设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 阳新县军垦农场中心学校2024年度部门决算公开
索引号 000014349/2025-78649 发布日期 2025-10-27 发布机构 阳新县军垦农场中心学校
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新县军垦农场中心学校2024年度部门决算公开

阳新县军垦农场中心学校2024年度部门决算

   

第一部分 阳新县军垦农场中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县军垦农场中心学校2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县军垦农场中心学校2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县军垦农场中心学校概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规。

2.负责全镇学前和义务教育的统筹规划和协调管理,指导协调全镇学校的教育教学改革。

3.负责本部门教育经费的统筹管理;执行上级部门教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案;编制全镇教育系统经费预决算;监督全镇教育经费的筹措和使用;按有关规定管理对我镇的教育援助、教育贷款;组织指导资助贫困家庭学生工作。

4.负责推进全镇义务教育优质均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导幼儿教育、义务教育工作,全面实施素质教育;督促检查全镇基础教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5.对本镇教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,军垦农场中心学校部门决算由实行独立核算的阳新县军垦镇中心学校1个本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入阳新县军垦镇中心学校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.阳新县军垦农场中心学校(本级)

2.阳新县军垦中学

3.阳新县军垦农场中心小学

4.阳新县军垦农场中心幼儿园

5.阳新县军垦农场一分场小学

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:阳新县军垦农场中心学校

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,585.81

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

2,718.29

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

132.48

八、社会保障和就业支出

38

9

九、卫生健康支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

2,718.29

本年支出合计

57

2,718.29

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

2,718.29

总计

60

2,718.29

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位:阳新县军垦农场中心学校

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,718.29

2,585.81

132.48

205

教育支出

2,718.29

2,585.81

132.49

20502

普通教育

2,717.63

2,585.81

131.83

2050201

学前教育

108.93

108.93

2050202

小学教育

1,480.83

1,426.12

54.71

2050203

初中教育

1,120.58

1,050.76

69.83

2050299

其他普通教育支出

7.29

7.29

20599

其他教育支出

0.66

0.66

2059999

其他教育支出

0.66

0.66

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位:阳新县军垦农场中心学校

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,718.29

2,475.46

242.83

205

教育支出

2,718.29

2,475.46

242.83

20502

普通教育

2,717.63

2,474.80

242.83

2050201

学前教育

108.93

71.65

37.28

2050202

小学教育

1,480.83

1,305.49

175.34

2050203

初中教育

1,120.58

1,090.37

30.21

2050299

其他普通教育支出

7.29

7.29

20599

其他教育支出

0.66

0.66

2059999

其他教育支出

0.66

0.66

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:阳新县军垦农场中心学校

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,585.81

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

2,585.81

2,585.81

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,585.81

本年支出合计

59

2,585.81

2,585.81

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,585.81

总计

64

2,585.81

2,585.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:阳新县军垦农场中心学校

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,585.81

2,342.98

242.83

205

教育支出

2,585.81

2,342.98

242.83

20502

普通教育

2,585.81

2,342.98

242.83

2050201

学前教育

108.93

71.65

37.28

2050202

小学教育

1,426.12

1,250.78

175.34

2050203

初中教育

1,050.76

1,020.55

30.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:阳新县军垦农场中心学校

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,027.73

302

商品和服务支出

262.52

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

595.18

30201

办公费

30.66

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

141.67

30202

印刷费

8.23

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.06

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

720.88

30205

水费

7.78

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

165.36

30206

电费

20.61

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

96.76

30207

邮电费

3.83

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

64.19

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

37.11

30209

物业管理费

23.90

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

15.44

30211

差旅费

6.23

31008

物资储备

30113

住房公积金

137.97

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

35.59

30213

维修(护)费

71.98

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

17.57

30214

租赁费

0.15

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

52.73

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

12.28

30216

培训费

1.74

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

3.94

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

2.35

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

2.20

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

40.45

30228

工会经费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

1.40

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

77.45

人员经费合计

2,080.46

公用经费合计

262.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:阳新县军垦农场中心学校

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:阳新县军垦农场中心学校

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:阳新县军垦农场中心学校

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度无财政拨款"三公'经费支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2718.29万元。与2023年度相比,收、支总计增加198.28万元,增长7.9%,主要原因是人员经费和项目经费的增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计2718.29万元,与2023年度相比,收入合计增加198.28万元,增长7.9%。其中:财政拨款收入2585.81万元,占本年收入95.1%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入132.48万元,占本年收入4.9%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2718.29万元,与2023年度相比,支出合计增加198.28万元,增长7.9%。其中:基本支出2475.46万元,占本年支出91.1%;项目支出242.83万元,占本年支出8.9%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2585.81万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加209.59万元,增长8.8%。主要原因是公用经费支出较2023年增加。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    2585.81万元,比2023年度决算数增加209.59万元,增加主要原因是公用经费支出较2023年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无政府性基金拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2585.81万元,占本年支出合计的95.1%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加209.59万元,增长8.8%,主要原因是公用经费拨款较2023年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2585.81万元,主要用于以下方面:

1.教育支出类支出2585.81万元,占100.00%。主要是用于工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人补助支出和资本性支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1293.00万元,支出决算为2585.81万元,完成年初预算的200.0%。其中:

1.教育支出具体包括:

(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 0万元,支出决算为108.93万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初没有对学前教育公用经费和项目经费进行预算;二是年初学前教育无人员经费预算。

(2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 0万元,支出决算为1426.12万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初没有对小学教育公用经费和项目经费进行预算;二是年初小学教育无人员经费预算。

(3)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为1293万元,支出决算为1050.76万元,完成年初预算的81%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是比较性绩效工资未预算;二是公用经费和项目经费年初都未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2342.98万元,其中:

人员经费2080.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、助学金。

公用经费262.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因:本单位无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因:本单位无此项支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位无此项支出。其中:

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元,比年初预算数持平;比上年决算数持平。主要原因是:主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额229.53万元,其中:政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出223.86万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额229.53万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额229.53万元,占授予中小企业合同金额的100.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,阳新县军垦农场中心学校共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,;单位价值 100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金151万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所涉及的项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,2024年度军垦农场中心学校部门整体绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2024年军垦农场中小学能力提升、校舍安全保障长效机制资金建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为151万元,执行数为151万元,完成预算100%。主要产出和效益:维修和改造军垦农场运动场1个,综合楼教学楼2栋,校门1个,维修改造总面积1520平方米。该项目的实施对改善中小学办学条件,消除校舍安全隐患,推动教育均衡发展发挥了重要作用。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。军垦农场中心学校已将2024年整体绩效评价和项目绩效评价结果应用于:加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:有完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

    一、2024年度阳新县军垦农场中心学校整体绩效评价自评表或(报告)

单位名称

阳新县军垦农场中心学校

基本支出总额

24790232.22

项目支出总额

2477300

年度目标:

保障义务教育正常运转,促进基础教育发展,开展好各项教育教学工作。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标分类

年初目标值(A)

实际完成值(B)

运行

成本

公用经费控制

公用经费控制率

基本型

100%

100%

在职人员控制

在职人员控制率

基本型

100%

100%

项目支出成本控制

会议费控制率

基本型

100%

100%

“三公经费变动率

基本型

0%

0%

管理效率

战略管理

中长期规划相符性

基本型

与部门职能相符

与部门职能相符

工作计划健全性

基本型

计划制定明确、具体、可操作

计划制定明确、具体、可操作

预算编制

预算编制科学性

基本型

内容真实、完整、准确,依据充分

内容真实、完整、准确,依据充分

预算编制合理性

基本型

资金分配额度合理,与实际相适应

资金分配额度合理,与实际相适应

立项规范性

基本型

依据充分,程序规范,有可行性研究、绩效评估。

依据充分,程序规范,有可行性研究、绩效评估。

预算调整率

基本型

0%

0%

预算执行

预算执行率

基本型

100%

100%

结转结余率

基本型

0%

0%

政府采购执行率

基本型

100%

100%

非税收入预算完成率

基本型

100%

100%

绩效管理

事前绩效评估完成率

基本型

100%

100%

绩效目标合理性

基本型

依据充分,符合客观实际和部门计划要求

依据充分,符合客观实际和部门计划要求

绩效监控开展率

基本型

80%

80%

绩效评价覆盖率

基本型

80%

80%

评价结果应用率

基本型

80%

80%

资产管理

资产管理制度健全性

基本型

健全管理制度,制定内控制度和操作规程。

健全管理制度,制定内控制度和操作规程。

资产管理规范性

基本型

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

财务管理

财务管理制度健全性

基本型

财务管理制度合法、合规、完整。

财务管理制度合法、合规、完整。

会计核算规范性

基本型

依法依规核算,会计信息资料真实、准确、完整。

依法依规核算,会计信息资料真实、准确、完整。

资金使用合规性

基本型

依法依规使用,有完整的审批程序和手续。

依法依规使用,有完整的审批程序和手续。

履职

效能

核心业务产出1

完成义务教育学生人数

基本型

260人/年

260人/年

核心业务产出2

培训新教师人数

基本型

17人/年

17人/年

核心业务产出3

改扩建教学楼

基本型

500平方米/年

500平方米/年

社会

效应

经济效益

促进经济发展

基本型

促进就业,减少贫困

促进就业,减少贫困

社会效益

提升社会文化素养

基本型

提高教育质量,培养高素质人才

提高教育质量,培养高素质人才

生态效益

生态文明建设

基本型

树立绿色发展理念,促进可持续发展

树立绿色发展理念,促进可持续发展

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

基本型

提高人民对教育的满意度

提高人民对教育的满意度

行政管理体制改革成效

基本型

职权、程序法定化,明确责任。

职权、程序法定化,明确责任。

人才支撑

业务学习与培训完成率

基本型

95%

98%

干部队伍体系建设规划情况

基本型

具备科学合理的制度支撑,人才储备符合发展需求。

具备科学合理的制度支撑,人才储备符合发展需求。。

高学历、高层次人才储备率

基本型

10%

10%

科技支撑

信息化建设情况

基本型

充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

满意度

服务对象满意度

家长和学生满意度

基本型

90%

92%

联系部门满意度

上级及相关业务部门满意度

基本型

90%

93%

偏差大或

目标未完成

原因分析

本年度有以下几项指标未达到目标值:一是促进经济发展指标,二是信息化建设指标。主要随着农村学生数减少,一些教学点暂停了办学,刚建好的教学楼被闲置,造成学校资产利用率下降,对促进经济发展有负面影响;农村学校信息化建设滞后,在用信息化手段提升工作效率及管理效能方面经验不足。

改进措施及

结果应用方案

(一)加强组织领导。

统一思想,加强领导,明确责任,明确由相关部门牵头,各部门参与的绩效评价管理联席会议制度,为绩效评价工作开展创造好的条件。

(二)加强政策学习,提高思想认识。

提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

(三)强化管理。

完善内部管理制度,严格按照预算管理、报账支出管理、资产管理和绩效管理的制度流程进行规范管理。










二、2024年度阳新县军垦农场中心学校项目绩效评价自评表或(报告)

项目支出绩效自评表

   2024 年度)

项目名称

2024年军垦农场中小学能力提升、校舍安全保障长效机制资金建设项目

主管部门

阳新县教育局

实施单位阳新县军垦农场中心学校

项目属性

持续性项目□

新增项目

项目分类

常年性项目□

延续性项目□

一次性项目

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

151

151

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障学校正常运转,改善办学条件

改善了办学条件,提供家长满意度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:新建军垦中心小学运动场

500平方米

500平方米

指标2:军垦中学教学楼综合楼维修

1000平方米

1000平方米

指标3:军垦农场一分场小学校门维修

20平方米

20平方米

社会成本指标

指标1:对社会有无负面影响

无影响

无影响

指标2:对周边交通短期影响

无影响

无影响

生态环境成本指标

指标1:建筑垃圾处理

100%合规清运

100%合规清运

指标2:扬尘控制

未造成空气污染

未造成空气污染

产出指标

数量指标

指标1:在校学生数字

2050人

2050人

指标2:在校教师数字

120人

120人

质量指标

指标1:义务教育保障水平有效提高

有效提升

有效提升

指标2:提升教学质量

有效增加

有效增加

时效指标

指标1:6个月

≤180天

≤180天

指标2:2024年12月

≤180天

≤180天

效益指标

经济效益指标

指标1:改善学校办学环境

有效改善

有效改善

指标2:增加学生运动空间

有效增加

有效增加

社会效益指标

指标1:提升家长对学校的满意度

有效提升

有效提升

指标2:提升教师对学校的满意度

有效提升

有效提升

生态效益指标

指标1:对生态效益有无负面影响

无影响

无影响

指标2:对周边交通无直接影响

无影响

无影响

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:学生满意度

95%

95%

指标2:老师满意度

98%

98%









扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服