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名称 阳新县综合管理区财政所2022年部门决算公开
索引号 000014349/2023-93566 发布日期 2023-12-14 发布机构 县综合管理区
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新县综合管理区财政所2022年部门决算公开

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分:2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(7

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8

、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

阳新县综合管理区财政所是形式贯彻执行党和国家以及县委、县政府有关的部门。主要职能有:贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度;乡镇财政预算管理、乡镇税收收入征管协调、非税收入征收管理、惠农补贴资金发放、乡镇财政资金监管、乡镇财务管理、票据管理、乡镇国有资产管理、乡村债权债务管理、农村综合改革日常工作、财政与编制政务公开管理、农村集体土地承包、流转管理、农民专业合作经济组织建设、上级财政部门安排的其他工作。

(二)机构设置

从单位构成看,本门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属业二级单0个。内部机构如下:三资监管中心,产权交易中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:阳新县综合管理区财政所金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

169.27

一、一般公共服务支出

32

166.95

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

2.32


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

169.27

本年支出合计

58

169.27

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

169.27

总计

62

169.27

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:阳新县综合管理区财政所金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

169.27

169.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

166.95

166.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

166.95

166.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

166.95

166.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:阳新县综合管理区财政所金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

169.27

129.27

40.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

166.95

126.95

40.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

169.27

126.95

40.00

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

169.27

126.95

40.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:阳新县综合管理区财政所金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

169.27

一、一般公共服务支出

33

166.95

166.95

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

2.32

2.32

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

169.27

本年支出合计

59

169.27

169.27

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

169.27

总计

64

169.27

169.27

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:阳新县综合管理区财政所金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

169.27

129.27

40.00

201

一般公共服务支出

166.95

126.95

40.00

20106

财政事务

166.95

126.95

40.00

2010650

事业运行

166.95

126.95

40.00

208

社会保障和就业支出

2.32

2.32

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.32

2.32

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.32

2.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:阳新县综合管理区财政所金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

117.93

302

商品和服务支出

10.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

32.41

30201

办公费

3.04

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

5.73

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

37.06

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

16.14

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.36

30206

电费

1.2

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.01

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.48

30209

物业管理费

1.78

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.98

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

5.95

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.3

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1.81

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.34

30215

会议费

0.16

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.70

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

1.08

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.13

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.70

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.26

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

119.27

公用经费合计

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:阳新县综合管理区财政所单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







229

其他支出







22960

彩票公益金安排的支出







2296004

用于教育事业的彩票公益金支出







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表





















公开08

部门:阳新县综合管理区财政所



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为169.27万元。与2021年度相比,收、支总计各增加51.7万元,增长43.97%,主要原因是人员经费和项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计169.27万元,与2021年度相比,收入合计增加51.7万元,增长43.97%。其中:财政拨款收入169.27万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

、支出决算情况说明

2022年度支出合计169.27万元,与2021年度相比,支出合计增加51.7万元,增长43.97%。其中:基本支出129.27万元,占本年支出76.37%;项目支出40万元,占本年支出23.63%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为169.27万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加51.7万元,增长43.97%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入169.27万元,比2021年度决算数增加51.7万元。增加主要原因是人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出169.27万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.7万元,增长43.97%。主要原因是人员经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出169.27万元,主要用于以下方面:

财政事务支出166.95万元,占98.63%,主要分为财政事业运行支出;其他社会保障和就业支出2.32万元,占1.37%,主要分为养老保险基数补缴。主要是用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.1万元,支出决算为169.27万元,完成年初预算的135%。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项);社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要分为基本支出和项目支出两类。年初预算为125.1万元,支出决算为169.27万元,完成年初预算的135%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算;二是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出129.27万元,其中:

人员经费119.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元,主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本单位无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本单位无此项支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本单位无此项支出。其中:

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:事业单位是没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年末固定资产25.2万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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