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名称 阳新采茶戏传承中心2022年部门决算
索引号 000014349yx_whhlyj/2023-00013 发布日期 2023-12-13 发布机构 县文化和旅游局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县文化和旅游局

阳新采茶戏传承中心2022年部门决算

目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分:2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

阳新采茶戏传承中心贯彻落实党中央关于文化工作的方针政策和决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。主要职责是:

1:精心创作、生产、演出各类文艺、戏剧作品。

2:打造精品,参加各类汇演与赛事,提升剧种影响力。

3:服务广大基层群众,开展送戏下乡、文化惠民、戏曲进校园等活动。

4:传承、保护、研究、发展国家非遗剧种“阳新采

茶戏”。

5:助力我县政治经济文化建设的宣传与推广。

6:负责艺校学员培养与管理以及其它各类社会培训工作。开展各类社会艺术培训、辅导工作。

7:接待我县各级党政机关会议以及其它活动。

8:完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位为阳新县文化和旅游局所属的二级预算单位,单位性质为财政全额拨款事业单位。本单位内设机构包括以下部门:(综合服务部)、(演出创作部)、(业务拓展部)、(传承保护部)、(艺术编导部)等5个部门。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:阳新采茶戏传承中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

933.29

一、一般公共服务支出

32

2.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

883.55

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

41.04


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

6.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

933.29

本年支出合计

58

933.29

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

933.29

总计

62

933.29

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表











公开02表

部门:



阳新采茶戏传承中心






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

933.29

933.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

883.55

883.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

883.55

883.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

883.55

883.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.04

41.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.28

15.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.28

15.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:



阳新采茶戏传承中心





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

933.29

632.70

300.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

883.55

591.66

291.89

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

883.55

591.66

291.89

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

883.55

591.66

291.89

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.04

41.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.28

15.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.28

15.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:阳新采茶戏传承中心







金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

933.29

一、一般公共服务支出

33

2.70

2.70

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

883.55

883.55

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

41.04

41.04

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

6.00

6.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

933.29

本年支出合计

59

933.29

933.29

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

933.29

总计

64

933.29

933.29

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:



阳新采茶戏传承中心


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

933.29

632.70

300.59

201

一般公共服务支出

2.70

0.00

2.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.70

0.00

2.70

2019999

  其他一般公共服务支出

2.70

0.00

2.70

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

883.55

591.66

291.89

20701

文化和旅游

883.55

591.66

291.89

2070109

  群众文化

883.55

591.66

291.89

208

社会保障和就业支出

41.04

41.04

0.00

20805

行政事业单位养老支出

9.65

9.65

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.65

9.65

0.00

20808

抚恤

15.28

15.28

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.28

15.28

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16.11

16.11

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

16.11

16.11

0.00

2111001

  能源节约利用

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.00

0.00

6.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.00

0.00

6.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:

阳新采茶戏传承中心






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

537.13

302

商品和服务支出

69.93

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

215.83

30201

  办公费

7.99

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

39.08

30202

  印刷费

1.96

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

8.37

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

108.66

30205

  水费

0.49

31002

  办公设备购置

8.37

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

75.24

30206

  电费

9.55

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

9.65

30207

  邮电费

1.11

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

26.16

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

18.35

30209

  物业管理费

6.33

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.02

30211

  差旅费

15.45

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

39.32

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.30

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.84

30214

  租赁费

3.80

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

17.27

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.53

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.24

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

16.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.87

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

1.27

30229

  福利费

4.85

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

2.11



0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

4.35




人员经费合计

554.41

公用经费合计

78.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:


阳新采茶戏传承中心





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







212

城乡社区支出







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出







2120803

  城市建设支出







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:阳新采茶戏传承中心





金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:阳新采茶戏传承中心









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为933.29万元。与2021年度相比,收、支总计各增加123.93万元,增长15.3%,主要原因是增人增资。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计933.29万元,与2021年度相比,收入合计增加123.93万元,增长15.3%。其中:财政拨款收入933.29万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计933.29万元,与2021年度相比,支出合计增加123.93万元,增长15.3%。其中:基本支出632.7万元,占本年支出67.8%;项目支出300.59万元,占本年支出32.2%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为933.29万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加123.93万元,增长15.3%。主要原因是增人增资。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入933.29万元,比2021年度决算数增加123.93万元。增加主要原因是增人增资。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是单位无本项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是单位无本项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出933.29万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.93万元,增长15.3%。主要原因是增人增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出933.29万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出2.7万元,占0.28%。主要是用于艺术发展业务费用。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)883.55万元,占94.67%。主要是用于艺术发展业务费用。

3.社会保障和就业支出(类)41.04万元,占4.39%。主要是用于艺术发展业务费用。

4.农林水支出(类)6万元,占0.64%。主要是用于艺术发展业务费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521.1万元,支出决算为933.29万元,完成年初预算的179.1%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:艺术发展业务费用。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为521.1万元,支出决算为883.55万元,完成年初预算的169.55%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:艺术发展业务费用。

3.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.04万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:艺术发展业务费用。

4.农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:艺术发展业务费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出632.7万元,其中:

人员经费554.41万元,主要包括:基本工资215.83万元、津贴补贴39.08万元、奖金、伙食补助费、绩效工资108.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.24万元、职业年金缴费9.65万元、职工基本医疗保险缴费26.16万元、公务员医疗补助缴费18.35万元、其他社会保障缴费3.02万元、住房公积金39.32万元、医疗费、其他工资福利支出1.84万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金16万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金1.27万元、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.29万元,主要包括:办公费7.99万元、印刷费1.96万元、咨询费、手续费、水费0.49万元、电费9.55万元、邮电费1.11万元、取暖费、物业管理费6.33万元、差旅费15.45万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.3万元、租赁费3.8万元、会议费、培训费2.53万元、公务接待费、专用材料费0.24万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费7.87万元、福利费4.85万元、公务用车运行维护费、其他交通费用2.11万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出4.35万元、办公设备购置8.37万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年减少1.33万元,下降100%。决算数小于预算数的主要原因:根据中央文件精神,厉行节约。决算数较上年减少的主要原因:根据中央文件精神,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:单位无此项支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因是单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:单位无此项支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:单位无此项支出。

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于单位无此项支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。

3.公务接待费预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年减少1.33万元,下降100%。决算数小于预算数的主要原因:根据中央文件精神,厉行节约。其中:

国内公务接待支出0万元,接待对象主要是无,主要是开展工作无。2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出 78.29万元,比年初预算数增加13.84 万元,增长21.47%。主要原因是:人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,部门共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是文化车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年末固定资产144.61万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对   1  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  180  万元,占年初预算的   100 %,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目 1个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1:

项目支出绩效自评表

  2022  年度)

项目名称

阳新采茶戏发展经费

主管部门

阳新县文化和旅游局

实施单位

阳新采茶戏传承中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

180

180

180

10

100%

10

其中:当年财政拨款

180

180

180


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

传承与推广阳新采茶戏

有效传承与推广阳新采茶戏




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:语言道白运用研讨

8次

8次

5

5


指标2:唐诗戏曲音乐创作

10首

10首

5

5


指标3:排演大型传统剧目

1场

1场

5

5


指标4:巡回演出

120场

120场

5

5


指标5:打造小戏小品

3台

3台

5

5


指标6:惠民演出

115场

115场

5

5


质量指标

指标 1:剧目好评率

95%

95%

4

4


指标 2:演出场次完成率

100%

100%

4

4


……






时效指标

完成时间

2022年12月31日

2022年12月31日

2

2


成本指标

指标1:语言道白运用研讨经费

1万元

1万元

5

5


指标2:唐诗戏曲音乐创作

1万元

1万元

5

5


指标3:大型传统剧目

80万元

80万元

5

5


指标4:巡回演出

45万元

45万元

5

5


指标5:打造小戏小品

23万元

23万元

5

5


指标6:惠民演出

30万元

30万元

5

5


效益指标

经济效益

指标

指标1:减少群众观演费用

有效

减少

有效

减少

5

5


……






社会效益

指标

指标1:提高唐诗为唱的传唱率

有效

提高

有效

提高

3

3


指标2:观看演出人数

24万人

24万人

5

5


生态效益

指标

指标1:对自然生态环境是否有负面影响

无影响

无影响

2

2


指标2:






……






可持续影响指标

指标1:增强阳新采茶戏

保护传承氛围

有效

增强

有效

增强

5

5


指标2:提升阳新采茶戏

在社会的关注度

有所

提升

有所

提升

5

5


……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:阳新采茶戏保护

与传承受益公众满意率

98&

98&

3

3


指标2:对文旅各部门

98%

98&

2

2


……






总分

100

100


第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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