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名称 2025年阳新县人民政府办公室部门预算公开情况说明
索引号 000014349yxxrmzf/2025-00143 发布日期 2025-05-22 发布机构 县人民政府办公室
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 阳新县人民政府

2025年阳新县人民政府办公室部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

阳新县人民政府办公室主要职责是:

1.负责政府会议的准备工作,协助政府领导同志组织会议决定事项的实施;

2. 组织起草、审核政府及政府办公室名义发布的公文;

3.调查研究政府各部门和各乡镇政府请示政府的问题并提出审核意见,报政府领导同志审定;

4.协调处理好政府部门间出现的争议问题,涉及重大问题的处理报政府领导同志决定;

5.围绕政府的重点工作,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;

6.督促检查政府各部门和各乡镇政府对政府公文、会议决定事项及政府领导同志有关指示的执行落实情况,并及时向政府领导同志报告,负责编辑《政务督查专报》。

7.负责办理政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

8.负责政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导同志指示。办理领导同志交办的有关信访事项,协助处理各部门和各乡镇政府向政府反映的重要问题。

9.负责组织起草促进全县金融业发展的战略规划、政策措施并组织实施;负责拟定促进金融服务全县经济社会发展和多层次资本市场建设的政策措施、规划并组织实施;负责整顿和规范全县金融秩序,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险。

10.负责组织起草或审核向领导汇报的文稿:负责参与政府重要政策性文件的起草工作;负责对全局性、综合性的重大问题进行调查研究,组织、指导、协调、联络政府系统调研工作,为政府决策提出合理化建议和依据,负责编辑《政府情况通报》《政府调研》《领导参考》《政府公报》。

二、机构设置情况

阳新县人民政府办公室部门一级预算单位,由阳新县人民政府办公室(本级)和阳新县人民政府政研究室二个单位合并编制报表。内设总值班室、政务督查室、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、工农关系股、金融股、文书股(机要股)、调研股、信息股、机关党委(政工股)和离退休干部股等15个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位3个。分别为: 阳新县接待中心、阳新县企业上市指导服务中心、阳新县经济研究中心 ;

公益二类事业单位 0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年收入预算为1717.5万元,比上年增加17.5万元,增加1.03%。 其中,经费拨款1717.5万元,财政专户管理资金收入 0 万元,其他收入 0  万元。

收入增加原因: 人员经费增加14.07万元,公用经费增加3.43万元 。   

2.预算支出情况:2025年本年支出预算1717.5万元,比上年增加17.5万元,增加1.03%。其中:基本支出1459.5万元,占总支出的 84.98%;项目支出258万元,占总支出的 15.02 %。本年支出构成为:一般公共服务支出1717.5万元,占本年支出 100 %。

支出增加原因:

(1)2025年基本支出比上年增加17.5万元,其中:人员经费增加14.07万元,公用经费增加3.43万元 。

(2) 2025年项目支出比上年增加  0 万元,主要原因为: 厉行节约,控制费用增长。

3. 2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为 187.65万元,与上年相比增加 3.43万元,增加1.86   %。增加原因主要是:依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费38.6万元,印刷费  0  万元,水费 1 万元,电费 10万元,邮电费1万元,物业管理费 0万元,差旅费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元,维修(护)费 0  万元,会议费  0万元,培训费 0万元,公务接待费14.2万元,劳务费 0 万元,委托业务费  0  万元, 工会经费 13.46万元, 福利费 7.48万元,公务用车运行维护费46.5 万元,其他交通费32.48 万元,其他商品和服务支出 22.93万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额69.7万元,比上年预算增加0 万元,增加 0 %。主要是厉行节约,控制费用增长,分别如下:

1.公务接待费 14.2万元, 比上年增长0 万元,增长 0 %。 主要原因是厉行节约,控制公务接待费用增长。

2.公务用车购置及运行费 55.5万元,比上年增加 0 万元,增加  0  %。其中:

公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;

公务用车运行费55.5 万元,比上年减少 0 万元,减少 0 %,主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025 年编制政府采购预算76万元,比上年度增加36万元,增加了90 %。主要原因:加强政府采购预算管理,节省采购物资成本。

其中:货物类政府采购预算 0万元,无集中采购支出;工程类政府采购预算 0万元,无集中采购支出;服务类政府采购预算76万元,主要是印刷服务、会计审计法律等服务支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积2,864.96平方米,大型专用设备数量为 0 ,现有公务用车9辆。

土地、房屋及构筑物: 房屋面积 2,864.96平方米,价值 481.4万元 。

设备: 183件(个、台、辆等) ,价值  301.46万元 。

文物和陈列品:  无此项资产

图书、档案:  无此项资产

家具、用具、装具及动植物:  333件(个、套等),价值53.91万元 。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

1.本单位无政府性基金预算收入,8表政府性基金预算支出表无数值,因此表格为空;  

2. 本单位国有资本经营预算支出表 ,10表国有资本经营预算支出表无数值 ,因此表格为空;

(二)对其他情况的说明:

无                                                                                                          

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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