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名称 阳新县司法局2024年度部门决算公开
索引号 000014349/2025-79071 发布日期 2025-10-29 发布机构 阳新县司法局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新县司法局2024年度部门决算公开


阳新县司法局

2024年度部门决算

   

第一部分 阳新县司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县司法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县司法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县司法局概况

一、部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大部署督察工作。

2.负责起草或者组织起草有关重要地方规范性文件草案;承办全国人大常委会、国务院及所属部门,省人大常委会、省政府、市政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作,并受县政府委托提出修改意见和建议;承办各部门报送县政府的地方规范性文件草案的审查工作;承担县政府、县政府办公室规范性文件的解释、清理、编纂工作;承担县政府地方规范性文件报送备案、各镇区政府及县政府部门规范性文件的备案审查工作和廉洁性评估工作;承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作;承担县政府签署的法律文件的审查工作;承担县政府政务信息公开法制审查工作;对县政府重要民商事合同、协议进行合法性审查,为县政府政务商务活动提供法律服务;组织或参与县人大、县政府统一部署的法律、法规、规章执行情况的检查活动;组织开展政府法制宣传培训、理论研究和经验交流,开展政府法制咨询服务。

3.承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作;负责县政府行政复议和应诉案件办理工作;负责县政府行政栽决的综合协调和指导工作。

4.负责综合协调全县行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法;监督、检査法律、法规、规章和县政府规范性文件执行情况,协调县直行政执法单位在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议;对各镇区政府和县政府部门的行政执法活动实施监督、检查;承办县直行政单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。

5.担任县政府法律顾问,对全县政府法律顾问工作进行业务指导。

6.承担统筹规划全县法治社会建设的责任;负责拟订全县法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;指导依法治理和法治创建工作;推动人民参与和促进法治建设;指导全县调解工作和人民陪审员选任管理工作,组织指导全县人民监督员选任管理工作;指导全县司法所建设工作。

7.指导、管理全县社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作。

8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡法律服务资源;指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9.负责拟订全县司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施,指导、协调、监督全县司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

10.指导、监督全局系统计划财务工作。

11.负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全县司法行政系统队伍建设,落实全面从严治党主体责任;负责管理局机关和直属单位干部人事工作。

12.完成上级交办的其他事项。

13.职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实县委、县政府深化“互联网+放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求,组织推进本系统转变政府职能,创新监管方式,落实监管责任,推动全县公共法律服务实体、热线、网络三大平合融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

从单位构成看,本部门机构内设职能股室11个,其中包括:办公室、法治调研督察股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股(县政府法律顾问室)、社区矫正管理办公室、科技信息股、政治处等。

公益一类事业单位2个。分别为:阳新县司法局驻温州法律援助服务中心、阳新县法律援助中心。

公益二类事业单位1 个。阳新县公证处。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:阳新县司法局

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,216.73

一、一般公共服务支出

31

6.92

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

2,171.48

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.30

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

32.03

9

九、卫生健康支出

39

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

12

十二、农林水支出

42

6.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

23

二十三、其他支出

53

0.00

24

二十四、债务还本支出

54

0.00

25

二十五、债务付息支出

55

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

2,216.73

本年支出合计

57

2,216.73

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

2,216.73

总计

60

2,216.73

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位:阳新县司法局

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,216.73

2,216.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,171.49

2,171.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2,171.49

2,171.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

1,710.75

1,710.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

公共法律服务

132.10

132.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

298.80

298.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.02

32.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.91

18.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

18.91

18.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位:阳新县司法局

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,216.73

1,700.94

515.79

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6.92

0.00

6.92

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.92

0.00

6.92

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

6.92

0.00

6.92

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,171.49

1,673.48

498.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2,171.49

1,673.48

498.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

1,710.75

1,648.84

61.90

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

19.84

0.00

19.84

0.00

0.00

0.00

2040607

公共法律服务

132.10

0.00

132.10

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

298.80

24.64

274.16

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.02

27.16

4.86

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

4.86

0.00

4.86

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

4.86

0.00

4.86

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.91

18.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

18.91

18.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:阳新县司法局

2024年度

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,216.73

一、一般公共服务支出

33

6.92

6.92

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

2,171.48

2,171.48

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.30

0.30

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

32.03

32.03

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

6.00

6.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,216.73

本年支出合计

59

2,216.73

2,216.73

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

2,216.73

总计

64

2,216.73

2,216.73

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:阳新县司法局

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,216.73

1,700.94

515.79

201

一般公共服务支出

6.92

0.00

6.92

20132

组织事务

6.92

0.00

6.92

2013299

其他组织事务支出

6.92

0.00

6.92

204

公共安全支出

2,171.49

1,673.48

498.00

20406

司法

2,171.49

1,673.48

498.00

2040601

行政运行

1,710.75

1,648.84

61.90

2040604

基层司法业务

10.00

0.00

10.00

2040605

普法宣传

19.84

0.00

19.84

2040607

公共法律服务

132.10

0.00

132.10

2040699

其他司法支出

298.80

24.64

274.16

206

科学技术支出

0.30

0.30

0.00

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

0.00

2069901

科技奖励

0.30

0.30

0.00

208

社会保障和就业支出

32.02

27.16

4.86

20805

行政事业单位养老支出

6.25

6.25

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.25

6.25

0.00

20807

就业补助

4.86

0.00

4.86

2080704

社会保险补贴

4.86

0.00

4.86

20808

抚恤

18.91

18.91

0.00

2080801

死亡抚恤

18.91

18.91

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

213

农林水支出

6.00

0.00

6.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

6.00

0.00

6.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:阳新县司法局

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,344.80

302

商品和服务支出

176.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

306.57

30201

办公费

11.75

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

331.57

30202

印刷费

10.15

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

321.24

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

6.58

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.69

31002

办公设备购置

1.08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

111.45

30206

电费

15.31

31003

专用设备购置

5.50

30109

职业年金缴费

68.23

30207

邮电费

4.82

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

47.06

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

44.76

30209

物业管理费

7.69

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.54

30211

差旅费

6.55

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

109.38

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

8.09

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

172.98

30215

会议费

0.97

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.72

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

4.51

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

18.68

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

151.46

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

26.23

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

4.38

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

26.33

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

2.00

30229

福利费

0.46

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.43

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

21.78

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.84

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

21.70

人员经费合计

1,517.78

公用经费合计

183.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:阳新县司法局

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:阳新县司法局

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:阳新县司法局

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.95

0.00

4.43

0.00

4.43

4.51

8.95

0.00

4.43

0.00

4.43

4.51

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2216.73万元。与2023年度相比,收、支总计减少77.68万元,下降3.4%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少67.01万元、其他收入减少10.67万元。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2216.73万元,与2023年度相比,收入合计减少77.68万元,下降3.4%。其中:财政拨款收入2216.73万元,占本年收入100.0%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入0.00万元,占本年收入0.0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2216.73万元,与2023年度相比,支出合计减少77.68万元,下降3.4%。其中:基本支出1700.94万元,占本年支出76.7%;项目支出515.79万元,占本年支出23.3%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2216.73万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少67.01万元,下降2.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少67.01万元。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    2216.73万元,比2023年度决算数减少67.01万元,减少主要原因是基本支出减少170.97万元,项目支出增加103.96万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是两年均无预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是两年均无预算。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2216.73万元,占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少67.01万元,下降2.9%,主要原因是基本支出减少170.97万元,项目支出增加103.96万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2216.73万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出6.92万元,占0.31%。主要是用于行政部门一般公共服务支出。

2.公共安全支出类支出2171.49万元,占97.96%。主要是用于维护社会公共安全的机构人员和公用方面的支出。

3.科学技术支出类支出0.30万元,占0.01%。主要是用于科技对个人或单位的奖励等。

4.社会保障和就业支出类支出32.02万元,占1.44%。主要是用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费等支出。

5.农林水支出类支出6.00万元,占0.27%。主要是用于扶贫、驻村、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等工作支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1834.00万元,支出决算为2216.73万元,完成年初预算的120.9%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为6.92万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算。

2.公共安全支出具体包括:

(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为 1658.2万元,支出决算为1710.75万元,完成年初预算的103.17%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调增了预算。

(2)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为 10万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。

(3)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为 23万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的86.26%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:按收支平衡,厉行节约的原则,压缩了本年度预算支出。

(4)公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为 10万元,支出决算为132.10万元,完成年初预算的1321%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调增了公共法律服务预算。

(5)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为 132.8万元,支出决算为298.80万元,完成年初预算的225%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调增了公共法律服务预算。

3.科学技术支出具体包括:

(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为 0万元,支出决算为0.30万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算。

4.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为6.25万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算。

(2)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为 0万元,支出决算为4.86万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0万元,支出决算为18.91万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为2.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算。

5.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为6.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.94万元,其中:

人员经费1517.78万元,主要包括:基本工资306.57万元、津贴补贴331.57万元、奖金321.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.45万元、职业年金缴费68.23万元、职工基本医疗保险缴费47.06万元、公务员医疗补助缴费44.76万元、其他社会保障缴费4.54万元、住房公积金109.38万元、抚恤金18.68万元、生活补助151.46万元、奖励金2万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。

公用经费183.16万元,主要包括:办公费11.75万元、印刷费10.15万元、水费0.69万元、电费15.31万元、邮电费4.82万元、物业管理费7.69万元、差旅费6.55万元、维修(护)费8.09万元、会议费0.97万元、培训费0.72万元、公务接待费4.51万元、劳务费26.23万元、委托业务费4.38万元、工会经费26.33万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费4.43万元、其他交通费用21.78万元、其他商品和服务支出21.7万元、办公设备购置1.08万元、专用设备购置5.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.95万元,支出决算为8.95万元,完成全年预算的100.0%。较上年减少0.27万元,下降2.9%,决算数持平全年预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因:预算时压缩了支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:年初无预算。决算数较上年持平的主要原因两年决算为零。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.43万元,支出决算为4.43万元,完成全年预算的100.0%;较上年减少0.06万元,下降1.3%。决算数持平全年预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因:预算时压缩了支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.43万元,主要用于修理及油费。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为4.51万元,支出决算为4.51万元,完成全年预算的100.0%,较上年减少0.21万元,下降4.4%。决算数持平全年预算数的主要原因:严格按预算执行。其中:

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出4.51万元,接待对象主要是上级和基层联系工作人员,主要是开展司法相关上下级联系工作。2024年共接待国内来访团组80个,720人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出183.16万元,比年初预算数减少24.88万元,下降12.0%;比上年决算数减少99.89万元,下降35.3%。主要原因是:劳务费减少97.85万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额80.17万元,其中:政府采购货物支出46.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.93万元。授予中小企业合同金额80.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额80.17万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,阳新县司法局共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,他用车主要是司法服务;单位价值 100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金248.8万元,占一般公共预算项目支出总额的48.24%。从评价情况来看,本单位严格按照规定,通过对项目专项经费的监督管理,做到专款专用,保障司法局正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求,对项目资金投入使用进行监督管理。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,部门整体支出绩效与部门目标和职责相符、与“三定方案”相适应;部门的中长期规划目标和年度工作目标基本明确合理绩效目标基本合理,项目和资金的实施、管理基本规范有序,产出较好,效益良好,服务对象基本满意。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2024年度办案经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为73万元,执行数为61.9万元,完成预算84.79%。主要产出和效益:一是数量指标法律援助案件1642件,调解纠纷案件3109件,社区矫正监管对象562人;二是质量指标法律援助合格案件补贴率100%,调解纠纷案件成功率98.04%,社区矫正对象监管率100%;三是时效指标资金使用时间在2024年12月31日前;四是社会效益指标政府、群众经济纠纷成本减少。发现的问题及原因:执行数偏低,原因为经费压减。下一步改进措施:提高执行率。

2024年度法律援助经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标律师值班248天;二是质量指标律师值班率100%,案件受理及时率100%;三是时效指标资金使用时间在2024年12月31日前;四是社会效益指标特殊人群及弱势群体经济损失减少。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2024年度驻温州法律援助中心经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标外驻工作站点1个;二是质量指标驻外工作站点好评率100%;三是时效指标资金使用时间在2024年12月31日前;四是社会效益指标特殊人群及弱势群体经济损失减少。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2024年度人民调解经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标调解纠纷案件3109件;二是质量指标调解纠纷案件成功率98.04%,补贴发放率100%;三是时效指标资金使用时间在2024年12月31日前;四是社会效益指标政府、群众经济纠纷成本减少。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2024年度社区矫正经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为35.87万元,完成预算89.68%。主要产出和效益:一是数量指标社区矫正监管对象562人;二是质量指标社区矫正对象监管率100%;三是时效指标资金使用时间在2024年12月31日前;四是社会效益指标社区矫正人员重新犯罪造成经济损失减少。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2024年度公益岗补贴费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为42.8万元,执行数为42.8万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标公益岗8人,政府雇员5人;二是质量指标补贴发放率100%,政府雇员工资发放率100%;三是时效指标资金使用时间在2024年12月31日前;四是社会效益指标提高贫困户收入。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2024年度普法经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为23万元,执行数为19.84万元,完成预算86.26%。主要产出和效益:一是数量指标普法考试2次,法治宣传活动840次;二是质量指标考试合格率100%;三是时效指标资金使用时间在2024年12月31日前;四是社会效益指标法治政府建设、法治宣传力度提高。发现的问题及原因:执行数偏低,原因为经费压减。下一步改进措施:提高执行率。

2024年度刑满释放人员生活过渡安置费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标刑满释放安置帮教人数1320人;二是质量指标生活补贴发放率100%;三是时效指标资金使用时间在2024年12月31日前;四是社会效益指标体现政府人文关怀,保障刑满释放人员过渡生活。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三)绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效评审专家组意见,对项目绩效指标进行修改和完善,进一步完善预算指标体系。充分总结往年绩效指标运用情况,广泛征求意见建议。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

一是绩效评价结果与预算安排紧密结合,将依据本年度预算绩效目标的完成情况,系统梳理和分析各项预算支出的实际成效,并将评价结果作为编制2025年度经费预算的核心依据,优化资源配置,确保资金使用更加合理和高效。

二是强化预算刚性约束,按照批复的部门预算和单位年度工作计划,坚持“先有预算、后有支出,无预算不支出”的原则,严格执行预算。确保项目资金按时高效使用,发挥应有作用,达到预期目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2024年本单位共有五项专项转移支付支出:公共法律服务转移支付资金、司法预备费、中央转移支付法律援助经费、办案经费支出、转移支付装备款。

公共法律服务转移支付资金113.28万元,主要用于公共法律服务体系建设;司法预备费20万元,主要用于应急、办案支出;中央转移支付法律援助经费83.57万元,主要用于法律援助案件补贴等;办案经费支出6.5万元,主要用于基层司法业务;转移支付装备款44.24万元,主要用于购买装备。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映行政部门一般公共服务其他组织事务支出。

2.公共安全支出(类)司法(款) 行政运行(项)。反映维护社会公共安全的机构人员和公用方面的支出。

3.公共安全支出(类)司法(款) 基层司法业务(项)。反映基层维护社会公共安全的机构人员和公用方面的支出。

4.公共安全支出(类)司法(款) 普法宣传(项)。反映维护社会公共安全进行普法宣传方面的支出。

5.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。反映维护社会公共安全在法律社会服务方面的支出。

6.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)反映维护社会公共安全方面的其他杂项支出。

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)反映科技对个人或单位的奖励等。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位职业年金缴费支出等。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)主要包括:其他社会各类保险支出补贴等。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映在职工死亡方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)主要包括:其他社会各类保险支出补贴等。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)反映乡村振兴扶贫、驻村等工作支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度阳新县司法局整体绩效评价自评表

2024年度阳新县司法局部门整体绩效自评表

单位名称:阳新县司法局                       填报日期:2025年3月5日

单位名称

阳新县司法局

基本支出总额

1700.94万元

项目支出总额

515.79万元

年度目标:

1、法律援助合格案件完成800个以上;2、社区矫正监管人数200人以上;3、调解民间纠纷案件2500件以上;4、安置帮教500人以上;5、开展普法宣传活动年均30场次以上

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标分类

年初目标值(A)

实际完成值(B)

运行

成本

公用经费控制

公用经费控制率

绩效基本型

≤100%

100%

在职人员控制

在职人员控制率

绩效基本型

≤100%

93.59%

项目支出成本控制

会议费控制率

绩效基本型

≤100%

36.97%

“三公经费”变动率

绩效基本型

≤0%

-1.35%

……

管理效率

战略管理

中长期规划相符性

绩效基本型

与政府战略匹配、与部门职能相符

与政府战略匹配、与部门职能相符

工作计划健全性

绩效基本型

工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符

工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符

预算编制

预算编制科学性

绩效基本型

基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分

基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分

预算编制合理性

绩效基本型

重点项目预算有保障,项目之间不存在交叉重复

重点项目预算有保障,项目之间不存在交叉重复

立项规范性

绩效基本型

设立依据充分,按规定程序设立

设立依据充分,按规定程序设立

预算调整率

绩效基本型

0

20.87%

预算执行

预算执行率

绩效基本型

≥90%

97.98%

结转结余率

绩效基本型

0

0

政府采购执行率

绩效基本型

≥80%

94.06%

非税收入预算完成率

绩效基本型

绩效管理

事前绩效评估完成率

绩效基本型

绩效目标合理性

绩效基本型

设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划

设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划

绩效监控开展率

绩效基本型

100%

100%

绩效评价覆盖率

绩效基本型

100%

100%

评价结果应用率

绩效基本型

100%

100%

资产管理

资产管理制度健全性

绩效基本型

制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度

制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度

资产管理规范性

绩效基本型

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范

财务管理

财务管理制度健全性

绩效基本型

财务管理制度合法、合规、完整

财务管理制度合法、合规、完整

会计核算规范性

绩效基本型

符合资金管理规定,资料真实、准确、完整

符合资金管理规定,资料真实、准确、完整

资金使用合规性

绩效基本型

符合国家规定,手续齐全

符合国家规定,手续齐全

履职

效能

核心业务产出1

法律援助合格案件数

绩效基本型

≥800

1642

核心业务产出2

调解纠纷案件个数

绩效基本型

≥2500

3109

核心业务产出3

社区矫正监管对象

绩效基本型

≥200

562

核心业务产出4

安置帮教人数

绩效基本型

≥500

1320

核心业务产出5

普法宣传场次

绩效基本型

30

840

社会

效应

经济效益

特殊人群及弱势群体经济损失减少

绩效基本型

效果显著

效果显著

社会效益

增加司法公信力

绩效基本型

效果明显

效果明显

社区矫正对象集体教育优质课件数

绩效创新型

1件

3件

生态效益

……

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

绩效基本型

服务型政府建设

服务型政府建设

行政管理体制改革成效

绩效基本型

机构、职能、权力、责任、程序法定化

机构、职能、权力、责任、程序法定化

人才支撑

业务学习与培训完成率

绩效基本型

100%

100%

干部队伍体系建设规划情况

绩效基本型

人才储备规划符合单位发展需求

人才储备规划符合单位发展需求

高学历、高层次人才储备率

绩效基本型

1%

4.11%

科技支撑

信息化建设情况

绩效基本型

充分利用信息化手段提升工作效率

充分利用信息化手段提升工作效率

技术信息设施设备更新次数

绩效创新型

1次

1次

满意度

服务对象满意度

援助对象满意度

绩效基本型

≥95%

98%

联系部门满意度

联系部门满意度

绩效基本型

≥95%

98%

偏差大或

目标未完成原因分析

有偏差的指标:预算调整率为20.87%,主要原因是人员经费追加了24年人员调资和23年年度绩效考核奖金。

改进措施及结果应用方案

通过强化培训学习,提升绩效目标制定的整体水平。对预算绩效目标予以优化,让绩效目标更契合本单位的实际情况,从而使部门预算编制更为科学合理,真正提高财政资金的配置与使用效益。










二、2024年度项目绩效评价自评表

项目支出绩效自评表

    2024年度)

项目名称

办案经费支出

主管部门

实施单位

项目属性

持续性项目þ

新增项目□

项目分类

常年性项目þ

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

73

61.9

84.79%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强社会主义法治文化建设,保障司法行政正常运行。

法律援助合格案件补贴率100%; 调解民间纠纷案件3109起,调解成功率达98.04%;社区矫正对象监管率100%

绩效指标(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

73

61.9

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:法律援助案件数量

≥ 800 件

1642

指标2:调解纠纷案件个数

≥2500件

3109

指标3:社区矫正监管对象

≥200人

562

质量指标

指标1:法律援助合格案件补贴率

100%

100%

指标2:调解纠纷案件成功率

≥95%

98.04%

指标3:社区矫正对象监管率

100%

100%

时效指标

指标1:资金使用时间

2024/12/31前

2024/12/31

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:政府、群众经济纠纷成本减少

效果显著

效果显著

指标2:减少社区矫正人员重新犯罪造成经济损失

效果显著

效果显著

……

社会效益指标

指标1:司法成本降低,发挥了第一道防线作用

有力保证

有力保证

指标2:公民合法权益得以保障,实现法治平等

保障

保障

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥95%

96%

指标2:

……

项目支出绩效自评表

    2024年度)

项目名称

法律援助经费支出

主管部门

实施单位

项目属性

持续性项目þ

新增项目□

项目分类

常年性项目þ

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

10

10

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障全县法律援助工作正常开展,法律援助结案数≥800,依据上级规定对提供法律援助的值班律师按规定发放值班补助。

全年办理法律援助案件1642件,律师值班248天,补贴发放到位。

绩效指标(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

10

10

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:律师值班天数

≥200

248

指标2:

指标3:

质量指标

指标1:律师值班率

100%

100%

指标2:案件受理及时率

100%

100%

指标3:

时效指标

指标1:资金使用时间

2024/12/31前

2024/12/31

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:特殊人群及弱势群体经济损失减少

效果显著

效果显著

指标2:

……

社会效益指标

指标1:公民合法权益得以保障,实现法治平等

保障

保障

指标2:发展社会公益事业

效果显著

效果显著

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:援助对象满意度

≥95%

98%

指标2:

……

项目支出绩效自评表

    2024年度)

项目名称

驻温州法律援助中心经费支出

主管部门

实施单位

项目属性

持续性项目þ

新增项目□

项目分类

常年性项目þ

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

5

5

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

服务阳新外出温州打工人员,确保外出打工人员中的特殊人群的合法权益,为其提供无偿的法律援助服务

保障阳新外出温州打工人员合法权益,群众满意度高,资金使用到位。

绩效指标(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

5

5

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:外驻工作站点

1

1

指标2:

……

质量指标

指标1:驻外工作站点好评率

100%

100%

指标2:

指标3:

时效指标

指标1:资金使用时间

2024/12/31前

2024/12/31

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:

指标2:

……

社会效益指标

指标1:公民合法权益得以保障,实现法制平等

保障

保障

指标2:发展社会公益事业

效果显著

效果显著

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:援助对象满意度

≥95%

98%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

    2024年度)

项目名称

人民调解经费支出

主管部门

实施单位

项目属性

持续性项目þ

新增项目□

项目分类

常年性项目þ

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

10

10

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障我县人民调解工作顺利开展,确保纠纷调解合格率达到95%及以上, 调解民间纠纷案件≥2500起。

全年共调解3109件案件,调解成功3048件,调解成功率达98.04%

绩效指标(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

10

10

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:调解纠纷案件个数

≥2500起

3109

指标2:

指标3:

质量指标

指标1:调解纠纷案件成功率

≥95%

98.04%

指标2:补贴发放率

100%

100%

指标3:

时效指标

指标1:资金使用时间

2024/12/31前

2024/12/31

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:政府、群众经济纠纷成本减少

效果显著

效果显著

指标2:

……

社会效益指标

指标1:司法成本降低,发挥了第一道防线作用

有力保证

有力保证

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥95%

98%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

    2024年度)

项目名称

社区矫正经费支出

主管部门

实施单位

项目属性

持续性项目þ

新增项目□

项目分类

常年性项目þ

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

40

35.87

89.68%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对我县社区矫正人员进行监督管理、风险评估、突发事件的处理,组织集中学习、心理矫正、社区服务等。

全年累计接收社区矫正对象486人,解除矫正对象305人,12月底在册562人,监管率100%。

绩效指标(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

40

35.87

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:社区矫正监管对象

≥200人

562

指标2:

指标3:

质量指标

指标1:社区矫正对象监管率

100%

100%

指标2:

指标3:

时效指标

指标1:资金使用时间

2024/12/31前

2024/12/31

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:社区矫正人员重新犯罪造成经济损失减少

效果显著

效果显著

指标2:

……

社会效益指标

指标1:充分发挥刑法执行职能,保证社会安全稳定

有力保证

有力保证

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥95%

97%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

    2024年度)

项目名称

公益岗补贴经费支出

主管部门

实施单位

项目属性

持续性项目þ

新增项目□

项目分类

常年性项目þ

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

42.8

42.8

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

解决贫困户就业困难,巩固稳定脱贫任务;保障补充人员工资

对8个公益性岗位、5个购买服务人员按政府规定发放补贴。

绩效指标(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

42.8

42.8

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:公益岗位人数

8人

8人

指标2:购买服务人员

5人

5人

指标3:

质量指标

指标1:补贴发放率

100%

100%

指标2:购买服务人员工资发放率

100%

100%

指标3:

时效指标

指标1:资金使用时间

2024/12/31前

2024/12/31

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:提高贫困户收入

6000元/户

6000元/户

指标2:

……

社会效益指标

指标1:助力扶贫成果,促进社会和谐发展

促进

促进

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:援助对象满意度

≥95%

99%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

    2024年度)

项目名称

普法经费支出

主管部门

实施单位

项目属性

持续性项目þ

新增项目□

项目分类

常年性项目þ

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

23

19.84

86.26%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面推进新形势下的普法依法治理工作,努力形成依法治县新格局。

加强社会主义法治文化建设,创建基层法治示范点,全民普法、全民守法。

绩效指标(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

23

19.84

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:普法考试次数

2

2

指标2:法制宣传活动次数

≥30

840

指标3:

质量指标

指标1:普法考试合格率

≥96%

100%

指标2:

指标3:

时效指标

指标1:资金使用时间

2024/12/31前

2024/12/31

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:

指标2:

……

社会效益指标

指标1:法治政府建设,法治宣传力度

提高

提高

指标2:群众法律意识

提高

提高

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:群众对普法工作满意度

≥95%

98%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

    2024年度)

项目名称

刑释人员生活过渡安置费

主管部门

实施单位

项目属性

持续性项目þ

新增项目□

项目分类

常年性项目þ

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

45

45

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

体现政府人文关怀,促进社会安全稳定,构建和和谐社会

对我县刑满释放人员及时发过渡性生活安置补贴

绩效指标(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

45

45

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:刑满释放安置帮教人数

≥ 500

1320

指标2:安置补贴发放月数

3

3

指标3:

质量指标

指标1:生活补贴发放率

100%

100%

指标2:

指标3:

时效指标

指标1:资金使用时间

2024/12/31前

2024/12/31

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:

指标2:

……

社会效益指标

指标1:社会稳定、构建法治社会

促进

促进

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥95%

96%

指标2:

……








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