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名称 阳新县急救中心2024年预算公开情况说明
索引号 000014349/2024-08160 发布日期 2024-02-04 发布机构 县卫生健康局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新县急救中心2024年预算公开情况说明

目  录


一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、部门(单位)主要职责

阳新县急救中心主要职责是

1.负责全县院前急救资源的组织、协调和“120”指挥调度;

2.发生重大公共事件时,组织开展院前急救;

3.建立完善院前急救体系;

4.负责院前急救服务质量管理;

5.负责组织全县各类大型活动院前急救保障;

6.定期开展院前急救培训和演练;

7.加强全县急救知识宣传等。

二、机构设置情况

阳新县急救中心(本级)为阳新县卫生健康局部门的二级预算单位,是一个公益类事业单位并编制报表。内设办公室调度科、车管科、宣教科、政工人事科等5个科室。人员编制构成:行政编0人、事业编11人、工勤编0人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024年本年收入预算为76.8万元,比上年增加6.6万元,增加9.4%。其中,经费拨款76.8万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。

收入增加原因:人员工资福利支出增加。

2.预算支出情况:2024年本年支出预算76.8万元,比上年增加6.6万元,增加9.4%。其中:基本支出76.8万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为:卫生健康支出支出76.8万元,占本年支出100%;其中:人员经费支出72.14万元,占本年支出93.9%;公用经费支出4.66万元,占本年支出6.1%。

支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加6.6万元,主要是人员工资调整及职业年金单位部分做实,增加工资福利支出;

(2)2024年项目支出比上年增加(减少)0万元。

3.2024年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为4.66万元,与上年相比增加0.66万元,增16.5%。增加原因主要是:一是新增一人和车改补贴;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费1.22万元,印刷费1万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.4万元,物业管理费0万元,差旅费0.3万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.38万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费0.66万元,其他商品和服务支出0.7万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0.38万元,比上年预算减少0.02万元,减少5%。主要是压减公务接待支出,分别如下:

1.公务接待费0.38万元,比上年预算减少0.02万元,减少5%。主要是压减公务接待支出。

2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,减少(增加)0%。其中:

公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;

公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2024年编制政府采购预算0万元,比上年度增加(减少)0万元,增加了(减少)0%。主要原因是本单位本年未编制政府采购预算。

其中:货物类政府采购预算0万元,主要是集中采购0支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车辆为0。

土地、房屋及构筑物:无

通用设备:电脑6台、打印复印机3台计9件5.145万元

专用设备:无

文物和陈列品:无

图书、档案:无

家具、用具、装具及动植物26件,价值3.0328万元

八、重点项目预算绩效情况

我单位2024年部门预算无项目预算,无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明:

1.本单位无政府性基金预算支出,因此表8政府性基金预算支出表为空;

2.本单位无项目支出,因此表9项目支出表为空;

3.本单位无国有资本经营预算支出,因此表10国有资本经营预算支出表为空。

(二)对其他情况的说明:

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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