名称 | 2025年阳新县教育局本级单位预算情况说明 | ||||
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索引号 | 000014349yx_jyj/2025-00002 | 发布日期 | 2025-05-19 | 发布机构 | 县教育局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县教育局 |
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
阳新县教育局主要职责是:
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规;拟订有关教育的地方规范性文件;
2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全县各级各类学校的教育教学改革;
3.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案;会同县财政局编制全县教育系统经费预决算;监督全县教育经费的筹措和使用;按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款;组织指导资助贫困家庭学生工作;
4.负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材;
5.指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、义务教育优质均衡发展工作督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平质量的监测工作;承担教育督导的日常管理工作;
6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作;组织指导该类教育教学改革及评估工作;
7.指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、劳动教育、体育卫生与艺术教育、校外教育及国防教育工作;
8.主管全县教师队伍建设工作,组织实施全县教育系统人才队伍建设工作,组织实施初中及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学教师继续教育工作;做好教师专业技术职务评审工作;
9.会同上级招生部门管理全县的各类学校招生考试工作;
10.做好全县各级各类学校的设置、合并、撤销、变更的申报工作;负责全县社会力量办学管理工作;
11.组织指导全县教育系统对外交流与合作,负责全县出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作,负责全县有关教育方面的出国(出境)人员的审查、申报以及国外和港澳台地区的教育交流工作;
12.指导协调全县中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作;负责全县教育信息统计分析和发布;负责教育系统政府采购及财务核算工作;指导有关学会、研究会、协会、基金会的工作;
13.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作;
14.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
阳新县教育局(本级)为一级预算单位,内设办公室(行政审批服务股)、教师管理股(教师培训股)、计划财务审计股(项目建设股)、校外教育管理股(体育卫生艺术股)、基础教育股 、教育督导办公室、职业与成人教育股(社会力量办学管理办公室)、综治信访股 、机关党委(政工股)、离退休干部股等股室。
参照公务员法管理事业单位0个。
公益一类事业单位5个。分别为:阳新县电化教育馆、阳新县教育科学研究院、阳新县教育招生服务中心、阳新县学校安全和后勤保障中心、阳新县教师发展中心。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2025年本年收入预算为 438.9万元,比上年增加46.1万元,增加11.7 %。其中,经费拨款 438.9 万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入 0万元。
收入增加原因:级别滚动晋级及新增加公务员两人。
2.预算支出情况:2025年本年支出预算438.9万元,比上年增加 46.1 万元,增加11.7 %。其中:基本支出435.9 万元,占总支出的99.32 %;项目支出 3 万元,占总支出的0.7%。本年支出构成为:基本支出435.9 万元,占本年支出99.3%,其中工资福利支出383.6323万元,包括基本工资73.482万元、津贴补贴50.382万元、奖金174.576万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.6163万元、职业年金缴费13.3082万元、职工基本医疗保险缴费10.9356万元、公务员医疗补助缴费6.4898万元、其他社会保障缴费2.5252万元、住房公积金24.3671万元、其他工资福利支出0.9501万元,对个人和家庭补助15.2696万元,包括医疗费补助13.8296万元、其他对个人和家庭的补助1.44万元,商品和服务支出36.9981万元;项目支出3万元,占本年支出0.7%。
支出增加原因:(1)2025年基本支出比上年增加 46.1万元,主要是级别滚动晋级及新增加公务员两人;
(2) 2025年项目支出比上年增加(减少)0 万元,主要增减原因为:无变动。
3. 2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费预算总额为 36.9981万元,与上年相比增加5.4981万元,增加 17.45%。增加原因主要是:一是新增加了2名公务员;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等,其中办公费5.4008 万元,印刷费5万元,会议费0.36 万元,培训费1.1022万元,公务接待费6.137万元,工会经费 3.3271万元, 福利费1.837 万元,其他交通费 12.564 万元,其他商品和服务支出 1.27 万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费一般公共预算总额0万元,比上年预算减少0万元,减少0%。主要是本单位没有“三公”经费开支,分别如下:
1.公务接待费6.137万元, 比上年减少0.323万元,减少5%。主要原因是本单位缩减了公务接待预算支出。
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,减少(增加)0%。其中:
公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;
公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%, 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。
3. 因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2025年版)》要求,2025 年编制政府采购预算 5 万元,比上年度增加 3万元,增加了150%。增加(减少)的主要原因:一是人员增加;二是根据实际需求填报。
其中:货物类政府采购预算0万元;工程类政府采购预算0万元; 服务类政府采购预算5万元,主要是印刷支出。
七、国有资产占用情况
2025年占有房屋面积182.69平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车0辆。
土地、房屋及构筑物: 土地7867平方米;
房屋182.69平方米; 办公楼为租用县城发公司办公楼
通用设备:80(个/件)
专用设备:无
文物和陈列品:无
图书、档案:无
家具、用具、装具及动植物:家具用具661(个/件)
八、重点项目预算绩效情况
我单位2025年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明:
1. 无政府性基金预算支出,因此表格为空;
2.无国有资本经营预算支出,因此表格为空;
(二)对其他情况的说明:无
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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