名称 | 2025年阳新县职业教育中心预算公开情况说明 | ||||
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索引号 | 000014349/2025-37489 | 发布日期 | 2025-05-20 | 发布机构 | 县职业教育中心 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
阳新县职业教育中心主要职责是:
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规;
2.负责本校中等职业教育的统筹规划和协调管理,开展学校的教育教学改革;
3.负责本部门教育经费的统筹管理;执行上级部门教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案;编制本部门经费预决算;监督本校教育经费的筹措和使用;组织指导资助贫困家庭学生工作;
4.负责推进县域中等职业教育优质均衡发展和促进教育公平,负责中等职业教育的宏观指导与协调;指导职业教育工作,全面实施素质教育;督促检查本校职业教育办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况;
5.对本校教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作;
6.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
阳新县职业教育中心(本级)为阳新县职业教育中心部门的一级预算单位,由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。
参照公务员法管理事业单位0个,公益一类事业单位1个。分别为:阳新县职业教育中心;公益二类事业单位0个。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2025年本年收入预算为5348万元,比上年增加2320.9万元,增加76.67%。其中,经费拨款2120.1万元,财政专户管理资金收入3227.9万元,其他收入0万元。
收入增加原因:学生人数和教师人数增加并且将政府采购预算纳入年初预算。
2.预算支出情况:2025年本年支出预算5348万元,比上年增加2320.9万元,增加76.67%。其中:基本支出5348万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为:教育支出5348万元,占本年支出100%;其中人员经费2112.29万元,包括基本工资803.13万元、津贴补贴115.95万元、绩效工资337.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费267.87万元、职业年金缴费133.94万元、职工基本医疗保险缴费102.4万元、公务员医疗补助缴费62.67万元、其他社会保障缴费26.44万元、住房公积金226.68万元、其他工资福利支出0.07万元、医疗费补助33.94万元。
支出增加原因:(1)2025年基本支出比上年增加2320.9万元,主要是2025年新增在编人员30人并将政府采购预算纳入年初预算;
(2)2025年项目支出比上年减少0万元,主要增减原因为:无项目支出。
3.2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费预算总额为7.82万元,与上年相比增加0.03万元,增加0.38%。增加原因主要是:学生人和教师人数增加,相关运行经费有所增加。其中,办公费0万元,印刷费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费6.3万元,其他商品和服务支出1.52万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费一般公共预算总额0万元,比上年预算减少(增加)0万元,减少(增加)0%。主要是无三公经费预算,分别如下:
1.公务接待费0万元,比上年减少0万元,减少0%。主要原因是无三公经费预算。
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,减少(增加)0%。其中:
公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;
公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。
3.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025年编制政府采购预算1727.9万元,比上年度增加1727.9万元,增加了100%。增加的主要原因:学生人数和教师人数增加并且2024年未做年初政府采购预算。
其中:货物类政府采购预算1187.9万元,主要是集中采购教材及教学设备及采购支出;工程类政府采购预算254万元,主要是教育用房及校园绿化工程采购支出;服务类政府采购预算286万元,主要是维修服务、物业服务以及印刷服务采购支出。
七、国有资产占用情况
2025年占有房屋面积68435.33平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车0辆。
土地、房屋及构筑物:土地3312.8平方米,房屋68435.33平方米,构筑物1300平方米。价值3407.21万元。
通用设备:无
专用设备:设备2500(个/件),价值353.05万元
文物和陈列品:文物和陈列品13(个/套),价值48.43万元
图书、档案:无
家具、用具、装具及动植物:家具、用具等32750(个/套),价值225.04万元
八、重点项目预算绩效情况
我单位2025年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明:
1.我单位2025年无政府性基金收支情况,因此表格为空;
2.我单位无“三公”经费预算情况,因此表格为空;
3.我单位无政府采购预算情况,因此表格为空;
4.我单位无国有资本经营预算情况,因此表格为空。
(二)对其他情况的说明:无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用;
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为;
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金;
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金;
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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