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名称 2025年阳新县农机服务中心预算公开情况说明
索引号 000014349/2025-38113 发布日期 2025-05-22 发布机构 县农机服务中心
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

2025年阳新县农机服务中心预算公开情况说明

目  录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

阳新县农机服务中心主要职责是:

1.  负责全县农业机械化的科研试验推广、科技管理及重大科研开发,推广项目的立项论证申报和组织攻关工作,为农民和农业生产经营组织提供农机信息服务  ; 

2.   参与全县农业机械化生产发展规划,组织农业机械从业人员知识培训,负责对外农机化新技术交流工作,做好农机新成果、新技术、新机具的宣传普及 ;  

3.   负责全县农业机械推广和服务体系建设,指导全县农业机械化生产和基层农业机械组织的服务生产和经营活动行业宏观管理 ;

4.   负责全县农业机械购机补贴的申报和核实工作 ;

5.   负责全县农业机械生产情况调查,及时反映情况,当好各级领导参谋 ;

6.   参与和组织全县防汛抗灾农机具的调度,指导农业机械抗灾救灾工作 。

7.   完成上级主管部门交办的其他事项 。

二、机构设置情况

阳新县农机服务中心为 阳新县农业农村局的二级预算单位,由 0 个参公管理事业单位及 1 个公益类事业单位合并编制报表。内设 综合股 、农机发展股 、农机作业服务股 、农机科技合作股 等4 个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位 1 个。分别为: 阳新县农机服务中心。

公益二类事业单位0 个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年收入预算为315万元,比上年减少47.3万元,减少13.06%。 其中,经费拨款315万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。

收入减少原因:人员减少,预算收入减少 。

2.预算支出情况:2025年本年支出预算315万元,比上年减少47.3万元,减少13.06%。其中:基本支出305万元,占本年支出96.83%;项目支出10万元,占本年支出3.17%。本年支出构成为:基本支出305万元,占本年支出96.83%;项目支出10万元,占本年支出3.17%。

支出减少原因:(1)2025年基本支出比上年减少47.3万元,主要是人员减少,预算支出减少;

(2)2025年项目支出比上年增加 0万元,主要增减原因为:项目资金没有发生金额变化。

3. 2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为15.6万元,与上年相比减少1.06万元,减少6.36%。减少原因主要是:一是人员减少,机关运行经费减少;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费3万元,印刷费0.78万元,水费0.3万元,电费1.2万元,邮电费2万元,物业管理费0万元,差旅费5万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费2万元,公务接待费1万元,劳务费0万元,委托业务费0万元, 工会经费2.65万元, 福利费1.55万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费0.66万元,其他商品和服务支出3.45万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额0万元,比上年预算减少0万元,减少0%。主要是单位严格控制接待经费,分别如下:

1.公务接待费0万元, 比上年减少0万元,减少0%。 主要原因是单位无公用经费。

2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少增加0万元,减少0%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;

公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%, 主要原因是单位无公务用车,无公务用车运行费。

3. 因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025 年编制政府采购预算0万元,比上年度减少0万元,减少了0%。减少的主要原因:单位无纳入政府采购预算资金。

其中:货物类政府采购预算0万元;工程类政府采购预算0万元; 服务类政府采购预0万元。

七、国有资产占用情况

通用设备:  电脑4台、喇叭1个、考勤机2台、打印机1台、空调2台、投影仪1台  , 家具、用具、装具及动植物:  会议桌2组。     

八、重点项目预算绩效情况

本单位无重点项目      

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

1.本单位无“三公”经费预算收入支出  ,表7“三公”经费预算收入支出无数据,因此表格为空;

2.本单位无政府性基金收支情况,表8政府性基金预算支出表无数据,因此表格为空;

3.本单位无国有资本经营情况,表10国有资本经营预算支出表无数据,因此表格为空。

(二)对其他情况的说明:

无其他情况说明                                                            

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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