名称 | 阳新县生态能源服务中心2024年预算公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2024-05478 | 发布日期 | 2024-01-24 | 发布机构 | 县生态能源服务中心 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
1、宣传贯彻党和国家农村能源工作和节能知识,为县委县政府提出贯彻落实的工作意见和政策措施。
2、负责全县农村能源,建设监督管理,指导农村能源产业和服务体系建设,负责农村沼气和生物质能、“三沼”综合利用、省柴节煤、其它生物质燃气、秸秆、薪柴生物碳等,太阳能、风能、微水电等可再生能源技术的开发和推广。发展战略、政策、规划、及组织实施。
3、负责组织开展农村能源项目的实施与管理组织农村能源新技术、新成果、新产品的推广及安全生产管理,示范和技术改造等项目的申报、验收、鉴定工作及农村改厕工作。
4、对农村生态能源项目、档案、统计、财会等管理人员和技术人员进行新技术、新标准、新方法和微机培训,按特殊工种的要求和培训标准,宣传开发利用和节约农村可再生能源知识,普及农村可再生能源技术,提供实用新技术以及培训教材。
5、负责拟定县级行业技术标准、技术规范、审批重大农村能源项目设计方案,选择一批可行性强,可能性大的项目,建立项目储备库。
6、承办上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
阳新县生态能源服务中心二级预算单位,单位性质为公益一类事业单位,内设机构综合股、业务股。人员编制构成:行政编0人、事业编6人、工勤编0人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况:2024年本年收入预计为86万元,比上年减少5.3万元,减少5.82%,主要增加原因为人员减少。其中,本年收入包括一般公共预算86万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入;上年结转结余包括一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。
2.预算支出情况:2024年本年支出86元,比上年减少5.3万元,减少5.82%,主要增加原因为人员减少。其中:基本支出86万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;事业单位经营支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
3.2024年无政府性基金年初预算收入支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费预算总额为4.08万元,与上年相比减少0.8万元,减少16.39%。减少原因主要是:规范部门水电费办公经费等;其中,办公费1.9万元,印刷费0.5万元,水费0元,电费0.3万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费1万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.3万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费0万元,其它商品服务支出0.08万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
三公经费0.3万元,较上年减少0.2万元,减少40%,其中招待费0.3万元,较上年减少0.2万元,减少40%,主要原因相关预算科目调整。分别如下:
1.公务接待费0.3万元,比上年减少0.2万元,减少40%。支出变化原因主要原因进一步规范日常管理。
2.公务用车购置费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/降低0%,与上年持平。主要原因:无公务用车。
3.公务用车运行费0万元,比上年增加/减少0万元,增加/减少0%。支出变化原因:本单位无无公务用车。。
4.因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%。主要原因:无因公出国计划。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2024年编制政府采购预算0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%。主要原因:单位无纳入政府采购预算资金。其中:货物类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元;工程类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
2023年末本单位国有资产包括:
1、土地、房屋及构筑物:
2、通用设备:18.75万元;
3、专用设备:
4、文物和陈列品:
5、图书、档案:
6、家具、用具、装具及动植物:
八、重点项目预算绩效情况
2024年度我单位无重点项目。
九、其他需要说明的情况
1、2024年无政府性基金预算支出,因此相关表格为空;
2、政府采购情况为空,主要是因为本单位本年度没有政府采购计划;
3、本单位无项目支出,因此相关表格为空。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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