设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 阳新县消防救援训练与战勤保障中心2024年部门决算
索引号 000014349/2025-79227 发布日期 2025-10-29 发布机构 阳新县消防救援训练与战勤保障中心
文号 文件分类 所属机构

阳新县消防救援训练与战勤保障中心2024年部门决算


附件2

阳新县消防救援训练与战勤保障中心

2024年度部门决算

   

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

1、为阳新县消防救援事业发展提供全方位保障服务,涵盖消防事业发展规划编制、预案制定及制度协调等。

2、负责政府专职消防队伍的招聘、管理、培训及跨区域救援的保障工作,统筹队伍的日常训练和应急响应。

3、协调建立社会化消防救援联动体系,整合社会资源参与消防工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,阳新县消防救援训练与战勤保障中心部门决算由实行独立核算的阳阳新县消防救援训练与战勤保障中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入阳新县消防救援训练与战勤保障中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 阳新县消防救援训练与战勤保障中心(本级)

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

17.38

一、一般公共服务支出

32

17.38

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、6外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00


20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

17.38

本年支出合计

58

17.38

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

17.38

总计

62

17.38

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

13.72

13.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

13.72

13.72

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

17.38

一、一般公共服务支出

33

17.38

17.38

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

17.38

本年支出合计

59

17.38

17.38

0.0

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.0

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

0.00

0.00

0.0

0.00

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

0.00

0.00

0.0

0.00

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

0.00

0.00

0.0

0.00

总计

32

17.38

总计

64

17.38

17.38

0.0

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

17.38

17.38

0.00

2010350

事业运行

3.66

3.66

0.00

2240204

消防应急救援

13.72

13.72

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

17.38

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

6.58

30201

办公费

0.28

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.6

30202

印刷费

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

3.1

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

1.85

30205

水费

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.195

30206

电费

31003

专用 购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.597

30207

邮电费

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.46

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.28

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.1

30211

差旅费

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

1.07

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.28

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.5

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.49

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.07

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.24

人员经费合计

16.36

公用经费合计

1.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2120803

城市建设支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出












八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

   注:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出     

九、财政拨款三公经费支出决算表

财政拨款三公经费支出决算表

公开09

部门:

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17.38 万元。与2023年度相比,收、支总计各减少0万元,减少0 %,主要原因是人员无变动。

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17.38万元,与2023年度相比,收入合计减少0万元,减少 0 %,主要原因是本年人员无变化。

其中:财政拨款收入17.38万元,占本年收入100%;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0%;附属单位上缴收入0 万元,占本年收入0 %;其他收入0 万元,占本年收入0 %

2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17.38 万元,与2023年度相比,收入合计减少0万元,减少0 %,主要原因是:本年人员无变化。

其中:基本支出17.38万元,占本年支出100 %;项目支出0万元,占本年支出 0 %;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0   %;对附属单位补助支出   0 万元,占本年支出0   %

3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 17.38万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少0万元,减少 0%。主要原因是:本年人员无变化。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    万元,比2023年度决算数减少0万元。增加主要原因是本年人员无变化。

政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)与上年相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,比2023年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)与上年相比无变化。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 17.38 万元,占本年支出合计的0万元,减少0 %。主要原因是:本年人员无变化。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17.38 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 17.38万元,占 100%。主要是用于员工工资及工作经费。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17.38万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出()财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为17.38万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的 100 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17.38 万元,其中:

人员经费16.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结0 万元,本年收入0 万元,本年支出 0万元,年末结转和结余   0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为:

国有资本经营预算支出()。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度三公经费财政拨款支出全年预算为 0万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的0 %。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数小于(大于)全年预算数无变动。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国()费全年预算为 0 万元,支出决算为0 万元,完成全年预算的0 %。较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为   0 万元,完成全年预算的 0 %;较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

(1)公务用车购置费支出0 万元,本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,截至20241231日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0   %

外宾接待支出0万元,主要是开展....工作。2024年共接待来访团组0个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元,。2024年共接待国内来访团组0个,人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

阳新县消防救援训练与战勤保障中心为全额财拨一类公益事业单位,非参公管理事业单位,故不做填写说明。

十一、政府采购支出说明

阳新县消防救援训练与战勤保障中心2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门单位纳入2024年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至 20241231日,阳新县消防救援训练与战勤保障中心所共有车辆 0辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆,无其他用车;

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,主要是维持单位正常运转的工作经费及当年房租。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,满分1002024年度当年得分为98,完美的完成当年的绩效任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果优。

房租及工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是职工满意度;二是宣传下队户数。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:继续保持。

基础工作经费项目绩效自评综述:从评价情况来看,满分1002025年度当年得分为98,完美的完成当年的绩效任务。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。阳新县消防救援训练与战勤保障中心决算公开时已经应用的情况。加强了项目规划与项目管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。阳新县消防救援训练与战勤保障中心决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强了项目规划与项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等收入以外的各项收入。(该项名词解释中上述……等收入请依据部门收入的实际情况进行解释

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公经费:纳入财政一般公共预算管理的三公经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

    一、2024年度部门名称整体绩效评价报告

保障单位各项工作顺利开展。工作工作效能进一步提升。 2024年专管员共下乡30次、发放宣传手册1900册、深入九小场所250家、基本完成各项年度目标,无偏差过大情况。

附件

2024年度部门名称整体绩效评价自评表

   

部门整体支出绩效自评表


2024  年度)


单位名称

阳新县消防救援训练与战勤保障中心

基本支出总额

17.38

项目支出总额

0

年度目标:

保障本单位人员工资支出;保障本单位运转经费;保障本单位项目支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标分类

年初目标值(A

实际完成值(B

运行

成本

公用经费控制

公用经费控制率

绩效基本型

≤100%

≤100%

在职人员控制

在职人员控制率

绩效基本型

≤100%

≤100%

项目支出成本控制

会议费控制率

绩效基本型

≤100%

≤100%

三公经费变动率

绩效基本型

≤0%

≤0%

……

管理效率

战略管理

中长期规划相符性

绩效基本型

部门职能和部分规划相符

部门职能和部分规划相符

工作计划健全性

绩效基本型

工作计划和部门计划都相符

健全工作计划和部门计划都相符

预算编制

预算编制科学性

绩效基本型

按标准制定,测算依据充分

按标准制定,测算依据充分

预算编制合理性

绩效基本型

编制充分,重点项目预算有保障

编制充分,重点项目预算有保障

立项规范性

绩效基本型

依据充分,按规定流程申请设立

依据充分,按规定流程申请设立

预算调整率

绩效基本型

0%

0%

预算执行

预算执行率

绩效基本型

=100%

=100%

结转结余率

绩效基本型

0%

0%

政府采购执行率

绩效基本型

=100%

=100%

非税收入预算完成率

绩效管理

事前绩效评估完成率

绩效基本型

合理

合理

绩效目标合理性

绩效基本型

合理

合理

绩效监控开展率

绩效基本型

=100%

=100%

绩效评价覆盖率

绩效基本型

=100%

=100%

评价结果应用率

绩效基本型

=100%

=100%

资产管理

资产管理制度健全性

绩效基本型

健全

健全

资产管理规范性

绩效基本型

规范

规范

财务管理

财务管理制度健全性

绩效基本型

健全

健全

会计核算规范性

绩效基本型

规范

规范

资金使用合规性

绩效基本型

合规

合规

履职

效能

核心业务产出1

专管员下乡

绩效基本型

30

30

核心业务产出2

发放宣传手册

绩效基本型

1900

1900

核心业务产出3

深入九小场所

绩效基本型

250

250

社会

效应

经济效益

提升镇域经济

绩效基本型

提升

提升

社会效益

发放惠农惠民资金

绩效基本型

群众普遍受益

群众普遍受益

生态效益

……

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

绩效基本型

成效高

成效高

行政管理体制改革成效

绩效基本型

成效高

成效高

人才支撑

业务学习与培训完成率

绩效基本型

=100%

=100%

干部队伍体系建设规划情况

绩效基本型

规划科学

规划科学

高学历、高层次人才储备率

绩效基本型

科技支撑

信息化建设情况

绩效基本型

部份符合

部份符合

……

满意度

服务对象满意度

……

绩效基本型

≥98%

≥98%

联系部门满意度

……

=100%

=100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

基本完成各项年度目标,无偏差过大情况,群众满意度还有提升空间。

改进措施及

结果应用方案

继续努力,做好内控,根据下年计划科学上报预算,保质保量完成预算目标。














扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服