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名称 阳新县市场监督管理局2024年度部门决算公开
索引号 000014349/2025-79103 发布日期 2025-10-29 发布机构 阳新县市场监督管理局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新县市场监督管理局2024年度部门决算公开

附件2

阳新县市场监督管理局2024年度部门决算

   

第一部分阳新县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县市场监督管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规,组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,落实药品流通使用环节监管。拟订并组织实施有关计划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作和监督管理工作。

3、负责市场主体信息公示和共享机制建设。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

4、负责组织实施市场监管综合行政执法工作。贯彻落实省、市、县关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神,推进全县市场监管综合行政执法改革工作。

5、负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。

6、负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督挂你拍卖行为、负责依法查处合同欺诈等违法行为。

7、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,落实缺陷产品召回相关工作,监督管理产品防伪工作。

8、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维制品质量监督工作。负责工业产品生产许可证后监管工作。监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定。依法查处产品质量安全违法行为。

9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。会同有关部门组织对一般特种设备事故的调查工作。

10、负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全相关政策。推进食品安全应急体系建设,组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。

11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。

12、负责药品安全监督管理。监督实施药品标准及分类管理制度,监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测和报送工作。

13、负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械标准及分类管理制度,监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测和报送工作。依权限或根据省药品监督管理局委托,组织、知道医疗器械生产、经营环节的许可、备案、检查以及医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。

14、负责化妆品安全监督管理。监督实施化妆品标准及分类管理制度,实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测和报送工作。依权限或根据省药品监督管理局委托,组织、指导化妆品生产环节的许可、备案、检查以及化妆品生产、经营环节违法行为的查处。

15、负责统一管理权限计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范监督商品量和市场计量行为。组织落实计量检定规程和计量技术规范。指导用能单位依法自主开展能源计量工作。

16、负责统一管理全县标准化工作。依法协调、指导和监督阳新地方标准、团体标准、企业标准的制订和修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展,推进建立支撑高质量发展的标准体系。

17、负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

18、负责统一监督管理全县认证认可工作。监督和规范认证市场,监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动监督管理全县检验检测机构和实验室的认可工作。

19、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志。知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、政策制度。

20、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

21、按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作指导、协调和监督职责。

22、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,阳新县市场监督管理局部门决算由实行独立核算的阳新县市场监督管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入阳新县市场监督管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.阳新县市场监督管理局(本级)

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门:阳新县市场监督管理局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,188.39

一、一般公共服务支出

31

6,604.95

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

11.58

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

428.11

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

113.75

9

九、卫生健康支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

30.00

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

7,188.39

本年支出合计

57

7,188.39

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

7,188.39

总计

60

7,188.39

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表

部门:阳新县市场监督管理局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,188.39

7,188.39

2013299

其他组织事务支出

7.00

7.00

2013801

行政运行

5,724.24

5,724.24

2013804

市场主体管理

106.98

106.98

2013805

市场秩序执法

90.00

90.00

2013808

信息化建设

19.84

19.84

2013810

质量基础

40.00

40.00

2013812

药品事务

30.00

30.00

2013815

质量安全监管

40.00

40.00

2013816

食品安全监管

200.10

200.10

2013899

其他市场监督管理事务

346.79

346.79

2050303

技校教育

11.58

11.58

2060502

技术创新服务体系

89.81

89.81

2069901

科技奖励

338.30

338.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.53

73.53

2080704

社会保险补贴

4.86

4.86

2080801

死亡抚恤

26.96

26.96

2089999

其他社会保障和就业支出

8.40

8.40

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

30.00

30.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门:阳新县市场监督管理局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,188.39

6,649.89

538.50

2013299

其他组织事务支出

7.00

7.00

2013801

行政运行

5,724.24

5,724.24

2013804

市场主体管理

106.98

106.98

2013805

市场秩序执法

90.00

90.00

2013808

信息化建设

19.84

19.84

2013810

质量基础

40.00

40.00

2013812

药品事务

30.00

30.00

2013815

质量安全监管

40.00

40.00

2013816

食品安全监管

200.10

200.10

2013899

其他市场监督管理事务

346.79

346.79

2050303

技校教育

11.58

11.58

2060502

技术创新服务体系

89.81

89.81

2069901

科技奖励

338.30

338.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.53

73.53

2080704

社会保险补贴

4.86

4.86

2080801

死亡抚恤

26.96

26.96

2089999

其他社会保障和就业支出

8.40

8.40

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

30.00

30.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门:阳新县市场监督管理局

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,188.39

一、一般公共服务支出

33

6,604.95

6,604.95

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

11.58

11.58

6

六、科学技术支出

38

428.11

428.11

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

113.75

113.75

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

30.00

30.00

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

7,188.39

本年支出合计

59

7,188.39

7,188.39

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

7,188.39

总计

64

7,188.39

7,188.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:阳新县市场监督管理局

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,188.39

6,649.89

538.50

2013299

其他组织事务支出

7.00

7.00

2013801

行政运行

5,724.24

5,724.24

2013804

市场主体管理

106.98

106.98

2013805

市场秩序执法

90.00

90.00

2013808

信息化建设

19.84

19.84

2013810

质量基础

40.00

40.00

2013812

药品事务

30.00

30.00

2013815

质量安全监管

40.00

40.00

2013816

食品安全监管

200.10

200.10

2013899

其他市场监督管理事务

346.79

346.79

2050303

技校教育

11.58

11.58

2060502

技术创新服务体系

89.81

89.81

2069901

科技奖励

338.30

338.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.53

73.53

2080704

社会保险补贴

4.86

4.86

2080801

死亡抚恤

26.96

26.96

2089999

其他社会保障和就业支出

8.40

8.40

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

30.00

30.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:阳新县市场监督管理局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,855.35

302

商品和服务支出

1,637.02

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

1,354.43

30201

办公费

543.66

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

550.11

30202

印刷费

15.00

30702

国外债务付息

30103

奖金

1,267.96

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

260.01

30205

水费

6.00

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

502.10

30206

电费

21.00

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

214.29

30207

邮电费

15.00

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

170.90

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

106.22

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

40.00

30211

差旅费

47.00

31008

物资储备

30113

住房公积金

388.08

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

48.66

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

1.26

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

157.51

30215

会议费

2.50

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

6.90

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

16.90

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

26.96

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

50.35

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

194.04

399

其他支出

30307

医疗费补助

37.04

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

53.57

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

0.30

30229

福利费

31.09

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

103.50

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

114.67

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

42.86

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

417.53

人员经费合计

5,012.87

公用经费合计

1,637.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:阳新县市场监督管理局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:阳新县市场监督管理局

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:阳新县市场监督管理局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

120.40

103.50

103.50

16.90

120.40

103.50

103.50

16.90

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7188.39万元。与2023年度相比,收、支总计减少583.69万元,下降8.12%,主要原因是单位退休人员增加,总体在职人数减少,导致人员工资费用及公用费用减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7188.39 万元,与2023年度相比,收入合计减少583.69万元,下降 8.12%。其中:财政拨款收入 7188.39 万元,占本年收入 100 %;上级补助收入0 万元,占本年收入 0 %;事业收入0 万元,占本年收入 0%;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0 %

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7188.39万元,与2023年度相比,支出合计减少 583.69万元,下降 8.12%。其中:基本支出6649.89万元,占本年支出92.5%;项目支出538.5 万元,占本年支出7.5%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0 %;对附属单位补助支出 0   万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7188.39万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少553.69万元,下降 7.7%。主要原因是单位退休人员增加,总体在职人数减少,导致人员工资费用及公用费用减少。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入7188.39万元,比2023年度决算数减少553.69万元。减少主要原因是单位退休人员增加,总体在职人数减少,导致人员工资费用及公用费用减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比2023年度决算数减少30万元。减少主要原因是2023年有楚天视讯人员安置经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出   7188.39   万元,占本年支出合计的   100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 553.69万元。下降7.7%。主要原因是单位退休人员增加,总体在职人数减少,导致人员工资费用及公用费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出   7188.39   万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出6604.95万元,占91.88%。主要是用于保障本单位正常运行、开展日常工作的基本支出,包括人员工资福利支出、商品服务支出等。

2.教育支出(类)11.58万元,占0.16%。主要是用于支付原技校调入市场监管局人员工资福利。

3. 科学技术支出(类) 428.11万元,占5.96 %。主要是用于支持企业成长奖励经费。

4.社会保障和就业支出(类)113.75万元,占1.58%。主要是用于社会保险、公益性岗位及死亡抚恤金。

5.农林水支出(类)30万元,占0.42%。主要是用于乡村振兴驻村人员支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5770万元,支出决算为7188.39万元,完成年初预算的125%。其中:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的 0   %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加预算,2024年小个专建设资金。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为4980万元,支出决算为 5724.24万元,完成年初预算的 115%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加调整基本工资及增人增资预算。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为 107万元,支出决算为 106.98万元,完成年初预算的 99.9%,支出决算数大小于年初预算数。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为 110万元,支出决算为 90万元,完成年初预算的 81.82%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:有市场执法相关费用在审批当中。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 20万元,支出决算为19.84 万元,完成年初预算的 99.2%,支出决算数小于年初预算数。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为 20万元,支出决算为40 万元,完成年初预算的 200%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级质量基础补助资金。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 30万元,完成年初预算的150 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加预算药品事务经费。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为20 万元,支出决算为40 万元,完成年初预算的 200%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级质量安全监管补助资金。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为 180万元,支出决算为200.1 万元,完成年初预算的 111%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加预算食品安全监管费用。

10.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为160 万元,支出决算为346.79 万元,完成年初预算的 216.74%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加预算,打传专项工作经费、屠宰场经费等。

11.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 0万元,支出决算为11.58 万元,完成年初预算的0 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:原技校人员调入,工资预算转移。

12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为 0万元,支出决算为89.81 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加预算,县新开办企业送印章经费。

13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 338.3万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加预算,县知识产权发展资金。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 73.53万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:阳新县机关事业单位职业年金个人账户计息。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 4.86万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加预算就业补助资金,公岗人员社会保险补贴。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0 万元,支出决算为26.96 万元,完成年初预算的0 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加预算死亡抚恤金。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 8.4万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数)的主要原因:退休人员独生子女一次性补贴。

18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为30 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加预算,乡村振兴驻村工作队人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6649.89万元,其中:

人员经费5012.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1637.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元,本年收入0万元,本年支出   0 万元,年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为120.4 万元,支出决算为 120.4万元,完成全年预算的 100%。较上年增加0万元,增长0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元,支出决算为    万元,完成全年预算的0%。较上年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行费全年预算为 103.5万元,支出决算为103.5万元,完成全年预算的100   %;较上年增加0万元,增长 0%。其中:

(1)公务用车购置费支出0 万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出103.5万元,主要用于公务用车运行和维护。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3.公务接待费全年预算为16.9万元,支出决算为16.9万元,完成全年预算的100%,较上年增加0万元,增长0 %。

国内公务接待支出16.9万元,接待对象主要是上级及业务往来相关部门单位,,主要是开展检查指导、调研工作工作。2024年共接待国内来访团组300个,人次1500(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出1,637.02万元,比年初预算数增加33.35万元,增长2.04%。主要原因是:办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额70.66万元,其中:政府采购货物支出11.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.27万元。授予中小企业合同金额70.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额70.66万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆24辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车4 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金736.2万元,占一般公共预算项目支出总额的93.19%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2024年度食品快检车运行项目自评综述:项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是快速检测车2024年保险、燃油等运行维护费以及快检车试剂采购费用;二是快检车主要用于对全县各大型会议、大型活动,展开快速检测,并按照市局文件指示精神在全县开展快检专项活动等,全年食品快速检测8000批次。发现的问题及原因:一是在任务推进、数据上传上还要加大和公检中心沟通,以确保抽检任务顺利完成;二是股室有关抽检、快速检测的业务知识仍然薄弱。下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性,加强会计监督,提高资金使用效益。;二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学得财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2024年质量安全监管经费自评综述:项目全年预算数为20万元,质量安全监管经费非税部分20万元,执行数为20万元,质量安全监管经费非税部分20万元,完成预算100%。主要产出和效益:一保障全县产品质量安全监管,确保全年质量安全专项整治活动5次,特种设备安全专项检查整治活动3次;二是先后为30余家企业开展质量诊断,帮助企业量身定制提升方案;向12家企业提供质量品牌集成服务;在鞋产业链、危化品产业、水泥产业、食品相关产业开展了质量标准体系对标服务;三是组织县级监督抽查共计300余批次,涉及成品油、液化石油气、食品相关产品、建筑板材、化肥、儿童用品、消防产品、烟花爆竹等二十余类产品;按照省局工作部署——落实湖北省2024年十大民生项目,组织开展成品油专项监督抽查43批次;四是与相关职能单位开展联合检查20余次,摸清阳新县电动自行车及其电池和充电器经营者底数,初步建立监管台账,全县119家电动自行车经营户监管信息录入湖北省产品质量监管系统,运用“鄂品通”落实质量安全主体责任。对车行销售不符合国家标准电动车行为的问题立案查处22起,结案9起,共处罚没款10.9万元。对电动自行车相关产品开展了县级产品质量监督抽查,已抽查8批次。签订落实主体责任承诺书(或质量安全承诺书)125份,张贴《致全具电动自行车及其相关产品生产,销售和维修单位告知书》300余份,发放电动自行车及相关产品整治宣传资料500余份,开展行政约谈6次,约谈销售、维修或平台单位30家等,本级开展监管人员培训1次(40人参加),企业培训8次(70人参加)等。期间排市市场监管所查获一处电动自行车蓬可疑加工点并取缔,没收车篷310套及若干配套零部件。全面加强了市场监管领域电动自行车安全监管,维护了人民群众生命财产安全;五是年初督促17家许可证企业完成2023年度工业产品生产许可证获证企业自查报告。在日常监督检查基础上,对获证企业开展了2024年度工业产品生产许可获证企业“双随机、一公开”监督检查,督促获证企业落实主体责任,守住了产品质量安全底线。发现的问题及原因:一是存在项目分项预算执行不够规范;二是部分项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施:一是加强预算执行;二是做好前期准备。

2024年度市场主体管理经费项目自评综述:项目全年预算数为107万元,执行数为107万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是全年共发展经营主体10778户,其中企业2559户、个体8219户,同比增长5.2%。持续加强“个转企”研究,推进个体工商户转型升级为企业,从税收、社保、奖励政策等方面给予扶持,帮助个体工商户“提档升级”、做大做强,提升可持续经营能力,不断提升市场主体质量。 今年“个转企”101户。 累计办理“个转企”1321户;二是2024年第三届“个体工商户服务月”活动于9月19日启动,县市场监督局会同县扶持个体工商户发展联席会议15家成员单位,以及兴国镇、城东新区、经济开发区50余户个体工商户代表,启动阳新县全国第三届“个体工商户服务月”暨金融政策宣导活动。今年全县新增个体户8129户,同比增长96.5%。已为符合经营满一年的“个转企”经营户申报“个转企”奖励资金278万元。据不完成统计,活动当天,咨询贷款个体户达15家,贷款意向金额达260万元;三是推动实现开办企业 “一网通办”平台“一次身份认证、结果部门互认”。进一步便利企业开立银行账户,推行“预约即开户”,企业银行账户信息经企业授权同意后共享其他部门使用。推行开办企业“首席服务员”制度,跨部门“一人受理、首办负责、全程服务”。采取“轮值制”“分型服务”等方式,实现开办企业6个事项(设立登记、印章刻制、税票申领、社保登记、单位公积金缴存登记、银行预约开户)实行一表申请、一网通办,6个事项在0.5个工作日办结,零费用。今年已向3012余户企业免费送了5枚印章,为企业减少开办成本81.32万元。发现的问题及原因:一是项目分项预算执行不够规范;二是部分项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施:下一步改进措施:一是加强预算执行;二是做好前期准备。

2024年药械化事务费自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展2024年度药品经营和使用环节“清流”系列专项检查,医疗器械质量安全专项整治,药品经营和使用专项检查工作,药品、医疗器械和化妆品流通环节监督检查计划,非法渠道购进药品专项检查,医疗美容行业专项检查;共办结一般程序案件95个;二对县疾病预防控制中心和30个疫苗接种点全覆盖监管,确保疫苗储存、运输质量安全;完成53个批次的抽检工作(分别是药品41个、中药饮片5个、化妆品7个);按时间节点报送国家药监局网站和省药监局网站的月统计报表和季度统计报表;督促各单位使用移动监管平台进行监管工作;录入日常监管信息1160次,疫苗监管信息86次;发放许可证48个,其中药品24个,器械24个,发放器械备案12个。发现的问题及原因:一是项目分项预算执行不够规范;二是部分项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施:下一步改进措施:一是加强预算执行;二是做好前期准备。

2024年信息化建设经费自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是2024年全系统未出现大量的硬件设备的丢失、损坏;未出现大面积的断路、自燃等情况。同时硬件的售后跟踪保障高效快捷。保障了全系统的硬件设备正常运行,确保了全系统的工作正常开展;二是2024年全系统的软件升级更新的频率相对来说较高,但由于前期工作和预案做得比较好,没有出现系统性的技术故障导致影响工作;三是2024年局机关的政务工作良性开展,政务服务构建和推广,内网的OA平台的健康运行,视频会议系统的畅通,各类会议系统的有效运作,会议室音响设备购置安装等等。有力地保障政务工作的良性运行。发现的问题及原因:一是项目分项预算执行不够规范;二是部分项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施:下一步改进措施:一是加强预算执行;二是做好前期准备。

2024年度食品安全监管项目自评综述:项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是落实食品安全“两个责任”,全县4165家食品生产经营主体,按照ABCD四个等级分层分级纳入包保,1077名县、镇、村级领导干部按照“三单一书”要求,持续深入推动属地管理、企业主体“两个责任”落实。各级包保干部督导完成率100%、督导发现问题发现率6.89%,督导发现问题整改率100%、《食品安全责任与任务承诺书》上传率100%;二是全县食品生产企业97家,其中查无下落6家,停业23家,在产74家,其中粮食制品19家、茶叶12家、饮料11家,食用油9家、肉制品8家等,今年新增3家,帮扶5家正在建设;食品加工小作坊139家,主要从事米粉、面条、物理压榨食用油和蒸馏式白酒生产;三是为有序开展食品生产监管工作,制定了《2024 年阳新县食品生产监督检查计划》,在“智慧化监管”平台发起了2024年度食品生产企业和食品加工小作坊监督检查任务。目前,生产企业检查了59户次,小作坊检查了70户次。开展食品生产“双随机、一公开”检查31户;四是食品生产企业使用食品添加剂情况摸排。全县涉及食品添加剂厂共有12家,通过查阅企业资料、现场询问、抽样检测等方式,我们详细了解了企业使用食品添加剂的品种、使用情况及执行标准,对于使用不规范或存在安全隐患的食品添加剂,我们及时进行了处理,并要求企业加强自查自纠,确保食品添加剂的合理使用。同时,我们还建立了食品添加剂使用档案,为后续的监管工作提供了有力的数据支持;五是组织了一支由阳新县市场监督管理局、综合执法大队等多部门联合的执法队伍,对城乡结合部、农村偏远地区等隐蔽角落进行了地毯式的排查,检查小作坊65家,主要涉及散装酒、米粉、面条、食用油等食品的生产。责令生产条件和卫生环境不达标的小作坊进行整改,并加强监督检查;六是对全县11家原料涉及肉类产品的生产企业全覆盖检查,其中2家查无下落,4家停产,5家在产。重点检查原辅料查验、追溯,生产过程风险把控,成品出厂检验和贮存条件,企业的主体责任落实情况,对5家企业分别制定问题清单。截至目前,共收到5家企业整改报告,执法人员对照问题清单逐项实施检查验收,企业均建立质量安全管理体系,制定相关安全管理制度,完善各环节的台账记录,特别是原辅料的查货验货、索证索票,做到件件有票据、有证明、有供货商资质;七是开展“特供酒”清源打链专项行动。为维护党政机关和军队形象,严厉打击制售“特供酒”违法违规行为,根据《市场监管总局关于开展“特供酒”清源打链专项行动的通知》今年4月以来,我局组织执法人员检查60人次,检查经营主体100家,发放宣传单300余份;八是共印发禁捕宣传材料1000余份、张贴禁捕海报500余份;出动执法车辆240次、执法人员1000人次,检查农贸市场水产经营店40个次、餐饮单位350个次;九是出动执法人员120人次,对城区中心农贸市场、李家湾农贸市场、家联超市等45家市场主体及部门沿街商贩和消费者发放宣传单500余份,针对前期宣传工作进行回头看成果整治,立案查处1家市场经营主体,罚款1万元;十是出动检查人员40人次,检查夜市经营主体50余家,排查一般食品安全隐患近20个,没收假冒伪劣肉制品16件;十一是全县学校(幼儿园)食堂290家、集中加工配送单位2家。全县推行明厨亮灶1632家(其中互联网+明厨亮灶258家主要落实在学校食堂、养老机构和社会餐饮等行业)。到目前对全县的286所学校幼儿园进行了全覆盖的检查,共发现问题136个,以整改134个,开展监督检查779人次,责令整改116家,罚没金额1.5(万元)。发现的问题及原因:一是项目分项预算执行不够规范;二是部分项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施:下一步改进措施:一是加强预算执行;二是做好前期准备。

2024年市场秩序执法经费自评综述:项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是以“破大案、查要案、办铁案”为目标,全年计立案83起,结案78 起,完成罚没收入四百多万元;二是联合省食品药品稽查局办理7起肉类制品违法案件,没收查扣未经检验检疫的肉类制品300多吨,计罚没100多万元;三是执法大队联合县公安局、检察院对全县的非法渠道购药开展专项整治工作计查处20家,立案13起,下达行政处罚决定180万;四是按照法定程序向信访平台和12345平台逐一回复。计立案6起,调解论文代写纠纷56起,预付卡纠纷64起, 严厉打击了论文代写这种“行政法规禁止;五是对阳新中石油、中石化及各私营加油站所售油品质量进行抽检,本次抽查的重点产品包括车用汽油(含车用乙醇汽油92、95)、车用柴油、车用尿素等。严格按照抽检流程,现场进行抽样、签字、封存、留存备份等工作。在抽检过程中,工作人员认真查看被抽检加油站的营业执照等证照情况,检查加油站留存进销货台账、进货查验制度落实情况,以确保成品油可追溯管理,保证流通领域成品油质量合格。应检85家,已检80家,抽检率达到近100﹪;六是计向县内各加油站点下达《责令整改通知书》4份,督促其进行整改,配合省局立案4起;七是开展转供电价格专项整治活动,大队持续加大规范和查处转供电主体不合理加价行为的力度,已将转供电企业57户纳入了日常监管任务,计立案调查2起,开展了电动车专项整治活动、殡葬行业收费专项整治、报废车拆解回收专项整治,计立案调查5起;八是全面落实食品安全主体责任,期间安排专业执法人员执行全过程监管,并安排18名巡查保障人员,遍布各考点不间断巡查、陪餐、食品快检。有力保障了全县高、中考考生及考务人员饮食安全。发现的问题及原因:一是项目分项预算执行不够规范;二是部分项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施:下一步改进措施:一是加强预算执行;二是做好前期准备。

2024年其他市场监督管理事务自评综述:项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是按照“动员部署、查找问题、整改落实、建章立制"的形式步骤积极开展行政执法专项整治工作。全系统共有320人参加,为确保整治工作扎实有效,采取五项措施走深走实;二是成立了五个工作专班,负责学习、自查、整治、建章建制和问责等五个环节,各负其责;三是在全县市场主体密集位置张贴100张公告进行广泛宣传,让群众知晓参与,形成了良好的活动氛围;四是为提升全体行政执法人员业务素质与工作技能,县局在县委党校开展为期3天半的“行政执法专项整治暨业务学习培训班”,乐曲局长在开班仪式上要求大家按照“信念坚定、执法为民、清正廉洁、群众信赖、彰显公平”这个总体要求,对照单位存在的7个方面和个人存在的5个方面的问题,深入自查,深刻反省、切实整改。发现的问题及原因:一是项目分项预算执行不够规范;二是部分项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施:下一步改进措施:一是加强预算执行;二是做好前期准备。

事业单位办案运行费自评综述:项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是2024年大队在县局党组的领导下,认真贯彻落实上级工作部署安排,紧围县局重点工作,深入开展市场监管综合执法,深化制度创新,转变执法理念,提升综合执法能力。以“破大案、查要案、办铁案”为目标,全年计立案83起,结案78 起,完成罚没收入四百多万元;发现的问题及原因:一是项目分项预算执行不够规范;二是部分项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施:下一步改进措施:一是加强预算执行;二是做好前期准备。

2024年质量基础费自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是先后为30余家企业开展质量诊断,帮助企业量身定制提升方案;向12家企业提供质量品牌集成服务;在鞋产业链、危化品产业、水泥产业、食品相关产业开展了质量标准体系对标服务;二是组织县级监督抽查共计300余批次,涉及成品油、液化石油气、食品相关产品、建筑板材、化肥、儿童用品、消防产品、烟花爆竹等二十余类产品;按照省局工作部署——落实湖北省2024年十大民生项目,组织开展成品油专项监督抽查43批次;三是与相关职能单位开展联合检查20余次,摸清阳新县电动自行车及其电池和充电器经营者底数,初步建立监管台账,全县119家电动自行车经营户监管信息录入湖北省产品质量监管系统,运用“鄂品通”落实质量安全主体责任。对车行销售不符合国家标准电动车行为的问题立案查处22起,结案9起,共处罚没款10.9万元。对电动自行车相关产品开展了县级产品质量监督抽查,已抽查8批次。签订落实主体责任承诺书(或质量安全承诺书)125份,张贴《致全具电动自行车及其相关产品生产,销售和维修单位告知书》300余份,发放电动自行车及相关产品整治宣传资料500余份,开展行政约谈6次,约谈销售、维修或平台单位30家等,本级开展监管人员培训1次(40人参加),企业培训8次(70人参加)等。期间排市市场监管所查获一处电动自行车蓬可疑加工点并取缔,没收车篷310套及若干配套零部件;四是目前全县共有17家许可证企业,其中食品相关产品企业5家、危化品企业6家、水泥企业5家、化肥企业1家。年初督促17家许可证企业完成2023年度工业产品生产许可证获证企业自查报告。在日常监督检查基础上,对获证企业开展了2024年度工业产品生产许可获证企业“双随机、一公开”监督检查,督促获证企业落实主体责任,守住了产品质量安全底线。发现的问题及原因:一是项目分项预算执行不够规范;二是部分项目前期准备工作不够充分。下一步改进措施:下一步改进措施:一是加强预算执行;二是做好前期准备。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出()市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

3.一般公共服务支出()市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

4.一般公共服务支出()市场监督管理事务(款)质量基础(项):反映质量基础等专项支出。

5.一般公共服务支出()市场监督管理事务(款)信息化建设(项):反映信息化建设等专项支出。

6.一般公共服务支出()市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映药品事务等专项支出。

7.一般公共服务支出()市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项支出。

8.一般公共服务支出()市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项支出。

9.一般公共服务支出()市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映上述项目未包括的一般公共服务支出

10.教育支出()职业教育(款)技校教育(项):反映技校人员的工资及福利支出。

11.科学技术支出()科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。

12.科学技术支出()其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映对企业发展的科技奖励支出。

13.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映职业年金的支出。

14.社会保障和就业支出()就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15.社会保障和就业支出()抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业支出。

17.农林水支出()巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

    一、2024年度阳新县市场监督管理局整体绩效评价自评表

2024年度阳新县市场监督管理局整体绩效自评表

单位名称:阳新县市场监督管理局        填报日期:2025.03

单位名称

阳新县市场监督管理局

基本支出总额

6452.2

项目支出总额

736.2

年度目标:

1、事业单位执办案数法年均30件以上;

2、出动食品安全监管执法人次年均1000人次以上;

3、出动质量安全监管执法人次年均800人次以上;

4、农产品快检批次年均800批次以上;

5、年度发放营业执照1500份以上;

6、质量安全专项检查整治活动年均5次以上;

7、特种设备专项检查整治活动年均3次以上。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标分类

年初目标值(A)

实际完成值(B)

运行

成本

公用经费控制

公用经费控制率

基本型

98%

98%

在职人员控制

在职人员控制率

基本型

94.67%

94.67%

项目支出成本控制

会议费控制率

基本型

90%

90%

“三公经费”变动率

基本型

0%

-0.74%

……

管理效率

战略管理

中长期规划相符性

基本型

部门规划与政府战略匹配、与部门职能相符

部门规划与政府战略匹配、与部门职能相符

工作计划健全性

基本型

部门年度工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符

部门年度工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符

预算编制

预算编制科学性

基本型

基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分

基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分

预算编制合理性

基本型

重点项目预算有保障,项目之间不存在交叉重复

重点项目预算有保障,项目之间不存在交叉重复

立项规范性

基本型

设立依据充分,按规定程序设立

设立依据充分,按规定程序设立

预算调整率

基本型

0

预算执行

预算执行率

基本型

98%

99.2%

结转结余率

基本型

0

政府采购执行率

基本型

90%

98%

非税收入预算完成率

基本型

100%

100%

绩效管理

事前绩效评估完成率

基本型

绩效目标合理性

基本型

设置依据充分、符合客观实际、符合中长期规划和年度工作计划

设置依据充分、符合客观实际、符合中长期规划和年度工作计划

绩效监控开展率

基本型

100%

100%

绩效评价覆盖率

基本型

100%

100%

评价结果应用率

基本型

100%

100%

资产管理

资产管理制度健全性

基本型

制定资产配置、处置、使用制度,制定资产管理内部控制制度

制定资产配置、处置、使用制度,制定资产管理内部控制制度

资产管理规范性

基本型

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范

财务管理

财务管理制度健全性

基本型

财务管理制度合法、合规、完整

财务管理制度合法、合规、完整

会计核算规范性

基本型

符合资金管理规定,资料真实、准确、完整

符合资金管理规定,资料真实、准确、完整

资金使用合规性

基本型

符合国家规定,手续齐全

符合国家规定,手续齐全

履职

效能

核心业务产出1

事业单位执办案数法

基本型

≥30

45件

核心业务产出2

出动食品安全监管执法人次

基本型

≥1000人次

1000人次

核心业务产出3

出动质量安全监管执法

基本型

≥800人次

800人次

核心业务产出4

农产品快检批次

基本型

≥800批次

1655批次

核心业务产出5

年度发放营业执照

基本型

≥1500

2100份

核心业务产出6

质量安全专项检查整治活动

基本型

≥5

7次

核心业务产出7

特种设备专项检查整治活动

基本型

≥3

4次

社会

效应

经济效益

促进社会经济发展

基本型

有效促进

有效促进

社会效益

提升市场监管水平

基本型

有效提升

有效提升

生态效益

项目对环境有无不良影响

基本型

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

基本型

部门服务社会化、服务市场效能提升

部门服务社会化、服务市场效能提升

行政管理体制改革成效

基本型

机构、职能、权力、责任、程序法定化

机构、职能、权力、责任、程序法定化

人才支撑

业务学习与培训完成率

基本型

100%

100%

干部队伍体系建设规划情况

基本型

人才储备规划符合单位发展需求

人才储备规划符合单位发展需求

高学历、高层次人才储备率

基本型

1.41%

1.41%

科技支撑

信息化建设情况

基本型

充分利用信息化手段提升工作效率

充分利用信息化手段提升工作效率

……

满意度

服务对象满意度

服务对象满意度

基本型

95%

96%

联系部门满意度

联系部门满意度

基本型

95%

96%

偏差大或

目标未完成

原因分析

1.预算编制不科学,保守指标;2.资金使用效率低下,采购流程冗长、项目进度滞后等导致资金沉淀。

改进措施及

结果应用方案

1.调整目标与预算方案,改进预算编制方法,使绩效目标更加贴合本单位实际;2.强化执行过程管理,建立和完善绩效目标跟踪机制;3.提升财政资金使用效率,实现绩效目标;4.加强人员培训,借鉴其他单位成功经验。









二、2024年度绩效评价自评表

   

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

食品安全监督管理经费

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位:阳新县市场监督管理局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

180

179.1

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障全县人民食品安全

保障全县人民食品安全

绩效指标(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:全年食品安全监管经费

180万元

179.1万元

指标2:食品安全监管培训成本

450元/人/天

450元/人/天

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目发展对生态环境有无不良影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:出动食品安全监管人次

≥1000人次

1000人次

指标2:出动食品安全监管次数

≥150次

160次

……

质量指标

指标1:食品案件结案率

95%

100%

指标2:食品安全监管覆盖率

95%

97%

……

时效指标

指标1:食品安全监管时限

1年

1年

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:规范食品安全监管,促进经济发展

有效促进

有效促进

指标2:

……

社会效益指标

指标1:提升社会食品安全治理水平

明显提升

明显提升

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:公众满意度

95%

95%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

事业单位办案运行经费

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位:阳新县市场监督管理局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

130

128.56

99%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进事业单位改革落地见效,保障事业单位工作正常运转。

推进事业单位改革落地见效,保障事业单位工作正常运转。

绩效指标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:事业单位办案运行经费

130万元

130万元

指标2:办案人员费用

≤600元/人/天

550元/人/天

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目发展对生态环境有无不良影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:事业单位执法办案数

≥30

45起

指标2:保障事业单位运行数

1个

1个

指标3:保障基层所运行数

15个

15个

质量指标

指标1:案件办结率

95%

100%

指标2:

……

时效指标

指标1:整体工作完成时间

1年

1年

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:规范市场秩序、促进经济发展

有效促进

有效促进

指标2:

……

社会效益指标

指标1:推动公益事业运行、加大保护消费者权益力度

长期

长期

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:公众满意度

95%

96%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

市场秩序执法经费

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位:阳新县市场监督管理局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

140

140

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面加强事中事后监管,不断优化行政职能,推进市场监管工作常态化,筑牢市场监管底线,服务高质量发展。综合执法监管批次达到200人次。

全面加强事中事后监管,不断优化行政职能,推进市场监管工作常态化,筑牢市场监管底线,服务高质量发展。综合执法监管批次达到200人次。

绩效指标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:事业单位办案运行经费

140万元

140万元

指标2:办案人员费用

≤450元/人/天

450元

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目发展对生态环境有无不良影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:立案数量

≥10

12起

指标2:综合执法监管人次

200人次

260人次

指标3:

质量指标

指标1:投诉举报受理率

100%

100%

指标2:违法违规行为处置率

100%

100%

……

时效指标

指标1:投诉举报处理完结时限

7天

7天

指标2:市场秩序执法监管时限

1年

1年

……

效益指标

经济效益指标

指标1:规范市场秩序、促进经济发展

有效促进

有效促进

指标2:

……

社会效益指标

指标1:提升服务效能、筑牢市场监管底线

长期

长期

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:公众满意度

95%

95%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

其他市场监督管理经费

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位:阳新县市场监督管理局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

160

148.68

93%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面加强事中事后监管,不断优化行政职能,提升服务效能,推进市场监督管理工作常态化,筑牢市场监管底线。

全面加强事中事后监管,不断优化行政职能,提升服务效能,推进市场监督管理工作常态化,筑牢市场监管底线。

绩效指标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:其他市场监督管理事务经费

160万元

148.68万元

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目发展对生态环境有无不良影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:经费保障基层所数量

15

15个

指标2:

指标3:

质量指标

指标1:基层所能力建设

显著提高

显著提高

指标2:

……

时效指标

指标1:市场监管保障时效

1年

1年

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:规范市场秩序、促进经济发展

有效促进

有效促进

指标2:

……

社会效益指标

指标1:保障市场监管规范运行

有效保障

有效保障

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:公众满意度

95%

95%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

质量安全监管

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位:阳新县市场监督管理局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

20

20

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

质量安全专项整治活动5次,特种设备安全专项检查整治活动3次。

质量安全专项整治活动5次,特种设备安全专项检查整治活动3次。

绩效指标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:质量安全监管经费

20万元

20万元

指标2:质量安全监管人员培训成本

≤450//

450//

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目发展对生态环境有无不良影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:质量安全专项检查整治活动

≥5

7次

指标2:特种设备专项整治活动

≥3

4次

指标3:质量安全监管培训次数

≥3

3次

质量指标

指标1:违法违规处置率

100%

100%

指标2:

……

时效指标

指标1:整体工作完成时间

1年

1年

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:

指标2:

……

社会效益指标

指标1:提升市场产品质量安全

显著提升

显著提升

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:公众满意度

95%

96%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

市场主体管理费

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位:阳新县市场监督管理局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

107

107

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况


发展市场主体、优化营商环境、加强信用监管工作、年度发放营业执照大于等于1500份。


发展市场主体、优化营商环境、加强信用监管工作、年度发放营业执照大于等于1500份。

绩效指标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:市场主体管理费

107万元

107万元

指标2:营业执照制作费用

≤50/

48元/份

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目发展对生态环境有无不良影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:年度发放营业执照

≥1500

2100份

指标2:优化营商环境培训次数

≥3

3次

指标3:

质量指标

指标1:证照办结率

100%

100%

指标2:信用监管覆盖率

100%

100%

……

时效指标

指标1:营业执照办结时限

7天

7天

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:规范市场主体、促进经济发展

有效促进

有效促进

指标2:

……

社会效益指标

指标1:节省市民办证时间

大大减少

大大减少

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:公众满意度

95%

96%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

质量安全监管经费

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位:阳新县市场监督管理局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

20

20

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障全县产品质量安全监管。

保障全县产品质量安全监管。

绩效指标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:质量安全监管经费

20万元

20万元

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目发展对生态环境有无不良影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:出动质量安全监管执法人次

≥800人次

850人次

指标2:出动质量安全监管次数

≥160

180次

指标3:

质量指标

指标1:质量案件办结率

≥95%

100%

指标2:

……

时效指标

指标1:质量安全监管时限

1

1年

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:

指标2:

……

社会效益指标

指标1:提升社会质量安全治理水平

明显提升

明显提升

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:居民对质量安全监管满意度

95%

96%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

信息化建设

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位:阳新县市场监督管理局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

20

19.84

99%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进互联网监管建设,实现智慧化监管

推进互联网监管建设,实现智慧化监管

绩效指标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:办公设备购置经费

10万元

10万元

指标2:网络线路维护费

10万元

10万元

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目发展对生态环境有无不良影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:新添置办公设备数

≥10

12台

指标2:网络线路维护条数

≥16

16条

指标3:

质量指标

指标1:基层站所内网专线覆盖率

100%

100%

指标2:

……

时效指标

指标1:整体工作完成时间

1

1

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:

指标2:

……

社会效益指标

指标1:基层站所专网覆盖、方便服务人民群众

长期

长期

指标2:

……

生态效益指标

指标1:有效节约水电能源

有效节约

有效节约

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:公众满意度

95%

97%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

药械化事务费

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位:阳新县市场监督管理局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

2

2

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

辖区内药械经营主体监管覆盖率100%,药械化违规违法行为处置率100%。

辖区内药械经营主体监管覆盖率100%,药械化违规违法行为处置率100%。

绩效指标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:药械化管理经费

2万元

2万元

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目发展对生态环境有无不良影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:药品案件立案数

≥5

6起

指标2:医疗器械案件立案数

≥3

3起

指标3:

质量指标

指标1:违法违规行为处置率

100%

100%

指标2:

……

时效指标

指标1:整体工作完成时间

1

1

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:规范经营主体,促进经济发展

有效促进

有效促进

指标2:

……

社会效益指标

指标1:药械化经营主体监管覆盖率

100%

100%

指标2:

……

生态效益指标

指标1:有效节约水电能源

有效节约

有效节约

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:公众满意度

95%

96%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

食品快车运行费

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位:阳新县市场监督管理局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

21

21

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况


保障食品快检车有效运行,完成年度快检工作,保障居民食品安全。


保障食品快检车有效运行,完成年度快检工作,保障居民食品安全。

绩效指标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:食品快车运行维护费

21万元

21万元

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目发展对生态环境有无不良影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:食品快检车数量

1

1

指标2:农产品快检批次

≥800批次

1655批次

指标3:

质量指标

指标1:快检不合格产品处置率

100%

100%

指标2:

……

时效指标

指标1:项目完成时限

1

1

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:农产品快检便利度

有效提升

有效提升

指标2:

……

社会效益指标

指标1:保障居民食品安全

促进居民食品安全意识提升

促进居民食品安全意识提升

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:公众满意度

95%

97%

指标2:

……








项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

质量基础费

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位:阳新县市场监督管理局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

20

20

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障质量基础专项工作圆满完成

保障质量基础专项工作圆满完成

绩效指标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:质量基础经费

20万元

20万元

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目发展对生态环境有无不良影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:出动质量基础专项工作监管人次

≥500人次

520人次

指标2:质量基础培训次数

≥2

2次

指标3:出动质量基础专项监管次数

≥100

120次

质量指标

指标1:质量基础案件结案率

≥95%

100%

指标2:

……

时效指标

指标1:质量基础专项工作监管时限

1

1

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:有效促进经济发展

有效促进

有效促进

指标2:

……

社会效益指标

指标1:药械化经营主体监管覆盖率

100%

100%

指标2:

……

生态效益指标

指标1:有效节约水电能源

有效节约

有效节约

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:公众满意度

95%

96%

指标2:

……









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