名称 | 2025年阳新县洋港镇党群服务中心预算公开情况说明 | ||||
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索引号 | 000014349/2025-37441 | 发布日期 | 2025-05-20 | 发布机构 | |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
洋港镇党群服务中心主要职责是:
1.负责辖区内党建服务共工作;
2.根据法律法规和授权,负责行政审批和公共服务等经办服务工作,为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办,指导村做好便民服务工作;
3.负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理;
4.负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作;
5.对应指导的部门为县级政务服和数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门,退役军人事务等;
二、机构设置情况
洋港镇党群服务中心为洋港镇人民政府部门的二级预算单位,由0个参公管理事业单位及1个公益一类事业单位合并编制报表。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2025年本年收入预算为39.2万元,比上年增加39.2万元,增加100%。其中,经费拨款39.2万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。
收入增加原因:本单位为2025年新成立单位。
2.预算支出情况:2025年本年支出预算39.2万元,比上年增加39.2万元,增加100%。其中:基本支出39.2万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为:一般公共服务支出39.2万元,占本年支出100%;支出增加原因:本单位为2025年新成立单位。
(2)2025年项目支出比上年增加0万元。
3.2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费预算总额为2.4万元,与上年相比增加2.4万元,增加100%。增加主要是:一本单位为2025年新增事业单位;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费1.2万元,其他商品和服务支出1.2万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费一般公共预算总额0万元,分别如下:
1.公务接待费0万元,比上年减少0万元,减少0%。主要原因是事业单位无此项支出
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:
公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;
公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。
3.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025年编制政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
本单位为新增单位,在政府办公,故2025年占有房屋面积0平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车0辆。
土地、房屋及构筑物:无
通用设备:无
专用设备:无
文物和陈列品:无
图书、档案:无
家具、用具、装具及动植物:无
八、重点项目预算绩效情况
本单位为新增单位,无重点项目。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明:
1.本单位为公益一类事业单位,无政府性基金预算支出表,因此表格为空;
2.本单位为新增单位,无项目支出,因此表格为空;
3.本单位为公益一类事业单位,无国有资本经营预算支出,因此表格为空。
(二)对其他情况的说明:
无
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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