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名称 中共阳新县委办公室(汇总)2024年度部门决算公开
索引号 000014349/2025-79815 发布日期 2025-10-30 发布机构 中共阳新县委办公室(汇总)
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

中共阳新县委办公室(汇总)2024年度部门决算公开

中共阳新县委办公室(汇总)2024年度部门决算

   

第一部分 中共阳新县委办公室(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分中共阳新县委办公室(汇总)2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共阳新县委办公室(汇总)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分中共阳新县委办公室(汇总)概况

一、部门主要职责

1、负责县委各种会议的准备和组织协调工作,安排县委领导同志的公务活动,办理县委领导同志交办的工作。

2、向全县各级党委(党组)传达党中央和省委、市委、县委的各项重大方针政策和工作部署、领导同志重要批示、批件,并督办检查其贯彻落实。

3、负责统筹落实县委全面从严治党主体责任工作。

4、负责县委文件、文稿的起草、审核、印发和文书处理、管理工作,负责党内规范性文件备案、审查、清理等工作,指导全县党委系统办公室文件管理工作。

5、研究、审核县委各部委、县级国家机关各办局党组、党委(总支、支部)、各镇场区党(工)委请示县委的有关问题,提出处理意见报县委领导同志审批。

6、及时、准确、保密、全面地向省委和市委、县委组织报送信息,反映全县有关动态情况,为上级党委和县委科学决策提出建议及依据。

7、负责全县机要、密码通信安全,负责党委系统的机要密码通信和中央、省委、市委、县委领导机关机要文件和公文传递、交换转发工作。

8、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9、负责对全县档案工作进行指导、检查和监督。

10、负责统筹协调重要外事事项和因公临时出国、出境管理。

11、负责贯彻落实上级国家安全部门指示和专项工作,安排部署全县国家安全人民防线建设工作。

12、负责办公室机关和归口管理单位的干部人事管理及党务、群团工作。

13、负责县委机关的安全保卫和节假日值班工作。

14、负责县委和县委办公室的重要接待工作。

15、负责县委机关后勤事务管理工作。

16、负责县委和县委办公室的公务车辆管理工作。

17、完成上级和县委领导同志交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,中共阳新县委办公室(汇总)部门决算由实行独立核算的中共阳新县委办公室(汇总)本级决算组成。

单位内部机构设置:总值班室、县委督查室、机要保密股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、法规室、文书股、档案行政管理股、政工股、综合室。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共阳新县委办公室(汇总)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,382.41

一、一般公共服务支出

31

1,358.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

0.60

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

17.30

9

九、卫生健康支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

5.71

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

1,382.41

本年支出合计

57

1,382.41

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

1,382.41

总计

60

1,382.41

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:中共阳新县委办公室(汇总)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,382.41

1,382.41

2013101

行政运行

1,038.28

1,038.28

2013105

专项业务

165.71

165.71

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

48.40

48.40

2019999

其他一般公共服务支出

106.41

106.41

2069901

科技奖励

0.60

0.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.79

13.79

2089999

其他社会保障和就业支出

3.51

3.51

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.71

5.71

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:中共阳新县委办公室(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,382.41

1,338.47

43.94

2013101

行政运行

1,038.28

1,034.89

3.39

2013105

专项业务

165.71

165.71

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

48.40

7.84

40.55

2019999

其他一般公共服务支出

106.41

106.41

2069901

科技奖励

0.60

0.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.79

13.79

2089999

其他社会保障和就业支出

3.51

3.51

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.71

5.71

注:本表反映部门本年度各项支出情况。











四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共阳新县委办公室(汇总)

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,382.41

一、一般公共服务支出

33

1,358.79

1,358.79

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

0.60

0.60

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

17.30

17.30

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

5.71

5.71

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,382.41

本年支出合计

59

1,382.41

1,382.41

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,382.41

总计

64

1,382.41

1,382.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共阳新县委办公室(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,382.41

1,338.47

43.94

2013101

行政运行

1,038.28

1,034.89

3.39

2013105

专项业务

165.71

165.71

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

48.40

7.84

40.55

2019999

其他一般公共服务支出

106.41

106.41

2069901

科技奖励

0.60

0.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.79

13.79

2089999

其他社会保障和就业支出

3.51

3.51

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.71

5.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中共阳新县委办公室(汇总)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

919.45

302

商品和服务支出

367.80

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

221.89

30201

办公费

81.07

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

113.82

30202

印刷费

12.89

30702

国外债务付息

30103

奖金

272.12

30203

咨询费

310

资本性支出

22.38

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

48.27

30205

水费

0.80

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.06

30206

电费

14.00

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

53.46

30207

邮电费

4.64

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

26.05

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

24.09

30209

物业管理费

5.40

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

7.30

30211

差旅费

10.60

31008

物资储备

30113

住房公积金

72.83

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

74.88

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

2.56

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

28.84

30215

会议费

16.84

31012

拆迁补偿

30301

离休费

17.92

30216

培训费

3.00

31013

公务用车购置

22.38

30302

退休费

30217

公务接待费

0.88

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

5.71

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

23.17

399

其他支出

30307

医疗费补助

4.40

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

14.85

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

0.60

30229

福利费

5.34

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

25.87

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

26.36

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

0.20

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

47.21

人员经费合计

948.28

公用经费合计

390.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共阳新县委办公室(汇总)本级

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中共阳新县委办公室(汇总)本级

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中共阳新县委办公室(汇总)

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

49.91

49.00

23.00

26.00

0.91

49.13

48.25

22.38

25.87

0.88

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1382.41万元。与2023年度相比,收、支总计减少154.48万元,下降10.05%,主要原因是本年降低了人员经费、日常开支等。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1382.41万元。与2023年度相比,收入总计减少154.48万元,下降10.05%。其中:财政拨款收入1382.41万元,占本年收入100%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入0.00万元,占本年收入0.0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1382.41万元,与2023年度相比,支出合计减少154.48万元,下降10.05%。其中:基本支出1338.47万元,占本年支出96.82%;项目支出43.94万元,占本年支出3.18%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1382.41万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少154.48万元,下降10.05%主要原因是本年降低了人员经费、日常开支等。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    1382.41万元,比2023年度决算数减少154.48万元,增加主要原因是本年降低了人员经费、日常开支等。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数减少0万元,减少主要原因是项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1382.41万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少154.48万元,下降10.05%,主要原因是本年降低了人员经费、日常开支等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1382.41万元,主要用于以下方面:

  1.           一般公共服务支出(类)支出1358.8万元,占98.29%。主要是用日用经费、人员经费。
  2.           科学技术支出(类)0.6万元,占0.04%。主要是用于科技奖励。
  3.           社会保障和就业支出(类)17.3万元,占1.25%。主要是用于职业年金支出。
  4.           农林水支出(类)5.71万元,占0.41%。主要是用于脱贫衔接乡村振兴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1382.41万元,支出决算为1382.41万元,完成年初预算的100%。其中:

  1.           一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1038.28万元,支出决算为1038.28万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是本年较好的执行预算。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为165.71万元,支出决算为165.71万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是本年较好的执行预算。

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为48.4万元,支出决算为48.4万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是本年较好的执行预算。

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为106.41万元,支出决算为106.41万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是本年较好的执行预算。

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年追加科技奖励金。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):年初预算为13.79万元,支出决算为13.79万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年追加职业年金缴费。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算为3.51万元,支出决算为3.51万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年追加抚恤金和救济费。

(8)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5.71万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是本年较好的执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1382.41万元,其中:

人员经费948.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费390.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为49.91万元,支出决算为49.13万元,完成全年预算的98.44%。较上年持平,决算数低于全年预算数的主要原因:本单位本年较好的执行预算开支、节省了公车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,没有开展涉及出国工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为49万元,支出决算为48.25万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少3.52万元。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位本年较好的执行预算开支、节省了公车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因:较上年度减少了公车运行维护支出:

(1)公务用车购置费支出23万元,主要是本年购置了一辆新车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出26万元,主要用于单位公车出行、保养维护等。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为0.91万元,支出决算为0.88万元,完成全年预算的96.7%,较上年下降1.78。决算数低于全年预算数的主要原因:本年较好的控制了公务招待费开支。其中:

外宾接待支出0.00万元,没有开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象无。

国内公务接待支出0.88万元,接待对象公务接待,主要是开展日常工作。2024年共接待国内来访团组33个,166人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的100.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,中共阳新县委办公室(汇总)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,;单位价值 100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金248万元,占一般公共预算项目支出总额的17.94%。从评价情况来看,1.绩效评价目的、对象和范围:为保障县委工作正常运行,对县委办2023年度项目经费预算执行情况进行绩效评价;2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:严格按照规定,通过对项目专项经费的监督管理,做到专款专用,保障县委办正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求,对项目资金投入使用进行监督管理3.绩效评价工作过程:整理涉及该项目相关报告、请示,资金申拨文件,核实财政资金拨入、拨出情况,项目实际投入资金情况,做好绩效自评表填报准备工作。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预[2018]167号)和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》中开展财政支出绩效评价工作的要求,制定了部门整体支出绩效评价的工作方案,对评价工作进行安排部署,于3月31 日前完成自评工作。绩效评价工作主要如下:(1)核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将 2023 年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。(2)查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。(3)归纳汇总。对收集的评价材料结合本办情况进行综合分析、归纳汇总。(4)形成绩效评价自评报告。2024年政研专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是深入调研次数≥15次、督查督办次数≥2次、政研专项工作完成率100%;二是保障全县政策落实,服务对象满意度98%。

2024年改革办工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是深改委财经委会议次数≥2次、改革办工作完成率100%;二是确保各项工作在阳新落地生效,服务对象满意度98%。

2024年调研专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是起草调研报告≥2篇、调研工作完成率100%;二确保政策更好服务群众,服务对象满意度100%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

(8)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

    一、2024年度中共阳新县委办公室(汇总)整体绩效评价自评表或(报告)

   

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

中共阳新县委办公室(汇总)

填报人

柯汤红

联系电话:18696283561

总体资金情况

当年金额

拨付情况

结余情况

部门总体

收入构成

财政拨款

828

100%

其他资金

  

828

100%

资金情况

支出构成

基本支出

615

615

项目支出

213

213

  

828

部门职能概述

1、负责县委各种会议的准备好组织协调各种,安排县委领导公务活动,办理县委领导交办的工作。

2、负责县委文件、文稿、县委领导讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理和档案管理工作。

3、围绕县委工作部署、组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议及依据。

4、研究 、审核县委各部委、县级国家机关各办局党组、党委(总支、支部)、各乡镇场(开发区)党委请示县委的有关问题,提出处理意见报县委领导审批。

5、及时、准确、保密、全面地向上级报送信息。

6、负责上级各项重大方针政策和重要批示件的贯彻落实的督促检查工作。

7、方针党委系统的机要密码通讯和中央、省、市、县委领导机关机要文件和公文的传递以及县直单位公文的交换转发工作,指导全县单位系统办公室文件管理工作。

8、负责全县保密工作。

年度工作任务

1、加强政治建设,坚持“两个确立”、做到“两个维护”。

2、坚持稳中求进,经济社会发展势头强劲。

3、增进民生福祉,群众生活品质不断提高。

4、走好赶考之路,政治生态巩固优化。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

大车专项

特定目标类

8

8

机要工作专项

特定目标类

16.5

16.5

县委办专项

特定目标类

180

180

县委专项

特定目标类

8.5

8.5

长期目标(截止   年)

年度目标

整体绩效

目标1:保障本单位人员工资支出

目标1:保障本单位人员工资支出

目标2:保障本单位运转经费

目标2:保障本单位运转经费

总目标

目标3:保障本单位项目支出

目标3:保障本单位项目支出

长期目标1:

保障本单位人员工资福利支出

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

人员工资支出

500

500

2

2

社会成本指标

项目对社会发展有无不良影响

1

1

生态环境成本指标

项目对环境有无负面影响

1

1

产出指标

数量指标

在职人员个数

51人

51人

2

2

退休人员个数

15人

15人

2

2

质量指标

工资发放及时率

100%

100%

2

2

时效指标

工资发放时间

每月中旬

每月中旬

2

2

效益指标

经济效益指标

保障职工工资福利

有所保障

有所保障

2

2

社会效益指标

职工履职效率提高

有所提高

有所提高

2

2

生态效益指标

是否造成严重环境污染

1

1

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

≥95%

100%

1

1

长期目标2:

核算本单位运转经费支出,保障运转

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

运转经费核算标准

1.2万元/人

1.2万元/人

2

2

社会成本指标

项目对社会发展有无不良影响

1

1

生态环境成本指标

项目对环境有无负面影响

1

1

产出指标

数量指标

全年开展会议活动

≥20次

20

2

2

下乡督查

≥50次

50

2

2

质量指标

合理合规支出经费

严格按照规定

严格按照规定

1

1

时效指标

资金使用时间

2022/12/31前

2022/12/31前

2

2

效益指标

经济效益指标

保障本单位运转

基本保障

基本保障

1

1

社会效益指标

单位服务能力提升

有所提升

有所提升

2

1

提升力度还需加强

生态效益指标

是否造成严重环境污染

2

2

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

2

2

长期目标1:

项目支出

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

246.6

225.3

2

2

指标2:

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

1

1

指标2:

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

1

1

指标2:

产出指标

数量指标

指标1:安可通用计算机

40台

40台

2

2

指标1:车辆保险

1次

1次

2

2

指标2:车辆维护

≥3次

4次

2

2

指标3:车辆ETC

≥4次

4次

2

2

指标4:车辆加油

≥4次

5次

1

1

指标1:机要保密检查

3次

3次

2

2

指标4:党政内网维护

5次

5次

1

1

指标5:召开保密工作会议

1次

1次

2

2

指标6:开展保密宣传活动

3次

3次

2

2

指标1:华为一体式触摸单屏

1台

1台

2

2

指标2:65寸落地支架

1个

1个

2

2

指标3:安装调试项目

1项

1项

2

2

指标1:召开常委会及相关会议

48次

48次

1

1

指标2:开展调查研究

40次

40次

2

2

指标3:学习培训

2次

2次

1

1

指标1:维修改造办公场

1次

1次

2

2

指标2:印制全县各类文件通报

220件

220件

1

1

指标3:开展调查研究

40次

39次

2

1

开展调查研究次数不够

质量指标

指标1:符合安可替代工程质量要求

符合

符合

1

1

指标1:保障正常运转

保障

保障

1

1

指标1:机要保密业务率

100%

100%

2

2

指标2:机要设备维护率

100%

100%

2

2

指标1:符合视频会议设备质量标准

符合

符合

2

2

指标1:县委专项工作经费率

100%

100%

2

2

指标1:县委办专项工作完成率

100%

98%

2

2

时效指标

指标1:资金使用时间

1年

1年

2

2

效益指标

社会效益指标

指标1:提升安全可靠性

提升

提升

2

2

指标1:保障县委工作正常运转

保障

保障

2

2

指标1:确保机要工作正常运转

确保

确保

2

2

指标1:确保视频会议设备安装

确保

确保

2

2

指标1:确保县委工作正常运转

确保

确保

2

2

指标1:确保县委办工作有效运转

确保

确保

2

2

生态效益指标

指标1:符合生态环保标准

符合

符合

1

1

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

98%

99%

2

2

总分值、评价总分

98

评价等级

二、2024年度机要工作经费项目绩效评价自评表或(报告)

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):中共阳新县委办公室(汇总)

单位:万元

项目名称

机要工作经费

对应一级项目名称

机要工作经费

一级部门名称

中共阳新县委办公室(汇总)

项目属性

持续性项目√

新增项目□

项目分类

常年性项目√

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类□

特定目标类——
本级支出项目√

特定目标类——
转移性支出项目□

项目总预算

16.5

项目当年预算

16.5

项目资金来源

资金总额

16.5

公共预算财政拨款

16.5

政府性基金预算财政拨款

其他资金

其中:使用上年度财政拨款结余

支出功能类科目

类:201

款:31

项:01

项目概况、内容及依据

机要工作经费

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

                

16.5

测算依据及说明

项目绩效目标

中期目标

年度目标

          








一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

预算拨款金额

16.5万元

社会成本指标

项目对社会发展有无不良影响

生态环境成本指标

项目对环境有无不良影响




数量指标

机要保密检查

≥3次

购置机要装备

≥5套

数量指标

机要设备维护

≥2次

开展保密工作会议

≥1次

数量指标

机要工作文件

≥200件

开展保密宣传活动

≥2次

质量指标

机要专项工作完成率

100%

时效指标

机要专项工作时效

1年

成本指标




经济效益指标

社会效益指标

确保机要工作正常运转

确保

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

98%

三、2024年度大车专项项目绩效评价自评表或(报告)

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):中共阳新县委办公室(汇总)

单位:万元

项目名称

大车专项

对应一级项目名称

县委专项

一级部门名称

中共阳新县委办公室(汇总)

项目属性

持续性项目√

新增项目□

项目分类

常年性项目√

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类□

特定目标类——
本级支出项目√

特定目标类——
转移性支出项目□

项目总预算

8

项目当年预算

8

项目资金来源

资金总额

8

公共预算财政拨款

8

政府性基金预算财政拨款

其他资金

其中:使用上年度财政拨款结余

支出功能类科目

类:201

款:31

项:01

项目概况、内容及依据

县委专项

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

                

8

测算依据及说明

项目绩效目标

中期目标

年度目标

          








一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

预算拨款金额

8万元

社会成本指标

项目对社会发展有无不良影响

生态环境成本指标

项目对环境有无不良影响




数量指标

车辆加油

=12次

车辆维护

≥3次

数量指标

车辆保险

=1次

数量指标

车辆ETC

≥5次

质量指标

大车专项工作完成率

100%

时效指标

大车专项工作时效

1年

成本指标




经济效益指标

社会效益指标

确保县委工作正确运转

确保

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

98%

四、2024年度县委专项项目绩效评价自评表或(报告)

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):中共阳新县委办公室(汇总)

单位:万元

项目名称

县委专项

对应一级项目名称

县委办专项

一级部门名称

中共阳新县委办公室(汇总)

项目属性

持续性项目√

新增项目□

项目分类

常年性项目√

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类□

特定目标类——
本级支出项目√

特定目标类——
转移性支出项目□

项目总预算

180

项目当年预算

180

项目资金来源

资金总额

180

公共预算财政拨款

180

政府性基金预算财政拨款

其他资金

其中:使用上年度财政拨款结余

支出功能类科目

类:201

款:31

项:01

项目概况、内容及依据

县委专项

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

                

180

测算依据及说明

项目绩效目标

中期目标

年度目标

          








一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

预算拨款金额

180万元

社会成本指标

项目对社会发展有无不良影响

生态环境成本指标

项目对环境有无不良影响




数量指标

维修改造办公场所

≥1次

开展干部职工体检

=1次

数量指标

开展调查研究

≥40次

开展团建活动

≥2次

数量指标

印制全县各类文件通报

≥220件

开展党建工作

≥2次

质量指标

县委办专项工作完成率

100%

时效指标

县委办专项工作时效

1年

成本指标




经济效益指标

社会效益指标

确保县委办工作正确运转

确保

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

98%

五、2024年度县委专项项目绩效评价自评表或(报告)

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):中共阳新县委办公室(汇总)

单位:万元

项目名称

县委专项

对应一级项目名称

县委专项

一级部门名称

中共阳新县委办公室(汇总)

项目属性

持续性项目√

新增项目□

项目分类

常年性项目√

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类□

特定目标类——
本级支出项目√

特定目标类——
转移性支出项目□

项目总预算

8.5

项目当年预算

8.5

项目资金来源

资金总额

8.5

公共预算财政拨款

8.5

政府性基金预算财政拨款

其他资金

其中:使用上年度财政拨款结余

支出功能类科目

类:201

款:31

项:01

项目概况、内容及依据

县委专项

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

                

8

测算依据及说明

项目绩效目标

中期目标

年度目标

          








一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

预算拨款金额

8.5万元

社会成本指标

项目对社会发展有无不良影响

生态环境成本指标

项目对环境有无不良影响




数量指标

召开常委会和相关会议

≥48次

数量指标

开展调查研究

≥40次

数量指标

学习培训

≥2次

质量指标

县委专项工作完成率

100%

时效指标

县委专项工作时效

1年

成本指标




经济效益指标

社会效益指标

确保县委工作正确运转

确保

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

98%

2024年度县委政策研究室整体绩效自评表

单位名称:中共阳新县委政策研究室填报日期:2025年3月11日

单位名称

中共阳新县委政策研究室

基本支出总额

112.37

项目支出总额

43.94

年度目标:

目标1:保障本单位人员工资支出

目标2:保障本单位运转经费

目标3:保障本单位项目支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标分类

年初目标值(A)

实际完成值(B)

运行

成本

公用经费控制

公用经费控制率

绩效基本型

100%

100%

在职人员控制

在职人员控制率

绩效基本型

100%

100%

项目支出成本控制

会议费控制率

绩效基本型

100%

100%

三公经费变动率

绩效基本型

0%

0%

管理效率

战略管理

中长期规划相符性

绩效基本型

与政府战略匹配、与部门职能相符

与政府战略匹配、与部门职能相符

工作计划健全性

绩效基本型

工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符

工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符

预算编制

预算编制科学性

绩效基本型

基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分

基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分

预算编制合理性

绩效基本型

重点项目预算有保障,项目之间不存在交叉重复

重点项目预算有保障,项目之间不存在交叉重复

立项规范性

绩效基本型

设立依据充分,按规定程序设立

设立依据充分,按规定程序设立

预算调整率

绩效基本型

0

0

预算执行

预算执行率

绩效基本型

=100%

=100%

结转结余率

绩效基本型

0

0

政府采购执行率

绩效基本型

=100%

=100%

非税收入预算完成率

绩效基本型

绩效管理

事前绩效评估完成率

绩效基本型

绩效目标合理性

绩效基本型

设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划

设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划

绩效监控开展率

绩效基本型

100%

100%

绩效评价覆盖率

绩效基本型

100%

100%

评价结果应用率

绩效基本型

100%

100%

资产管理

资产管理制度健全性

绩效基本型

制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度

制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度

资产管理规范性

绩效基本型

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范

财务管理

财务管理制度健全性

绩效基本型

财务管理制度合法、合规、完整

财务管理制度合法、合规、完整

会计核算规范性

绩效基本型

符合资金管理规定,资料真实、准确、完整

符合资金管理规定,资料真实、准确、完整

资金使用合规性

绩效基本型

符合国家规定,手续齐全

符合国家规定,手续齐全

履职

效能

核心业务产出1

政研专项工作完成率

绩效基本型

100%

100%

核心业务产出2

改革办工作完成率

绩效基本型

100%

100%

核心业务产出3

调研工作完成率

绩效基本型

100%

100%

社会

效应

经济效益

经济效益

绩效基本型

保障

保障

社会效益

社会效益

绩效基本型

生态效益

生态效益

绩效基本型

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

绩效基本型

服务型政府建设

服务型政府建设

行政管理体制改革成效

绩效基本型

机构、职能、权力、责任、程序法定化

机构、职能、权力、责任、程序法定化

人才支撑

业务学习与培训完成率

绩效基本型

100%

100%

干部队伍体系建设规划情况

绩效基本型

人才储备规划符合单位发展需求

人才储备规划符合单位发展需求

高学历、高层次人才储备率

绩效基本型

科技支撑

信息化建设情况

绩效基本型

充分利用信息化手段提升工作效率

充分利用信息化手段提升工作效率

技术信息设施设备更新次数

绩效创新型

1次

1次

满意度

服务对象满意度

服务对象满意度

绩效基本型

96%

96%

联系部门满意度

联系部门满意度

绩效基本型

=100%

=100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

基本完成各项年度目标,无偏差过大情况,服务对象满意度有提升空间

改进措施及

结果应用方案

继续努力,做好内控,根据下年计划科学上报预算,保质保量完成预算目标










二、2024年度中共阳新县委政策研究室项目支出绩效评价自评表

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

政研专项经费

主管部门

实施单位

项目属性

持续性项目√

新增项目□

项目分类

常年性项目√

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

25

25

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成政研专项工作

完成政研专项工作

绩效指标(xx分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

25

25

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:开展政治理论学习次数

≥40次

≥40次

指标2:深入调研次数

≥15次

≥15次

指标3:督查督办次数

≥2次

≥2次

质量指标

指标1:政研专项工作完成率

100%

100%

指标2:

……

时效指标

指标1:资金使用时间

2024.12.31前

2024.12.31

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:保障全县政策落实

保障

保障

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥96%

98%

指标2:

……








附件2:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

改革办工作经费

主管部门

实施单位

项目属性

持续性项目√

新增项目□

项目分类

常年性项目√

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

6

6

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成政研专项工作

完成政研专项工作

绩效指标(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

6

6

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:深改委财经委会议次数

≥2次

≥2次

指标2:参加深改委财经委会议人数

≥60次

≥60次

指标3:

质量指标

指标1:改革办工作完成率

100%

100%

指标2:

……

时效指标

指标1:资金使用时间

2024.12.31前

2024.12.31

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:确保各项工作在阳新落地生效

保障

保障

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥96%

98%

指标2:

……








附件3:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

调研专项经费

主管部门

实施单位

项目属性

持续性项目√

新增项目□

项目分类

常年性项目√

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

4

4

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成政研专项工作

完成政研专项工作

绩效指标(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:预算投入金额

4

4

指标2:

……

社会成本指标

指标1:项目对社会发展有无不良影响

指标2:

……

生态环境成本指标

指标1:项目对环境有无负面影响

指标2:

……

产出指标

数量指标

指标1:开展调研工作

≥6次

≥6次

指标2:起草调研报告

≥2篇

≥2篇

指标3:

质量指标

指标1:调研工作完成率

100%

100%

指标2:

……

时效指标

指标1:资金使用时间

2024.12.31前

2024.12.31

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:确保政策更好服务群众

保障

保障

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥96%

100%

指标2:

……









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