| 名称 | 阳新县农村经济经营服务中心2024年度部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-77306 | 发布日期 | 2025-10-20 | 发布机构 | 县政府部门 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县农村经济经营服务中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县农村经济经营服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县农村经济经营服务中心2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县农村经济经营服务中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县农村经济经营服务中心概况
一、部门主要职责
(1)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;
(2)负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作;
(3)负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作;
(4)指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
二、机构设置情况
从单位构成看,阳新县农村经济经营服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县农村经济经营服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。
阳新县农村经济经营服务中心机构及编制情况:阳新县农村经济经营服务中心为全额拨款事业单位,机构编制1个,独立核算编制机构 1个。
人员情况:
2024 年末实有在职在编职工34人,退休职工5人,其他人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开表01 | |||||
部门:阳新县农村经济经营服务中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3102.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3102.26 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3102.26 | 本年支出合计 | 58 | 0.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3102.26 | 总计 | 62 | 3102.26 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表 收入决算表 | ||||||||||
公开表02 | ||||||||||
部门: | 阳新县农村经济经营服务中心 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3102.26 | 3102.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3102.26 | 3102.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1326.04 | 1326.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 636.72 | 636.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 517.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 39.32 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1776.23 | 1776.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1628.00 | 1628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1147.16 | 1147.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 阳新县农村经济经营服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3102.26 | 556.74 | 2545.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3102.26 | 556.74 | 2545.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1326.04 | 556.74 | 768.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 636.72 | 556.74 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 517.00 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 39.32 | 0.00 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1776.23 | 0.00 | 1776.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1628.00 | 0.00 | 1628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 147.16 | 0.00 | 147.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳新县农村经济经营服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3102.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3102.26 | 3102.26 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3102.26 | 本年支出合计 | 59 | 3102.26 | 3102.26 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3102.26 | 总计 | 64 | 3102.26 | 3102.26 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: | 阳新县农村经济经营服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3102.26 | 556.74 | 2545.22 | |||
213 | 农林水支出 | 3102.26 | 556.74 | 2545.22 | ||
21301 | 农业农村 | 1326.04 | 556.74 | 768.98 | ||
2130104 | 事业运行 | 636.72 | 556.74 | 79.98 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 517.00 | 0.00 | 517.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 39.32 | 0.00 | 39.32 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1776.23 | 0.00 | 1776.23 | ||
2130505 | 生产发展 | 1628.00 | 0.00 | 1628.00 | ||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 147.16 | 0.00 | 147.16 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 阳新县农村经济经营服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 524.79 | 302 | 商品和服务支出 | 31.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 157.86 | 30201 | 办公费 | 7.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25.24 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 147.41 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.83 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 40.12 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 30211 | 差旅费 | 8.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 51.78 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.27 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.75 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.45 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | ||||||
人员经费合计 | 524.79 | 公用经费合计 | 31.95 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门: | 阳新县农村经济经营服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | |||||||
附注:本单位无此项内容,本表无数据。 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门:阳新县农村经济经营服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
附注:本单位无此项内容,本表无数据。 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门: | 阳新县农村经济经营服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出明细。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为 3102.26万元。与2023年度相比,收、支总计各增加 1836.76 万元,增长 145.14%,主要原因是2024年本单位人员增加,经费增加。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 3102.26万元,与2023年度相比,收入合计增加 1836.76 万元,增长 145.14 %,主要原因是2024年本单位人员增加,经费增加。
其中:财政拨款收入 3102.26万元,占本年收入 100 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入 0 %。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 3102.26万元,与2023年度相比,支出合计增加1836.76万元,增长145.14 %,主要原因是2024年本单位人员增加,经费增加。
其中:基本支出 556.74 万元,占本年支出 17.94 %;项目支出2545.52万元,占本年支出 82.06 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3102.26 万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1836.76 万元,增长145.14 %。主要原因是2024年本单位人员增加,经费增加。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3102.26 万元,比2023年度决算数增加 145.14 万元。增加主要原因是2024年本单位人员增加,经费增加。
政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比2023年度决算数增加 0万元。原因是2023年本单位无此项目支出。
国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数增加0 万元。原因是2023年本单位无此项目支出。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3102.26万元,占本年支出合计的 100 %。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1836.76 万元,增长 145.14 %。主要原因是2024年本单位人员增加,经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 3102.96万元,主要用于以下方面:
1.农林水支出3102.96万元,占100%。主要是用于各类工资福利支出和项目支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.30万元,支出决算为3102.26万元,完成年初预算的 645.90 %。
其中:
1、2130104事业运行年初预算为 446.30 万元,支出决算为 636.72万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增加、项目增加。
2、2130122农业生产发展预算为 0 万元,支出决算为 517万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增加、项目增加。
3、2130124农村合作经济预算为 34 万元,支出决算为 34万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增加、项目增加。
4、2130126农村合作经济预算为 0 万元,支出决算为 99万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增加、项目增加。
5、2130199其他农业农村支出预算为 0 万元,支出决算为 39.32万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增加、项目增加。
6、2130505生产发展年初预算为 0 万元,支出决算为 1628万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:项目增加。
7、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为 0 万元,支出决算为 1.07 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:发放驻村工作补驻。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.74万元,其中:
人员经费 524.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费 31.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他交通费用、
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成全年预算的 100 %。较上年减少 0.05万元,减少 4.7 %。决算数较上年减少的原因是节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数持平,单位2024年度无此项业务发生。
全年支出涉及出国(境)团组0 个,累计 0 人次,主要原因是本单位2024年度无此项业务发生。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 万元,完成全年预算的 0 %;较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:持平。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位无此业务。其中:
(1)公务用车购置费支出 0 万元,主要是本单位无此业务。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元,主要用于本单位无此业务。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成全年预算的 100 %,较上年减少 0.05 万元,增长 4.7 %。其中:
外宾接待支出 0 万元,2023年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 1.00 万元,接待对象主要是三资等相关工作人员,主要是开展三资等相关业务工作。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位,无此项内容
十一、政府采购支出说明
阳新县农村经济经营服务中心2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,
十二、国有资产占用情况说明
截至 2024年 12月31日,阳新县农村经济经营服务中心共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
为确保阳新县农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭的正常运转,我县采取公开招标购买第三方服务的模式,聘请有资质的律师担任首席仲裁员,每年农村土地承包纠纷调解仲裁工作经费专款专用。维护基层群众的根本利益,确保了农村社会的安全稳定,没有出现群体上访恶性事件,达到了预期目标。从资金执行率来分析,项目资金都执行到位,做到专款专用,并得到最大化的合理利用。
根据预算绩效管理要求,单位共组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款757.75万元,占一般公共预算项目支出总额的 62.22%绩效评价结果显示,其中一级项目 0 个,二级项目 6个。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
经管确权、仲裁、一事一议等费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算100%。主要产出和效益:1.土地确权数据库运行;2.农村土地承包经营纠纷调解及仲裁;3.农民负担监管;4.农村一事一议管理。
村级集体经济发展进步村奖补项目绩效自评综述:项目全年预算数为108万元,执行数为108万元,完成预算100%。主要产出和效益:54个进步村奖励。
新型农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述:项目全年预算数为147万元,执行数为145.39万元,完成预算98.9%。主要产出和效益:为100家农民合作社和家庭农场提供贴息补贴。
农业生产社会化服务奖补项目绩效自评综述:项目全年预算数为517万元,执行数为517万元,完成预算100%。主要产出和效益:为64家项目主体提供社会化奖补。
农村土地经营权流转奖补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:为20家项目主体提供奖补资金。
农民合作社联合社培育资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算100%。主要产出和效益:为11家项目主体提供奖补资金。
“六有”合作社及家庭农场奖补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算100%。主要产出和效益:为80家项目主体提供奖补资金。
(三)绩效评价结果应用情况。
根据项目自评情况,我单位积极运用评价结果,进一步强化绩效理念和支出责任,加强了项目管理,规范绩效管理,全力提升资金使用效益。
2024年度项目支出2545.52万元,其中农业农村事业运行79.98万元,农业生产发展扶贫支出517万元,农村合作经济支出34万元农村社会事业99万元,
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展1628万元,其它农业农村补助支出1.07万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴贷款贴息147.16万元。
上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位无此项内容
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.2130104事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。
2.2130122农业生产发展:反映用于耕地地力保护、适度规模经营,农机购置补贴、优势特色主导产业发展,畜牧水产发展,农村一二三产业融合等方面支出
3.2130126农村合作经济:反映用于农村集体经济组织、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出
4.2130199其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出
5.2130507贷款奖补和贴息:
6.2130505生产发展:反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
7.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
8.2019999其他一般公共服务支出
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度阳新县农村经济经营服务中心整体绩效评价自评表
2024年度农经中心项目支出绩效自评情况汇总表 | |||
单位:万元 | |||
填报日期: 绩效自评覆盖率: | |||
序号 | 项目名称 | 财政资金总额 | 备注 |
1 | 2023年国家粮油规模种植主体单产提升行动项目 | 5000000 | |
2 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(贷款贴息) | 1453900 | |
3 | 2024年发展新型农村集体经济扶持项目 | 980000 | |
4 | 2024年发展新型农村集体经济扶持项目 | 7500000 | |
5 | 2024年发展新型农村集体经济扶持项目 | 1000000 | |
6 | 2024年一号文农村土地经营权流转奖补资金 | 200000 | |
7 | 2024年一号文项目村级集体经济发展进步村奖补 | 1080000 | |
8 | 2024年一号文项目农民合作社联合社培育资金 | 220000 | |
9 | 2024一号文“六有”合作社及家庭农场奖补资金 | 800000 | |
11 | 农村宅基地和农民建房审批管理、数据库运行、经管确权、一事一议 | 339969.53 | |
12 | 阳新县2024年农业社会化服务 | 5170000 | |
13 | 阳新县农村土地承包纠纷调解、仲裁采购项目 | 99800 | |
14 | 阳新县农村土地承包经营权确权登记颁证动态管理及数据库更新运行维护项目 | 200000 | 工作经费 |
15 | 阳新县2023年农业社会化服务 | 17666 | 退回重汇 |
16 | 乡村振兴驻村工作队补助 | 10667.34 | 工作经费 |
17 | 土地确权、农村集体产权改革、宅基地管理运行经费 | 990000 | 22年度结转 |
18 | 农村宅基地和建房管理宣传经费 | 393243 | 工作经费 |
合计 | 25455245.87 | ||
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