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名称 2025年阳新县政务服务和大数据管理局预算公开情况说明
索引号 000014349yx_zwj/2025-00019 发布日期 2025-05-21 发布机构 县政府部门
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县政务服务和大数据管理局

2025年阳新县政务服务和大数据管理局预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

部门      主要职责是:

1. 宣传贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易监督管理的方针政策、法律法规,拟定县政府职能转变和“互联网+政务服务”改革、电子政务、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监督管理工作的规范性文件,制定有关管理制度;

2.  牵头协调政府职能转变和“互联网+政务服务”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化;

3..指导监督全县政务服务和政务公开工作,负责进驻“阳新市民之家”服务大厅的行政审批、政务服务、公共服务、中介服务等事项的组织协调和监督检查;

4.负责协调、指导各镇(区)政务服务平台建设,负责推进全县“互联网+政务服务”工作;

5.负责数字政府建设规划设计和协调推进,统筹管理全县大数据相关工作,组织制定大数据采集、管理、应用等标准规范,指导大数据产业发展,推进大数据开发利用;

6.负责对工程建设招标投标、政府采购、国有资产转让、水利设施工程、交通设施工程、土地整理工程和地质灾害防治工程的招投标以及土地使用权、探矿权和采矿权招标、拍卖、挂牌等公共资源交易活动进行监督管理;

7.负责招标采购文件的审查,根据项目批文,确定交易方式,出具项目交易确认书,负责对各项交易方案进行备案;

8.参与公共资源交易合同履行的监管,协助相关部门审计和结算工作;

9.协调处理公共资源交易活动的矛盾和争议,组织开展公共资源交易活动的执法检查,受理公共资源交易活动的投诉和质疑,查处公共资源交易过程中的违规违法行为;

10.负责公共资源交易中介服务机构的监管,负责公共资源交易中介服务机构遴选方式的确定,出具交易确认书;

11.负责全县公共资源交易信用体系建设;

12.负责12345政府公共服务热线平台的建设和运行,建立健全协调督办、跟踪落实机制,及时收集、整理、分析、汇总、上报、反映民情热点难点、重大民生及突发性问题,对各类政务咨询、求助及投诉分类、转办、交办和跟踪督办;

13、负责全县招商引资工业务商贸服务业项目落地、开工、办证、验收、投产等环节包保服务,协调解决项目建设过程中存在的问题;负责协调解决全县招商引资工业和商贸服务业项目落地过程中注册、立项、规划街、环评、安评、能评行政审批方面的问题;

14、负责结合省、市数字政府建设总体规划,制定我县数字政府建设总体规划;负责推进智慧城市建设,建设县级大数据综合平台;负责统筹全县信息化项目建设工作,对县级财政资金建设、维护信息化项目进行评审;

15.完成上级交办的其他任务;

二、机构设置情况

阳新县政务服务和大数据管理局  为 一级 预算单位,由 1  个参公管理事业单位及 0     个公益类事业单位合并编制报表。内设局办公室、审批服务股、电子政务和大数据管理股、公共资源交易监督管理股等   4         个机构。

参照公务员法管理事业单位   1   个。分别为: 阳新县政务服务和大数据管理局;

公益一类事业单位     0    个。

公益二类事业单位    0     个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年收入预算为   1936.50      万元,比上年增加  5.60  万元,增加  0.29   %。 其中,经费拨款  1936.50     万元,财政专户管理资金收入   0    万元,其他收入   0      万元。

收入增加原因:  基本支出中的人员经费略有增加      。

2.预算支出情况:2025年本年支出预算  1936.50     万元,比上年增加  5.60      万元,增加   0.29  %。其中:基本支出   598.70     万元,占总支出的 30.92   %;项目支出   1337.80    万元,占总支出的   69.08   %。本年支出构成为:    一般公共服务 支出    1936.50      万元,占本年支出  100  %。

支出增加原因:(1)2025年基本支出比上年增加   5.6     万元,主要是 人员经费和公用经费略有增加 ;

(2) 2025年项目支出比上年增加    0   万元,主要增减原因为:  项目数量16个与上年一致。

3. 2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为   54.17   万元,与上年相比减少 0.62    万元,减少   1.13   %。增加原因主要是:一是  总体压缩公用经费支出     ;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费   13.91     万元,印刷费  3  万元,水费  0      万元,电费    0    万元,邮电费      0      万元,物业管理费     0   万元,差旅费  2 万元,因公出国(境)费    0      万元,维修(护)费  6  万元,会议费   0      万元,培训费   0   万元,公务接待费   1.1       万元,劳务费      0   万元,委托业务费  0       万元, 工会经费   6.32  万元, 福利费   3.42万元,公务用车运行维护费   0      万元,其他交通费  8.39   万元,其他商品和服务支出     10.03万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额     1.1   万元,比上年预算增加  0.01   万元,增加   0.92    %。主要是   基本与上年持平  ,分别如下:

1.公务接待费  1.1   万元, 比上年增加  0.01  万元,增加   0.92     %。 主要原因是  基本与上年持平  。

2.公务用车购置及运行费     0   万元,比上年减少(增加)     0   万元,减少(增加)      %。其中:

公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;

公务用车运行费    0    万元,比上年减少      0  万元,减少    0  %, 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025 年编制政府采购预算     万元,比上年度增加(减少)    0    万元,增加了(减少)  0      %。增加(减少)的主要原因:一是      2024年无此项预算支出       。

其中:货物类政府采购预算     0     万元,主要是集中采购     0   支出;工程类政府采购预算    0   万元,主要是     无    支出; 服务类政府采购预算   0   万元,主要是     无     支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积0平方米,大型专用设备数量为 2   套,现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物:车库1处9850元

通用设备:办公窗口培训使用通用设备2754552元

专用设备:智能拍照监控系统43440元,招标全流程电子化平台系统220000元

文物和陈列品:无

图书、档案:无

家具、用具、装具及动植物:家具用具876832元

八、重点项目预算绩效情况

1.全县政务服务“一张网”线路费用。资金总额为32.3万元,时间为2025年度,该项目用于全县政务服务“一张网”顺利完成385个村的网络费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:确保网络畅通更好地提高办事效率。

2.12345热线人员工资和办公费用。资金总额为78.6万元,时间为2025年度,该项目用于12345热线人员全年购买服务费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:保证12345热线能够更好地运行。

3.窗口工作经费。资金总额为10万元,时间为2025年度,该项目用于市民之家对外服务对象直饮水、市民之家大楼广告宣传等费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:确保保证市民之家窗口正常运转。

4.网络和视频会议。资金总额为6万元,时间为2025年度,该项目用于全县网络和视频会议终端费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:保证网络视频会议良好运行。

5.政务网终端租金。资金总额为2.4万元,时间为2025年度,该项目用于政务网络终端租金。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:保证网络视频会议良好运行。

6.投资项目联审中心工作经费。资金总额为5万元,时间为2025年度,该项目用于投资项目联审中心审核材料、联审会议等费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:保证投资项目联审高效率完成。

7.全县一张网技术人员费用。资金总额为25.2万元,时间为2025年度,该项目用于一张网技术人员费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:保证一张网工作良好运行。

8.中心工作经费。资金总额为37万元,时间为2025年度,该项目用于中心工作经费。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:保证中心工作良好运行。

9.政府网站维护费用。资金总额为2万元,时间为2025年度,该项目用于全县政府网站维护费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:确保全县网站良好运行。

10.常规预算项目经费。资金总额为80万元,时间为2025年度,该项目用于市民之家大楼正常运转费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:保证市民之家大楼良好运行。

11.水电费。资金总额为200万元,时间为2025年度,该项目用于市民之家大楼水、电费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:确保市民之家大楼及时完成水电费缴纳。

12.政府雇员费用。资金总额为14万元,时间为2025年度,该项目用于政府雇员劳务费发放。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:确保2025年政府雇员人员服务费、保险及时到位。

13.县长热线经费。资金总额为10.3万元,时间为2025年度,该项目用于县长热线人员培训费用及热线人员上岗测评。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:保证县长热线良好运行。

14.重点项目服务中心工作经费。资金总额为60万元,时间为2025年度,该项目用于重点项目服务中心工作费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:保证重点项目服务中心良好运行。

15.“政务+邮”工作经费。资金总额为20万元,时间为2025年度,该项目用于重点项目服务中心工作费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:保证政务+邮工作良好运行。

16.一窗通办改革服务费。资金总额为755万元,时间为2025年度,该项目用于大数据中心工作费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是:保证大数据中心良好运行。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

1.      本单位无政府性基金收支情况,因此表格为空。

(二)对其他情况的说明:

无                                                                      

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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