| 名称 | 2026年中共阳新县委机构编制委员会办公室预算公开情况说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09786 | 发布日期 | 2026-02-09 | 发布机构 | 中共阳新县委机构编制委员会办公室 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
目 录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
中共阳新县委机构编制委员会办公室主要职责是:
1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策和法规;研究拟订我县机构编制管理办法和意见;统一管理全县各级党委、人大、政府、政协和各民主党派、人民团体机关、事业单位的机构编制工作。
2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案,指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。
3.研究提出县级党政群机关各部门的职能配置和调整意见;协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门以及县直各部门与镇场区之间的职能配置和职责分工。
4.审核县委、县政府各部门和县人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数,拟订县直机关各部门编制分配方案审核镇场区党政群机关机构设置、人员编制和领导职数,拟定各镇场区人员编制总额分配方案。
5.拟订全县事业单位机构改革方案并组织实施;研究制订事业单位机构编制发展规划;审核全县事业单位的机构设置、人员编制、经费管理形式等事项指导并协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
6.负责全县党政群机关的统一社会信用代码的审核工作;负责全县事业单位法人登记和年检工作。
7.调查研究全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况、执行情况,报县委编委并上报县委、县政府。
8.负责全县机构编制、行政管理体制、机构改革的经验与信息传递工作。
9.负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理、年度计划管理和机构编制政务公开工作。
10.负责全县行政和事业单位人员异动启用编制的审核审批工作。
11.积极推进“人才强县”战略,指导全县党政群机关编制与人才工作有关的职能职责。
12.监督管理全县党政群机关和事业单位网上名称的规范使用。
13.监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
14.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
中共阳新县委机构编制委员会办公室(本级)为本部门的一级预算单位,由1个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设综合股、机构编制股、机构编制督查信息股等3个机构。
参照公务员法管理事业单位1个。为:阳新县事业单位登记中心;
公益一类事业单位1个。为:阳新县政务信息管理中心,与阳新县事业单位登记中心合署办公。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2026年本年收入预算为268.5万元,比上年增加14.3万元,增加5.6%。其中,经费拨款268.5万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。
收入增加原因:2025年存在人员变动,人员经费、公用经费增加。
2.预算支出情况:2026年本年支出预算268.5万元,比上年增加14.3万元,增加5.6%。其中:基本支出268.5万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为:基本支出268.5万元,占本年支出100%。
支出增加原因:(1)2026年基本支出比上年增加14.3万元,主要是因为2025年存在人员变动,人员经费、公用经费增加;
(2)2026年项目支出比上年增加0万元,主要原因为:我单位无项目支出。
3.2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费预算总额为25.54万元,与上年相比减少0.77万元,减少2.9%。减少原因主要是:一是2025年存在人员变动,人员经费、公用经费减少;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费5.3万元,印刷费33万元,水费0.1万元,电费0.9万元,邮电费1万元,物业管理费0万元,差旅费0.8万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0.8万元,会议费0.3万元,培训费0.3万元,公务接待费0.6万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费2.66万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费8.38万元,其他商品和服务支出1.4万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费一般公共预算总额0.6万元,比上年预算减少0.04万元,减少5.5%。主要是厉行节约,严控“三公”经费预算,压减了公务接待费,分别如下:
1.公务接待费0.6万元,比上年减少0.04万元,减少5.5%。主要原因是厉行节约,严控“三公”经费预算,压减了公务接待费。
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,减少(增加)0%。其中:
公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;
公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是本单位无公务用车。
3.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2026年编制政府采购预算0万元,比上年度减少0.2万元,减少了100%。减少的主要原因:政府采购计划改变。
其中:货物类政府采购预算0万元;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
2025年占有房屋面积0平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车0辆。
土地、房屋及构筑物:无
通用设备:办公设备6.2万元
专用设备:无
文物和陈列品:无
图书、档案:无
家具、用具、装具及动植物:6万元
八、重点项目预算绩效情况
本单位无重点项目。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明:
1.我单位无政府性基金预算支出,因此表格为空;
2.我单位无项目支出,因此表格为空;
3.我单位无国有资本经营预算支出,因此表格为空。
(二)对其他情况的说明:
无其他情况说明
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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