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名称 阳新县韦源口镇汇总2021年部门决算
索引号 000014349/2022-79761 发布日期 2022-10-19 发布机构 韦源口镇
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 韦源口镇

阳新县韦源口镇汇总2021年部门决算

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

   阳新县韦源口政府应反映政府部门的活动的职能、监督政府部门收支运作的情况职能以及控制政府部门的支出职能。以及制定组织预算收入、管理预算支出及相关财务、会计、内部控制;根据年度支出预算和用款计划,合理调度、拨付预算资金及监管各部门;研究和落实财政税收政策措施,支持经济社会健康发展。

(二)机构设置

从单成看,门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属业二级单 2个等算。单位直属二级单位为:阳新县韦源口镇人民政府、阳新县韦源口镇财政所,其中内设科室有办公室、采购办、金融办、预算科、国库科。     

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:黄石市阳新县韦源口镇





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14,980.03

一、一般公共服务支出

32

5,087.69

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

16,414.97

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

7,900.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

25.20

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

3.50

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

34.66


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

300.00


11


十一、城乡社区支出

42

17,784.64


12


十二、农林水支出

43

365.77


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

120.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

31,395.00

本年支出合计

58

31,621.47

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

226.46

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

31,621.47

总计

62

31,621.47

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表











公开02表

部门:黄石市阳新县韦源口镇










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

31,395.00

31,395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,941.23

4,941.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,561.97

4,561.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

4,561.97

4,561.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

158.26

158.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

150.26

150.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

7,900.00

7,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

7,900.00

7,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

5,528.00

5,528.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

2,372.00

2,372.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

17,784.64

17,784.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

16,414.97

16,414.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

16,414.97

16,414.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1,369.67

1,369.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

1,369.67

1,369.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

285.77

285.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

20.16

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

20.16

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

3.49

3.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

3.49

3.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

222.12

222.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

20.12

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表

部门:黄石市阳新县韦源口镇




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31,621.47

2,310.16

29,311.30

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,087.69

2,215.50

2,872.19

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,681.97

1,834.78

2,847.19

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

4,561.97

1,714.78

2,847.19

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

184.72

159.72

25.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

176.72

151.72

25.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

7,900.00

0.00

7,900.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

7,900.00

0.00

7,900.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

5,528.00

0.00

5,528.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

2,372.00

0.00

2,372.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

25.20

0.00

25.20

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

25.20

0.00

25.20

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

25.20

0.00

25.20

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

34.66

14.66

20.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

17,784.64

0.00

17,784.64

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

16,414.97

0.00

16,414.97

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

16,414.97

0.00

16,414.97

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1,369.67

0.00

1,369.67

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

1,369.67

0.00

1,369.67

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

365.77

80.00

285.77

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

20.16

0.00

20.16

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

20.16

0.00

20.16

0.00

0.00

0.00

21303

水利

3.49

0.00

3.49

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

3.49

0.00

3.49

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

302.12

80.00

222.12

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

125.00

80.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

117.00

0.00

117.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

20.12

0.00

20.12

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门:黄石市阳新县韦源口镇




金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

14,980.03

一、一般公共服务支出

33

5,087.69

5,087.69

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

16,414.97

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

7,900.00

7,900.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

25.20

25.20

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

3.50

3.50

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

34.66

34.66

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

300.00

300.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

17,784.64

1,369.67

16,414.97

0.00


12


十二、农林水支出

44

365.77

365.77

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

120.00

120.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

31,395.00

本年支出合计

59

31,621.47

15,206.50

16,414.97

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

226.46

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

226.46


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

31,621.47

总计

64

31,621.47

15,206.50

16,414.97

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:黄石市阳新县韦源口镇


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

15,206.50

2,310.16

12,896.33

201

一般公共服务支出

5,087.69

2,215.50

2,872.19

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,681.97

1,834.78

2,847.19

2010301

  行政运行

4,561.97

1,714.78

2,847.19

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

120.00

120.00

0.00

20106

财政事务

184.72

159.72

25.00

2010650

  事业运行

176.72

151.72

25.00

2010699

  其他财政事务支出

8.00

8.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.00

1.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

220.00

220.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

220.00

220.00

0.00

205

教育支出

7,900.00

0.00

7,900.00

20502

普通教育

7,900.00

0.00

7,900.00

2050202

  小学教育

5,528.00

0.00

5,528.00

2050203

  初中教育

2,372.00

0.00

2,372.00

206

科学技术支出

25.20

0.00

25.20

20605

科技条件与服务

25.20

0.00

25.20

2060599

  其他科技条件与服务支出

25.20

0.00

25.20

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

0.00

3.50

20701

文化和旅游

3.50

0.00

3.50

2070109

  群众文化

3.50

0.00

3.50

208

社会保障和就业支出

34.66

14.66

20.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.66

14.66

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

14.66

14.66

0.00

20820

临时救助

20.00

0.00

20.00

2082001

  临时救助支出

20.00

0.00

20.00

211

节能环保支出

300.00

0.00

300.00

21110

能源节约利用

300.00

0.00

300.00

2111001

  能源节约利用

300.00

0.00

300.00

212

城乡社区支出

1,369.67

0.00

1,369.67

21299

其他城乡社区支出

1,369.67

0.00

1,369.67

2129999

  其他城乡社区支出

1,369.67

0.00

1,369.67

213

农林水支出

365.77

80.00

285.77

21301

农业农村

20.16

0.00

20.16

2130135

  农业资源保护修复与利用

20.16

0.00

20.16

21303

水利

3.49

0.00

3.49

2130311

  水资源节约管理与保护

3.49

0.00

3.49

21305

扶贫

40.00

0.00

40.00

2130504

  农村基础设施建设

40.00

0.00

40.00

21307

农村综合改革

302.12

80.00

222.12

2130701

  对村级公益事业建设的补助

125.00

80.00

45.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

117.00

0.00

117.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

0.00

40.00

2130799

  其他农村综合改革支出

20.12

0.00

20.12

215

资源勘探工业信息等支出

120.00

0.00

120.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

120.00

0.00

120.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

120.00

0.00

120.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:黄石市阳新县韦源口镇





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,225.25

302

商品和服务支出

662.70

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

223.44

30201

  办公费

26.21

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

199.86

30202

  印刷费

10.54

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

387.00

30203

  咨询费

45.50

310

资本性支出

80.00

30106

  伙食补助费

36.29

30204

  手续费

9.34

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

26.55

30205

  水费

15.80

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.78

30206

  电费

23.25

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

63.54

30207

  邮电费

28.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

62.32

30208

  取暖费

26.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

40.51

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

80.00

30112

  其他社会保障缴费

5.42

30211

  差旅费

28.50

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

78.67

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

45.39

30213

  维修(护)费

41.90

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

15.47

30214

  租赁费

21.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

342.22

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

25.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

46.20

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

342.22

30225

  专用燃料费

60.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

120.95

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

59.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

24.56

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

14.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

31.94




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

5.00




人员经费合计

1,567.47

公用经费合计

742.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:黄石市阳新县韦源口镇








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表

部门:黄石市阳新县韦源口镇




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

16,414.97

16,414.97

0.00

16,414.97

0.00

212

城乡社区支出

0.00

16,414.97

16,414.97

0.00

16,414.97

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

16,414.97

16,414.97

0.00

16,414.97

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

16,414.97

16,414.97

0.00

16,414.97

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表





公开09表

部门:黄石市阳新县韦源口镇



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

           

一、收入决算情况说明

2021年总收入是 31395.00万元,其中:财政拨款收入31395.00万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2020年相比减少54428.71万元,下降61.79 %完成年初预算的310.77%,主要是园区机构改革,园区建设及人员增加。

二、支出决算情况说明

2021年总支出是 31621.47万元,其中:基本支出 2130.44万元,占7.38%;项目支出29286.3万元,占92.62%。与2020年相比减少54428.71万元,下降61.79 %完成年初预算的310.77%,主要是园区机构改革,园区建设及人员增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出31621.47万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 31621.47万元,与2020年相比减少54428.71万元,下降61.79 %完成年初预算的310.77%,主要是园区机构改革,园区建设及人员增加。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类4882.97万元,占本年支出 15.44  %

、教育支出类 7900万元,占本年支出 24.98  %

、科学技术类 25.2万元,占本年支出 0.08  %

、文化体育与传媒支出类3.5万元,占本年支出 0.01  %

、社会保障和就业支出类34.66万元,占本年支出 0.11  %

、节能环保支出类300万元,占本年支出0.95%

、城乡社区支出类17784.64万元,占本年支出 56.24  %

、农林水支出类 365.77万元,占本年支出 1.16  %

、资源勘探工业信息等支出类120万元,占本年支出 0.38  %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出2130.44万元,其中:人员经费 1425.88  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费  704.56  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021“三公”经费财政拨款支出预算为 30万元,支出决算为 25万元,完成预算的83.33%,其中:因公出国(境)费用预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%;公务接待费预算为30万元,支出决算为 25万元,完成预算的 83.33%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

由于本年度韦源口镇发展经济需要大量招商引资和各科局单位业务要求所产生的“三公”经费支出。

2021“三公经费”支出 25万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0  %;公务用车购置及运行维护费  0万元,占 0%;公务接待费 25万元,占100%。与2020年相比“三公”经费增长100%。主要是由于本年度韦源口镇发展经济需要大量招商引资和各科局单位业务要求所产生的“三公”经费支出。

1.因公出国(境)费 0万元。2021年,参加政府组团0个,共出国(境)人次数  0 ,人均   0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元,下降 0  %,主要单位无此项支出

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元,公务用车购置数  0  辆,公务用车运行维护费0万元。2021年,本单位共有公务用车保有量0,平均公务用车运行维护费  0  万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0  万元,主要是无此项支出  

3.公务接待费25万元。2021年,本单位公务接待批次105个,公务接待人次10215人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。     

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为704.56万元,支出决算为 704.56万元,完成预算的 100%。比2020减少6.04万元,下降0.85  %。主要原因是根据本年度业务需要减少了相关运行经费支出。              

七、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额    0万元,期中:政府采购货物支出   0万元,政府采购工程支出    0万元,政府采购服务支出   0  万元。

八、国有资产占用情况

截止202112月31日,单位共有车辆   0辆,一般公务用车    0辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

九、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,其中一级项目  0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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