名称 | 阳新县医疗保障局(汇总)2022年部门决算 | ||||
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索引号 | 000014349yx_ylbzj/2023-00013 | 发布日期 | 2023-12-13 | 发布机构 | 县医疗保障局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县医疗保障局 |
目录
第一部分 阳新县医疗保障局(汇总)概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县医疗保障局(汇总)2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县医疗保障局(汇总)2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分阳新县医疗保障局(汇总)概况
一、部门主要职责
(一)负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策的组织实施。
(二)监督管理全县医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。
(四)按规定实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则。
(五)按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
(七)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域对外合作交流。
(九)负责1953年复员退伍和二等乙级及以上革命伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作。
(十)完成上级交办的其他事项。
(十一)职能转变。县医疗保障局要建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(十二)有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度和政策衔接,实现信息资源共享,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置情况
从单位构成看,阳新县医疗保障局(汇总)部门决算由实行独立核算的阳新县医疗保障局(汇总)本级决算和2个下属单位决算组成。
纳入阳新县医疗保障局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.阳新县医疗保障局(本级)
2.阳新县医疗保障服务中心
3.阳新县医疗保障基金核查中心
三、单位人员构成
县医疗保障局行政编制8名。
第二部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县医疗保障局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,890.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,852.17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 12.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,890.79 | 本年支出合计 | 58 | 1,890.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,890.79 | 总计 | 62 | 1,890.79 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:阳新县医疗保障局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,890.79 | 1,890.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,852.17 | 1,852.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,852.17 | 1,852.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 392.32 | 392.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 761.43 | 761.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101550 | 事业运行 | 603.41 | 603.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:阳新县医疗保障局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,890.79 | 1,890.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,852.17 | 1,852.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,852.17 | 1,852.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 392.32 | 392.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 761.43 | 761.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101550 | 事业运行 | 603.41 | 603.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳新县医疗保障局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,890.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,852.17 | 1,852.17 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,890.79 | 本年支出合计 | 59 | 1,890.79 | 1,890.79 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,890.79 | 总计 | 64 | 1,890.79 | 1,890.79 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:阳新县医疗保障局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,890.79 | 1,890.79 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,852.17 | 1,852.17 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,852.17 | 1,852.17 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 392.32 | 392.32 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 761.43 | 761.43 | 0.00 | ||
2101550 | 事业运行 | 603.41 | 603.41 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:阳新县医疗保障局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,374.48 | 302 | 商品和服务支出 | 465.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 406.51 | 30201 | 办公费 | 22.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 366.27 | 30202 | 印刷费 | 40.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 190.22 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 310 | 资本性支出 | 40.68 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.95 | 30205 | 水费 | 0.59 | 31002 | 办公设备购置 | 39.73 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.21 | 30206 | 电费 | 7.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 32.00 | 30207 | 邮电费 | 16.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.91 | 30209 | 物业管理费 | 6.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.96 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.28 | 30211 | 差旅费 | 31.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 104.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.23 | 30213 | 维修(护)费 | 49.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.23 | 30214 | 租赁费 | 0.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.33 | 30215 | 会议费 | 2.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.75 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.88 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 39.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.79 | 30227 | 委托业务费 | 50.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 77.90 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.62 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 86.65 | ||||||
人员经费合计 | 1,384.81 | 公用经费合计 | 505.98 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门:阳新县医疗保障局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注1:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注2:本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门:阳新县医疗保障局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注1:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注2:本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:阳新县医疗保障局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1890.79万元。与2021年度相比,收、支总计各减少3461.48万元,下降64.67%,主要原因是单位本年无项目收支,所以收支下降较多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1890.79万元,与2021年度相比,收入合计减少3461.48万元,下降64.67%,主要原因是单位本年无项目收支,所以收支下降较多。
其中:财政拨款收入1890.79万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1890.79万元,与2021年度相比,支出合计减少3461.48万元,下降64.67%,主要原因是单位本年无项目收支,所以收支下降较多。
其中:基本支出1890.79万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1890.79万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少3461.48万元,下降64.67%。主要原因是单位本年无项目收支,所以收支下降较多。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1890.79万元,比2021年度决算数减少3461.48万元。减少主要原因是单位本年无项目收支,所以收支下降较多。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此项收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1890.79万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3461.48万元,下降64.67%。主要原因是单位本年无项目收支,所以收支下降较多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1890.79万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出(类)支出26.62万元,占1.41%。主要是用于人员社会保障支出。
2.卫生健康支出(类)1852.17万元,占97.96%。主要是用于日常开支。
3.农林水支出(类)12万元,占0.63%。主要是用于脱贫衔接乡村振兴。(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举,简述本部门使用科目)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1890.79万元,支出决算为1890.79万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为26.62万元,支出决算为26.62万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:本年较好地执行预算。
2.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为392.32万元,支出决算为392.32万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:本年较好地执行预算。
3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:本年较好的执行预算。
4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为761.43万元,支出决算为761.43万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:本年较好的执行预算。
5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为603.41万元,支出决算为603.41万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:本年较好地执行预算。
6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为75万元,支出决算为75万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:本年较好的执行预算。
7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:本年较好的执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1890.79万元,其中:
人员经费1384.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费505.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:
单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.69万元,支出决算为2.69万元,完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因:无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的%,比预算增加0万元,主要原因是单位无此项支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是单位无此项支出。主要用于单位无此项支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为2.69万元,完成年初预算的100%,比年初预算减少0.2万元,主要原因是较好地控制了招待费。其中:
外宾接待支出0万元,主要是开展无工作。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。
国内公务接待支出2.69万元,接待对象主要是公务接待,主要是开展医疗保障工作。2022年共接待国内来访团组61个,394人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
部门(单位)应当按照如下格式说明:本部门(单位)**年度机关运行经费支出XX万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加XX万元,增长(降低)XX%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减XX支出/……等(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
十一、政府采购支出说明
本部门(单位)2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无公车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。2022年末固定资产91.78万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金227万元,占一般公共预算项目支出总额的47.75%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。(详见附件)
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
( 2022 年度) | ||||||||
部门(单位)名称 | 阳新县医疗保障局 | |||||||
填报人 | 柯嫣红 | 联系电话:15897788200 | ||||||
总体资金情况 | 当年金额 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||
部门总体 | 收入构成 | 财政拨款 | 102 | 102 | 0 | |||
其他资金 | 125 | 125 | 83 | |||||
合 计 | 227 | 227 | ||||||
资金情况 | 支出构成 | 基本支出 | 0 | 0 | 0 | |||
项目支出 | 227 | 227 | 83 | |||||
合 计 | 227 | 227 | ||||||
部门职能概述 | 1、负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策的组织实施; | |||||||
2、监督管理全县医疗保障基金,建立健全医保基金安全防控机制,推进医保基金支付方式改革; | ||||||||
3、组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制等; | ||||||||
4、按规定实施城乡统一的药品、医用耗材等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则; | ||||||||
5、按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策; | ||||||||
6、按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 | ||||||||
7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。 | ||||||||
8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 | ||||||||
9、负责1953年复员退伍和二等乙级及以上革命伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作。 | ||||||||
10、完成上级交办的其他事项。 | ||||||||
年度工作任务 | 1、强化医保政策落实; | |||||||
2、优化经办服务能力; | ||||||||
3、创新监管工作方式; | ||||||||
4、加大打击欺诈骗保力度。 | ||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||
医疗救助工作经费 | 特定 | 5 | 5 | 主要用于医疗保障工作等费用 | ||||
医疗保障工作运转经费 | 特定 | 72 | 72 | 主要用于医疗保障局日常工作运行 | ||||
医保政策宣传培训经费 | 特定 | 30 | 30 | 主要用于医疗保障政策宣传和培训工作等费用 | ||||
医保基层服务能力提升工作经费 | 特定 | 95 | 95 | 主要用于提升基层医保服务工作 | ||||
费收成本 | 特定 | 25 | 25 | 确保医疗保障工作日常运转 | ||||
长期目标(截止 年) | 年度目标 | |||||||
整体绩效 | 目标1:组织实施医疗保障制度和政策; | 目标1:强化医保政策落实; | ||||||
目标2:监督管理医保基金,推进医保支付方式改革; | 目标2:优化经办服务能力; | |||||||
总目标 | 目标3:组织落实医保筹资和待遇政策; | 目标3:创新监管工作方式; | ||||||
目标4:保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 | 目标4:加大打击欺诈骗保力度。 | |||||||
长期目标1: | ||||||||
年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | 227 | 144 | 5 | 2 | 项目实施中及疫情影响,推进工作速度 | |
社会成本指标 | 对社会有无负面影响 | 无 | 无 | 3 | 3 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 2 | 2 | |||
产出指标 | 数量指标 | 就医困难待遇人数 | 98274 | 176602 | 5 | 5 | ||
差旅次数 | 12 | 12 | 5 | 5 | ||||
印刷宣传资料 | 50500 | 50500 | 5 | 4 | ||||
印刷资料(份) | 25000 | 25000 | 5 | 5 | ||||
维修面积(㎡) | 985.6 | 985.6 | 5 | 5 | ||||
参会机构数(家) | 200 | 120 | 5 | 3 | ||||
参会人次 | 1120 | 1000 | 5 | 3 | ||||
会议次数 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||
乡镇服务站点(个) | 19 | 19 | 5 | 5 | ||||
宣传方式(种) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
水费(吨) | 3500 | 3500 | 2 | 2 | ||||
电费(度) | 150000 | 150000 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 宣传覆盖率 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||
享受医疗待遇报销比例 | 75% | 80% | 5 | 5 | ||||
医疗保障工作运转率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
宣传资料发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时效 | 全年 | 全年 | 3 | 2 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
保障社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 和谐稳定 | 5 | 5 | ||||
群众对医保政策知晓率 | 98% | 98% | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | ||
长期目标1: | ||||||||
年度目标1: | ||||||||
年度绩效指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | 227 | 144 | 5 | 2 | 项目实施中及疫情影响,推进工作速度 | |
社会成本指标 | 对社会有无负面影响 | 无 | 无 | 3 | 3 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 2 | 2 | |||
产出指标 | 数量指标 | 就医困难待遇人数 | 98274 | 176602 | 5 | 5 | ||
差旅次数 | 12 | 12 | 5 | 5 | ||||
印刷宣传资料 | 50500 | 50500 | 5 | 4 | ||||
印刷资料(份) | 25000 | 25000 | 5 | 5 | ||||
维修面积(㎡) | 985.6 | 985.6 | 5 | 5 | ||||
参会机构数(家) | 200 | 120 | 5 | 3 | ||||
参会人次 | 1120 | 1000 | 5 | 3 | ||||
会议次数 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||
乡镇服务站点(个) | 19 | 19 | 5 | 5 | ||||
宣传方式(种) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
水费(吨) | 3500 | 3500 | 2 | 2 | ||||
电费(度) | 150000 | 150000 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 宣传覆盖率 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||
享受医疗待遇报销比例 | 75% | 80% | 5 | 5 | ||||
医疗保障工作运转率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
宣传资料发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时效 | 全年 | 全年 | 3 | 2 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
维护社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 和谐稳定 | 5 | 5 | ||||
群众对医保政策知晓率 | 98% | 98% | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 98% | 98% | ||||
年度目标2: | ||||||||
…… | ||||||||
总分值、评价总分 | 100 | |||||||
评价等级 | 良 |
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
费收成本项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算100%。主要产出和效益:费收成本项目的运行周期预计一年,截至2022年12月底,费收成本资金已按计划全部到位,并已完成确保医疗保障日常运转工作。发现的问题及原因:项目指标设置不合理;下一步改进措施:加强对项目的可行性研究,并在项目实施过程中进一步严格按照项目的目标运行;
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2022 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 费收成本 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县人民政府 | 实施单位 | 医疗保障局 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
(万元) | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% | 98 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保医疗保障工作日常运转 | 已完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:项目预算金额 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1:对社会有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1:对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
指标3: | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:印刷资料(份) | 500 | 500 | 10 | 10 | |||||||
指标2:电费(度) | 150000 | 150000 | 10 | 10 | |||||||||
指标3:水费(吨) | 3500 | 3500 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1:工作运转保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
指标2:宣传覆盖面 | 98% | 98% | 10 | 10 | |||||||||
指标3:宣传资料发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 指标1:项目完成时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:确保工作运转 | 确保 | 确保 | 5 | 5 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:维护社会和谐 | 保障 | 保障 | 10 | 9 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象 | 100% | 100% | 10 | 9 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 98 |
医保基层服务能力提升工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为95万元,执行数为20.8万元,完成预算22%。主要产出和效益:一是为乡镇居民提供便捷高效的医疗保障服务;二是乡镇服务点19个。发现的问题及原因:截至2022年12月底,由于医保基层服务能力提升工作还在实施中,影响绩效目标完成;下一步改进措施:加强对项目的实施,并在项目实施过程中进一步严格按照项目的目标运行。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2022 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 医保基层服务能力提升工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县人民政府 | 实施单位 | 医疗保障局 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
(万元) | 年度资金总额 | 95 | 95 | 20.8 | 100 | 22% | 80 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 95 | 95 | 20.8 | — | 22% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
做好基层医疗保障服务工作 | 没完成(基层服务能力提升工作在实施中逐步推进) | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:项目预算金额 | 95 | 20.8 | 20 | 10 | 基层工作服务在实施中 | ||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1:对社会有无影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1:对生态环境有无影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
指标3: | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:乡镇服务点(个) | 19 | 19 | 10 | 10 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
指标3: | |||||||||||||
质量指标 | 指标1:正常运转保障率 | 100% | 100% | 20 | 15 | 提升服务能力水平 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1:项目完成时间 | 全年 | 全年 | 10 | 5 | 基层工作服务在实施中 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:维护社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 和谐稳定 | 10 | 10 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:为乡镇居民提供便捷高效的医疗保障服务 | 便捷高效 | 便捷高效 | 10 | 10 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象 | 100% | 90% | 10 | 10 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 80 |
医保政策宣传培训经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为21万元,完成预算70%。主要产出和效益:一是展开培训,参会机构数120家;二是确保医保政策人人知晓。发现的问题及原因:医保政策宣传培训经费项目实施以来,单位各项工作有序推进,因疫情影响未完成绩效目标;下一步改进措施:进一步加强对项目的可行性研究,并在项目实施过程中进一步严格按照项目的目标运行。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2022 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 医保政策宣传培训经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县人民政府 | 实施单位 | 医疗保障局 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
(万元) | 年度资金总额 | 30 | 30 | 21 | 100 | 70% | 75 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 21 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保医疗保障工作日常运转 | 没完成(因疫情影响培训会没按预期目标进行) | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:项目预算金额 | 30 | 21 | 10 | 5 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1:对社会有无负面影响 | 无 | 有 | 5 | 3 | 因疫情影响 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1:对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
指标3: | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:参会机构数(家) | 200 | 120 | 10 | 5 | 因疫情影响 | ||||||
指标2:参会人次 | 1120 | 1000 | 10 | 5 | 因疫情影响 | ||||||||
指标3:参会次数 | 4 | 2 | 10 | 5 | 因疫情影响 | ||||||||
质量指标 | 指标1:宣传覆盖面 | 98% | 96% | 15 | 12 | 因疫情影响 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1:项目完成时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:维护社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 和谐稳定 | 5 | 5 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:确保医保政策人人知晓 | 普遍知晓 | 普遍知晓 | 10 | 10 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象 | 100% | 95% | 10 | 10 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 75 |
医疗保障工作运转经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算100%。主要产出和效益:基本医疗保险应保尽保。截至2022年目前,基本医疗保险参保率继续稳定在97%以上(以常住人口统计),基本实现了应保尽保。其中:职工医保参保55749人,生育保险参保37625人,城乡居民医保参保802350人。全县困难对象稳定脱贫人口100%参保,确保农村低收入人口医疗有保障。发现的问题及原因:“一网通办”、“跨省通办”项目覆盖率不够,“掌上办”“网上办”“自助办”项目有待进一步开发。。下一步改进措施:优化经办服务能力。加强医保经办服务体系建设,进一步提升县级经办机构服务能力的同时,强化镇区一级经办服务能力的提升。创新规范慢性病经办管理,将职工医保慢性病、城乡居民医保慢性病经办工作交由第三方管理,提高慢性病经办管理水平,维护基金运行安全。推进营商环境持续优化,打造高效便捷的政务环境工作,配备专职医保经办人员,医保经办服务向基层延伸,实现群众“家门口”医保服务。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2022 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 医疗保障工作运转经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县人民政府 | 实施单位 | 医疗保障局 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
(万元) | 年度资金总额 | 72 | 72 | 72 | 100 | 100% | 92 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 72 | 72 | 72 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保医疗保障工作日常运转 | 已完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:项目预算金额 | 72 | 72 | 15 | 15 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1:对社会有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1:对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
指标3: | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:印刷资料份数 | 25000 | 25000 | 15 | 15 | |||||||
指标2:维修面积(㎡) | 985.6 | 985.6 | 15 | 15 | |||||||||
指标3: | |||||||||||||
质量指标 | 指标1:工作运转保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1:项目完成时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:确保工作运转 | 确保 | 确保 | 5 | 5 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:维护社会和谐稳定 | 保障 | 保障 | 10 | 7 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象 | 100% | 980% | 10 | 5 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 92 |
医疗救助工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:召开医保工作县级新闻发布会、政策吹风会,医疗救助工作项目根据中央、省市政策规定,及时组织相关医保经办机构及各个定点医疗机构通过发放宣传手册、媒体、网络进行宣传,让群众知晓医保政策及时享受医保相关待遇。发现的问题及原因:受新冠肺炎疫情影响,导致部分工作临时改变计划。下一步改进措施:加强对项目的可行性研究,并在项目实施过程中严格按照项目的目标运行。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
2.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。
3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。
4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。
5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。
6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。
7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分附件
一、2022年度阳新县医疗保障局(本级)整体绩效评价报告
在过去的一年里,阳新县医疗保障局在复杂多变的内外部环境下,积极应对挑战,扎实开展工作,取得了显著的成效。通过深入分析2022年度部门整体支出绩效自评表,我们可以对部门的工作进行全面而客观地总结。
一、工作亮点与成效
政策落实有力:阳新县医疗保障局严格执行国家及地方医保政策,确保各项政策精准落地,有效保障了参保人员的合法权益。通过加强政策宣传和培训,提高了参保人员的政策知晓率和满意度。
经办服务优化:部门不断优化经办服务流程,提升服务效率和质量。通过推行线上办理、简化审批手续等措施,极大地方便了群众办事,减少了等待时间。同时,加强了对经办人员的培训和管理,提高了服务水平和专业素养。
监管方式创新:面对医保基金监管的新形势和新要求,阳新县医疗保障局积极探索创新监管方式,运用大数据、云计算等现代信息技术手段,提高了监管的精准性和有效性。通过加强日常监管和专项检查,严厉打击欺诈骗保行为,维护了医保基金的安全和稳定。
宣传效果显著:部门高度重视医保政策宣传工作,通过多种渠道和形式广泛宣传医保政策、经办流程和服务举措。宣传覆盖率和宣传资料发放率均达到或超过了预期目标,有效提高了参保人员的政策知晓率和参保积极性。
二、存在问题与不足
尽管取得了显著成效,但阳新县医疗保障局在工作中也存在一些问题和不足。主要表现为:
项目成本控制不够精细:受到疫情等不可抗力因素的影响,部分项目成本超出预期。未来需要进一步加强项目预算管理和成本控制,确保资源的高效利用。
部分活动参与度不高:由于疫情期间的出行限制和会议模式调整,部分活动的参会机构数和参会人次未能达到预期水平。未来需要创新活动形式和内容,提高活动的吸引力和参与度。
内部管理机制有待完善:在人员培训、内部控制等方面仍存在一些薄弱环节。未来需要进一步加强内部管理机制的建设和完善,提高部门的工作效能和服务水平。
三、未来展望与建议
针对存在的问题和不足,阳新县医疗保障局应继续加强以下方面的工作:
加强项目管理和成本控制:建立健全项目预算管理和成本控制机制,确保项目资金的安全和有效使用。加强对项目执行情况的监督和评估,及时调整和优化项目实施方案。
创新服务方式和手段:积极探索和推广线上服务、自助服务等新型服务方式和手段,提高服务效率和便捷性。加强与其他部门的沟通协调和合作联动,形成工作合力。
加强人员培训和内部管理:加大对经办人员的培训力度和管理力度,提高人员的专业素养和服务水平。完善内部控制机制和管理制度,确保部门工作的规范化和制度化运行。
强化宣传教育和舆论引导:继续加强医保政策的宣传教育和舆论引导工作,提高参保人员的政策知晓率和参保积极性。加强与媒体的合作和沟通,及时回应社会关切和热点问题。
总之,阳新县医疗保障局在2022年度部门整体支出绩效方面取得了显著成效,但仍需关注并改进存在的问题和不足。未来将继续努力提升工作效能和服务水平,为参保人员提供更加优质、高效、便捷的医保服务。
二、2022年度费收成本项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预[2018]167号)和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定,我局对2022年“费收成本”项目实施过程中的落实情况进行综合绩效自评,报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目名称:
阳新县2022年费收成本项目
(二)项目实施时间
2022年1月1日至2022年12月31日止
(三)项目总体绩效目标
确保医疗保障工作日常运转
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、资金到位情况:
费收成本项目计划总投资25万元;
截至2022年12月底财政已拨资金25万元,资金拨入率100%。
2、项目资金执行情况:
截至2022年12月底,阳新县医疗保障局已收到的资金25万元,已拨付项目运营25万元,资金拨付率100%.
(二)项目总体绩效目标完成情况
费收成本项目的运行周期预计一年,截至2022年12月底,费收成本资金已按计划全部到位,并已完成确保医疗保障日常运转工作。
(三)绩效目标完成情况分析
1、质量指标分析
(1)工作运转保障率
费收成本项目实施以来,单位各项工作有序推进, 工作效率达100%。
三、社会效益指标分析
2022年项目执行过程中,医疗保障工作得到相关单位和人民群众的支持,因政策宣传到位,政策落实切实可靠,群众应享利益得到充分保障,通过问卷调查,满意度94%。
四、改进的措施
加强对项目的可行性研究,并在项目实施过程中进一步严格按照项目的目标运行。
五、绩效自评结果
本次绩效评价认为:费收成本项目资金实施过程中目标明确,组织管理到位,执行项目有力,资金管理规范,各大指标均基本符合绩效评价的相关要求,达到了预期目标,经综合评定,费收成本资金评价结果为98分。
三、2022年度医保基层服务能力提升工作经费项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预[2018]167号)和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定,我局对2022年“医保基层服务能力提升工作经费”项目实施过程中的落实情况进行综合绩效自评,报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目名称:
阳新县2022年医保基层服务能力提升工作经费项目
(二)项目实施时间
2022年1月1日至2022年12月31日止
(三)项目总体绩效目标
做好基层医疗保障服务工作
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、资金到位情况:
医保基层服务能力提升工作经费项目计划总投资95万元;
截至2022年12月底财政已拨资金95万元,资金拨入率100%。
2、项目资金执行情况:
截至2022年12月底,阳新县医疗保障局已收到的资金95万元,已拨付项目运营20.8万元,资金执行率22%.
(二)项目总体绩效目标完成情况
医保基层服务能力提升工作经费项目的运行周期预计一年,截至2022年12月底,由于医保基层服务能力提升工作还在实施中,影响绩效目标完成。
(三)绩效目标完成情况分析
医保基层服务能力提升工作经费项目实施以来,单位各项工作有序推进, 工作效率达100%。由于医保基层服务能力提升工作还在实施中,项目经济指标没完成。
三、社会效益指标分析
2022年项目执行过程中,医保基层工作得到相关单位和人民群众的支持,因政策宣传到位,政策落实切实可靠,群众应享利益得到充分保障,通过问卷调查,满意度达到90%。
四、改进的措施
加强对项目的实施,并在项目实施过程中进一步严格按照项目的目标运行。
五、绩效自评结果
本次绩效评价认为:医保基层服务能力提升工作项目资金实施过程中目标明确,成本指标没完成,经综合评定,医保基层服务能力提升工作资金评价结果为70分。
四、2022年度医保政策宣传培训经费项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预[2018]167号)和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定,我局对2022年“医保政策宣传培训经费”项目实施过程中的落实情况进行综合绩效自评,报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目名称:
阳新县2022年医保政策宣传培训经费项目
(二)项目实施时间
2022年1月1日至2022年12月31日止
(四)项目总体绩效目标
确保医疗保障工作日常运转
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、资金到位情况:
医保政策宣传培训经费项目计划总投资25万元;
截至2022年12月底财政已拨资金25万元,资金拨入率100%。
2、项目资金执行情况:
截至2022年12月底,阳新县医疗保障局已收到的资金30万元,已拨付项目运营21万元,资金执行率70%.
(二)项目总体绩效目标完成情况
医保政策宣传培训经费项目的运行周期预计一年,截至2022年12月底,因疫情影响,集中培训目标没完成。
(三)绩效目标完成情况分析
1、质量指标分析
医保政策宣传培训经费项目实施以来,单位各项工作有序推进,因疫情影响未完成绩效目标。
三、社会效益指标分析
2022年项目执行过程中,医疗保障工作得到相关单位和人民群众的支持,因政策宣传到位,政策落实切实可靠,群众应享利益得到充分保障。
四、改进的措施
进一步加强对项目的可行性研究,并在项目实施过程中进一步严格按照项目的目标运行。
五、绩效自评结果
本次绩效评价认为:医保政策宣传培训经费项目资金实施过程中目标明确,资金管理规范,因疫情影响未达到预期目标,经综合评定,医保政策宣传培训经费评价结果为75分。
五、2022年度医疗保障工作运转经费项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预[2018]167号)和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定,我局对2022年“医疗保障工作运转经费”项目实施过程中的落实情况进行综合绩效自评,报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目名称:
阳新县2022年医疗保障工作运转经费项目
(二)项目实施时间
2022年1月1日至2022年12月31日止
(四)项目总体绩效目标
保障医疗保障工作正常运转。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、资金到位情况:
“医疗保障工作运转经费”项目计划总投资72万元;
截至2022年12月底财政已拨资金72万元,资金拨入率100%。
2、项目资金执行情况:
截至2022年12月底,阳新县医疗保障局已收到的资金72万元,已拨付项目运营72万元,资金执行率100%.
(二)项目总体绩效目标完成情况
医疗保障工作运转经费项目的运行周期预计一年,截至2022年12月底,医疗保障工作运转经费已按计划全部到位,并已完成工作正常运转。
(三)绩效目标完成情况分析
1、产出指标分析
保障单位各项工作、服务落实,及时宣传政策,让群众知晓医保政策及时享受医保相关待遇
2、质量指标分析
医疗保障工作运转经费项目实施以来,单位各项工作有序推进,维护社会和谐稳定。
三、社会效益指标分析
2022年项目执行过程中,因政策宣传到位,政策落实切实可靠,群众应享有的利益得到充分地保障。
四、改进的措施
加强对项目的可行性研究,并在项目实施过程中严格按照项目的目标运行。
五、绩效自评结果
本次绩效评价认为:医疗保障工作运转经费项目实施过程中目标明确,执行项目有力,资金管理规范,各大指标均基本符合绩效评价的相关要求,达到了预期目标,经综合评定,医疗保障工作运转经费评价结果为92分。
六、2022年度医疗救助工作经费项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预[2018]167号)和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定,我局对2022年“医疗救助工作经费”项目实施过程中的落实情况进行综合绩效自评,报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目名称:
阳新县2022年医疗救助工作经费项目
(二)项目实施时间
2022年1月1日至2022年12月31日止
(三)项目总体绩效目标
根据省政府要求,做好我县医疗救助工作,为群众就医减轻经济负担。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、资金到位情况:
“医疗救助工作经费”项目计划总投资5万元;
截至2022年12月底财政已拨资金5万元,资金拨入率100%。
2、项目资金执行情况:
截至2022年12月底,阳新县医疗保障局已收到的资金5万元,已拨付项目运营5万元,资金执行率100%.
(二)项目总体绩效目标完成情况
医疗救助工作经费项目的运行周期预计一年,截至2022年12月底,医疗救助工作经费已按计划全部到位,并已完成工作正常运转。
(三)绩效目标完成情况分析
1、产出指标分析
(1)数量指标
召开医保工作县级新闻发布会、政策吹风会,医疗救助工作项目根据中央、省市政策规定,及时组织相关医保经办机构及各个定点医疗机构通过发放宣传手册、媒体、网络进行宣传,让群众知晓医保政策及时享受医保相关待遇
2、质量指标分析
(1)就医直接结算率
医疗救助工作经费项目实施以来,直接结算已完成10多万人次, 直接结算率达80%。
三、社会效益指标分析
(一)服务参保人员总数量
2022年医疗救助工作经费项目惠及阳新县医疗参保人数87.93万人,医保基金收入94234.14万元,参保人数97%以上,基本实现全民参保。
(二)参保人员对医保服务满意度
2022年项目执行过程中,因政策宣传到位,政策落实切实可靠,群众应享有的利益得到充分的保障,经问卷调查,满意度达96%以上。
四、改进的措施
加强对项目的可行性研究,并在项目实施过程中严格按照项目的目标运行。
五、绩效自评结果
本次绩效评价认为:医疗救助工作经费项目资金实施过程中目标明确,组织管理到位,执行项目有力,资金管理规范,各大指标均基本符合绩效评价的相关要求,达到了预期目标,经综合评定,医疗救助工作资金评价结果为98分。
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