设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 2025年阳新县信访局预算情况说明
索引号 000014349/2025-36495 发布日期 2025-05-16 发布机构 县信访局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

2025年阳新县信访局预算情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、部门(单位)主要职责

阳新县信访局主要职责是:

1.接待和办理人民群众来信来访,保证信访渠道畅通,深度应用湖北智慧信访信息系统,推进“信访工作法治化”,切实为党分忧、为民解难;

2.承办并反馈上级和县委、县政府批转及交办的重要信访事项;向镇(场、区)和县直部门交办信访案件,督查督办重要信访事项的处理和落实;通报全县重大突出的信访问题,落实“责任信访”,压实信访工作职责;

3.根据委托和安排,协调有关单位处理“三跨三分离”等需要共同处理的重要信访事项;协调处理群众到县群体访、异常访、突发访事件;依法处理各类信访问题,协助化解信访矛盾,打造“法治信访”,维护全县的社会稳定;

4.向县委、县政府提供群众来信来访中的重要信息;开展调查研究、了解社情民意,及时反映倾向性、群体性问题和影响社会稳定的事件;为县委、县政府提供科学决策服务,发挥参谋助手作用;

5.负责全县信访工作的综合管理。协助县委、县政府部署、检查和指导全县的信访工作;总结信访工作经验,宣传、交流和推广典型做法;深化信访制度改革,提出加强和改进信访工作的意见和建议;

6.推进全县信访工作机构和干部队伍建设,优化服务;组织实施全县信访工作目标管理的考核与奖惩;定期制定并实施工作要点;组织信访干部培训;

7.切实履行《信访工作条例》赋予的各项职能。

二、机构设置情况

阳新县信访局(本级)为阳新县信访局部门的二级预算单位,由0个参公管理事业单位及2个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、综合股、办信股等3个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位2个。分别为:阳新县群众信访接待服务中心、县网络信访中心;

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年收入预算为282.9 万元,比上年减少58.8万元,减少17.2%。 其中,经费拨款282.9万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。

收入减少原因:人员调出。

2.预算支出情况:2025年本年支出预算282.9万元,比上年减少58.8万元,减少17.2%。其中:基本支出249.9万元,占总支出的88.3%;项目支出33万元,占总支出的11.7%。本年支出构成为:一般公共服务支出282.9万元,占本年支出100 %。

支出减少原因:(1)2025年基本支出比上年减少58.8万元,主要是单位人员减少;

(2) 2025年项目支出比上年增加(减少)0 万元,主要增减原因为:项目无变动。

3. 2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为12万元,与上年相比减少4万元,减少25 %。减少原因主要是:一是单位人员减少;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费3万元,水费0.2万元,电费2万元,邮电费2万元,公务接待费1.57万元, 工会经费2.28万元, 福利费1.3万元,其他交通费4.32万元,其他商品和服务支出3.23万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额1.57万元,比上年预算减少0.01万元,减少0.006%。主要是严控“三公”经费预算,压减了“三公”经费,分别如下:

1.公务接待费1.57万元, 比上年减少0.01万元,0.006%。 主要原因是坚持过“紧

日子”的原则,进一步控制公务接待的规模与标准,压减接待经费。

2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:

公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;

公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是无公务用车。

3.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025 年编制政府采购预算6 万元,比上年度减少1万元,减少了14.29%。减少的主要原因:一是基层减负减少了文件印发数量。其中:货物类政府采购预算0万元;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算6万元,主要是印刷服务、会计服务支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积1100平方米,大型专用设备数量为0台,现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物:房屋面积1100平方米;

通用设备:拥有设备98台;

专用设备:无;

家具、用具、装具及动植物:拥有174台套。

八、重点项目预算绩效情况

1.“信访工作专项经费”主要内容是办理网上信访事项,复查复核信访事项,开展重复访、信访积案治理,督查督办重点信访事项,进京赴省到市开展信访维稳劝返等信访专项工作,维护全县信访秩序。2025年预算安排20万元,其中,20万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:通过本项目的实施,办理网上信访事项,复查复核信访事项维护全县信访秩序。

产出指标:办理群众来信、网上信访、督查复核等案件事项数量≥1000件;群众来信、网上信访、督查复核等专项工作完成率≥90%;群众来信、网上信访、督查复核等专项工作时限1年。

满意度指标:服务对象满意度≥90%。

效益指标:维护全县信访秩序;高质量服务阳新经济发展。

2.“房屋租金”主要内容是提供信访局办公场所。2025年预算4万元,其中,4万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:提供信访局办公场所,开展好各项信访工作。

产出指标:办公场所房屋数量1栋;租用场地进行集中办公达成率100%;租用场地进行集中办公时限12个月;

满意度指标:服务对象满意度≥90%。

效益指标:提高集中办公工作效益;高质量服务阳新经济发展。

3.“接访中心经费”主要内容是负责处理县内外群众的来访接待、登记、受理等工作;负责向镇场区、县级部门及相关单位转送、交办、督办信访案件及其它信访事项;承办上级业务主管部门和县委、县政府交办处理的信访事项;办理省、市、县的重要信访事项;引导群众依法有序进行信访;承办上级业务主管部门和县委、县政府及有关领导交办的其它工作。2025年预算7万元,其中,7万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:做好来访群众接待、登记、受理等工作,及时化解信访矛盾,引导群众依法有序进行信访,维护全县信访秩序。

产出指标:办理群众来访信访事项数量≥1500件;群众接待、登记、信访事项办理工作完成率≥95%;群众接待、登记、信访事项办理工作年限1年;

满意度指标:来访群众满意度≥90%。

效益指标:维护全县信访秩序;高质量服务阳新经济发展。

4.“网络信息购建”主要内容是负责县内外群众的来信来电及来访工作,深度应用湖北省阳光信访平台信息系统办理各类信访事项。2025年预算2万元,其中,2万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:做好县内外群众的来信来电及来访工作,应用湖北智慧信访信息系统办理各类信访事项。

产出指标:网络信息服务次数≥1次;网络维护、设备更新数量≥2批;网络维护、设备更新完成率100%;网络信息服务达成率100%;维护网上信访工作时限1年。

满意度指标:群众网上信访满意率≥90%。

效益指标:维护网上信访秩序;高质量服务阳新经济发展。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明:

1.本单位无政府性基金收支情况,因此表格为空;

2.本单位无国有资本经营预算收支情况,因此表格为空。

(二)对其他情况的说明:

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服