| 名称 | 中共阳新县委政法委员会本级2024年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-79214 | 发布日期 | 2025-10-29 | 发布机构 | 中共阳新县委政法委员会 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
中共阳新县委政法委员会本级2024年度部门决算
目 录
第一部分 中共阳新县委政法委员会本级概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 中共阳新县委政法委员会本级2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共阳新县委政法委员会本级2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 中共阳新县委政法委员会本级概况
一、部门主要职责
1. 根据中央、省、市对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查。
2. 组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作。
3. 支持和监督县政法各部门依法行使职权,指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合,研究有、协调有争议重大、疑难案件。
4. 检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
5. 研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。
6. 依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定,结合本地区实际,统一领导、部署本县的综合治理工作。
7. 认真落实综合治理领导责任制,实行目标管理,把综合治理的各项任务落实到基层。
8. 定期分析本地区的治安形势和综合治理情况,提出相应的工作措施。
9. 开展调查研究,不断总结经验,指导面上工作,负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理和法治建设工作,实行齐抓共管,充分发挥整体作用。
10.加强对综合治理和法治建设工作的检查、考核和监督,决定奖惩事项,提出奖惩建议。
二、机构设置情况
从单位构成看,中共阳新县委政法委员会本级部门决算由实行独立核算的中共阳新县委政法委员会本级本级决算和 0个下属单位决算组成。
纳入中共阳新县委政法委员会本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.中共阳新县委政法委员会本级(本级)
2.内设办公室、干部股、执法监督股、维稳指导股 、政治安全股 、综合督导股等6个机构。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:中共阳新县委政法委员会本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,078.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 717.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 270.35 |
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 26.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 65.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,078.39 | 本年支出合计 | 57 | 1,078.39 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
|
总计 | 30 | 1,078.39 | 总计 | 60 | 1,078.39 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:中共阳新县委政法委员会本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,078.39 | 1,078.39 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 717.04 | 717.04 |
|
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12.04 | 12.04 |
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2010301 | 行政运行 | 8.24 | 8.24 |
|
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|
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2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.80 | 3.80 |
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20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 705.00 | 705.00 |
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|
2013101 | 行政运行 | 573.00 | 573.00 |
|
|
|
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|
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 132.00 | 132.00 |
|
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 270.35 | 270.35 |
|
|
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 270.35 | 270.35 |
|
|
|
|
|
2049999 | 其他公共安全支出 | 270.35 | 270.35 |
|
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|
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|
210 | 卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 |
|
|
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 26.00 | 26.00 |
|
|
|
|
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2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 26.00 | 26.00 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 65.00 | 65.00 |
|
|
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 |
|
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|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 59.00 | 59.00 |
|
|
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 59.00 | 59.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:中共阳新县委政法委员会本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,078.39 | 743.04 | 335.35 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 717.04 | 717.04 |
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12.04 | 12.04 |
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 8.24 | 8.24 |
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.80 | 3.80 |
|
|
|
|
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 705.00 | 705.00 |
|
|
|
|
2013101 | 行政运行 | 573.00 | 573.00 |
|
|
|
|
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 132.00 | 132.00 |
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 270.35 |
| 270.35 |
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 270.35 |
| 270.35 |
|
|
|
2049999 | 其他公共安全支出 | 270.35 |
| 270.35 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 |
|
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 26.00 | 26.00 |
|
|
|
|
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 26.00 | 26.00 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 65.00 |
| 65.00 |
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 59.00 |
| 59.00 |
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 59.00 |
| 59.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:中共阳新县委政法委员会本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,078.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 717.04 | 717.04 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 270.35 | 270.35 |
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 |
|
|
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 26.00 | 26.00 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 65.00 | 65.00 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
|
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
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|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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|
本年收入合计 | 27 | 1,078.39 | 本年支出合计 | 59 | 1,078.39 | 1,078.39 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
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|
总计 | 32 | 1,078.39 | 总计 | 64 | 1,078.39 | 1,078.39 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:中共阳新县委政法委员会本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,078.39 | 743.04 | 335.35 | |
201 | 一般公共服务支出 | 717.04 | 717.04 |
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12.04 | 12.04 |
|
2010301 | 行政运行 | 8.24 | 8.24 |
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.80 | 3.80 |
|
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 705.00 | 705.00 |
|
2013101 | 行政运行 | 573.00 | 573.00 |
|
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 132.00 | 132.00 |
|
204 | 公共安全支出 | 270.35 |
| 270.35 |
20499 | 其他公共安全支出 | 270.35 |
| 270.35 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 270.35 |
| 270.35 |
210 | 卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 |
|
21004 | 公共卫生 | 26.00 | 26.00 |
|
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 26.00 | 26.00 |
|
213 | 农林水支出 | 65.00 |
| 65.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 |
| 6.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 |
| 6.00 |
21307 | 农村综合改革 | 59.00 |
| 59.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 59.00 |
| 59.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:中共阳新县委政法委员会本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 581.24 | 302 | 商品和服务支出 | 161.80 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 278.99 | 30201 | 办公费 | 103.77 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 80.06 | 30202 | 印刷费 | 1.55 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 78.30 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 6.24 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.70 | 30206 | 电费 | 0.13 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 21.10 | 30207 | 邮电费 | 0.99 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.41 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.29 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.36 | 30211 | 差旅费 | 1.86 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 43.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.55 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 1.11 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.66 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 4.40 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 2.22 | 39909 | 经常性赠与 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.46 | 39910 | 资本性赠与 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.42 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.41 |
|
|
|
人员经费合计 | 581.24 | 公用经费合计 | 161.80 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:中共阳新县委政法委员会本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:中共阳新县委政法委员会本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:中共阳新县委政法委员会本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.12 |
| 5.46 |
| 5.46 | 0.66 | 6.12 |
| 5.46 |
| 5.46 | 0.66 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1078.39万元。与2023年度相比,收、支总计减少335.93万元,下降23.8%,主要原因是财政拨款收入支出减少。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1078.39万元,与2023年度相比,收入合计减少335.93万元,下降23.8%。其中:财政拨款收入1078.39万元,占本年收入100.0%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入0.00万元,占本年收入0.0%。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1078.39万元,与2023年度相比,支出合计减少335.93万元,下降23.8%。其中:基本支出743.04万元,占本年支出68.9%;项目支出335.35万元,占本年支出31.1%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1078.39万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少335.93万元,下降23.8%。主要原因是财政拨款收入支出减少。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1078.39万元,比2023年度决算数减少335.93万元,减少主要原因是财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1078.39万元,占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少335.93万元,下降23.8%,主要原因是财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1078.39万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出类支出717.04万元,占66.48%。主要是用于基本支出。
2.公共安全支出类支出270.35万元,占25.07%。主要是用于项目支出。
3.卫生健康支出类支出26.00万元,占2.41%。主要是用于基本支出。
4.农林水支出类支出65.00万元,占6.03%。主要是用于项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为845.80万元,支出决算为1078.39万元,完成年初预算的127.5%。其中:
1.一般公共服务支出具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 8.5_万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的96.94%。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 __3.9__万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的97.44%。
(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 575万元,支出决算为573.00万元,完成年初预算的99.65%。
(4)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 108.9万元,支出决算为132.00万元,完成年初预算的121.21%。
2.公共安全支出具体包括:
(1)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为 123.50万元,支出决算为270.35万元,完成年初预算的218.9%。
3.卫生健康支出具体包括:
(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为 26万元,支出决算为26.00万元,完成年初预算的100%。
4.农林水支出具体包括:
(1)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的_100_%。
(2)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为 __0__万元,支出决算为59.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出743.04万元,其中:
人员经费581.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费161.80万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.12万元,支出决算为6.12万元,完成全年预算的100.0%。较上年增长6.12万元,增长0.00 %,决算数持平全年预算数的主要原因:是严格执行预算管理规定。决算数较上年增长的主要原因:是上年决算数公务接待费为零,本年因工作业务需要发生公务接待费支出,因此决算数较上年数增长。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。涉及出国(境)团组0个,累计0人次。本年度无此项支出。
2.公务用车购置及运行费全年预算为5.46万元,支出决算为5.46万元,完成全年预算的100.0%;较上年减少0.04万元,下降0.5%。决算数持平全年预算数的主要原因:严格执行预算管理规定。决算数较上年减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出5.46万元。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费全年预算为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成全年预算的100.0%,较上年增长0.66万元,增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因:严格执行预算管理规定。其中:
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。本年度无此项支出。
国内公务接待支出0.66万元,接待对象主要是各级各部门检查组,主要是开展常规检查和应急检查工作。2024年共接待国内来访团组5个,73人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出161.80万元,比年初预算数持平;比上年决算数减少348.57万元,下降68.3%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,人员编制数量减少等。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额9万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,中共阳新县委政法委员会本级共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,;单位价值 100万元以上设备0台(套)。2024年末固定资产未347.62万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金335.3万元,占一般公共预算项目支出总额的31.1%。从评价情况来看,阳新县委政法委2024年共设有政法专项经费、610工作经费、国家反邪教工作经费、见义勇为经费、法治建设经费、医调中心工作经费、北京商会经费、驻京维稳工作经费、铁路护路经费等9个项目。
当年县委、县政府布置的重点工作为:扎实开展矛盾纠纷排查化解、突出问题治理、政法智能化建设等专项行动,切实保障全县社会大局持续稳定,着力加强平安基层基础建设,推动平安阳新建设迈上新台阶。
组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看:
(一)部门整体绩效目标完成情况
1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度:全年运行成本得到有效控制;管理效率得到全面提升;履职效能得到有效发挥;履职尽责产生良好的社会效应;服务对象满意度较高。
(二)主要成效、存在的突出问题和原因
本年度各项指标基本上都达到了预期目标,但工作中还存在着一些问题和不足,一是绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高;二是年初预算编制时存在不可预计的因素较多,实际执行进度和预计存在差异,导致预算编制的差异率,另绩效目标的完成涉及各个部门科室,难以控制,影响了整体绩效评价的效果。
(三)下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施,包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。
优化绩效目标,科学设置绩效指标。将部门整体绩效目标与单位职责和当年工作任务紧密结合,绩效指标与业务工作保持相对一致,对标省、市对口部门绩效目标,整体绩效目标真实反映部门核心职能和履职效果,全面提升部门整体绩效管理质效,切实提高财政资金配置效率和使用效益。
2.拟与预算安排相结合情况。
绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益。
附件:2024年度阳新县委政法委部门整体绩效自评表(附后)
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
政法专项经费项目绩效自评综述:全年预算数为52万元,实际使用52万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是做好平安阳新建设宣传;二是提升综合治理水平;三是建设更高水平的平安阳新。政法专项经费是推进建设全国市域社会治理现代化试点城市,建设更高水平的平安阳新等工作任务。开展重复访、信访积案治理,督查督办重点信访事项,进京赴省到市开展信访维稳劝返等信访专项工作,维护全县信访秩序。
610工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为1万元,实际使用1万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是做好反邪教宣传;二是防范打击邪教人员;三是做好全县反邪教工作完成率;四是有效震慑邪教人员组织活动。
国家反邪教工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为5万元,实际使用5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是做好反邪教宣传,打击邪教人员活动;二是有效震慑邪教人员组织活动,提升群众安全满意。
见义勇为经费项目绩效自评综述:全年预算数为4万元,实际使用4万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是做好见义勇为宣传工作;二是做好全年见义勇为慰问工作;三是弘扬正气,大力倡导见义勇为精神。
法治建设工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为30万元,实际使用30万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展法治阳新宣传工作;二是创建法治村(社区)企业等;三是提升全民法治意识创建平安法治阳新。
医调中心工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为26万元,实际使用26万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是及时化解医疗事故、医疗事件以及医疗服务纠纷等工作;二是化解医患矛盾工作;三是及时调解医患矛盾纠纷。
北京商会经费项目绩效自评综述:全年预算数为13.5万元,实际使用13.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是联络北京商会企业;二是高质量服务阳新经济发展。
驻京维稳工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为70万元,实际使用70万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是确保全年进京控制数二是控制全县不发生进京非访人数;三是严格控制进京越级访。
铁路沿线乡镇区隐患整治工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为80万元,实际使用80万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是做好铁路沿线隐患整治宣传工作;二是做好铁路沿线隐患整治;三是保障铁路运输畅通和人民群众生命财产安全。
附件:2024年度项目绩效评价自评报告
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。结合部门绩效评价结果,
优化绩效目标,科学设置绩效指标。将部门整体绩效目标与单位职责和当年工作任务紧密结合,绩效指标与业务工作保持相对一致,对标省、市对口部门绩效目标,整体绩效目标真实反映部门核心职能和履职效果,全面提升部门整体绩效管理质效,切实提高财政资金配置效率和使用效益。
部门绩效评价结果拟应用情况。绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2024年度中共阳新县委政法委员会本级整体绩效评价自评表
2024年度阳新县委政法委部门整体绩效自评表
单位名称:中共阳新县委政法委员会
单位名称 | 中共阳新县委政法委员会 | |||||||
基本支出总额 | 1078.39万元 | 项目支出总额 | 335.35万元 | |||||
年度目标: | 以提升群众安全感满意度为主线,坚决守牢政治安全和公共安全底线,扎实开展矛盾纠纷排查化解、突出问题治理、政法智能化建设等专项行动,切实保障了全县社会大局持续稳定,为全县经济社会高质量发展提供了安全稳定的社会环境 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 98% | 57% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 93.33% | 100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 90% | 无会议费 | ||||
“三公”经费变动率 | 绩效基本型 | -2.57% | 0% | |||||
…… |
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管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 与政府战略匹配、与部门职能相符 | 与政府战略匹配、与部门职能相符 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符 | 工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分 | 基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分 | ||||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 重点项目预算有保障,项目之间不存在交叉重复 | 重点项目预算有保障,项目之间不存在交叉重复 | |||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 设立依据充分,按规定程序设立 | 设立依据充分,按规定程序设立 | |||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 0 | 27.49% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 98% | 96% | ||||
结转结余率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | |||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 90% | 90% | |||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 无 | 无 | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 无 | 无 | ||||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | |||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度 | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度 | ||||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 财务管理制度合法、合规、完整 | ||||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整 | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整 | |||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 符合国家规定,手续齐全 | 符合国家规定,手续齐全 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 司法救助合格案件数 | 绩效基本型 | ≥20件/年 | ≥20件/年 | |||
核心业务产出2 | 调解纠纷案件个数 | 绩效基本型 | ≥1500起/年 | ≥1500起/年 | ||||
核心业务产出3 | 越级上访对象 | 绩效基本型 | ≥100人/年 | ≥100人/年 | ||||
核心业务产出4 | 反邪教宣传场数 | 绩效基本型 | ≥5次/年 | ≥5次/年 | ||||
核心业务产出5 | 平安阳新宣传场次 | 绩效基本型 | ≥30次/年 | ≥30次/年 | ||||
社会 效应 | 经济效益 | 特殊人群及弱势群体经济损失减少 | 绩效基本型 | 效果显著 | 效果显著 | |||
社会效益 | 增加司法公信力 | 绩效基本型 | 效果明显 | 效果明显 | ||||
生态效益 | 项目对环境有无负面影响 | 绩效基本型 | 无 | 无 | ||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 服务型政府建设 | 服务型政府建设 | |||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 人才储备规划符合单位发展需求 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 0.2% | 0% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | ||||
…… |
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满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 绩效基本型 | ≥97% | ≥96% | |||
联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 绩效基本型 | ≥97% | ≥96% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 有偏差的指标,主要原因是有人员变动,人员调入和调出。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强培训学习,提高绩效目标制定的整体质量。优化预算绩效目标,使绩效目标更加贴合本单位实际,编制部门预算更加科学合理,切实提高财政资金配置效率和使用效率,在一定期限内达到预期的产出和效果,实现绩效目标。 | |||||||
二、2024年度项目绩效评价自评报告
阳新县委政法委2024年项目支出绩效
评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。
阳新县委政法委2024年共设有政法专项经费、610工作经费、国家反邪教工作经费、见义勇为经费、法治建设经费、医调中心工作经费、北京商会经费、驻京维稳工作经费、铁路护路经费等9个项目。
政法专项经费是推进建设全国市域社会治理现代化试点城市,建设更高水平的平安阳新等工作任务。开展重复访、信访积案治理,督查督办重点信访事项,进京赴省到市开展信访维稳劝返等信访专项工作,维护全县信访秩序。2024年预算资金52万元,实际使用52万元。
610工作经费是防范打击邪教人员工作任务。2024年预算资金1万元,实际使用1万元。
国家反邪教工作经费是反邪教宣传、打击邪教人员活动经费,提升群众安全满意,确保全县社会稳定等工作。2024年预算资金5万元,实际使用5万元。
见义勇为经费用于弘扬正气,大力倡导见义勇为精神,突出先进典型宣传经费。2024年预算资金4万元,实际使用4万元。
法治建设工作经费用于创建平安法治阳新工作任务,主要开展宣传法治阳新平安、创建法治村(社区)企业、督办督查等工作。2024年预算资金30万元,实际使用30万元。
医调中心工作经费用于坚持“依法依规、调解优先、平等自愿、公平公正”的原则,及时化解医疗事故、医疗事件以及医疗服务纠纷等工作。2024年预算26万元,实际使用26万元。
北京商会经费主要用于联络在京阳新企业,服务阳新经济高质量发展等。2024年预算资金13.5万元,实际使用13.5万元。
驻京维稳工作经费用于确保驻京办工作正常运转、驻京办房屋租金、严格控制进京越级访、维护全县信访秩序等工作。2024年预算70万元,实际使用70万元。
铁路沿线乡镇区隐患整治工作经费用于推进平安铁路建设,保障铁路运输畅通和人民群众生命财产安全。2024年预算80万元,实际使用80万元。
(二)项目绩效目标。
政法专项工作经费支出项目总体目标是推进建设全国市域社会治理现代化试点城市,建设更高水平的平安阳新,阶段性目标是开展重复访、信访积案治理,督查督办重点信访事项,进京赴省到市开展信访维稳劝返等信访专项工作,维护全县信访秩序,保障信访工作的日常运行,维护全县信访秩序稳定。
610工作经费支出项目总体目标是防范打击邪教人员活动,开展好各项邪教工作;阶段性目标是防范打击邪教人员活动。
国家反邪教工作经费支出项目总体目标是提升群众安全满意,确保全县社会稳定,阶段性目标是加大反邪教宣传、打击邪教人员活动经费。
见义勇为经费经费支出项目总体目标是弘扬正气,大力倡导见义勇为精神,突出先进典型宣传,阶段性目标是弘扬正气,大力倡导见义勇为精神,突出先进典型宣传。
法治建设工作经费支出项目创建平安法治阳新工作任务,阶段性目标是开展宣传法治阳新平安、创建法治村(社区)企业、督办督查等工作。
医调中心工作经费支出项目用于坚持“依法依规、调解优先、平等自愿、公平公正”的原则,及时化解医疗事故、医疗事件以及医疗服务纠纷等工作。阶段性目标是及时化解医患纠纷。
北京商会经费支出项目总体目标是联络在京阳新企业,服务阳新经济高质量发展,阶段性目标是联络在京阳新企业,服务阳新经济高质量发展。
驻京维稳工作经费支出项目用于确保驻京办工作正常运转、驻京办房屋租金、严格控制进京越级访、维护全县信访秩序等工作。阶段性目标是严格控制进京越级访、维护全县信访秩序。
铁路沿线乡镇区隐患整治工作经费支出项目用于推进平安铁路建设,保障铁路运输畅通和人民群众生命财产安全,阶段性目标是保障铁路运输畅通和人民群众生命财产安全。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。为保障政法行政工作正常运行,对阳新县委政法委2024年度项目经费预算执行情况进行绩效评价。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。严格按照规定,通过对项目专项经费的监督管理,做到专款专用,保障政法委正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求,对项目资金投入使用进行监督管理。
(三)绩效评价工作过程。1、设立项目绩效自评工作小组:组长:刘元根;副组长:李盼、张春芳、伍仪桂、谈少卿、朱晓煜、陈绪德、周国庆。2、整理涉及该项目相关报告、请示,资金申拨文件,核实财政资金拨入、拨出情况,项目实际投入资金情况,做好绩效自评表填报准备工作。3、评价小组对照评价指标自评,并提出存在的问题及合理化建议。
三、综合评价情况及评价结论
绩效评价等级:优
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。项目支出按财务规定流程,根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等。
(二)项目过程情况。项目目标设定依据充分、合理;项目建设符合相关规定;实现项目与过程管理有机结合。
(三)项目产出情况。
2024年全县政法机关以提升群众安全感满意度为主线,坚决守牢政治安全和公共安全底线,扎实开展矛盾纠纷排查化解、突出问题治理、政法智能化建设等专项行动,切实保障了全县社会大局持续稳定,为全县经济社会高质量发展提供了安全稳定的社会环境。2024年,全县未发生涉政案(事)件;破获2起20年以上命案积案、重大涉企案、开设赌场案等大案要案;电诈案件同比下降19.51%,经济损失同比下降37.95%;全县共排查矛盾纠纷5764起,化解5621起,化解率97.52%。县综治中心受理3150起,调解3110起,调解率98.7%;争创新时代“枫桥经验”典型,王英镇司法所“共商会议表决”化解邻里纠纷工作法被评为全省新时代“枫桥式工作法”先进典型。
(四)项目效益情况。维护正常政法工作运行,做好防范风险隐患、化解矛盾纠纷、维护群众合法权益等工作。服务对象满意度指标:获得满意度96%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是专项资金预算管理。根据2024年收支决算情况进行编制,会同财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出。二是专项资金制度管理。实行专款专用、按程序拨付的办法管理。三是专项资金监督管理,确保专款专用,并成立绩效自评工作专班。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
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