| 名称 | 阳新县卫生健康局 2020年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2021-00449 | 发布日期 | 2021-09-12 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
阳新县卫生健康局 2020年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部暑,落实省委和市委、县委工作要求,在展行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导,主要职责是:
(一)贯彻落实国民健康政策,起草卫生健康事业发展的地方性法规、县政府规章草案和政策、规划,制定地方标准和技术规范并组织实施.统筹规划全县卫生健康资源配置,指导区城卫
生健康规划的编制和实施.协调推进健康阳新建设.制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施.
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康共服务提供主体多元化、提供方式多样化的欣策措施.提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并落实全县疾病预防控制规划,组织实施国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,执行检疫传染病和监测传染病国家目录.负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议,执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,加强行风建设,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组组实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警, 研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策.
(九)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设推进卫生健康科技创新发展和服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(十)负责县保健对象的医疗保健工作,承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作.
(十一)制定实施全县中医药发展规划,促进县中医药事业发展、推动全县中区药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作,推广中医药科技成果和适宜技术,传承和发展中医药文化,组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。
(十二)拟订全县卫生健康人才、科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施卫生健康相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十三)指导全县卫生健康工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大速法行为。
(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、依法组织实施统计调查,参与县人口基础库建设。
(十五)归口管理县计划生育协会。
(十六)完成上级办的其他事项
(十七)职能转变。县卫生健局要牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康阳新战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点。把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作、积极应对人口老龄化,健全健康服务体系,二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更如注重提高冬服务质量和水平,推进卫键康基公共服务均等化、普惠化、便倢化。四是协调提进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度、推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
(二)机构设置
从决算构成单位来看,阳新县卫生和计划生育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位) 1 个,参照公务员管理事业单位 个,全额拨款事业单位 15个(阳新县白沙镇卫生院、阳新县枫林镇卫生院、阳新县浮屠镇卫生院、阳新县富池镇卫生院、阳新县黄颡口镇卫生院、阳新县龙港镇中心卫生院、阳新县木港镇卫生院、阳新县排市镇卫生院、阳新县三溪镇卫生院、阳新县陶港卫生院、阳新县韦源口卫生院、阳新县兴国镇卫生院、阳新县洋港卫生院、阳新县城北社区卫生服务中心)。差额拨款事业单位8个(阳新县人民医院、阳新县中医院、阳新县血吸虫专科医院、阳新县妇幼保健院、阳新县半壁山管理区卫生院、阳新县荆头山管理区卫生院、阳新县率州管理区卫生院、阳新县综合管理区卫生院)
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县卫生健康局(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,726.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 359.34 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 114.08 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.74 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 733.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.85 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,039.07 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 13.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 1.74 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 114.08 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,576.39 | 本年支出合计 | 58 | 3,552.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 14.61 | 年末结转和结余 | 60 | 38.41 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,591.00 | 总计 | 62 | 3,591.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:阳新县卫生和计划生育委员会(本级) 2020年度 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,576.39 | 2,842.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.83 | |
201 | 一般公共服务支出 | 359.34 | 359.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 359.34 | 359.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 359.34 | 359.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3,062.88 | 2,329.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.83 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,873.38 | 1,340.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.67 |
2100101 | 行政运行 | 1,848.38 | 1,315.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.67 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 543.00 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 543.00 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 336.50 | 135.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.16 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 310.10 | 108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.16 |
21007 | 计划生育事务 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340101 | 公共卫生体系建设 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县卫生健康局(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 3,552.59 | 2,405.83 | 1,146.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 359.34 | 359.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 359.34 | 359.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 359.34 | 359.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,039.07 | 2,008.14 | 1,030.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,885.74 | 1,885.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 1,860.74 | 1,860.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 543.00 | 16.00 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 543.00 | 16.00 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 301.53 | 26.40 | 275.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 275.13 | 0.00 | 275.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 228.80 | 0.00 | 228.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 228.80 | 0.00 | 228.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 114.08 | 0.00 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23401 | 基础设施建设 | 114.08 | 0.00 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 114.08 | 0.00 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县卫生健康局(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,726.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 359.34 | 359.34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 114.08 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 1.74 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,305.25 | 2,305.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | |||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 114.08 | 0.00 | 114.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,842.57 | 本年支出合计 | 59 | 2,818.76 | 2,702.94 | 114.08 | 1.74 | |||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 38.41 | 38.41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 14.61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 2,857.18 | 总计 | 64 | 2,857.18 | 2,741.35 | 114.08 | 1.74 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:阳新县卫生健康局(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,702.94 | 1,873.16 | 829.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 359.34 | 359.34 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 359.34 | 359.34 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 359.34 | 359.34 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,305.25 | 1,475.47 | 829.77 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,353.07 | 1,353.07 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,328.07 | 1,328.07 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 543.00 | 16.00 | 527.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 543.00 | 16.00 | 527.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 100.37 | 26.40 | 73.97 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 73.97 | 0.00 | 73.97 | ||
21007 | 计划生育事务 | 228.80 | 0.00 | 228.80 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 228.80 | 0.00 | 228.80 | ||
213 | 农林水支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县卫生健康局(本级) | 2020年 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,653.07 | 302 | 商品和服务支出 | 125.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 566.13 | 30201 | 办公费 | 7.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 259.63 | 30202 | 印刷费 | 4.83 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 391.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 9.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 16.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 51.20 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.81 | 30211 | 差旅费 | 25.68 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 70.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.94 | 30214 | 租赁费 | 1.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 94.89 | 30215 | 会议费 | 2.64 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 38.56 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 15.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 22.59 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 28.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 30227 | 委托业务费 | 13.20 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,747.96 | 公用经费合计 | 125.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县卫生健康局(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 114.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 114.08 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 114.08 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 114.08 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:阳新县卫生健康局(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2020年汇总收支总计17169万元。2020年度本单位收支总计 3591 万元。与2019年度相比,收支总计增加714 万元,增长24.8 %,主要是 增加疫情防控经费及公共卫生体系建设资金 。
二、收入决算情况说明
2020年总收入是 3576.39 万元,其中:财政拨款收入 2842.56万元,占 79 %;事业收入 0 万元,占 0 %;其他收入 733.83 万元,占 21 %。
三、支出决算情况说明
2020年总支出是 3552.59 万元,其中:基本支出 2405.83 万元,占 67.72 %;项目支出 1146.75 万元,占 32.28 %。
四、财政拨款收入支出决算总表说明
2020年度财政拨款收支总计 2857.18 万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各减少20.27 万元,减少1 %,主要是人员退休,核减了人员经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出 58551.11 万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 2857.18 万元,与2019年相比增加 5.66 万元,(下降)0. 1 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 359.34 万元,占本年支出 12.75 %
二、社会保障和就业支出类 24.85 万元,占本年支出 0.88 %
三、卫生健康支出类 2305.25 万元,占本年支出 81.78 %
四、农林水支出类 13.5 万元,占本年支出 0.47 %
五、国有资本经营预算支出类 1.74 万元,占本年支出 0 .06 %
六、抗疫特别国债安排支出类 114.08 万元,占本年支出 4.05 %
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出 1873.16 万元,其中:人员经费 1747.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 125.2 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.29 万元,支出决算为 15.2 万元,完成预算的99 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费预算为 15.29 万元,支出决算为 15.2万元,完成预算的 99%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公经费”支出 15.2万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费 0万元,占0%;公务接待费 15.2万元,占 100 %。与2019年相比“三公”经费(下降) 5.48%。主要是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。 。
1.因公出国(境)费0万元。2020年,参加政府组团 0 次,共 0人次出国(境) 0 人,均 0万元。
因公出国(境)费支出决算比2019年减少 0 万元,下降 0 %。
2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元。2020年,本单位共有 0 辆公务车,平均公务用车运行维护费 0 万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加 0 万元。
3.公务接待费 15.2万元。2020年,本单位公务接待批次 233个,公务接待人次 2026 人。与2019年公务接待费用相比下降0.89万元。主要原因是:压缩公务接待费用支出。
八、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为 125.2万元,支出决算为 125.2万元,完成预算的 100 %。比2019年增加1.6万元,上涨 1.3 %。主要原因是:增加了疫情防控防疫产品的支出。
九、政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
十、国有资产占用情况
截止2020年12月31日,单位共有车辆 0 辆,一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
十一、预算绩效管理工作开展情况
2020年,单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 306 万元,占年初预算的 22 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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