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名称 2025年阳新县经济和信息化局预算公开情况说明
索引号 000014349yx_jxj/2025-00002 发布日期 2025-05-20 发布机构 县经济和信息化局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县经济和信息化局

2025年阳新县经济和信息化局预算公开情况说明


                                 目  录


一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词

一、部门(单位)主要职责

经济和信息化局主要职责是:

1.贯彻落实国家和省、市关于经济和信息化工作的方针政策、法律法规,研究提出全县经济和信息化发展战略和政策建议,协调解决重大问题,推进工业化和信息化融合发展;

2.拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及相关产业政策,提出优化产业结构的政策建议,组织实施产业结构调整、传统产业改造升级,推动节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等战略新兴产业发展;

3.监测分析工业、信息化领域运行态势,及时做好预测预警和信息发布,统筹协调解决经济运行中的重大问题;

4.执行有关固定资产投资政策,编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施;负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、申报和办理工作;提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见;

5.拟订县域经济发展规划和政策,监测分析县域经济发展动态,培育发展特色产业和产业集群;协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作;

6.负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推动中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金的使用计划;负责《中小企业促进法》的贯彻落实,开展企业减负等相关监督检查工作;

7.组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.负责本行政区域内食盐专营工作,承担机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金(含黄金)、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理;负责《煤炭法》、《食盐专营办法》的贯彻落实;

9.负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;

10.负责协调配合处理网络与信息安全的有关事项;

11.负责全县通信行业管理,协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项;

12.负责电子电器产品维修行业管理工作;负责《湖北省信息化管理条例》、《湖北省电子电器维修服务条例》的贯彻落实,开展相关行政执法和监督检查工作;

13.负责提出中小企业融资政策建议;负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。

二、机构设置情况

县经济和信息化局为县经济和信息化局部门的一级预算单位,由0个参公管理事业单位及3个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、运行股、产业股、综合股、科学技术创新股、调研股、机关党委(政工股)等7个股室。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位3个。分别为:1、阳新县中小企业服务中心。2、阳新县工业改制企业服务中心。3、阳新县离退休干部服务中心。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年收入预算为1196万元,比上年减少97万元,减少7.5%。其中,经费拨款1196万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。

收入减少原因:单位人员正常退休减员。

2.预算支出情况:2025年本年支出预算1196万元,比上年减少97万元,减少7.5%。其中:基本支出1196万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为:工资福利支出1126.7万元,占本年支出94%;公用经费支出69.3万元,占本年支出6%。

支出增加(减少)原因:(1)2025年基本支出比上年减少97万元,主要是单位人员正常退休减员;

(2)2025年项目支出比上年增加0万元,主要原因为:本年度无项目支出。

3.2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为69.3万元,与上年相比减少5.44万元,减少7%。减少原因主要是:一是单位人员正常退休减员;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费15万元,印刷费1万元,水费1万元,电费5万元,邮电费5万元,差旅费5万元,公务接待费2万元,工会经费8万元,福利费4.6万元,其他交通费9.4万元,其他商品和服务支出10万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额2万元,比上年预算增加0万元,增加0%。主要是维持工作正常运转,分别如下:

1.公务接待费2万元,比上年减少0万元,减少0%。主要原因是维持工作正常运转。

2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:

公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;

公务用车运行费0万元,与上年持平,主要原因是无公务用车运行支出;

3.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025年编制政府采购预算0万元,比上年度增加0万元,增加了0%。增加(减少)的主要原因:一是经费缩减,减少采购类支出。主要是集中采购0支出;工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积1215平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车2辆。

土地、房屋及构筑物:原值59.2万元,累计折旧56.2万元,净值3万元。

通用设备:数量173,原值71.5万元,累计折旧44.6万元,净值26.8万元。

专用设备:县经济和信息化局无专用设备。

文物和陈列品:县经济和信息化局无文物和陈列品。

图书、档案:县经济和信息化局无图书档案。

家具、用具、装具及动植物:数量289,原值35.8,累计折旧16.3,净值19.5万元。

八、重点项目预算绩效情况

县经济和信息化局无重点项目预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明:

1.县经济和信息化局无政府性基金预算,因此表格为空;

2.县经济和信息化局无预算项目支出,因此表格为空;

3.县经济和信息化局无国有资本经营预算支出,因此表格为空。

(二)对其他情况的说明:

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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