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名称 阳新县白沙镇执法中队2022年部门决算
索引号 000014349yx_bs/2023-00007 发布日期 2023-12-13 发布机构 白沙镇
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 白沙镇

阳新县白沙镇执法中队2022年部门决算

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

负责宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策;负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施,破坏村容村貌和环境卫生的处罚;负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚;对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设的予以强制拆除;在镇区内,负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理;协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作。

(二)机构设置

从单成看,机构内设职能股室3个,其中包括:财务室,打非治违办公室,党建办公室

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

160.30

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

1.81


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

158.50


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

160.30

本年支出合计

58

160.30

使用非财政拨款结余

28

0

结余分配

59


年初结转和结余

29

0

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

160.30

总计

62

160.30

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表











公开02表

部门:阳新县白沙镇综合执法中队







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

160.30

160.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

158.50

158.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

158.50

158.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

158.50

158.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:阳新县白沙镇综合执法中队






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

160.30

77.61

82.69

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

158.50

75.81

82.69

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

158.50

75.81

82.69

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

158.50

75.81

82.69

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:阳新县白沙镇综合执法中队





金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

160.30

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

1.81

1.81

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

158.50

158.50

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

160.30

本年支出合计

59

160.30

160.30

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

160.30

总计

64

160.30

160.30

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:阳新县白沙镇综合执法中队



金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

160.30

77.61

82.69

208

社会保障和就业支出

1.81

1.81

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.81

1.81

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.81

1.81

0.00

212

城乡社区支出

158.50

75.81

82.69

21201

城乡社区管理事务

158.50

75.81

82.69

2120104

  城管执法

158.50

75.81

82.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:阳新县白沙镇综合执法中队





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

70.48

302

商品和服务支出

7.13

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

27.91

30201

  办公费

1.50

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

7.12

30202

  印刷费

1.32

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

13.79

30205

  水费

0.30

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.50

30206

  电费

1.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.36

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

2.07

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.79

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

4.97

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.98

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.14

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.34

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.96

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.57

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

70.48

公用经费合计

7.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:阳新县白沙镇综合执法中队






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







212

城乡社区支出







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出







2120803

  城市建设支出







注:本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:阳新县白沙镇综合执法中队




金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表










公开09表

部门:阳新县白沙镇综合执法中队






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为160.30万元。与2021年度相比,收、支总计各增加160.30万元,增长100%,主要原因是本单位为新增预算单位,上年无数据

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计160.30  万元,与2021年度相比,收入合计增加160.30   万元,增长100  %。其中:财政拨款收入160.30万元,占本年收入100%;上级补助收入0  万元,占本年收入0%;事业收入0  万元,占本年收入  0%;经营收入  0万元,占本年收入0  %;附属单位上缴收入  0万元,占本年收入0  %;其他收入0  万元,占本年收入0  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计160.30万元,与2021年度相比,支出合计增加160.3万元,增长100  %。其中:基本支出77.61   万元,占本年支出48.42%;项目支出82.69  万元,占本年支出51.58   %;上缴上级支出  0万元,占本年支出  0%;经营支出0万元,占本年支出0  %;对附属单位补助支出0   万元,占本年支出  0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为160.30万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加160.3   万元,增长100%。主要原因是本单位为新增单位,上年无数据

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入160.30   万元,比2021年度决算数增加160.3万元。增加主要原因是本单位为新增单位,上年无数据。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0  万元,比2021年度决算数增加  0万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出160.30万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加160.3万元,增长100   %。主要原因本单位为新增单位,上年无数据

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 160.30  万元,主要用于以下方面:

1.城乡社区支出  158.50  万元,占 98.9 %。主要是用于工资福利和商品服务支出。

2.社会保障和就业支出1.80万元,占1.1%。主要用于基本养老保险支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.50   万元,支出决算为160.30   万元,完成年初预算的88.32   %。其中:

1.城乡社区支出。年初预算为181.50   万元,支出决算为158.50万元,完成年初预算的100   %,支出决算数于年初预算数主要原因:严格按照预算执行

2.社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的100%。支出决算数于年初预算数主要原因:保险基数调整,追加预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出77.61万元,其中:

人员经费  70.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0   万元,本年收入 0   万元,本年支出0   万元,年末结转和结余 0  万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成预算的 0  %。较上年增加  0  万元,增长 0  %。主要原因:本单位无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0  万元,支出决算为0   万元,完成预算的0   %。较上年增加0   万元,增长0  %。主要原因:本单位无此项支出

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元,支出决算为 0   万元,完成预算的   0  %;较上年增加(减少) 0   万元,增长(下降) 0  %。主要原因:本单位无此项支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0  万元,主要原因:本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0  辆。

(2)公务用车运行费支出0   万元,主要原因:本单位无此项支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0   辆。

3.公务接待费预算为  0  万元,支出决算为   0 万元,完成预算的 0   %,较上年增加 0   万元,增长 0  %。主要原因:本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0万元,主要原因是:我单位为事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,单位共有执法执勤车 1,设备49个,家具用具42件,

  2022年末固定资产59.04万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款118万元,占年初预算的 100%,绩效评价结果显示,其中一级项目1个,二级项目1个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1:

项目支出绩效自评表

2022   年度)

项目名称

综合执法队工作经费

主管部门

预算股

实施单位

白沙执法队

项目资金

35

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

118

118

118

10

100%

10


其中:当年财政拨款

118

118

118



      上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障职工日常办公需求

保障职工日常办公需求

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

不超过年初预算总额

118

118

10

10


社会成本指标

对社会发展有无积极作用

5

5


生态环境成本指标

对生态环境有无负面影响

5

5


产出指标

数量指标

小项目数

3个

3个

10

10


集中整治执法次数

20次

20次

5

5


100千伏安变压器

1台

1台

5

5


质量指标

合格率

0.85

0.85

5

5


及时发现并依法查处、纠正违法违规行为,违规查处

5

5


办公场所符合办公要求

符合

符合

2

2



各部门联合验收

按照国家标准验收通过

按照国家标准验收通过

3

3


时效指标

项目完成时间

1年

1年

10

10


效益指标

经济效益指标

切实维护市场各方权益

10

9


社会效益指标

消除安全隐患

5

5


生态效益指标

对生态环境有无负面影响

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

95%

90%

10

8

提升职工业务水平,加强服务质量

总分

100

97


第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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