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名称 阳新县水产局2018年部门决算公开
索引号 000014349/2019-01226 发布日期 2019-10-17 发布机构 县水产局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新县水产局2018年部门决算公开


目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分:部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

(一)部门主要职责

1、负责执行党和国家关于渔业方面的路线方针和政策,研究制定全县渔业发展规划、年度指导计划。

2、负责全县水产项目的预审和申报,大力抓好水产业结构调整,积极做好对外开放,招商引资。

3、负责本系统的党建、纪检监察,人事劳资及精神文明建设,抓好下属单位的各项工作任务,进一步提高经营管理水平,发展经济效益。

4、负责全县水产生产、科教和技术推广示范,搞好全县水产生产的调查和统计工作,及时提供和反映全县水产生产情况,给县委、县政府领导当参谋。

5、负责长江阳新江段和富河流域的渔政管理工作,检查和核发捕捞许可证和渔船牌照,保护长江和富河流域的渔业资源。

6、负责全县水生动物的保护和检疫工作。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度,纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共有1个,为全额拨款事业单位 ,执行事业单位会计制度,为一级预算单位。

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、  收入支出决算总表(表1)

编制单位:阳新县水产局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次


3

栏次


9

一、财政拨款收入

1

9,015,138.00

一、基本支出

60

6,348,988.67

其中:政府性基金预算财政拨款

2


人员经费

61

5,819,374.27

二、上级补助收入

3


日常公用经费

62

529,614.40

三、事业收入

4


二、项目支出

63

3,056,178.88

四、经营收入

5


基本建设类项目

64


五、附属单位上缴收入

6


行政事业类项目

65

3,056,178.88

六、其他收入

7

579,491.88

三、上缴上级支出

66



8


四、经营支出

67



9


五、对附属单位补助支出

68



10



69



11


支出经济分类

70


12


基本支出和项目支出合计

71

9,405,167.55


13


工资福利支出

72

5,668,903.15


14


商品和服务支出

73

544,614.40


15


对个人和家庭的补助

74

187,750.00


16


债务利息及费用支出

75



17


资本性支出(基本建设)

76



18


资本性支出

77

403,900.00


19


对企业补助(基本建设)

78



20


对企业补助

79

2,600,000.00


21


对社会保障基金补助

80



22


其他支出

81



23



82


本年收入合计

24

9,594,629.88

本年支出合计

83

9,405,167.55

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

84

0.00

年初结转和结余

26

2,502,391.92

交纳所得税

85

0.00

基本支出结转

27

902,751.92

提取职工福利基金

86

0.00

项目支出结转和结余

28

1,599,640.00

转入事业基金

87

0.00

经营结余

29

0.00

其他

88

0.00


30


年末结转和结余

89

2,691,854.25


31


基本支出结转

90

577,414.25


32


项目支出结转和结余

91

2,114,440.00


33


经营结余

92

0.00


34



93



35



94


总计

36

12,097,021.80

总计

95

12,097,021.80








二、  收入决算表(表2)

编制单位:阳新县水产局



金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

7


合计

9,594,629.88

9,015,138.00

579,491.88


201

一般公共服务支出

445,757.00

297,244.00

148,513.00


20110

人力资源事务

89,337.00


89,337.00


2011012

公务员综合管理

89,337.00


89,337.00


20199

其他一般公共服务支出

356,420.00

297,244.00

59,176.00


2019999

其他一般公共服务支出

356,420.00

297,244.00

59,176.00


208

社会保障和就业支出

209,240.88

143,262.00

65,978.88


20808

抚恤

135,144.00

135,144.00



2080801

死亡抚恤

135,144.00

135,144.00



20820

临时救助

30,000.00


30,000.00


2082001

临时救助支出

30,000.00


30,000.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

35,978.88


35,978.88


2082799

其他财政对社会保险基金的补助

35,978.88


35,978.88


20899

其他社会保障和就业支出

8,118.00

8,118.00



2089901

其他社会保障和就业支出

8,118.00

8,118.00



211

节能环保支出

2,830,000.00

2,830,000.00



21104

自然生态保护

2,830,000.00

2,830,000.00



2110401

生态保护

2,830,000.00

2,830,000.00



213

农林水支出

6,109,632.00

5,744,632.00

365,000.00


21301

农业

5,914,632.00

5,714,632.00

200,000.00


2130101

行政运行

4,144,632.00

4,144,632.00



2130104

事业运行

1,030,000.00

1,030,000.00



2130106

科技转化与推广服务

500,000.00

500,000.00



2130199

其他农业支出

240,000.00

40,000.00

200,000.00


21305

扶贫

30,000.00

30,000.00



2130599

其他扶贫支出

30,000.00

30,000.00



21307

农村综合改革

165,000.00


165,000.00


三、  支出决算表(表3)

编制单位:阳新县水产局





项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

9,405,167.55

6,348,988.67

3,056,178.88


201

一般公共服务支出

445,757.00

445,757.00



20110

人力资源事务

89,337.00

89,337.00



2011012

公务员综合管理

89,337.00

89,337.00



20199

其他一般公共服务支出

356,420.00

356,420.00



2019999

其他一般公共服务支出

356,420.00

356,420.00



208

社会保障和就业支出

205,640.88

168,362.00

37,278.88


20808

抚恤

135,144.00

135,144.00



2080801

死亡抚恤

135,144.00

135,144.00



20820

临时救助

26,400.00

25,100.00

1,300.00


2082001

临时救助支出

26,400.00

25,100.00

1,300.00


20826

财政对基本养老保险基金的补助





2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助





20827

财政对其他社会保险基金的补助

35,978.88


35,978.88


2082799

其他财政对社会保险基金的补助

35,978.88


35,978.88


20899

其他社会保障和就业支出

8,118.00

8,118.00



2089901

其他社会保障和就业支出

8,118.00

8,118.00



211

节能环保支出

2,200,000.00


2,200,000.00


21104

自然生态保护

2,200,000.00


2,200,000.00


2110401

生态保护

2,200,000.00


2,200,000.00


213

农林水支出

6,553,769.67

5,734,869.67

818,900.00


21301

农业

6,046,308.87

5,507,408.87

538,900.00


2130101

行政运行

4,363,580.27

4,363,580.27



2130104

事业运行

943,828.60

943,828.60



2130106

科技转化与推广服务

498,900.00


498,900.00


2130199

其他农业支出

240,000.00

200,000.00

40,000.00


21303

水利

312,460.80

197,460.80

115,000.00


2130301

行政运行

60,000.00

60,000.00



2130302

一般行政管理事务

137,460.80

137,460.80



2130399

其他水利支出

115,000.00


115,000.00


21305

扶贫

30,000.00

30,000.00



2130599

其他扶贫支出

30,000.00

30,000.00



21307

农村综合改革

165,000.00


165,000.00


2130799

其他农村综合改革支出

165,000.00


165,000.00




— 1 —




四、  财政拨款收入支出决算总表(表4)

编制单位:阳新县水产局






收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一般公共预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


11

一、一般公共预算财政拨款

1

9,015,138.00

一、一般公共服务支出

31

297,244.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32



3


三、国防支出

33



4


四、公共安全支出

34



5


五、教育支出

35



6


六、科学技术支出

36



7


七、文化体育与传媒支出

37



8


八、社会保障和就业支出

38

144,762.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39



10


十、节能环保支出

40

2,200,000.00


11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

6,188,769.67


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、国土海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、其他支出

51



22


二十二、债务还本支出

52



23


二十三、债务付息支出

53


本年收入合计

24

9,015,138.00

本年支出合计

77

8,830,775.67


25



78


年初财政拨款结转和结余

26

2,502,391.92

年末财政拨款结转和结余

79

2,686,754.25

一、一般公共预算财政拨款

27

2,502,391.92

基本支出结转

80

572,314.25

二、政府性基金预算财政拨款

28


项目支出结转和结余

81

2,114,440.00


29



82


总计

30

11,517,529.92

总计

83

11,517,529.92









五、  一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

编制单位:阳新县水产局



项目

决算数


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1


合计

8,830,775.67


201

一般公共服务支出

297,244.00


20199

其他一般公共服务支出

297,244.00


2019999

其他一般公共服务支出

297,244.00


208

社会保障和就业支出

144,762.00


20808

抚恤

135,144.00


2080801

死亡抚恤

135,144.00


20820

临时救助

1,500.00


2082001

临时救助支出

1,500.00


20899

其他社会保障和就业支出

8,118.00


2089901

其他社会保障和就业支出

8,118.00


211

节能环保支出

2,200,000.00


21104

自然生态保护

2,200,000.00


2110401

生态保护

2,200,000.00


213

农林水支出

6,188,769.67


21301

农业

5,846,308.87


2130101

行政运行

4,363,580.27


2130104

事业运行

943,828.60


2130106

科技转化与推广服务

498,900.00


2130199

其他农业支出

40,000.00


21303

水利

312,460.80


2130301

行政运行

60,000.00


2130302

一般行政管理事务

137,460.80


2130399

其他水利支出

115,000.00


21305

扶贫

30,000.00


2130599

其他扶贫支出

30,000.00


六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

编制单位:阳新县水产局




单位:元





人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

5,445,961.27

302

商品和服务支出

529,614.40

310

其他资本性支出



30101

基本工资

1,710,944.62

30201

办公费

165,087.10

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

1,661,563.00

30202

印刷费

1,728.00

31002

办公设备购置



30103

奖金

14,132.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30106

伙食补助费

172,197.00

30205

水费

2,615.00

31006

大型修缮



30107

绩效工资


30206

电费

26,870.00

31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,177,577.65

30207

邮电费


31008

物资储备



30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出

331,759.00

30209

物业管理费


31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助


30211

差旅费

19,846.00

31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费


30213

维修(护)费

7,257.00

31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金

161,350.00

30215

会议费


31020

产权参股



30305

生活补助

200.00

30216

培训费

50,524.00

31099

其他资本性支出



30306

救济费


30217

公务接待费

18,846.00

304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费


30218

专用材料费

21,908.00

30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金

216,238.00

30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费

48,200.00

30701

国内债务付息



30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

32,453.00

399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出



税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

134,280.30





人员经费合计

5,445,961.27

公用经费合计  529,614.40







七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

单位:元

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计

公务用车购置费
   
   

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

51,299.00


32,453.00


32,453.00

18,846.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)









单位 :元



项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小    计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6



合计
















































































































九、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(九)

编制单位:阳新县水产局





金额单位:元

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6







第三部分:部门2018年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

部门2018年度决算总收入959.46万元。其中:财政拨款收入901.51万元、事业收入/万元、经营收入/万元、其他收入57.91万元,用事业基金弥补收支差额/万元,上年度结转结余250.24万元。比2017年减少149.4万元。决算总支出940.52万元。其中:基本支出634.90万元(其中职工工资支出566.89万元、公共服务支出54.46万元,其它支出13.55万元)项目支出305.62万元,年末结转和结余269.19万元,2017年增加18.8万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计959.46万元,其中:财政拨款收入901.51万元,占 93.96%;事业收入 /万元,占 / %;经营收入/万元,占/%;其他收入57.91万元,占6.04%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计940.52万元,其中公共服务支出44.58万元,占4.74%;社会保障就业支出20.55万元,占2.18%;医疗卫生和计划生育支出/万元,占/,农林水支出875.38万元,占93.08%。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

 单位财政拨款收入总决算901.51万元,比2017年相比增加102.61万元,财政拨款支出总决算883.08万元,比2017年相比减少79.65万元。

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年部门决算公共预算财政拨款基本支出597.56万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类29.72万元,占本年支出 4.97%

二、社会保障和就业支出类14.35万元,占本年支出2.4%

三、医疗卫生与计划生育支出类/万元,占本年支出 / %

四、农林水事务支出类553.49万元,占本年支出92.63 %

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出597.56万元,其中人员经费544.6万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴;商品服务支出52.96万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出5.13万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费1.88万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费3.25万元。公务用车购置数  0 辆,公务用车保有数1辆,国内公务接待批次15个,国内公务接待人数166 人,比2017年“三公”经费减少10.5 %。主要是由于压缩支出。

 

(一)政府采购支出情况

2017年扶贫办政府采购支出总额  0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。

(二)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,水产局共有车辆 1辆,一般公务用车1辆;单位价值  0 万元,大型设备    0 台。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2018年,扶贫办共组织对  0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的   0   %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(四)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出 5.13万元,其中:因公出国(境)费用 0万元、公务接待费 1.88 万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费3.25 万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 1 辆。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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