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名称 湖北阳新经济开发区管委会汇总2024年度决算公开
索引号 000014349/2025-78812 发布日期 2025-10-28 发布机构 阳新县卫生健康局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

湖北阳新经济开发区管委会汇总2024年度决算公开

湖北阳新经济开发区管委会(汇总)

2024年度部门决算

   

第一部分 湖北阳新经济开发区管委会(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分湖北阳新经济开发区管委会(汇总)2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 湖北阳新经济开发区管委会(汇总)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分湖北阳新经济开发区管委会(汇总)概况

一、部门主要职责

1、 在阳新县总体规划框架内,会同有关部门编制经济开发区建设总体规划和经济社会发展计划,经县政府批准后实施。

2、管理经济开发区规划范围内的开放开发事务。负责辖区内资金、技术、人才的引进,在规定权限内审批辖区内的投资建设项目。

3、会同有关部门统一组织落实经济开发区内征地拆迁和劳动力安置事宜。

4、根据县政府有关规定,本着“谁收益,谁投入”的原则,负责兴建和管理应由经济开发区承担的基础设施,兴办相应的社会公益事业。

5、根据县政府授权,在开发区产业园区内行驶封闭式管理的各项职权。对区属企事业单位进行管理监督。领导、协调、监督有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构的工作。

6、根据有关法律法规和上级党委、政府的有关规定,负责制定经济开发区行政管理规范性文件,并组织实施。

7、依法管理辖区的财政、税收、国有资产等工作。负责辖区党的建设等组织工作,新农村建设等经济工作,计划生育、社会治安综合治理等社会工作。

8、行使县政府授予的其他职能及县政府有关职能部门委托行使的职能。

二、机构设置情况

从单位构成看,湖北阳新经济开发区管委会(汇总)部门决算由实行独立核算的湖北阳新经济开发区管委会(汇总)本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入湖北阳新经济开发区管委会(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.湖北阳新经济开发区管委会(本级)

2.阳新县财政局经济开发区财政分局

3.阳新县经济开发区城市管理执法大队

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:湖北阳新经济开发区管委会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,231.54

一、一般公共服务支出

31

2,754.21

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3,427.65

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

53.00

五、事业收入

5

五、教育支出

35

97.00

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

26.30

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

1,378.26

八、社会保障和就业支出

38

38.45

9

九、卫生健康支出

39

10

十、节能环保支出

40

61.98

11

十一、城乡社区支出

41

2,083.74

12

十二、农林水支出

42

811.96

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

58.00

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

1.00

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

38.79

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

5.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

8.00

23

二十三、其他支出

53

2,000.00

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

8,037.44

本年支出合计

57

8,037.44

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

8,037.44

总计

60

8,037.44

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门:湖北阳新经济开发区管委会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,037.44

6,659.18

1,378.26

201

一般公共服务支出

2,754.21

1,580.16

1,174.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,192.78

1,029.85

1,162.93

2010301

行政运行

729.50

729.50

2010350

事业运行

2.00

2.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,461.28

298.35

1,162.93

20104

发展与改革事务

8.00

8.00

2010499

其他发展与改革事务支出

8.00

8.00

20105

统计信息事务

24.00

14.00

10.00

2010507

专项普查活动

14.00

14.00

2010599

其他统计信息事务支出

10.00

10.00

20106

财政事务

228.02

227.90

0.12

2010650

事业运行

141.90

141.90

2010699

其他财政事务支出

86.12

86.00

0.12

20111

纪检监察事务

2.60

2.60

2011199

其他纪检监察事务支出

2.60

2.60

20113

商贸事务

234.00

234.00

2011308

招商引资

234.00

234.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

1.00

20132

组织事务

40.41

40.41

2013202

一般行政管理事务

15.00

15.00

2013299

其他组织事务支出

25.41

25.41

20140

信访事务

13.00

13.00

2014099

其他信访事务支出

13.00

13.00

20199

其他一般公共服务支出

10.40

10.40

2019999

其他一般公共服务支出

10.40

10.40

204

公共安全支出

53.00

53.00

20408

强制隔离戒毒

15.00

15.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

15.00

15.00

20499

其他公共安全支出

38.00

38.00

2049999

其他公共安全支出

38.00

38.00

205

教育支出

97.00

97.00

20502

普通教育

97.00

97.00

2050203

初中教育

97.00

97.00

206

科学技术支出

26.30

25.30

1.00

20605

科技条件与服务

25.00

25.00

2060502

技术创新服务体系

25.00

25.00

20699

其他科学技术支出

1.30

0.30

1.00

2069901

科技奖励

0.30

0.30

2069999

其他科学技术支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

38.45

36.00

2.45

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.27

10.27

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.27

10.27

20805

行政事业单位养老支出

8.29

8.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.29

8.29

20808

抚恤

1.42

1.42

2080899

其他优抚支出

1.42

1.42

20820

临时救助

15.00

15.00

2082001

临时救助支出

15.00

15.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.47

1.02

2.45

2089999

其他社会保障和就业支出

3.47

1.02

2.45

211

节能环保支出

61.98

61.98

21104

自然生态保护

51.98

51.98

2110402

农村环境保护

51.98

51.98

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

2119999

其他节能环保支出

10.00

10.00

212

城乡社区支出

2,083.74

1,979.98

103.76

21201

城乡社区管理事务

494.33

494.33

2120104

城管执法

374.33

374.33

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.00

120.00

21203

城乡社区公共设施

126.76

33.00

93.76

2120399

其他城乡社区公共设施支出

126.76

33.00

93.76

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,427.65

1,427.65

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,200.00

1,200.00

2120804

农村基础设施建设支出

69.00

69.00

2120805

补助被征地农民支出

158.65

158.65

21299

其他城乡社区支出

35.00

25.00

10.00

2129999

其他城乡社区支出

35.00

25.00

10.00

213

农林水支出

811.97

811.97

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

223.94

223.94

2130504

农村基础设施建设

202.00

202.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

21.94

21.94

21307

农村综合改革

582.53

582.53

2130701

对村级公益事业建设的补助

80.00

80.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

459.66

459.66

2130799

其他农村综合改革支出

42.87

42.87

21399

其他农林水支出

5.50

5.50

2139901

化解其他公益性乡村债务支出

5.50

5.50

215

资源勘探工业信息等支出

58.00

58.00

21507

国有资产监管

8.00

8.00

2150799

其他国有资产监管支出

8.00

8.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

50.00

50.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

50.00

50.00

217

金融支出

1.00

1.00

21703

金融发展支出

1.00

1.00

2170399

其他金融发展支出

1.00

1.00

220

自然资源海洋气象等支出

38.79

38.79

22001

自然资源事务

38.79

38.79

2200106

自然资源利用与保护

38.79

38.79

222

粮油物资储备支出

5.00

5.00

22201

粮油物资事务

5.00

5.00

2220199

其他粮油物资事务支出

5.00

5.00

224

灾害防治及应急管理支出

8.00

8.00

22401

应急管理事务

8.00

8.00

2240199

其他应急管理支出

8.00

8.00

229

其他支出

2,000.00

2,000.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门:湖北阳新经济开发区管委会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,037.44

1,081.20

6,956.23

201

一般公共服务支出

2,754.21

846.37

1,907.84

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,192.78

731.50

1,461.28

2010301

行政运行

729.50

729.50

2010350

事业运行

2.00

2.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,461.28

1,461.28

20104

发展与改革事务

8.00

8.00

2010499

其他发展与改革事务支出

8.00

8.00

20105

统计信息事务

24.00

24.00

2010507

专项普查活动

14.00

14.00

2010599

其他统计信息事务支出

10.00

10.00

20106

财政事务

228.02

112.27

115.75

2010650

事业运行

141.90

112.15

29.75

2010699

其他财政事务支出

86.12

0.12

86.00

20111

纪检监察事务

2.60

2.60

2011199

其他纪检监察事务支出

2.60

2.60

20113

商贸事务

234.00

234.00

2011308

招商引资

234.00

234.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

1.00

20132

组织事务

40.41

40.41

2013202

一般行政管理事务

15.00

15.00

2013299

其他组织事务支出

25.41

25.41

20140

信访事务

13.00

13.00

2014099

其他信访事务支出

13.00

13.00

20199

其他一般公共服务支出

10.40

10.40

2019999

其他一般公共服务支出

10.40

10.40

204

公共安全支出

53.00

53.00

20408

强制隔离戒毒

15.00

15.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

15.00

15.00

20499

其他公共安全支出

38.00

38.00

2049999

其他公共安全支出

38.00

38.00

205

教育支出

97.00

97.00

20502

普通教育

97.00

97.00

2050203

初中教育

97.00

97.00

206

科学技术支出

26.30

26.30

20605

科技条件与服务

25.00

25.00

2060502

技术创新服务体系

25.00

25.00

20699

其他科学技术支出

1.30

1.30

2069901

科技奖励

0.30

0.30

2069999

其他科学技术支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

38.45

22.03

16.42

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.27

10.27

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.27

10.27

20805

行政事业单位养老支出

8.29

8.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.29

8.29

20808

抚恤

1.42

1.42

2080899

其他优抚支出

1.42

1.42

20820

临时救助

15.00

15.00

2082001

临时救助支出

15.00

15.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.47

3.47

2089999

其他社会保障和就业支出

3.47

3.47

211

节能环保支出

61.98

61.98

21104

自然生态保护

51.98

51.98

2110402

农村环境保护

51.98

51.98

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

2119999

其他节能环保支出

10.00

10.00

212

城乡社区支出

2,083.74

212.81

1,870.93

21201

城乡社区管理事务

494.33

212.81

281.52

2120104

城管执法

374.33

212.81

161.52

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.00

120.00

21203

城乡社区公共设施

126.76

126.76

2120399

其他城乡社区公共设施支出

126.76

126.76

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,427.65

1,427.65

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,200.00

1,200.00

2120804

农村基础设施建设支出

69.00

69.00

2120805

补助被征地农民支出

158.65

158.65

21299

其他城乡社区支出

35.00

35.00

2129999

其他城乡社区支出

35.00

35.00

213

农林水支出

811.97

811.97

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

223.94

223.94

2130504

农村基础设施建设

202.00

202.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

21.94

21.94

21307

农村综合改革

582.53

582.53

2130701

对村级公益事业建设的补助

80.00

80.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

459.66

459.66

2130799

其他农村综合改革支出

42.87

42.87

21399

其他农林水支出

5.50

5.50

2139901

化解其他公益性乡村债务支出

5.50

5.50

215

资源勘探工业信息等支出

58.00

58.00

21507

国有资产监管

8.00

8.00

2150799

其他国有资产监管支出

8.00

8.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

50.00

50.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

50.00

50.00

217

金融支出

1.00

1.00

21703

金融发展支出

1.00

1.00

2170399

其他金融发展支出

1.00

1.00

220

自然资源海洋气象等支出

38.79

38.79

22001

自然资源事务

38.79

38.79

2200106

自然资源利用与保护

38.79

38.79

222

粮油物资储备支出

5.00

5.00

22201

粮油物资事务

5.00

5.00

2220199

其他粮油物资事务支出

5.00

5.00

224

灾害防治及应急管理支出

8.00

8.00

22401

应急管理事务

8.00

8.00

2240199

其他应急管理支出

8.00

8.00

229

其他支出

2,000.00

2,000.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湖北阳新经济开发区管委会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,231.54

一、一般公共服务支出

33

1,580.16

1,580.16

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,427.65

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

53.00

53.00

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

25.30

25.30

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

36.01

36.01

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

61.98

61.98

11

十一、城乡社区支出

43

1,979.97

552.33

1,427.65

12

十二、农林水支出

44

811.96

811.96

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

58.00

58.00

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

1.00

1.00

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

38.79

38.79

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

5.00

5.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

8.00

8.00

23

二十三、其他支出

55

2,000.00

2,000.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

6,659.18

本年支出合计

59

6,659.18

3,231.54

3,427.65

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

6,659.18

总计

64

6,659.18

3,231.54

3,427.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湖北阳新经济开发区管委会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,231.54

1,078.64

2,152.90

201

一般公共服务支出

1,580.16

846.25

733.91

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,029.85

731.50

298.35

2010301

行政运行

729.50

729.50

2010350

事业运行

2.00

2.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

298.35

298.35

20104

发展与改革事务

8.00

8.00

2010499

其他发展与改革事务支出

8.00

8.00

20105

统计信息事务

14.00

14.00

2010507

专项普查活动

14.00

14.00

20106

财政事务

227.90

112.15

115.75

2010650

事业运行

141.90

112.15

29.75

2010699

其他财政事务支出

86.00

86.00

20111

纪检监察事务

2.60

2.60

2011199

其他纪检监察事务支出

2.60

2.60

20113

商贸事务

234.00

234.00

2011308

招商引资

234.00

234.00

20132

组织事务

40.41

40.41

2013202

一般行政管理事务

15.00

15.00

2013299

其他组织事务支出

25.41

25.41

20140

信访事务

13.00

13.00

2014099

其他信访事务支出

13.00

13.00

20199

其他一般公共服务支出

10.40

10.40

2019999

其他一般公共服务支出

10.40

10.40

204

公共安全支出

53.00

53.00

20408

强制隔离戒毒

15.00

15.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

15.00

15.00

20499

其他公共安全支出

38.00

38.00

2049999

其他公共安全支出

38.00

38.00

206

科学技术支出

25.30

25.30

20605

科技条件与服务

25.00

25.00

2060502

技术创新服务体系

25.00

25.00

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

2069901

科技奖励

0.30

0.30

208

社会保障和就业支出

36.00

19.58

16.42

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.27

10.27

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.27

10.27

20805

行政事业单位养老支出

8.29

8.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.29

8.29

20808

抚恤

1.42

1.42

2080899

其他优抚支出

1.42

1.42

20820

临时救助

15.00

15.00

2082001

临时救助支出

15.00

15.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.02

1.02

2089999

其他社会保障和就业支出

1.02

1.02

211

节能环保支出

61.98

61.98

21104

自然生态保护

51.98

51.98

2110402

农村环境保护

51.98

51.98

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

2119999

其他节能环保支出

10.00

10.00

212

城乡社区支出

552.33

212.81

339.52

21201

城乡社区管理事务

494.33

212.81

281.52

2120104

城管执法

374.33

212.81

161.52

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.00

120.00

21203

城乡社区公共设施

33.00

33.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

33.00

33.00

21299

其他城乡社区支出

25.00

25.00

2129999

其他城乡社区支出

25.00

25.00

213

农林水支出

811.97

811.97

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

223.94

223.94

2130504

农村基础设施建设

202.00

202.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

21.94

21.94

21307

农村综合改革

582.53

582.53

2130701

对村级公益事业建设的补助

80.00

80.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

459.66

459.66

2130799

其他农村综合改革支出

42.87

42.87

21399

其他农林水支出

5.50

5.50

2139901

化解其他公益性乡村债务支出

5.50

5.50

215

资源勘探工业信息等支出

58.00

58.00

21507

国有资产监管

8.00

8.00

2150799

其他国有资产监管支出

8.00

8.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

50.00

50.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

50.00

50.00

217

金融支出

1.00

1.00

21703

金融发展支出

1.00

1.00

2170399

其他金融发展支出

1.00

1.00

220

自然资源海洋气象等支出

38.79

38.79

22001

自然资源事务

38.79

38.79

2200106

自然资源利用与保护

38.79

38.79

222

粮油物资储备支出

5.00

5.00

22201

粮油物资事务

5.00

5.00

2220199

其他粮油物资事务支出

5.00

5.00

224

灾害防治及应急管理支出

8.00

8.00

22401

应急管理事务

8.00

8.00

2240199

其他应急管理支出

8.00

8.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:湖北阳新经济开发区管委会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

939.64

302

商品和服务支出

135.87

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

265.36

30201

办公费

60.95

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

110.03

30202

印刷费

0.30

30702

国外债务付息

30103

奖金

171.79

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

88.60

30205

水费

0.20

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94.48

30206

电费

1.00

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

55.53

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

36.38

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

21.32

30209

物业管理费

1.80

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

10.20

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

79.76

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

6.19

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

3.13

30215

会议费

1.30

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

3.60

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

1.60

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

4.31

399

其他支出

30307

医疗费补助

1.53

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

11.81

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

6.41

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

9.00

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

23.74

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

11.46

人员经费合计

942.77

公用经费合计

135.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:湖北阳新经济开发区管委会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,427.65

3,427.65

3,427.65

212

城乡社区支出

1,427.65

1,427.65

1,427.65

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,427.65

1,427.65

1,427.65

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,200.00

1,200.00

1,200.00

2120804

农村基础设施建设支出

69.00

69.00

69.00

2120805

补助被征地农民支出

158.65

158.65

158.65

229

其他支出

2,000.00

2,000.00

2,000.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

2,000.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:湖北阳新经济开发区管委会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:湖北阳新经济开发区管委会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8037.44万元。与2023年度相比,收、支总计减少3909.98万元,减少32.73%,主要原因是经济开发区基础设施建设减少,执行过紧日子政策规定。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计8037.44万元,与2023年度相比,收入合计减少3909.98万元,减少32.73%。其中:财政拨款收入6659.18万元,占本年收入82.9%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入1378.26万元,占本年收入17.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8037.44万元,与2023年度相比,支出合计减少3909.98万元,减少32.73%。其中:基本支出1081.20万元,占本年支出13.5%;项目支出6956.23万元,占本年支出86.5%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6659.18万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少3729.09万元,减少26.41%。主要原因是经济开发区基础设施建设减少,执行过紧日子政策规定。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    3231.54万元,比2023年度决算数减少4228.55万元,减少主要原因是经济开发区基础设施建设减少,执行过紧日子政策规定。政府性基金预算财政拨款收入3427.65万元,比2023年度决算数增加499.45万元,增加主要原因是经济开发区综合大道道路提档升级增加债券资金2000万元,同时被征地农民养老保险支出减少1200万元,本年度征地拆迁补偿支出减少346万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3231.54万元,占本年支出合计的40.2%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4228.55万元,减少56.68%,主要原因是经济开发区基础设施建设减少,执行过紧日子政策规定。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3231.54万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出1580.16万元,占48.88%。主要是用于用于本年度招商引资重大项目落户,需完善配套设施,同时增加园区基础设施建设、征地拆迁土地补偿费,以及对村(社区)的补助和建设资金,以及用于政府工作人员工资福利支出以及运转经费

2.公共安全支出类支出53.00万元,占1.64%。主要是用于维护和促进社会稳定和谐

3.科学技术支出类支出25.30万元,占0.78%。主要是用于产业发展扶持基金,直接支付给企业

4.社会保障和就业支出类支出36.00万元,占1.11%。主要是用于社会保障缴费。

5.节能环保支出类支出61.98万元,占1.92%。主要是用于促进和维护社区稳定和谐和共同缔造

6.城乡社区支出类支出552.33万元,占17.08%。主要是用于促进和维护社区稳定和谐和共同缔造

7.农林水支出类支出811.97万元,占25.13%。主要是用于完善城乡基础设施建设,促进和维护社区稳定和谐和共同缔造

8.资源勘探工业信息等支出类支出58.00万元,占1.80%。主要是用于完善城乡基础设施建设

9.金融支出类支出1.00万元,占0.03%。主要是用于完善城乡基础设施建设,推动经济社会发展

10.自然资源海洋气象等支出类支出38.79万元,占1.20%。主要是用于完善城乡基础设施建设,推动经济社会发展

11.粮油物资储备支出类支出5.00万元,占0.15%。主要是用于维护社会稳定

12.灾害防治及应急管理支出类支出8.00万元,占0.25%。主要是用于维护社会稳定

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3231.54万元,支出决算为3231.54万元,完成年初预算的100.0%。其中:

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为729.50万元,支出决算为729.50万元,完成年初预算的100%。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为298.35万元,支出决算为298.35万元,完成年初预算的100%。

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为 8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为 14.00万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100%。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为 141.90万元,支出决算为141.90万元,完成年初预算的100%。

(7)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为86.00万元,支出决算为86.00万元,完成年初预算的100%。

(8)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为 2.60万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的100%。

(9)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为234.00万元,支出决算为234.00万元,完成年初预算的100%。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%。

(11)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 25.41万元,支出决算为25.41万元,完成年初预算的100%。

(12)一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)年初预算为 13.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的100%。

(13)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为10.40万元,支出决算为10.40万元,完成年初预算的100%。

2.公共安全支出具体包括:

(1)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%。

(2)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为 38.00万元,支出决算为38.00万元,完成年初预算的100%。

3.科学技术支出具体包括:

(1)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为25.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的100%。

(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为 0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 10.27万元,支出决算为10.27万元,完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 8.29万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 1.02万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的100%。

5.节能环保支出具体包括:

(1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为51.98万元,支出决算为51.98万元,完成年初预算的100%。

(2)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为 10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为 374.33万元,支出决算为374.33万元,完成年初预算的100%。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 120.00万元,支出决算为120.00万元,完成年初预算的100%。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为33万元,支出决算为33.00万元,完成年初预算的100%。

(4)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为25.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的100%。

7.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 202.00万元,支出决算为202.00万元,完成年初预算的100%。

(2)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为21.94万元,支出决算为21.94万元,完成年初预算的100%。

(3)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为 80.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100%。

(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 459.66万元,支出决算为459.66万元,完成年初预算的100%。

(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为 42.87万元,支出决算为42.87万元,完成年初预算的100%。

(6)农林水支出(类)其他农林水支出(款)化解其他公益性乡村债务支出(项)年初预算为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的100%。

8.资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)年初预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%。

(2)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%。

9.金融支出具体包括:

(1)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%。

10.自然资源海洋气象等支出具体包括:

(1)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为 38.79万元,支出决算为38.79万元,完成年初预算的100%。

11.粮油物资储备支出具体包括:

(1)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为 5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。

12.灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为 8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.64万元,其中:

人员经费942.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费135.87万元,主要包括:办公费、印刷费、费、电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3427.65万元,本年支出3427.65万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

  1.        城乡社区支出类支出决算为1427.65万元,主要用于城乡建设支出等方面支出。
  2.          其他支出类支出决算为2000.00万元,主要用于支付综合大道提档升级,资金来源为地方政府债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.00万元,支出决算为9.00万元,完成全年预算的100.0%。较上年减少5.50万元,下降37.9%,决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。决算数较上年减少的主要原因本单位公务用车数量减少一辆。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是单位无因公出国(境)费支出决算数较上年持平的主要是单位无因公出国(境)费支出

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是单位无因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.00万元,支出决算为9.00万元,完成全年预算的100.0%;较上年减少5.50万元,下降37.9%。决算数持平全年预算数的主要原因严格按照预算数执行。决算数较上年减少的主要原因本单位公务用车数量减少一辆。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是单位无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出9.00万元,主要用于单位开支财政拨款的公务用车保有量有2辆截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位无此项支出。

外宾接待支出0.00万元,主要是本单位无此项支出。

2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.00万元,本单位无此项支出。2024年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出112.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数持平;比上年决算数减少17.54万元,下降13.5%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2108.46万元,其中:政府采购货物支出32.48万元、政府采购工程支出2075.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.59万元,占政府采购支出总额的0.2%,其中:授予小微企业合同金额3.59万元,占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,湖北阳新经济开发区管委会(汇总)共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆;单位价值 100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目3个,资金31.76万元。从评价情况来看,项目已达到要求,按时完成

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,目各项指标均已达标,但仍存在项目部分绩效目标设置不够完备,部分目标设置不够明确等问题。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。

人大代表活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.76万元,执行数为0.76万元,完成预算100%。主要产出和效益:2024年度人大代表人数21人,全年人大相关活动开展效果优良。发现的问题及原因:一是绩效目标设置不够完备;二是部分目标设置不够明确。下一步改进措施:一是更加全面设置项目绩效目标;二是对目标设置更加明确。

“配套农村公路建设”项目绩效自评综述:“配套农村公路建设”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于为更好推进“四好农村路”高质量发展,完善经济开发区农村公路建养计划,促进经济开发区经济发展,全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算100%。

“上马蹄湖湖泊保护区填占问题整改经费”项目绩效自评综述:为财政全额供给项目,该项经费主要用于为打造长江经济带生态环境持续健康发展,经济开发区组织实施区域内上马蹄湖湖泊保护区填占问题整改工作,进行水域地形改造、陆域生态修复、水系沟通等一系列整治工作,全年预算数11万元,执行数11万元,完成预算100%。

(三)绩效评价结果应用情况。

把好事前绩效关口。对今年下达预算项目开展事前绩效评价,从项目设立、项目预算编制到项目绩效做到严谨、精准、高效,充分发挥事前绩效作用,把好预算第一道关口。

抓好项目重点绩效评价。聚集覆盖面广、社会关注庋高、持续时间长的项目进行评价。以结果为导向,从“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维向“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理常态化、规范化和法治化转变。

注重绩效评价结果应用。针对预算管理评价所反馈的问题逐条明确,确保建议有回应、问题有对策、整改有成效,并将绩效评价结果转化为提高预算资金使用绩效具体行为的活动。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分     其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第五部分     附件


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