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名称 阳新县应急管理局2022年部门决算
索引号 000014349yx_yjglj/2023-00011 发布日期 2023-12-06 发布机构 县应急管理局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县应急管理局

阳新县应急管理局2022年部门决算

   

第一部分阳新县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县应急管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县应急管理局概况

一、部门主要职责

1.负责应急管理工作,指导全县各镇(区)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规,组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.按照应急管理部统一部署,做好全县应急管理信息系统建设相关工作,建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

8.组织协调消防工作,指导镇(区)火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查政府有关部门和镇(区)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责县救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.承担自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,阳新县应急管理局部门决算由实行独立核算的阳新县应急管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入阳新县应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.阳新县应急管理局(本级)

2.本部门机构内设职能股室9个,其中包括:办公室、应急指挥中心、财务和救灾保障股、防汛抗旱股、政策法规和调查评估股(行政审批服务股)、安全生产综合协调股、安全生产基础股、危险化学品安全监督管理股、政治部(政工股)。

第二部分2022年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:阳新县应急管理局                   2022年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2864.44

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

52.22

八、社会保障和就业支出

39

39.82


9


九、卫生健康支出

40

316.89


10


十、节能环保支出

41

13.10


11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

372.44


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

2174.41


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2916.66

本年支出合计

58

2916.66

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31


总计

62


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表











公开02表

部门:阳新县应急管理局                   2022年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2916.66

2864.44

0.00

0.00

0.00

0.00

52.22

208

社会保障和就业支出

39.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

  社会保险补贴

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

8.91

8.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18.38

18.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

18.38

18.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

316.89

316.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

316.89

316.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

316.89

316.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

  生态保护

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

372.44

372.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

355.25

355.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

155.25

155.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

17.18

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

17.18

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2174.41

2122.19

0.00

0.00

0.00

0.00

52.22

22401

应急管理事务

1612.01

1559.79

0.00

0.00

0.00

0.00

52.22

2240101

  行政运行

1061.90

1017.69

0.00

0.00

0.00

0.00

44.22

2240104

  灾害风险防治

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

174.29

174.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240109

  应急管理

264.65

264.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

82.16

74.16

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

22402

消防救援事务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

  消防应急救援

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

279.40

279.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

  森林草原防灾减灾

192.40

192.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

  其他自然灾害防治支出

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

228.00

228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

228.00

228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表










公开03表

部门:阳新县应急管理局                    2022年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2916.66

1414.65

1502.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.82

39.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

  社会保险补贴

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

8.91

8.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18.38

18.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

18.38

18.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

316.89

0.00

316.89

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

316.89

0.00

316.89

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

316.89

0.00

316.89

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.10

0.00

13.10

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

13.10

0.00

13.10

0.00

0.00

0.00

2110401

  生态保护

13.10

0.00

13.10

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

372.44

31.97

340.47

0.00

0.00

0.00

21303

水利

355.25

31.97

323.29

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

155.25

31.97

123.29

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

17.18

0.00

17.18

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

17.18

0.00

17.18

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2174.41

1342.86

831.55

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1612.01

1172.86

439.15

0.00

0.00

0.00

2240101

  行政运行

1061.90

1061.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

  灾害风险防治

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

174.29

110.95

63.34

0.00

0.00

0.00

2240109

  应急管理

264.65

0.00

264.65

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

82.16

0.00

82.16

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

  消防应急救援

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

279.40

120.00

159.40

0.00

0.00

0.00

2240602

  森林草原防灾减灾

192.40

120.00

72.40

0.00

0.00

0.00

2240699

  其他自然灾害防治支出

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

228.00

0.00

228.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

228.00

0.00

228.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:阳新县应急管理局                   2022年度



金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2864.44

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

39.82

39.82




9


九、卫生健康支出

41

316.89

316.89




10


十、节能环保支出

42

13.10

13.10




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

372.44

372.44




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

2122.19

2122.19




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2864.44

本年支出合计

59

2864.44

2864.44



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32


总计

64





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:阳新县应急管理局                   2022年度


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2864.44

1370.43

1494.01

208

社会保障和就业支出

39.82

39.82

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4.54

4.54

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.54

4.54

0.00

20807

就业补助

16.90

16.90

0.00

2080704

  社会保险补贴

3.38

3.38

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

8.91

8.91

0.00

2080799

  其他就业补助支出

4.61

4.61

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18.38

18.38

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

18.38

18.38

0.00

210

卫生健康支出

316.89

0.00

316.89

21004

公共卫生

316.89

0.00

316.89

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

316.89

0.00

316.89

211

节能环保支出

13.10

0.00

13.10

21104

自然生态保护

13.10

0.00

13.10

2110401

  生态保护

13.10

0.00

13.10

213

农林水支出

372.44

31.97

340.47

21303

水利

355.26

31.97

323.29

2130314

  防汛

155.26

31.97

123.29

2130315

  抗旱

200.00

0.00

200.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

17.18

0.00

17.18

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

17.18

0.00

17.18

224

灾害防治及应急管理支出

2122.19

1298.64

823.55

22401

应急管理事务

1559.79

1128.64

431.15

2240101

  行政运行

1017.69

1017.69

0.00

2240104

  灾害风险防治

29.00

0.00

29.00

2240106

  安全监管

174.29

110.95

63.34

2240109

  应急管理

264.65

0.00

264.65

2240199

  其他应急管理支出

74.16

0.00

74.16

22402

消防救援事务

50.00

50.00

0.00

2240204

  消防应急救援

50.00

50.00

0.00

22406

自然灾害防治

279.40

120.00

159.40

2240602

  森林草原防灾减灾

192.40

120.00

72.40

2240699

  其他自然灾害防治支出

87.00

0.00

87.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

228.00

0.00

228.00

2240703

  自然灾害救灾补助

228.00

0.00

228.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:阳新县应急管理局                   2022年度


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1286.23

302

商品和服务支出

82.43

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

314.94

30201

  办公费

4.34

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

268.88

30202

  印刷费

2.99

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

355.81

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

1.77

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

2.39

31002

  办公设备购置

1.77

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

119.83

30206

  电费

19.42

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

7.07

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

69.22

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

26.01

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

18.00

30211

  差旅费

2.05

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

55.49

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

21.43

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

50.98

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.39

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

4.25

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

16.20

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

5.70

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

1.27




人员经费合计

1286.23

公用经费合计

84.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:阳新县应急管理局                   2022年度



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







212

城乡社区支出







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出







2120803

  城市建设支出







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附注:我单位无此项内容,本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:阳新县应急管理局                   2022年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注:我单位无此项内容,本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:阳新县应急管理局                   2022年度



金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.19

0.00

26.94

0.00

26.94

4.25

31.19

0.00

26.94

0.00

26.94

4.25

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2916.66万元。与2021年度相比,收、支总计各增加540.36万元,增长22.74 %,主要原因是消防管护人员增加,人员经费增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 2916.66 万元,与2021年度相比,收入合计增加 540.36  元,增长 22.74 %。其中:财政拨款收入 2864.44 万元,占本年收入 98.21 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0  元,占本年收入  0 %;经营收入 0  万元,占本年收入 0  %;附属单位上缴收入 0   万元,占本年收入 0  %;其他收入 52.22 万元,占本年收入 1.79 %

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 2916.66 万元,与2021年度相比,支出合计增加 540.36 万元,增长 22.74 %。其中:基本支出 1414.65万元,占本年支出 48.50 %;项目支出 1502.01 万元,占本年支出 51.50 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 2864.44 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加 488.15 万元,增长 20.54 %。主要原因是消防管护人员增加,人员经费增加。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2864.44 万元,比2021年度决算数增加 488.15 万元。增加主要原因是消防管护人员增加,人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比2021年度决算数增加0 万元。主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比2021年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2864.44 万元,占本年支出合计的 98.21 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 448.15 万元,增长 20.54  %。主要原因是消防管护人员增加,人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2864.44 万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出 39.82 万元,占 1.39 %。主要是用于机关事业单位职业年金缴费、社会保险补贴、公益性岗位补贴以及其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出 316.89万元,占 11.06 %。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。

3.节能环保支出 13.1 万元,占 0.46 %。主要是用于生态保护。

4.农林水支出 372.44 万元,占13 %。主要是用于防汛抗旱以及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5.灾害防治及应急管理支出 2122.19 万元,占 74.09 %。主要是用于应急管理、消防救援、自然灾害防治、自然灾害救灾补助以及其他灾害防治及应急管理支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 830 万元,支出决算为 2864.44 万元,完成年初预算的 341 %。其中:

1.社会保障和就业支出。年初预算为0 万元,支出决算为 39.82 万元,完成年初预算的1.39%,支出决算数大于年初预算数:主要是年中追加职业年金、就业补助等支出预算。

2.卫生健康支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 316.89 万元,完成年初预算的11.06%,支出决算数大于年初预算数:主要是年中追加疫情防控资金支出预算。

3.节能环保支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.1 万元,完成年初预算的0.46%,支出决算数大于年初预算数:主要是年中追加无主尾矿库治理支出预算。

4.农林水支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 372.44 万元,完成年初预算的13%,支出决算数大于年初预算数:主要是年中追加防汛、抗旱以及乡村振兴等项目支出预算。

5.灾害防治及应急管理支出。年初预算为 830 万元,支出决算为 2122.19 万元,完成年初预算的 255.69 %,支出决算数大于年初预算数:主要是年中追加自然灾害救助、灾害防治等项目资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1370.43 万元,其中:

人员经费 1386.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 84.20 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.5 万元,支出决算为 31.19万元,完成预算的 99.02 %。较上年减少 5.67  万元,下降 15.37 %。决算数小于预算数的主要原因:合理安排厉行节约。决算数较上年减少的主要原因:合理安排厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元,增长 0 %。主要原因:本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 27 万元,支出决算为 26.94 万元,完成预算的 99.78 %;较上年减少 5.05  万元,下降 15.80 %。决算数小于预算数的主要原因:合理安排厉行节约。决算数较上年减少的主要原因:合理安排厉行节约。其中:

(1)公务用车购置费支出0 万元,本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 26.94 万元,主要用于应急车辆维修保养。截至20221231日,开支财政拨款的公务用车保有量有 8辆。

3.公务接待费预算为 4.5 万元,支出决算为 4.25 万元,完成预算的 94.44 %,较上年减少 0.61 万元,下降 12.60 %。决算数小于大于预算数的主要原因:合理安排厉行节约。其中:

国内公务接待支出 4.25 万元,接待对象主要是市、县检查以及会议参加人员,主要是开展安全生产督察、检查等工作。2022年共接待国内来访团组 101 个, 495 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出84.20万元,比年初预算数减少5.8万元,降低6.40%。主要原因是:落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额314.70万元,其中:政府采购货物支出314.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20221231日,部门共有车辆8辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年末固定资产原值808.38万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款750.77万元,绩效评价结果显示,其中二级项目1个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

应急管理目绩效自评综述:项目全年预算数为89.3万元,执行数为750.77万元,完成预算840.7%。主要产出和效益:一是开展安全生产隐患排查,保障生产安全;二是森林火灾救援,保障生命财产安全。发现问题与原因:企业对检查次数过多不满;下一步改进措施:一是合理安排隐患排查方案;二是加强宣传教育,增强企业安全生产意识

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。针对发现的问题,一是合理安排对非煤矿山、工贸企业企业的安全生产检查,不断规范执法程序;二是加强森林火灾、防汛等突发事件应急演练,进一步提升应急救援能力水平

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

应急管理

主管部门

阳新县财政局

实施单位

阳新县应急管理局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

89.3

750.77

750.77

10

100

10


其中:当年财政拨款

89.3

750.77

750.77



      上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全县安全生产形势持续稳定好转

全县安全生产形势持续稳定好转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

年度费用总额

750.77

750.77

5

5


社会成本指标

对社会发展的负面影响

3

3


生态环境成本指标

对自然生态环境的负面影响

3

3


产出指标

数量指标

服务企业数量

310家

310家

38

38


安全生产事故隐患排查涉及企业数量

347家

347家


安装排风扇数量

10个

10个


地震台网运行维护数量

1个

1个


防汛应急物资补充类型

17类

17类


森林消防专业队人员

50人

45人


消防水带数量

100根

100根


训练备勤次数

≥300次

300次


森林消防意外伤害保险参保人次

≥50人次

50人次


监测森林防火点

≥20个

20个


采购供指挥部调拨物资总数量

≥83900件

83900件


应急车辆维修保养数量

≤9台

9台


应急处置次数

≥5次

10次


应急管理法规制定修订次数

≥1次

1次


阳新县突发事件总体应急预案编制数量

≥10项

10项


开展自然灾害风险普查培训次数

≥5次

5次


全县区域开展自然灾害隐患排查次数

≧18次

18次


采购冬春防寒物资

≥83900件

83900件


采购供指挥部调拨物资总数量

≥12个

12个


质量指标

扑火任务完成率

100%

100%

8

8


通讯及信息平台正常运转率

100%

100%

5

5


执法人员取证合格率

95%

98%

5

5


应急网络覆盖率

≥99%

100%

4

4


时效指标

资金使用时限

1年

1年

2

2


救灾物资发放效率

及时

及时

5

5


效益指标

经济效益指标

保障安全生产,稳定经济发展

效果明显

效果明显

2

2


受灾群众财产损失

减少

减少

2

2


社会效益指标

应急救援及时,开展救灾帮扶工作,维护社会稳定

效果明显

效果明显

4

4


生态效益指标

修复生态环境,整治化工污染,营造绿水青山

效果明显

效果明显

4

4



满意度指标

服务对象满意度指标

政府与人民满意度

≥95%

98%

5

5



企业满意度

≥95%

92%

5

3

企业对检查次数过多不满

总分值、评价总分

100

98


十四、专项支出、转移支付支出情况说明

1.中央直达资金共320.16万元为疫情防控物资采购资金,主要用于采购防护服、口罩以及救助物资等疫情防控物资。

2.中央及省级自然灾害救灾资金共150万元,其中60万省级自然灾害生活救助资金通过惠农账户补贴到户,90万中央自然灾害救灾资金用于支持村级购置抗旱物资设备、修建饮水工程等工作

3.应急抗旱资金共200万元,主要用于全县19个镇区抗旱救灾县气象局人工影响天气重点村抗旱设施建设采购防汛抗旱物资等工作

4.安全生产专项资金40万元,主要用于无主尾矿库综合治理工作。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金

()政府性基金预算财政拨款收入:市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位用于退休人员职业年金记实缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指单位用于公益性岗位的社会保险补助支出。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指单位用于公益性岗位的补贴支出。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指单位用于残疾人就业保障的支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位用于其他社会保障方面的支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指单位用于疫情防控物资采购的支出。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指单位用于生态保护方面的支出。

8.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指单位用于防汛物资购买、防汛设施建设等方面的支出。

9.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):指单位用于抗旱物资购买、旱情监测等方面的支出。

10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指单位用于其他巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指单位用于行政运行的基本支出。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):指单位用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指单位用于安全生产监管方面的支出。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指单位用于应急管理的法律法规制定 修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指单位用于除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

16.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):指单位用于综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项):指单位用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):指单位用于其他自然灾害防治方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):指单位用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

20.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):指单位用于其他灾害防治及应急管理的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

(一)项目概况。安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事,是经济社会协调健康发展的标志,是党和政府对人民利益高度负责的要求,进一步加强应急管理水平,提升在矿山、防汛、森林防火等安全生产重点方面应急处置能力,保障人民群众生命财产安全。

(二)绩效目标。保障本单位人员工资福利支出与日常工作正常开展,维护全县安全生产形势稳定。

二、2022年度项目绩效评价报告

   从整体上来看,我单位年初设定的各项绩效目标大部分已达到要求,根据实际业务合理规范立项,按照合理标准编制预算,量入为出,严格控制运行成本,完善健全财务管理制度,规范开展会计核算,规范使用各项资金,确保各项业务顺利进行,为优化安全生产环境提供了有力保障。

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