名称 | 2025年中共阳新县委统战部预算公开情况说明 | ||||
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索引号 | 000014349/2025-37491 | 发布日期 | 2025-05-20 | 发布机构 | 中共阳新县委统战部 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、政府采购预算安排情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
中共阳新县委统战部主要职责是:
1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策,并对统一战线的理论和方针政策调查研究;向上级统战部门和县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
2.负责联系全县民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央和上级党委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署,为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向民主党派、无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定;支持、帮助民主党派加强自身建设,培养选拔新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3.负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人物。
4.负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞台属的有关工作;开展海内外统一战线的宣传工作。
5.负责党外人士的政治安排;会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。
6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况,协调关系、提出政策建议;协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设;团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;参与有关规范性文件的研究制定,为促进我县非公有制经济的发展提供服务。
7.负责联系、培养党外知识分子代表人物;调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议。
8.负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作;会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作,负责做好有关统战对象的工作。
二、机构设置情况
中共阳新县委统战部(本级)为中共阳新县委统战部、阳新县民族宗教事务局、阳新县归国华侨联合会,由2个行政单位0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设部机关内设办公室、党派股(干部股)、经济联络股、民族宗教股、党外知识分子和新的社会阶层人士工作股、等5个机构。
参照公务员法管理事业单位2个。分别为:为中共阳新县委统战部、阳新县民族宗教事务局,公益一类事业单位1个。分别为:阳新县归国华侨联合会。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2025年本年收入预算为505.1万元,比上年增加53.1万元,增加11.7%。其中,经费拨款505.1万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。
收入增加原因:预算人员调入和正常人员增资。
2.预算支出情况:2025年本年支出预算505.1万元,比上年增加53.1万元,增加11.7%。其中:基本支出448.8万元,占总支出的88.8%;项目支出56.3万元,占总支出的11.2%。本年支出构成为:一般公共服务支出505.1万元,占本年支出100%;社会保障和就业支出0万元,占本年支出0%。
支出增加原因:(1)2025年基本支出比上年增加53.1万元,主要是:预算人员增加和正常人员增资;
(2)2025年项目支出比上年增加(减少)0万元,主要增减原因为:项目支出与上年一致。
3.2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费预算总额为46.61万元,与上年相比增加4.92万元,增加11.8%。增加原因主要是:一是人员调入;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费7万元,印刷费5万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费2万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费4.3万元,福利费2.46万元,公务用车运行维护费5.5万元,其他交通费12.91万元,其他商品和服务支出7.44万元,对个人和家庭的补助5.03万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费一般公共预算总额7.5万元,比上年预算减少(增加)0万元,减少(增加)0%。主要是与上年一致,分别如下:
1.公务接待费2万元,比上年减少0万元,减少0%。主要原因是与上年一致。
2.公务用车购置及运行费5.5万元,比上年减少(增加)0万元,减少(增加)0%。其中:
公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;
公务用车运行费5.5万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。
3.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025年编制政府采购预算0万元,比上年度增加(减少)0万元,增加了(减少)0%。增加(减少)的主要原因:一是无政府采购安排。
其中:货物类政府采购预算0万元,主要是集中采购0支出;工程类政府采购预算0万元,主要是0支出;服务类政府采购预算0万元,主要是无货物类政府采购安排支出。
七、国有资产占用情况
2025年占有房屋面积301平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车1辆。
土地、房屋及构筑物:
通用设备:
专用设备:
文物和陈列品:
图书、档案:
家具、用具、装具及动植物:
八、重点项目预算绩效情况
1.“党外知识分子与新的社会阶层人士联谊会”主要内容是联系培养党外知识分子和新的社会阶层人士的代表人物;调查研究党外知识分子和新阶层人士的情况,反映意见协调关系。2025年预算安排6万元,全部为公共预算财政拨款。
2025年度项目绩效总目标是:通过本项目的实施,保障走访党外知识分子和新阶层人士联系工作、举办党外知识分子和新阶层人士学习会。产出指标:联系与走访党外知识分子10人次;联系与走访新阶层人士对象2次;举办党外知识分子和新阶层人士学习会2次;联系与走访党外知识分子完成率100%;举办党外知识分子和新阶层人士学习会完成率100%;联系与走访新阶层人士对象完成率100%。满意度指标:服务对象满意度≥95%。效益指标:有利于党外知识分子和新阶层人士的健康成长,保障日常工作顺利完成。
2.“两堂治理经费”主要内容是清理清查宗教场所、教堂祠堂,宣传国家民宗教政策,依法整治非法宗教活动。2025年预算5万元,全部为公共预算财政拨款。
2025年度项目绩效总目标是:对全县宗教、祠堂等两堂相关场所摸排检查,整治非法宗教活动。产出指标:完成对全县宗教、祠堂等两堂相关场所摸排检查,整治非法宗教活动3次;全县宗教、祠堂等两堂相关场所摸排检查覆盖率100%;满意度指标:服务对象满意度≥95%。效益指标:保障全县宗教、祠堂等两堂相关场所摸排检查的完成。
3.“宗教局工作经费”主要内容是宗教局日常工作运行、调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实,联系少数民族和宗教界代表人士。2025年预算21万元,全部为公共预算财政拨款。
2025年度项目绩效总目标是:完成全县非法宗教场所检查、召开全县民宗工作培训学习会、完成道教、佛教、天主教协会经费拨付。产出指标:全县防范非法宗教场活动场所检查10次,检查完成率100%;全县民宗系统学习培训会5次,培训完成率100%;满意度指标:服务对象满意度≥95%。效益指标:保障县民族宗教工作正常运行。
4.“侨联工作经费”主要内容是侨联日常工作运行、调查研究、走访全县侨联侨眷及归侨在国内的眷属。2025年预算10万元,全部为公共预算财政拨款。
2025年度项目绩效总目标是:完成全县侨眷调查研究、走访及归侨在国内的眷属,了解他们的生活情况。产出指标:走访慰问困难侨胞侨属,反映代表人士意见与建议不少于20人次,走访完成率100%;开展统战工作学习调研与政策宣传座谈会不少于2次,工作完成率100%;满意度指标:服务对象满意度≥95%。效益指标:保障侨眷及归侨在国内的眷属工作开展。
5.“统战工作和民主党派经费”主要内容是联系全县无党派和民主党派人士,反映意见与建议,帮助加强自身建设,培养提拔代表人物。2025年预算8万元,全部为公共预算财政拨款。
2025年度项目绩效总目标是:联系全县民主党派与无党派人士开展座谈会、学习会。做好党外人士的政治安排;会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐工作。产出指标:开展全县民主党派宗系统学习培训会2次。联系全县民主党派与无党派人士开展座谈会、学习会3次。工作完成率100%;满意度指标:服务对象满意度≥95%。效益指标:做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作,有利于统战对象政治思想的稳定。
6.“统战政治活动工作经费”主要内容是贯彻执行县委关于统一战线方针政策,提出统战工作意见和建议,联系香港、澳门相关代表人士,做好台胞台属的有关工作,检查基层统战工作执行情况。2025年预算6.3万元,全部为公共预算财政拨款。
2025年度项目绩效总目标是:联系统战工作对象,调研相关工作执行情况、召开全县基层统战工作会议。产出指标:联系统战对象,调研相关工作,执行情况20人次。工作完成率100%;组织召开全县基层统战工作会议2次。工作完成率100%;满意度指标:服务对象满意度≥95%。效益指标:有利于统战对象健康成长,政治思想的稳定。贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策。协调统一战线各方面的关系。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明:
1.没有其他需要说明,因此表格为空;
(二)对其他情况的说明:
中共阳新县委统战部本级2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
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