| 名称 | 2026年阳新县文学艺术界联合会预算公开情况说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-06071 | 发布日期 | 2026-01-26 | 发布机构 | 县文学艺术界联合会 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
目 录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
主要职责是:
1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策,拟定全县文学艺术工作相关政策措施,并监督实施;拟定全县文学艺术事业发展规划并组织实施;推进全县文学艺术事业发展 ;
2.负责对全县各文艺家协会和镇(区)文联(文协)的指导、联络和协调、服务工作;指导、服务全县文艺事业,推动各门类文学艺术的发展;牵头组织全县性的重大文艺活动 ;
3.组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会会议,组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议,推动文艺的繁荣;
4.坚持“两为”方向,组织开展文艺创作、文艺评议、学术交流、人才培训、文艺比赛、作品研讨和调研工作;培养、推介、管理权限文艺创作人才;主办或协同有关部门组织文艺活动的评奖工作;
5.主管、主办权限文联一级的文艺报刊和有关出版活动;
6.协同有关部门联系组织文艺交流活动;
7.在上级主管部门领导下,开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理;向县委、县政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求;为文艺家和广大文艺工作者服务,维护文艺家的合法权益;
8.负责对团体会员的服务工作,帮助各团体会员逐步改善文艺家的工作条件;
9.根据《社团管理登记条例》之规定,负责对文艺界社团进行业务指导,并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理;
10.承办上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
阳新县文学艺术界联合会(本级)为阳新县文学艺术界联合会部门的二级(一级)预算单位,由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设综合科等1个机构。分别为:
参照公务员法管理事业单位0个
公益一类事业单位1个。分别为:阳新县文学艺术界联合会。
公益二类事业单位0个。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:
2026年本年收入预算为80.7万元,比上年增加3.6万元,增加4.5%。 其中,经费拨款80.7万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。
收入增加原因:预拨经费在本年列支。
2.预算支出情况:
2026年本年支出预算80.7万元,比上年增加3.6万元,增加4.5%。其中:基本支出80.7万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为:基本支出 80.7万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%。
支出增加(减少)原因:(1)2026年基本支出比上年增加3.6万元,主要是人员经费相应调整;
(2) 2026年项目支出比上年增加0万元,主要增减原因为:无项目支出。
3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元,主要增减原因为:无政府性基金预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费预算总额为7.63万元,与上年相比减少0.42万元,减少5.5%。减少原因主要是:一是未预算福利费;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费2.3万元,印刷费0.1万元,水费0.1万元,电费0.4万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0.3万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0万元,会议费0.1万元,培训费0.1万元,公务接待费0.4万元,劳务费0万元,委托业务费0万元, 工会经费0.8709万元, 福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费2.76万元,其他商品和服务支出0.2万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元,比上年预算减少0万元,减少0%。主要是无三公经费预算,分别如下:
1.公务接待费0万元, 比上年减少0万元,减少0%。 主要原因是无三公经费预算。
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:
公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;
公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%, 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。
3. 因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2026 年编制政府采购预算0万元,比上年度增加0万元,增加了0%。增加的主要原因:无政府采购预算。
其中:货物类政府采购预算0万元,主要是集中采购0支出;工程类政府采购预算0万元,主要是0支出; 服务类政府采购预算0万元,主要是0支出。
七、国有资产占用情况
2026年占有房屋面积0平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车0辆;
土地、房屋及构筑物:无土地、房屋及构筑物;
通用设备:无通用设备;
专用设备:无专用设备;
文物和陈列品:无文物和陈列品;
图书、档案:无图书、档案;
家具、用具、装具及动植物:无家具、用具、装具及动植物。
八、重点项目预算绩效情况
我单位2026年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明:
1.我单位2026年无政府性基金收支情况,因此表格为空;
2.我单位无“三公”经费预算情况,因此表格为空;
3. 我单位无政府采购预算情况,因此表格为空。
(二)对其他情况的说明:
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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