名称 | 2025年阳新县妇女联合会预算情况说明 | ||||
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索引号 | 000014349/2025-37488 | 发布日期 | 2025-05-20 | 发布机构 | 县妇女联合会 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、政府采购预算安排情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
阳新县妇女联合会主要职责是:
1.贯彻落实党的路线、方针、政策,依据《中华全国妇女联合会章程》,团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进阳新经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2.突出政治引领、思想引导,教育、引导妇女听党话跟党走,自觉践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。负责县城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动,宣传表扬优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
3.代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4.依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为,为受害的妇女儿童提供帮助。负责县综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
5.组织开展促进妇女发展,儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究,及时向县委和县政府提出政策建议,开展家庭和儿童工作,发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌,开展妇女儿童公益服务。
6.坚持党建带妇建,加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导,扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设,开展网上妇女工作。指导团体会员工作,负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
7.做好机关、真属事业单位党的建设和党风廉建设工作。
8.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
阳新县妇女联合会部门(本级)为预算部门的二级(一级)预算单位,由1个行政单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、妇女儿童工作部等2个机构。
公益一类事业单位1个。为阳新县妇女儿童活动中心。
部门人员构成:本单位人员合计9人,其中在职9人,离退休0人;在职人员编制情况:全额财拨编制9人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2025年本年收入预算为203.9万元,比上年增加16.2万元,增加8.6%。其中,经费拨款203.9万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。
收入增加原因:人员工资增加、公务员工伤险及职业年金单位部分纳入预算。
2.预算支出情况:2025年本年支出预算203.9万元,比上年增加16.2万元,增加8.6%。其中:基本支出148.9万元,占总支出的73.03%;项目支出55万元,占总支出的26.97%。本年支出构成为:一般公共支出203.9万元,占本年支出100%。
支出增加(减少)原因:
(1)2025年基本支出比上年增加16.2万元,主要是人员工资增加、公务员工伤险及职业年金单位部分纳入预算;
(2)2025年项目支出比上年增加(减少)0万元,主要增减原因为:项目增减无变动。
3.2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费预算总额为203.9万元,与上年相比增加16.2万元,增加8.6%。增加原因主要是:一是人员工资增加、公务员工伤险及职业年金单位部分纳入预算;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费6万元,印刷费0万元,水费0万元,电费0.5万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费1万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0.1万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,公务接待费0.4万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费1.55万元,福利费0.8万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费4.08万元,其他商品和服务支出15.43万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费一般公共预算总额0.4万元,比上年预算减少0.01万元,减少2.4%。主要是严控“三公”经费预算,分别如下:
1.公务接待费0.4万元,比上年减少0.01万元,减少2.4%。主要原因是严控“三公”经费预算。
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,减少(增加)0%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是无公务车加油、维修、使用管理。
3.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025年编制政府采购预算5万元,比上年度增加5万元,增加了100%。增加的主要原因:一是政府采购支出,其中:货物类政府采购预算0万元,主要是集中采购0支出;工程类政府采购预算0万元,主要是0支出;服务类政府采购预算5万元,主要是印刷服务费用支出。
七、国有资产占用情况
2025年占有房屋面积0平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车0辆。
土地、房屋及构筑物:无
通用设备:无
专用设备:无
文物和陈列品:无
图书、档案:无
家具、用具、装具及动植物:有
八、重点项目预算绩效情况
2025年阳新县妇女联合会工作经费,主要内容是机关日常运转和全县妇女儿童活动经费,2025年财政预算安排55万元,其中:55万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明:
1.2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,因此表格为空;
2.2025年无国有资本经营预算支出,因此表格为空;
(二)对其他情况的说明:无
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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