| 名称 | 阳新县畜牧兽医服务中心2024年度部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-77036 | 发布日期 | 2025-10-20 | 发布机构 | 县政府部门 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县畜牧兽医服务中心2024年度部门决算公开
目 录
第一部分 畜牧兽医服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 畜牧兽医服务中心2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 畜牧兽医服务中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县畜牧兽医服务中心概况
一、部门主要职责
1、参与实施重大动物疫病防控和扑灭计划
2、负责动物防疫、血吸虫病及寄生虫病防治工作
3、负责兽医实验室管理工作
4、负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源
5、负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理
6、负责畜牧兽医行业经济、技术市场信息管理和统计、宣传工作
7、负责畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导与服务
8、对镇(区)畜牧兽医业务工作进行指导
9、完成上级主管部门交办的其他事项
二、机构设置情况
从单位构成看,阳新县畜牧兽医服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县畜牧兽医服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。
阳新县畜牧兽医服务中心机构内设职能股室5 个,其中包括:畜牧技术推广股、畜牧产业发展股、动物卫生监督股、动物疫病预防控制股、综合股。
人员情况:2023年末实有在职在编职工 50 人,退休职工 58人。
第二部分 畜牧兽医服务中心2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,695.62 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 3.15 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 65.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3,632.51 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,698.77 | 本年支出合计 | 57 | 3,698.77 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 3,698.77 | 总计 | 60 | 3,698.77 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,698.77 | 3,695.62 | 3.15 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.66 | 65.66 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.58 | 64.58 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.58 | 64.58 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | |||||
213 | 农林水支出 | 3,632.50 | 3,629.96 | 2.54 | ||||
21301 | 农业农村 | 2,305.09 | 2,302.55 | 2.54 | ||||
2130104 | 事业运行 | 1,145.06 | 1,142.52 | 2.54 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 853.52 | 853.52 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 306.51 | 306.51 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,327.41 | 1,327.41 | |||||
2130505 | 生产发展 | 1,296.66 | 1,296.66 | |||||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 26.75 | 26.75 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,698.77 | 1,187.32 | 2,511.44 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.66 | 65.66 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.58 | 64.58 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.58 | 64.58 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | ||||
213 | 农林水支出 | 3,632.50 | 1,121.06 | 2,511.44 | |||
21301 | 农业农村 | 2,305.09 | 1,121.06 | 1,184.03 | |||
2130104 | 事业运行 | 1,145.06 | 1,121.06 | 24.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 853.52 | 853.52 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 306.51 | 306.51 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,327.41 | 1,327.41 | ||||
2130505 | 生产发展 | 1,296.66 | 1,296.66 | ||||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 26.75 | 26.75 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,695.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.65 | 65.65 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,629.96 | 3,629.96 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,695.62 | 本年支出合计 | 59 | 3,695.62 | 3,695.62 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,695.62 | 总计 | 64 | 3,695.62 | 3,695.62 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,695.62 | 1,184.17 | 2,511.44 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.66 | 65.66 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.58 | 64.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.58 | 64.58 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |
213 | 农林水支出 | 3,629.96 | 1,118.52 | 2,511.44 |
21301 | 农业农村 | 2,302.55 | 1,118.52 | 1,184.03 |
2130104 | 事业运行 | 1,142.52 | 1,118.52 | 24.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 853.52 | 853.52 | |
2130122 | 农业生产发展 | 306.51 | 306.51 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,327.41 | 1,327.41 | |
2130505 | 生产发展 | 1,296.66 | 1,296.66 | |
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 26.75 | 26.75 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,074.54 | 302 | 商品和服务支出 | 89.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 244.67 | 30201 | 办公费 | 45.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 47.73 | 30202 | 印刷费 | 8.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 350.76 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 110.06 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.09 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 106.12 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.73 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.24 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.96 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 72.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.21 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 2.52 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 17.70 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 5.93 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,094.76 | 公用经费合计 | 89.42 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 附注:我单位无此项内容,本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 附注:我单位无此项内容,本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。 附注:我单位无此项内容,本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为 3698.77 万元。与2023年度相比,收、支总计各增加 992.55 万元,增长36.67 %,主要原因是当年项目资金增加。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 3698.77 万元,与2023年度相比,收入合计增加992.55万元,增长36.67%。其中:财政拨款收入3695.62万元,占本年收入99.9%;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入0万元,占本年收入 0 %;其他收入3.15 万元,占本年收入0.1 %。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3698.77万元,与2023年度相比,支出合计增加992.55万元,增长36.67 %。其中:基本支出1187.32万元,占本年支出32 %;项目支出2511.44万元,占本年支出68 %;上缴上级支出0万元,占本年支出0 %;经营支出 0万元,占本年支出0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3695.62万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加1025.9万元,增长38.42%。主要原因是当年项目资金增加。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3695.62 万元,比2023年度决算数增加1025.9万元。增加主要原因是项目经费在本年列支。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,比2023年度决算数增加0万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3695.62万元,占本年支出合计的99.9 %。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1025.9万元,增长38.4%。主要原因项目经费在本年列支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3695.62万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出65.66万元,占0.178%。主要用于养老保险、职业金缴费、抚恤金、生活补助。
2.农林水支出3629.96万元,占98.22%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、生活补助、医疗费补助。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1121.4 万元,支出决算为 3695.62 万元,完成年初预算的 329.55 %。其中:
1.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:年初预算为41.54万元,支出决算为64.58万元,新增23.04万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员职业年金记实缴费支出。
2.2089999其他社会保障和就业支出:年初预算为1.08万元,支出决算为1.08万元,新增0万元。
3.2130104事业运行:年初预算为1142.52万元,支出决算为1142.52万元,完成年初预算的100%.
4.2130108病虫害控制:年初预算为40万元,支出决算为853.52万元,完成年初预算的2133.8%,支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。
5.2130122农业生产发展:年初预算为0万元,支出决算为306.51万元,新增306.51万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。
6、2130505生产发展:年初预算为0万元,支出决算为1296.66万元,新增1296.66万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。
7、2130507贷款奖补和贴息:年初预算为0万元,支出决算为26.75万元,新增26.75万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。
8、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:年初预算为0万元,支出决算为4万元,新增4万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是新增乡村振兴驻村支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1184.18 万元,其中:人员经费1094.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费 89.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度本单位无国有资产经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的 0 %。较上年增加0万元,增长0 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 万元,完成全年预算的 0 %。较上年增加0万元,增长0%。单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0 %;较上年增加 0 万元,增长0 %。单位无此项支出。
(1)公务用车购置费支出 0 万元,0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。单位无此项支出。
(2)公务用车运行费支出 0 万元,至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。单位无此项支出。
3.公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0 %,较上年增加0万元,增长 0 %。单位无此项支出。
外宾接待支出 0 万元。2024年共接待来访团组0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。单位无此项支出。
国内公务接待支出 0 万元。2024年共接待国内来访团组 0 个,人次(不包括陪同人员)。单位无此项支出。
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值 100万元以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金2,511.44万元,占一般公共预算项目支出总额的48%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2024年县畜牧中心部门整体支出3,698.77万元, 其中基本支出:1087.33万元,项目支出2,511.44万元,主要用于:1、开展4种重大动物疫病强制免疫工作,应免畜禽强制免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率常年保持75%以上;2、开展禽流感等疫情监测,有效控制疫病传染;3、提高经费使用率,4、进一步加强我县肉牛标准化养殖,大力推广种草养牛;养殖场花园式生态牧场创建;严格按照“严防死守,外堵内清”和“一封住,七管住”的防控要求;圆满完成阳新猪、阳新屯鸟地方品种保种改良和技术推广工作。通过实施该项目,进一步做好区域内动物疫病防控工作,实现动物疫病防控工作顺利实施,减少畜禽发病率、死亡率,实现畜牧业生产安全,助力畜牧业高质量发展。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映三个大型项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
1.2024年度畜禽产业链项目绩效考核自评综述;项目全年预算数为305万元,执行数为305万元,完成预算100%。主要产出和效益:是进一步优化畜牧产业结构,加快畜禽养殖规模化、标准化、品牌化建设步伐,促进农业增效、农民增收,助力乡村振兴。发现的问题及原因是服务措施和服务对象偶尔存在偏差。下一步改进措施是深入了解养殖户需求,要进一步细化服务措施,提高群众满意度。
2.2024年度生猪调出大县奖补资金项目绩效考核自评综述:项目全年预算数为361万元,执行数为361万元,完成预算100%。主要产出和效益:根据生猪调出大县资金文件,要用于择优奖励生猪稳产保供作贡献的较大型规模养殖场;择优奖励生猪稳产保供作贡献的规模养殖场;落实强制免疫“先打后补”;推进种养结合及资源化利用。发现的问题及原因是内部管理制度更新不及时,在绩效管理方面,未制定绩效评价管理制度。下一步改进措施是应根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求,梳理本单位各类经济活动的业务流程,明确业务环节,系统分析经济活动风险,确定风险点,选择风险应对策略,强化机制建设,完善内部管理制度。
3.2024年中央动物防疫补助资金绩效自评综述;项目全年预算数为695万元,执行数为695万元.主要产出和效益:1、完成全县畜禽强制免疫任务,免疫密度达95%,挂标率达100%,平均抗体合格率常年保持在80%以上。2、布病阳性率降到0.2%,羊扑杀补偿措施到位;3、完成省疫控中心下达的监测任务;“先打后补”工作按时保质完成,补助资金已拨付到位。现的问题及原因是服务措施和服务对象偶尔存在偏差。下一步改进措施是深入了解养殖户需求,要进一步细化服务措施,提高群众满意度。
(三)绩效评价结果应用情况
根据绩效评价情况,我单位进一步完善项目分配方案,严格执行各项资金项目管理办法,建立健全全过程的绩效管理链条,着力提升项目资金使用效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
十五、我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1、2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2、2089999其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。
3、2130104事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。
4.2130108病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设备、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。
5、2130122农业生产发展:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
6、2130505生产发展:反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
7、2130507贷款奖补和贴息:
8、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:反映除上述项目之外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(无
第六部分 附件
一、2024年度阳新县畜牧兽医服务中心整体绩效评价自评表
2024年度阳新县畜牧兽医中心部门整体支出绩效
自评报告
2024年县畜牧中心部门整体支出2750.7,其中基本支出:1126.4万元,项目支出1728万元,主要用于:1、开展4种重大动物疫病强制免疫工作,应免畜禽强制免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率常年保持75%以上;2、开展禽流感等疫情监测,有效控制疫病传染;3、提高经费使用率,4、进一步加强我县肉牛标准化养殖,大力推广种草养牛;养殖场花园式生态牧场创建;严格按照“严防死守,外堵内清”和“一封住,七管住”的防控要求;圆满完成阳新猪、阳新屯鸟地方品种保种改良和技术推广工作。通过实施该项目,进一步做好区域内动物疫病防控工作,实现动物疫病防控工作顺利实施,减少畜禽发病率、死亡率,实现畜牧业生产安全,助力畜牧业高质量发展。
一、绩效目标分解下达情况
该项目资金由畜牧中心负责实施,其中:生猪调出大县资金361万元,八大产业链305万元,现代设施农业建设200万元,一号文100万元,动物防疫补助695万元,本级项目40万元,贷款贴息27万。
二、绩效目标完成情况分析
1、成本指标完成情况分析
(1)经济成本指标:采购消毒药剂防护服等,实验室试剂采购,牛羊血吸虫病化疗药,各疫区镇(场)查治工作经费已完成,未超额。
(2)社会成本指标:未对社会发展造成负面影响。
(3)生态环境成本指标:未对生态环境造成负面影响。
2、产出指标完成情况分析
(1)数量指标:防控工作覆盖乡镇达18个,疫区牛化疗头数达8000头次以上。
(2)质量指标:猪、牛、羊、禽死亡率分别在现有基础上下降0.5、0.1、0.5和1个百分点。免疫抗体合格率达80%以上,疫区村牛羊摸底率100%,疫区村牛羊投药治疗率100%、疫区村牛羊洲滩禁牧督办完成率100%。
3、效益指标完成情况分析
(1)社会效益指标:高致病性禽流感等优先防治病种达到疫情稳定控制,无重大疫情发生。
(2)生态效益指标:疫苗瓶按规定集中处置,防止空瓶对环境的污染;病死畜禽无害化处理,防止疫情扩散和污染环境。
(3)服务对象满意度指标:做好养殖场服务、管理工作,与服务对象相处总体融洽,满意度达95%。
三、绩效目标的偏离原因和下一步改进措施
项目总体目标基本完成,由于偶尔做的服务措施和服务对象存在偏差,使100%养殖户满意还有差距,下一步改进措施:深入了解养殖户需求,以便进一步细化服务措施,让养殖户满意。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
为了顺利开展绩效自评工作,项目实施单位县畜牧兽医服务中心成立了财政专项资金项目绩效评价工作领导小组,由县畜牧兽医服务中心主任刘晓明任组长,成员潘际云、黄兹豪、明瑞豪。主要负责项目绩效评价工作的组织领导、监督管理、实施评价,确保项目绩效自评工作圆满完成。考核组将重点考评资金的到位情况、绩效指标的完成情况和项目执行的成效情况。
附件1: | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2024年度) | ||||||
项目名称 | 本级预算项目 | |||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | |||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 40 | 40 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
1、开展4种重大动物疫病强制免疫工作,应免畜禽强制免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率常年保持75%以上;2、开展禽流感等疫情监测,有效控制疫病传染;3、提高经费使用率 | 完成全县畜禽强制免疫任务,免疫密度达95%,挂标率达100%,平均抗体合格率常年保持在80%以上,经费当年执行率达100% | |||||
绩效指标(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 按预算控制成本 | 40 | 40 | ||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 对社会发展负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 生态环境负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 工作覆盖乡镇 | 18个 | 18个 | ||
疫区牛化疗头数 | ≥8000头次 | ≥8000头次 | ||||
…… | ||||||
质量指标 | 应免畜禽强制免疫密度 | 90% | 90% | |||
…… | ||||||
时效指标 | 资金使用年限 | 1年 | 1年 | |||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户收益 | 有效保障 | 有效保障 | ||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 重大动物疫病防控 | 未发生重大动物疫情 | 未发生重大动物疫情 | |||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 病死畜禽造成环境污染情况 | 有效避免 | 有效避免 | |||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
附件2: | |||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||
项目名称 | 2024年阳新县畜禽产业链资金(八大产业链) | ||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | ||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 305 | 305 | 305 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 305 | 305 | — | — | |||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 进一步优化畜牧产业结构,加快畜禽养殖规模化。 | 实际完成情况 | 2024年支持设施畜牧业发展15家,奖补资金150万元;支持生物安全水平提升10家,奖补资金50万元;支持绿色生态养殖示范场建设11家,奖补资金55万元;支持屠家禽种苗基地建设2家,奖补资金20万元;支持特色养殖2家,奖补资金15万元;支持动物防疫监督检查1家15万元。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设施畜牧业养殖场 | ≥15个 | 15个 | 10 | 10 | |||||||||||||
绿色生态养殖示范场 | ≥10家 | 11家 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 畜禽养殖规模化、标准化建设 | 促进 | 积极促进 | 10 | 10 | ||||||||||||||
乡村振兴发展 | 促进 | 积极促进 | 10 | 10 | |||||||||||||||
时效指标 | 资金使用年限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||||||||
成本指标 | 项目资金(万元) | 305 | 305 | 10 | 10 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农业产业增效 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |||||||||||||
社会效益指标 | 地方经济发展 | 优化 | 稍有优化 | 10 | 8 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 畜牧业循环可持续发展 | 积极促进 | 积极促进 | 10 | 10 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||
附件3: | |||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
( 2024年度) | |||||||||||||||||||
项目名称 | 2024年阳新县生猪调出大县奖励资金项目 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | ||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||||||||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 361 | 361 | 100% | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
加大对生猪生产的扶持力度,支持生猪稳产、增产。有效提升兽医实验室检测技术水平,保障全县生猪产业健康发展。支持大型生猪养殖企业开展动物疫病净化场创建工作。深入开展畜禽粪污资源化利用,鼓励开展多元化特色养殖,开展生态养殖试点示范。持续加强养殖“三新”技术推广,导养殖主体科学养殖、依法养殖、健康养殖。 | 2024年支持生猪稳产择优主体10个、支持规模生产择优主体2个、提升实验室1个、奖励成功创建部级动物疫病净化场的生猪养殖主体1个、2024年申报动物疫病净化项目,通过省级和国家级专家组评审。 | ||||||||||||||||||
绩效指标(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | ||||||||||||||
目标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 按预算控制成本 | 361 | 361 | |||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
社会成本指标 | 对社会发展负面影响 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境负面影响 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 惠及镇区 | ≥18个 | 18个 | |||||||||||||||
较大型规模养殖场奖补 | ≥10家 | 10家 | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
质量指标 | 生猪稳定生产 | 促进 | 积极促进 | ||||||||||||||||
养殖场生物安全防护能力 | 提升 | 有效提升 | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
时效指标 | 资金使用年限 | 1年 | 1年 | ||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户经济效益 | 增加 | 稍有增加 | |||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 生猪养殖结构 | 优化 | 稍有优化 | ||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
生态效益指标 | 畜牧业循环可持续发展 | 积极促进 | 积极促进 | ||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | |||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
附件4
现代农业设施建设绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转移支付(项目)名称 | 2023年现代设施农业建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 阳新县农业农村局 | 资金使用单位 | 湖北枫林东坡山绿色农业科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A*100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额: | 378 | 378 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:中央财政资金 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 178 | 178 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配科学性 | 科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下达及时性 | 及时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拨付合规性 | 合规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用规范性 | 规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行准确性 | 准确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 规范使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 履职到位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产蛋鸡年养殖增加10万羽,达到30万羽生产规模。 | 完成建设产蛋鸡年养殖增加10万羽,达到30万羽生产规模。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 蛋鸡存栏增加(万羽) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 鸡蛋合格率 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 10万羽产蛋鸡舍完成时限 | 2023年12月30日前 | 2023年12月30日前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金兑付时限 | 2023年12月30日前 | 2023年12月30日前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目完成投资额度不少于财政补助资金的150% | ≥150 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 产量(吨) | 3000 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年销售额(万元) | 3500 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 带动农户数量(户) | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 指标 | 废弃物利用率(%) | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 促进畜牧业可持续发展 | 中长期 | 中长期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益户对项目服务满意度(≥**%) | ≥90% | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件5: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2024年阳新县“一号文”畜牧产业发展项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 进一步提升我县畜禽高标准化生态养殖水平,巩固畜禽养殖场(户)非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大疫病防控措施,加快推进全县畜禽养殖污染综合治理,推进畜禽规模化养殖场改造升级,培育科学种养结合先进典型 | 实际完成情况 | 2024年完成非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作,奖补资金50万元;推进畜禽养殖废弃物资源化综合利用奖补资金10万元;完善G56线枫林动物卫生监督检查站建设10万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 疫情排查点 | ≥18个 | 18个 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畜禽养殖技术推广培训 | 5期 | 5期 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 强制免疫率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗体检测合格率 | ≥70% | 75% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金使用年限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目资金(万元) | 120 | 120 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户经济效益 | 增加 | 增加 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 重大动物疫病防控综合体系 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 畜牧业循环可持续发展 | 积极促进 | 积极促进 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件6
阳新县新型经营主体贷款项目绩效目标自评表
(2024年度)
转移支付(项目)名称 | 新型农业经营主体贷款贴息项目资金 | |||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | |||||||
地方主管部门 | 阳新县农业农村局 | 资金使用单位 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | |||||
资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A*100%) | |||||
年度资金总额: | 27 | 27 | 100 | |||||
其中:中央财政资金 | 27 | 27 | 100 | |||||
地方资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
分配科学性 | 科学 | 无 | ||||||
下达及时性 | 及时 | 无 | ||||||
拨付合规性 | 合规 | 无 | ||||||
使用规范性 | 规范 | 无 | ||||||
执行准确性 | 准确 | 无 | ||||||
预算绩效管理情况 | 规范到位 | 无 | ||||||
支出责任履行情况 | 履职到位 | 无 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
加大对生猪生产的扶持力度,促进生猪生产尽快恢复。 | 扶贫龙头企业的贷款成本,扶持我县农业产业发展,增强群众脱贫致富的内生动力,实现稳定增收,完成贷款贴息单位4家。 | |||||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 惠及镇(区) | ≥18 | 18 | 无 | |||
完成贷款贴息单位个数 | 4 | 4 | 无 | |||||
质量指标 | 生猪稳定生产 | 积极促进 | 积极促进 | 无 | ||||
时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | 无 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 按年初预算执行 | 27万元 | 无 | ||||
社会成本指标 | 社会发展负面影响 | 无 | 无 | |||
效 | 经济效益 | 养殖户经济效益 | 有效保障 | 有效保障 | 无 | |
社会效益 | 扶持我县生猪产业发展,实现稳定增收 | 有效保障 | 有效保障 | 无 | ||
生态效益 | 养殖粪污对环境污染 | 有效控制 | 有效控制 | 无 | ||
可持续影响指标 | 促进畜牧业可持续发展 | 中长期 | 中长期 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥90 | ≥95 | 无 | |
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | |||||
附件7
中央动物防疫项目绩效目标自评表
(2024年度)
转移支付(项目)名称 | 中央动物防疫资金 | |||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | |||||||
地方主管部门 | 阳新县农业农村局 | 资金使用单位 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | |||||
资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A*100%) | |||||
年度资金总额: | 695 | 695 | 100% | |||||
其中:中央财政资金 | 424 | 424 | 100% | |||||
地方资金 | 271 | 271 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
分配科学性 | 合理 | 无 | ||||||
下达及时性 | 及时 | 无 | ||||||
拨付合规性 | 合规 | 无 | ||||||
使用规范性 | 规范 | 无 | ||||||
执行准确性 | 准确 | 无 | ||||||
预算绩效管理情况 | 合理规范 | 无 | ||||||
支出责任履行情况 | 良好 | 无 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
1、开展4种重大动物疫病强制免疫工作,应免畜禽强制免疫密度达到90%以上,群体抗体合格率常年保持≥85%;2、开展禽流感等疫情监测,有效控制疫病传播;3、保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源;4、开展羊布病检测、扑杀净化工作;5、实行养殖环节病死猪无害化处理;6、实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”,购买防疫服务;7、提高经费使用率。 | 1、完成全县畜禽强制免疫任务,免疫密度达95%,挂标率达100%,平均抗体合格率常年保持在85%以上。2、布病阳性率降到0.1%,羊扑杀补偿措施到位;3、完成省疫控中心下达的监测任务;“先打后补”工作按时保质完成,补助资金已拨付到位。 | |||||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 布鲁氏菌病监测量(份) | ≥23100 | 100% | 无 | |||
血吸虫监测量(份) | ≥3900 | 100% | 无 | |||||
养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | 60200 | 100% | 无 | |||||
质量指标 | 重大动物疫情应扑杀动物扑杀率 | 100% | 100% | 无 | ||||
中央财政补助经费使用率 | 100% | 100% | 无 | |||||
依法对重大动物疫情处置率 | 100% | 100% | 无 | |||||
免疫质量和免疫效果,(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率) | ≥70% | 75%以上 | 无 | |||||
春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 | ≥90% | ≥90%以上 | ||||||
时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本指标 | ||||||||
效 | 经济效益 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 平稳 | 平稳 | 无 | |||
资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 无 | |||||
社会效益 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | ||||
因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | |||||
因防疫不力导致大规模涉疫舆情 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | |||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 养殖场(户)满意率 | ≥90% | 96% | 无 | |||
…… | ||||||||
说明 | 无 | |||||||
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