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名称 阳新政协本级2024年决算公开
索引号 000014349/2025-79605 发布日期 2025-10-30 发布机构 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新政协本级2024年决算公开

中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级

2024年度部门决算


目    录

第一部分  中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件


第一部分  中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级概况

一、部门主要职责

1、政治协商,是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督,是对国家宪法、法律和法规的实施情况,对制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督。

3、参政议政,是对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为经济社会发展献计献策等。

二、机构设置情况

从单位构成看,中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级部门决算由实行独立核算的中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级本级决算和  0  个下属单位决算组成。

中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级部门机构内设职能股室9个,其中包括:内设机构;县政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、文化文史和学习委员会。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,500.07

一、一般公共服务支出

31

1,471.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

0.30

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

22.00


9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

6.00


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,500.07

本年支出合计

57

1,500.07

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

1,500.07

总计

60

1,500.07

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

单位:中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,500.07

1,500.07






201

一般公共服务支出

1,471.76

1,471.76






20102

政协事务

1,253.90

1,253.90






2010201

行政运行

923.25

923.25






2010205

委员视察

80.29

80.29






2010206

参政议政

4.97

4.97






2010299

其他政协事务支出

245.39

245.39






20199

其他一般公共服务支出

217.86

217.86






2019999

其他一般公共服务支出

217.86

217.86






206

科学技术支出

0.30

0.30






20699

其他科学技术支出

0.30

0.30






2069901

科技奖励

0.30

0.30






208

社会保障和就业支出

22.00

22.00






20808

抚恤

21.01

21.01






2080801

死亡抚恤

21.01

21.01






20899

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99






2089999

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99






213

农林水支出

6.00

6.00






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

6.00

6.00






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

6.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

公开03表

单位:中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,500.07

961.73

538.34




201

一般公共服务支出

1,471.76

939.43

532.34




20102

政协事务

1,253.90

923.25

330.65




2010201

行政运行

923.25

923.25





2010205

委员视察

80.29


80.29




2010206

参政议政

4.97


4.97




2010299

其他政协事务支出

245.39


245.39




20199

其他一般公共服务支出

217.86

16.18

201.69




2019999

其他一般公共服务支出

217.86

16.18

201.69




206

科学技术支出

0.30

0.30





20699

其他科学技术支出

0.30

0.30





2069901

科技奖励

0.30

0.30





208

社会保障和就业支出

22.00

22.00





20808

抚恤

21.01

21.01





2080801

死亡抚恤

21.01

21.01





20899

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99





2089999

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99





213

农林水支出

6.00


6.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

6.00


6.00




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00


6.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级

2024年度

金额单位:万元


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,500.07

一、一般公共服务支出

33

1,471.77

1,471.77



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

0.30

0.30




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

22.00

22.00




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

6.00

6.00




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,500.07

本年支出合计

59

1,500.07

1,500.07



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,500.07

总计

64

1,500.07

1,500.07



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,500.07

961.73

538.34

201

一般公共服务支出

1,471.76

939.43

532.34

20102

政协事务

1,253.90

923.25

330.65

2010201

行政运行

923.25

923.25


2010205

委员视察

80.29


80.29

2010206

参政议政

4.97


4.97

2010299

其他政协事务支出

245.39


245.39

20199

其他一般公共服务支出

217.86

16.18

201.69

2019999

其他一般公共服务支出

217.86

16.18

201.69

206

科学技术支出

0.30

0.30


20699

其他科学技术支出

0.30

0.30


2069901

科技奖励

0.30

0.30


208

社会保障和就业支出

22.00

22.00


20808

抚恤

21.01

21.01


2080801

死亡抚恤

21.01

21.01


20899

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99


2089999

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99


213

农林水支出

6.00


6.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

6.00


6.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00


6.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

817.14

302

商品和服务支出

115.69

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

172.32

30201

办公费

1.92

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

137.20

30202

印刷费

3.37

30702

国外债务付息


30103

奖金

274.06

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

0.42

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.83

30206

电费

7.05

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

42.13

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

41.55

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

20.16

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

9.75

30211

差旅费

9.69

31008

物资储备


30113

住房公积金

59.22

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.17

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

1.92

30214

租赁费

0.46

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

28.90

30215

会议费

0.50

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.31

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

21.01

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助

7.59

30227

委托业务费

2.50

39907

国家赔偿费用支出


30308

助学金


30228

工会经费

14.66

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

奖励金

0.30

30229

福利费

13.19

39909

经常性赠与


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

27.50

39910

资本性赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

28.24

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

0.71




人员经费合计

846.04

公用经费合计

115.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38.48

5.66

27.50


27.50

5.31

38.48

5.66

27.50


27.50

5.31

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1500.07万元。与2023年度相比,收、支总计增加123.45万元,增长9.0%,主要原因是财政增加预算,新增项目。。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1500.07万元,与2023年度相比,收入合计增加123.45万元,增长9.0%。其中:财政拨款收入1500.07万元,占本年收入100.0%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入0.00万元,占本年收入0.0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1500.07万元,与2023年度相比,支出合计增加123.45万元,增长9.0%。其中:基本支出961.73万元,占本年支出64.1%;项目支出538.34万元,占本年支出35.9%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1500.07万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加123.45万元,增长9.0%。主要原因是预算调整后人员经费和项目支出的增加。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    1500.07万元,比2023年度决算数增加123.45万元,增加主要原因是预算调整后人员经费和项目支出的增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年无政府性基金财政拨款预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年无国有资本财政拨款预算。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1500.07万元,占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.45万元,增长9.0%,主要原因是预算调整后人员经费和项目支出的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1500.07万元,主要用于以下方面:

  1. 一般公共服务支出类支出1471.76万元,占98.11%。主要是用于人员工资及项目运转类支出。

2.科学技术支出类支出0.30万元,占0.02%。主要是用于对有突出贡献人员的奖励金。

3.社会保障和就业支出类支出22.00万元,占1.47%。主要是用于人员缴纳保险。

4.农林水支出类支出6.00万元,占0.40%。主要是用于乡村振兴驻村生活补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1208.40万元,支出决算为1500.07万元,完成年初预算的124.1%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为 903.2万元,支出决算为923.25万元,完成年初预算的102.22%,支出决算数大于年初预算数20.05万元,主要原因:一是追加年度考核人员经费;二是本级结算调整增人增资人员经费。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为 62.6万元,支出决算为80.29万元,完成年初预算的128.26%,支出决算数大于年初预算数17.69万元,主要原因:本年列支了2023年委员培训费用的增加。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算为 5万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的99.4%,支出决算数小于年初预算数0.03万元。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为 237.6万元,支出决算为245.39万元,完成年初预算的103.28%,支出决算数大于年初预算数7.79万元,主要原因:项目增加,相应费用增加。

(5)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为217.86万元,主要原因一是办公设备购置支出;二是项目会议费用。

2.科学技术支出具体包括:

(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,2023年度全面深化改革工作先进个人表彰奖金。

3.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为21.01万元,是本级结算调整死亡人员一次性抚恤金。

(2)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为0.99万元,追加的退休人员一次性补助。

4.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为6.00万元,非本级部门预算驻村人员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出961.73万元,其中:

人员经费846.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费115.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.48万元,支出决算为38.48万元,完成全年预算的100.0%。较上年减少21.49万元,下降35.8%,决算数持平全年预算数的主要原因:一是年初预算符合实际; 二是节约开支,量入为出。决算数较上年减少的主要原因:上年有购公车一台,本年没有购车支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为5.66万元,支出决算为5.66万元,完成全年预算的100.0%。较上年增加5.66万元,增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因:预算充分。决算数较上年增加的主要原因是此项支出是本年新增项,上年没有。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计1人次,主要用于开展以下工作:参加市政协统一组织的出国考察学习。

2.公务用车购置及运行费全年预算为27.50万元,支出决算为27.50万元,完成全年预算的100.0%;较上年减少26.97万元,下降49.5%。决算数持平全年预算数的主要原因:预算充分,量入为出。决算数较上年减少的主要原因:公务用车购置费减少。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是上年购公车1辆,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出27.50万元,主要用于公务用车日常运行维护支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算为5.31万元,支出决算为5.31万元,完成全年预算的100.0%,较上年减少0.19万元,下降3.5%。决算数持平全年预算数的主要原因:预算符合实际,量入为出。其中:

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出5.31万元,接待对象主要是乡镇来访人员,主要是办理联系与政协工作相关事务。2024年共接待国内来访团组100个,590人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出115.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加0.01万元,增长0.0%;比上年决算数增加2.44万元,增长2.2%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级共有车辆5辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,;单位价值 100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目12个,资金305.2万元,占一般公共预算项目支出总额的91.51%。从评价情况来看,本单位依据政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践,认真落实预算绩效管理工作,对预算支出的决策申报、过程管理、产出和效益等进行控制,力求达到预算绩效的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,部门整体支出绩效与部门目标和职责相符、与“三定方案”相适应;部门的中长期规划目标和年度工作目标基本明确合理,绩效目标基本合理,项目和资金的实施、管理基本规范有序,产出较好,效益良好,服务对象基本满意。


(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

12项目绩效自评综述:项目全年预算数为255.2万元,执行数为255万元,完成预算99.9%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况均达到良好,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。进一步加强项目科学规划、绩效目标管理更规范更准确、项目分配更加完善、使用情况合理合规

十四、专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

本单位无此项预算支出

第四部分  其他需要说明的情况  无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出;政协事务(款)反映各级政治协商会议(以下简称“政协”)的支出。

行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。委员视察(项)反映政协委员开展各类视察的支出。参政议政(项)反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。其他政协事务支出(项)反映反映除上述项目外的其他政协事务支出。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3.科学技术支出(类)反映学技术方面的支出,其他科学技术支出(款)反映除以上各项以外的用于科技方面的支出。科技奖励(项)反映用于科学技术奖励方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。抚恤(款)反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.农林水支出(类)反映政府农林水事务支出。巩固脱贫衔接乡村振兴(款)反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。


(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度阳新县政协整体支出绩效评价报告

根据《财政部〈关于贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预[2018]167号)和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》中开展财政支出绩效评价工作的要求,制定了部门整体支出绩效评价的工作方案,对评价工作进行安排部署,并完成自评工作。绩效评价工作主要如下:(1)核实数据。对2024 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2023年度和2024年度部门整体支出情况进行比较分析。(2)查阅资料。查阅2024年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。(3)归纳汇总。对收集的评价材料结合本院情况进行综合分析、归纳汇总。(4)形成绩效评价自评报告。


二、2024年度项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告一

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:政协专项经费。资金总额为100万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额100万元。

(二)项目绩效目标。

(三)围绕县委、县政府工作安排,为阳新社会发展,经济建设贡献政协力量。

二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付100万元,全年资金支付率为100%

(一)绩效评价目的、对象和范围。

政协专项经费绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:主席会议12次,组织委员活动42次。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:参政议政,促进阳新经济发展。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%。


项目支出绩效评价报告二

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:历史名人与黄石编辑经费。资金总额为2万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额2万元。

(二)项目绩效目标。

高质量完成书籍编撰工作。

二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付2万元,全年资金支付率为100%

(三)绩效评价目的、对象和范围。

历史名人与黄石编辑绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(四)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(五)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:历史名人与黄石编辑1册。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:做好文化传承。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%


项目支出绩效评价报告三

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:政协视察经费。资金总额为42.6万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额42.6万元。

(二)项目绩效目标。

着力解决群众急需解决的重点难点问题,将视察真实情况反映相关部门二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付42.6万元,全年资金支付率为100%

(五)绩效评价目的、对象和范围。

政协视察经费绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(六)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(五)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:完成视察工作10次。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:保障民生,促进经济发展。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%


项目支出绩效评价报告四

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:政协常委会经费。资金总额为11万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额11万元。

(二)项目绩效目标。

集思广益,凝聚共识,为阳新进一步发展成为经济强县贡献力量

二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付11万元,全年资金支付率为100%

(七)绩效评价目的、对象和范围。

政协常委会经费绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(八)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(五)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:常委会次数9次。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:保障民生,促进经济发展。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%


项目支出绩效评价报告五

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:政协专委会经费。资金总额为13万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额13万元。

(二)项目绩效目标。

根据县政协全年重点工作安排切实做好本职工作,完成上级交办的各项任务

二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付13万元,全年资金支付率为100%

(九)绩效评价目的、对象和范围。

政协专委会经费绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(十)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(五)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:组织各界别委员开展专题调研次数30次。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:参政议政,真实反映社会重点、难点问题。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%


项目支出绩效评价报告六

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:政协文史工作经费。资金总额为12.4万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额12.4万元。

(二)项目绩效目标。

做好文化、历史资料收集与整理工作,编辑一套传承、发扬阳新悠久历史与文化的精美书籍

二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付12.4万元,全年资金支付率为100%

(十一)绩效评价目的、对象和范围。

政协文史工作经费绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(十二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(五)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:完成专题文史汇编1册。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:传承与发扬阳新历史文化。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%


项目支出绩效评价报告七

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:政协调研经费。资金总额为5万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额5万元。

(二)项目绩效目标。

围绕县委、县政府全年工作重点、方向制定大型调研课题

二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付5万元,全年资金支付率为100%

(十三)绩效评价目的、对象和范围。

政协调研经费绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(十四)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(五)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:政协大型调研活动8次。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:为阳新高质量发展提供政协力量。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%


项目支出绩效评价报告八

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:政协委员培训经费。资金总额为25.2万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额25.2万元。

(二)项目绩效目标。

保障政协委员工作正常开展

二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付25.2万元,全年资金支付率为100%

(十五)绩效评价目的、对象和范围。

政协委员培训经费绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(十六)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(五)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:开展政协委员培训305人次。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:提升委员履职尽责水平。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%


项目支出绩效评价报告九

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:协商在一线工作经费。资金总额为40万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额40万元。

(二)项目绩效目标。

建设完善协商在一线工作平台

二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付40万元,全年资金支付率为100%

(十七)绩效评价目的、对象和范围。

协商在一线工作经费绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(十八)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(五)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:开展协商在一线活动195次。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:提高协商在一线工作质量。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%


项目支出绩效评价报告十

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:文化建设经费。资金总额为8万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额8万元。

(二)项目绩效目标。

建设完善文化阵地

二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付8万元,全年资金支付率为100%

(十九)绩效评价目的、对象和范围。

文化建设经费绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(二十)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(五)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:开展文化建设工作9次。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:加强县政协文化建设。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%


项目支出绩效评价报告十一

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:信息和宣传工作经费。资金总额为6万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额6万元。

(二)项目绩效目标。

加强信息和宣传工作,切实推进政协信息工作与县委县政府同步并轨二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付6万元,全年资金支付率为100%

(二十一)绩效评价目的、对象和范围。

信息和宣传工作经费绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(二十二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(五)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:信息和宣传工作开展7次。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:提升信息和宣传工作质量。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%


项目支出绩效评价报告十二

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称为:机关劳务费。资金总额为40万元,时间为2024年度,该项目截止2024年12月31日,共支出金额40万元。

(二)项目绩效目标。

保障机关劳务工作正常运转

二、绩效评价工作开展情况

我单位2024年截止12月31日,已完成资金支付40万元,全年资金支付率为100%

(二十三)绩效评价目的、对象和范围。

机关劳务费绩效评价范围为:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准,工作质量是否达标。

(二十四)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(五)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:机关事务劳务工作开展次数25次。

(二)质量指标:完成率为100%。

(三)时效指标:如期完成。

(四)社会效益指标:保障机关事务有效开展,提供就业岗位。

(五)服务对象满意度指标:服务对象满意度大于95%


三、预算绩效自评表


项目支出绩效自评表

( 2024  年度)

项目名称

政协专项经费

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1000000

1000000

1000000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1000000

1000000

1000000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕县委、县政府工作安排,为阳新社会发展,经济建设贡献政协力量

完成县委、县政府工作安排,扎实推进政协工作开展并完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:主席会议

12次

12次

10

10


指标2:组织委员活动

42次

42次

10

10


……






质量指标

指标1:主席会议完成率

100%

100%

10

10


指标2:委员活动完成率

100%

100%

10

10


……






时效指标

指标1:政协专项工作时限

12月

12月

10

10


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

1000000元

1000000元

10

10


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:参政议政,促进阳新经济发展

100%

95%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:政协工作社会满意度

100%

95%

10

10


指标2:






……






总分

100

100


项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称

历史名人与黄石

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20000

20000

20000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

20000

20000

20000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好书籍编辑工作

高质量完成书籍编撰工作

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:历史名人与黄石编撰册数

1册

1册

15

15


指标2:






……






质量指标

指标1:历史名人与黄石编撰完成率完成率

100%

100%

15

15


指标2:






……






时效指标

指标1:政协专项工作时限

1年

1年

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

20000元

20000元

15

15


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:做好文化传承

100%

100%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:获得社会认可度

100%

95%

10

10


指标2:






……






总分

100

100


项目支出绩效自评表

( 2024  年度)

项目名称

政协视察经费

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

426000

426000

426000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

426000

426000

426000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

聚焦群众关注的焦点、热点等民生事业开展视察

着力解决群众急需解决的重点难点问题,将视察真实情况反映相关部门

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:视察次数

10次

10次

15

15


指标2:






……






质量指标

指标1:政协视察完成率

100%

100%

15

15


指标2:






……






时效指标

指标1:政协视察完成时限

1年

1年

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

426000元

426000元

15

15


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:保障民生,促进阳新经济发展

100%

95%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

100%

95%

10

10


指标2:






……






总分

100

100


项目支出绩效自评表

( 2024   年度)

项目名称

政协常委会经费

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

110000

110000

110000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

110000

110000

110000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以县委县政府发展目标为指导,认真履行政协职能

集思广益,凝聚共识,为阳新进一步发展成为经济强县贡献力量

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:常委会次数

8次

8次

15

15


指标2:






……






质量指标

指标1:常委会完成率

100%

100%

15

15


指标2:






……






时效指标

指标1:常委会完成时限

1年

1年

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

110000元

110000元

15

15


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:集思广益、凝聚共识

100%

95%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:履行政协职能获得县委县政府认可

95%

95%

10

10


指标2:






……






总分

100

100

















项目支出绩效自评表

( 2024  年度)

项目名称

政协专委会活动经费

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

130000

130000

130000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

130000

130000

130000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

各专委会根据本职工作认真履职

根据县政协全年重点工作安排切实做好本职工作,完成上级交办的各项任务

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:组织各界别委员针对性调研次数

≥14次

28次

15

15


指标2:






……






质量指标

指标1:调研活动完成率

100%

100%

15

15


指标2:






……






时效指标

指标1调研完成时限

1年

1年

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

130000元

130000元

15

15


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:参政议政,真实反映社会重点、难点问题

100%

95%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

95%

95%

10

10


指标2:






……






总分

100

100


项目支出绩效自评表

( 2024  年度)

项目名称

政协文史工作经费

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

124000

124000

124000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

124000

124000

124000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好文化和历史传承,收集史料,发扬地方文化

做好文化、历史资料收集与整理工作,编辑一套传承、发扬阳新悠久历史与文化的精美书籍

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:政协文史汇编书籍册数

1册

1册

15

15


指标2:






……






质量指标

指标1:文史资料汇编完成率

100%

100%

15

15


指标2:






……






时效指标

指标1:书籍完成时限

1年

1年

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

124000元

124000元

15

15


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:传承与发扬阳新历史文化

100%

95%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:社会、群众满意度

95%

95%

10

10


指标2:






……






总分

100

100


项目支出绩效自评表

( 2024   年度)

项目名称

政协调研经费

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50000

50000

50000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

50000

50000

50000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕县委、县政府全年工作重点、方向制定打醒调研课题

完成年初制定调研课题,形成调研报告

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:政协大型调研活动次数

6次

6次

15

15


指标2:






……






质量指标

指标1:调研活动完成率

100%

100%

15

15


指标2:






……






时效指标

指标1:调研完成时限

1年

1年

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

50000元

50000元

15

15


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:为阳新高质量发展提供政协力量

95%

95%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:社会满意度

95%

95%

10

10


指标2:






……






总分

100

100
















项目支出绩效自评表

( 2024   年度)

项目名称

政协委员培训经费

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

252000

252000

252000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

252000

252000

252000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障政协委员工作正常开展

完成各项政协委员活动开展

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:培训人次

305人次

305人次

15

15


指标2:






质量指标

指标1:培训完成率

100%

100%

15

15


指标2:






……






时效指标

指标1:培训完成时限

1年

1年

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

252000元

252000元

15

15


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:提升委员履职尽责水平

95%

95%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:委员满意度

95%

95%

10

10


指标2:






……






总分

100

100

















项目支出绩效自评表

(  2024  年度)

项目名称

协商在一线工作经费

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

400000

400000

400000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

400000

400000

400000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

高质量完成协商在一线工作

通过协商在一线工作解决实际问题

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:协商在一线活动次数

≧188次

190

15

15


指标2:






……






质量指标

指标1:协商在一线工作开展完成率

100%

100&

15

15


指标2:






……






时效指标

指标1:完成时限

1年

1年

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

400000元

400000元

15

15


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:提高协商在一线工作质量

95%

95%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

95%

95%

10

10


指标2:






……






总分

100

100

















项目支出绩效自评表

(  2024 年度)

项目名称

文化建设经费

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

80000

80000

80000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

80000

80000

80000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况



一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:开展文化建设工作次数

8次

8次

15

15


指标2:






……






质量指标

指标1:文化建设工作完成率

100%

100&

15

15


指标2:






……






时效指标

指标1:完成时限

1年

1年

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

80000元

80000元

15

15


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:加强县政协文化建设

95%

95%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

95%

95%

10

10


指标2:






……






总分

100

100


项目支出绩效自评表

(  2024 年度)

项目名称

信息和宣传工作经费

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60000

60000

60000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

60000

60000

60000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障信息和宣传工作正常开展

高质量完成信息和宣传工作

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:信息和宣传工作开展次数

6次

6次

15

15


指标2:






……






质量指标

指标1:信息和宣传工作完成率

100%

100&

15

15


指标2:






……






时效指标

指标1:完成时限

1年

1年

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

60000元

60000元

15

15


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:提升信息和宣传工作质量

95%

95%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

95%

95%

10

10


指标2:






……






总分

100

100

















项目支出绩效自评表

(  2024 年度)

项目名称

机关劳务费

主管部门


实施单位

阳新县政协

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

400000

400000

400000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

400000

400000

400000

10

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障政协日常事务劳务有效开展

完成各项劳务相关工作

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:机关事务劳务工作开展次数

24次

24次

15

15


指标2:






……






质量指标

指标1:机关事务劳务工作开展完成率

100%

100&

15

15


指标2:






……






时效指标

指标1:完成时限

1年

1年

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:财政全额拨款

400000元

400000元

15

15


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:保障机关事务有效开展

95%

95%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

100%

100%

10

10


指标2:






……






总分

100

100

















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