名称 | 阳新县水产局2018年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2019-01226 | 发布日期 | 2019-10-17 | 发布机构 | 县水产局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2018年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
(一)部门主要职责
1、负责执行党和国家关于渔业方面的路线方针和政策,研究制定全县渔业发展规划、年度指导计划。
2、负责全县水产项目的预审和申报,大力抓好水产业结构调整,积极做好对外开放,招商引资。
3、负责本系统的党建、纪检监察,人事劳资及精神文明建设,抓好下属单位的各项工作任务,进一步提高经营管理水平,发展经济效益。
4、负责全县水产生产、科教和技术推广示范,搞好全县水产生产的调查和统计工作,及时提供和反映全县水产生产情况,给县委、县政府领导当参谋。
5、负责长江阳新江段和富河流域的渔政管理工作,检查和核发捕捞许可证和渔船牌照,保护长江和富河流域的渔业资源。
6、负责全县水生动物的保护和检疫工作。
7、承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共有1个,为全额拨款事业单位 ,执行事业单位会计制度,为一级预算单位。
第二部分: 部门2018年部门决算表
一、 收入支出决算总表(表1)
编制单位:阳新县水产局 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 3 | 栏次 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,015,138.00 | 一、基本支出 | 60 | 6,348,988.67 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 人员经费 | 61 | 5,819,374.27 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 日常公用经费 | 62 | 529,614.40 | ||
三、事业收入 | 4 | 二、项目支出 | 63 | 3,056,178.88 | ||
四、经营收入 | 5 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 行政事业类项目 | 65 | 3,056,178.88 | ||
六、其他收入 | 7 | 579,491.88 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
8 | 四、经营支出 | 67 | ||||
9 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||
10 | 69 | |||||
11 | 支出经济分类 | 70 | — | |||
12 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 9,405,167.55 | |||
13 | 工资福利支出 | 72 | 5,668,903.15 | |||
14 | 商品和服务支出 | 73 | 544,614.40 | |||
15 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 187,750.00 | |||
16 | 债务利息及费用支出 | 75 | ||||
17 | 资本性支出(基本建设) | 76 | ||||
18 | 资本性支出 | 77 | 403,900.00 | |||
19 | 对企业补助(基本建设) | 78 | ||||
20 | 对企业补助 | 79 | 2,600,000.00 | |||
21 | 对社会保障基金补助 | 80 | ||||
22 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 82 | |||||
本年收入合计 | 24 | 9,594,629.88 | 本年支出合计 | 83 | 9,405,167.55 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 84 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 2,502,391.92 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | |
基本支出结转 | 27 | 902,751.92 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 1,599,640.00 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 | |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 | |
30 | 年末结转和结余 | 89 | 2,691,854.25 | |||
31 | 基本支出结转 | 90 | 577,414.25 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 2,114,440.00 | |||
33 | 经营结余 | 92 | 0.00 | |||
34 | 93 | |||||
35 | 94 | |||||
总计 | 36 | 12,097,021.80 | 总计 | 95 | 12,097,021.80 | |
二、 收入决算表(表2)
编制单位:阳新县水产局 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 7 | |
合计 | 9,594,629.88 | 9,015,138.00 | 579,491.88 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 445,757.00 | 297,244.00 | 148,513.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 89,337.00 | 89,337.00 | ||||
2011012 | 公务员综合管理 | 89,337.00 | 89,337.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 356,420.00 | 297,244.00 | 59,176.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 356,420.00 | 297,244.00 | 59,176.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 209,240.88 | 143,262.00 | 65,978.88 | |||
20808 | 抚恤 | 135,144.00 | 135,144.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 135,144.00 | 135,144.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 35,978.88 | 35,978.88 | ||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 35,978.88 | 35,978.88 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,118.00 | 8,118.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,118.00 | 8,118.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 2,830,000.00 | 2,830,000.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 2,830,000.00 | 2,830,000.00 | ||||
2110401 | 生态保护 | 2,830,000.00 | 2,830,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 6,109,632.00 | 5,744,632.00 | 365,000.00 | |||
21301 | 农业 | 5,914,632.00 | 5,714,632.00 | 200,000.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 4,144,632.00 | 4,144,632.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 240,000.00 | 40,000.00 | 200,000.00 | |||
21305 | 扶贫 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 165,000.00 | 165,000.00 |
三、 支出决算表(表3)
编制单位:阳新县水产局 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9,405,167.55 | 6,348,988.67 | 3,056,178.88 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 445,757.00 | 445,757.00 | ||||
20110 | 人力资源事务 | 89,337.00 | 89,337.00 | ||||
2011012 | 公务员综合管理 | 89,337.00 | 89,337.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 356,420.00 | 356,420.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 356,420.00 | 356,420.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 205,640.88 | 168,362.00 | 37,278.88 | |||
20808 | 抚恤 | 135,144.00 | 135,144.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 135,144.00 | 135,144.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 26,400.00 | 25,100.00 | 1,300.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 26,400.00 | 25,100.00 | 1,300.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | ||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 35,978.88 | 35,978.88 | ||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 35,978.88 | 35,978.88 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,118.00 | 8,118.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,118.00 | 8,118.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||||
2110401 | 生态保护 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 6,553,769.67 | 5,734,869.67 | 818,900.00 | |||
21301 | 农业 | 6,046,308.87 | 5,507,408.87 | 538,900.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 4,363,580.27 | 4,363,580.27 | ||||
2130104 | 事业运行 | 943,828.60 | 943,828.60 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 498,900.00 | 498,900.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 240,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | |||
21303 | 水利 | 312,460.80 | 197,460.80 | 115,000.00 | |||
2130301 | 行政运行 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 137,460.80 | 137,460.80 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 115,000.00 | 115,000.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 165,000.00 | 165,000.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 165,000.00 | 165,000.00 | ||||
— 1 — |
四、 财政拨款收入支出决算总表(表4)
编制单位:阳新县水产局 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
一般公共预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 11 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,015,138.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 297,244.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 144,762.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 2,200,000.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 6,188,769.67 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 9,015,138.00 | 本年支出合计 | 77 | 8,830,775.67 | ||
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,502,391.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 2,686,754.25 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,502,391.92 | 基本支出结转 | 80 | 572,314.25 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 2,114,440.00 | |||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 11,517,529.92 | 总计 | 83 | 11,517,529.92 | ||
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
编制单位:阳新县水产局 | |||||
项目 | 决算数 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | |
合计 | 8,830,775.67 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 297,244.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 297,244.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 297,244.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 144,762.00 | |||
20808 | 抚恤 | 135,144.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 135,144.00 | |||
20820 | 临时救助 | 1,500.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 1,500.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,118.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,118.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,200,000.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 2,200,000.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 2,200,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 6,188,769.67 | |||
21301 | 农业 | 5,846,308.87 | |||
2130101 | 行政运行 | 4,363,580.27 | |||
2130104 | 事业运行 | 943,828.60 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 498,900.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 40,000.00 | |||
21303 | 水利 | 312,460.80 | |||
2130301 | 行政运行 | 60,000.00 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 137,460.80 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 115,000.00 | |||
21305 | 扶贫 | 30,000.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30,000.00 |
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
编制单位:阳新县水产局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 5,445,961.27 | 302 | 商品和服务支出 | 529,614.40 | 310 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,710,944.62 | 30201 | 办公费 | 165,087.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,661,563.00 | 30202 | 印刷费 | 1,728.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 14,132.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 172,197.00 | 30205 | 水费 | 2,615.00 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 26,870.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,177,577.65 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 331,759.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 19,846.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 7,257.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 161,350.00 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 200.00 | 30216 | 培训费 | 50,524.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 18,846.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 21,908.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 216,238.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 48,200.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32,453.00 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 134,280.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 5,445,961.27 | 公用经费合计 529,614.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 单位:元
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 :元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(九)
编制单位:阳新县水产局 | 金额单位:元 | |||||
2017年度决算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||
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第三部分:部门2018年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
部门2018年度决算总收入959.46万元。其中:财政拨款收入901.51万元、事业收入/万元、经营收入/万元、其他收入57.91万元,用事业基金弥补收支差额/万元,上年度结转结余250.24万元。比2017年减少149.4万元。决算总支出940.52万元。其中:基本支出634.90万元(其中职工工资支出566.89万元、公共服务支出54.46万元,其它支出13.55万元)项目支出305.62万元,年末结转和结余269.19万元,比2017年增加18.8万元。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计959.46万元,其中:财政拨款收入901.51万元,占 93.96%;事业收入 /万元,占 / %;经营收入/万元,占/%;其他收入57.91万元,占6.04%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计940.52万元,其中公共服务支出44.58万元,占4.74%;社会保障就业支出20.55万元,占2.18%;医疗卫生和计划生育支出/万元,占/,农林水支出875.38万元,占93.08%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
单位财政拨款收入总决算901.51万元,比2017年相比增加102.61万元,财政拨款支出总决算883.08万元,比2017年相比减少79.65万元。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年部门决算公共预算财政拨款基本支出597.56万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类29.72万元,占本年支出 4.97%
二、社会保障和就业支出类14.35万元,占本年支出2.4%
三、医疗卫生与计划生育支出类/万元,占本年支出 / %
四、农林水事务支出类553.49万元,占本年支出92.63 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出597.56万元,其中人员经费544.6万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴;商品服务支出52.96万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出5.13万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费1.88万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费3.25万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数1辆,国内公务接待批次15个,国内公务接待人数166 人,比2017年“三公”经费减少10.5 %。主要是由于压缩支出。
(一)政府采购支出情况
2017年扶贫办政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
(二)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,水产局共有车辆 1辆,一般公务用车1辆;单位价值 0 万元,大型设备 0 台。
(三)预算绩效管理工作开展情况
2018年,扶贫办共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(四)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出 5.13万元,其中:因公出国(境)费用 0万元、公务接待费 1.88 万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费3.25 万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 1 辆。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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