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名称 阳新县农村经济经营服务中心2024年预算公开情况说明
索引号 000014349/2024-05470 发布日期 2024-01-24 发布机构 县农村经济经营服务中心
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新县农村经济经营服务中心2024年预算公开情况说明

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、部门(单位)主要职责

阳新县农村经济经营服务中心主要职责是:

1.  拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;

2. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作;

3.   负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作;

4.   指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体。

二、机构设置情况

阳新县农村经济经营服务中心为阳新县农业农村局的二级预算单位,由 0 个参公管理事业单位及 1 个公益类事业单位合并编制报表。内设经济发展股、 综合股、农村发展股等 3 个机构。

参照公务员法管理事业单位 0 个。

公益一类事业单位 1 个。分别为:阳新县农村经济经营服务中心;

公益二类事业单位 0 个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024 年本年收入预算为 480.30 万元,比上年增加 254.50 万元,增加 52.98%。其中,经费拨款 480.30 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,其他收入 0 万元。

收入减少原因:人员增加,预算收入增加。

2.预算支出情况:2024 年本年支出预算 480.30 万元,比上年增加 254.50 万元,增加 52. 98%。其中:基本支出 446.30 万元, 占总支出的 92.92%;项目支出 34 万元, 占总支出的 7.0 8%。本年支出构成为:基本支出 446.30 万元, 占本年支出 92.92%;项目支出 34 万元, 占本年支出 7.08%。

支出增加原因: (1)2024 年基本支出比上年减少 254.50 万元,主要是人员增加,预算支出增加;

(2) 2024 年项目支出比上年增加 0 万元,主要无增减原因为: 同上年一致 。

3. 2024 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算总额为 33.64 万元,与上年相比增加 15.47 万元,增加 31.55%。

增加原因主要是:一是人员增加,机关运行经费增加;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费 7.58 万元,印刷费 1 万元,水费 0 万元, 电费0 万元,邮电费 0 万元,咨询费 1.5 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 9 万元,因公出国(境)费 0 万元,维修(护)费 0 万元,会议费 1.12 万元,培训费 1.2 万元,公务接待费 1万元,劳务费 0 万元,委托业务费 0 万元, 工会经费 4.65 万元, 福利费 2.40 万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费 2.45 万元,其他商品和服务支出 1.74 万元。

五、一般公共预算“三公 ”经费及增减变化情况

2024 年“三公 ”经费一般公共预算总额 1 万元,比上年预算减少 0 万元,减少 0%。主要是单位严格控制接待经费,分别如下:

1.公务接待费 1 万元, 比上年减少 0 万元,减少 0%。 主要原因是单位严格控制接待经费。

2.公务用车购置及运行费 0 万元,比上年减少增加 0 万元,减少 0%。其中:公务用车购置费 0 元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;公务用车运行费 0 万元, 比上年减少 0 万元,减少 0%, 主要原因是单位无公务用车,无公务用车运行费。

3. 因公出国(境)费 0 万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求,2024 年编制政府采购预算 0万元,比上年度减少 0 万元,减少了 0%。减少的主要原因:单位无纳入政府采购预算资金。其中:货物类政府采购预算 0 万元;工程类政府采购预算 0 万元; 服务类政府采购预算 0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米,大型专用设备数量为0台 ,现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物: 0.00元

通用设备:99134.00元                        

专用设备: 0.00元                          

文物和陈列品: 0.00元

图书、档案: 0.00元                       

家具、用具、装具及动植物:  34600.00元 

八、重点项目预算绩效情况

无重点项目

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

1.本单位无政府性基金收支情况,表 8 政府性基金预算支出表无数据,因此表格为空;

2.本单位无国有资本经营预算支出表,表 10 国有资本经营预算支出表无数据,因此表格为空;

(二)对其他情况的说明:

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公 ”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费) 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入 ”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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