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名称 种子服务中心2022年部门预算公开
索引号 000014349yx_nyncj/2022-00011 发布日期 2022-03-09 发布机构 阳新县农业农村局
文号 文件分类 其他 所属机构 县农业农村局

种子服务中心2022年部门预算公开

种子服务中心2022年预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

管理种子事宜,促进农业发展。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看,种子服务中心部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1个下属单位预算组成。其中行政单位 0 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 1 个。

部门人员构成:本单位人员合计4人,其中在职  4  人,离退休0 人;在职人员编制情况:全额财拨编制4 人、包干(差额)编制 0 人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况:2022年种子服务中心本级收入为45.7万元。其中,经费拨款45.7万元,行政事业单位资产收益拨款0万元,其他收入0万元。比去年新增45.7万元,原因:2022年种子服务中心为新成立单位。

2.预算支出情况:2022年种子服务中心本级支出45.7万元。其中:基本支出45.7万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为:农林水支出45.7万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;比去年新增45.7万元,原因:2022年种子服务中心为新成立单位。

3.本级2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

阳新县种子服务中心2022年机关运行公用经费3.2万元:包括办公费1.6万元、印刷费0.6万、差旅费1万元,比上年增加3.2万元,增长幅度100%,原因为2022年种子服务中心为新成立单位

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额 0 万元,与上年持平,原因为单位严格控制三公经费规模,分别如下: 

1、公务接待费 0 万元,与上年持平,无增减情况。 

2、公务用车购置费 0 万元,与上年持平,无增减情况。 

3、因公出国(境)费 0 万元,与上年持平,主要原因为无因公出国(境)安排,无增 减情况。 

4、公务用车运行费 0 万元,与上年持平,无增减情况。

   六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求,2022 年我单位编制政府 采购预算 0 万元,包括货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 0 元。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为0 万元。房屋建筑面积为0 平方米,其中:办公用房  0 平方米,专用房屋0 平方米;土地面积为 0 平方米;机动车实有数为0 辆,价值0万元;大型专用设备 0万元;通用设备 0万元,家具用具0万元。

八、重点项目预算绩效情况

我单位2022年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

1、本单位无政府性基金收支情况,因此相关表格为空;

   2、政府采购情况为空,主要是因为本单位本年度没有政府采购计划;

   3、本单位无固定资产,因此国有资产占用情况为0;

   4、本单位无项目收支情况,因此相关表格为空;

   5、本单位无三公支出,因此相关表格为空。

   十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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