设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读

名称 阳新县水利局2018年度决算公开
索引号 000014349yx_slhhpj/2019-00019 发布日期 2019-10-17 发布机构 县水利局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县水利和湖泊局

阳新县水利局2018年度决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分:部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责:

阳新县水利局主要职责:负责全县《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《河道堤防管理条例》等法律的组织实施和监督检查;保障全县水资源的合理开发利用及水资源保护工作;负责防治水旱灾害,主管全县河道、水库、湖泊、分洪区、滞洪区水利工作;组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导县境内江河、湖、库的治理和开发;水土保持工作。

二、部门决算单位构成:2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,且是行政单位与上年相同,决算执行的是行政单位会计制度。

一、收入支出决算总表(表1)






公开01表

部门:阳新县水利局


2018年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

17,692.11

一、一般公共服务支出

30

152.38

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

355.66

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

48.82


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.44


10


十、节能环保支出

39

18.89


11


十一、城乡社区支出

40

56.50


12


十二、农林水支出

41

13,498.59


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

18,047.76

本年支出合计

54

13,775.62

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

13,126.58

年末结转和结余

56

17,398.72


28



57


总计

29

31,174.34

总计

58

31,174.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表(表2)






公开02表

部门:阳新县水利局


2018年度


金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,047.76

17,692.11

0.00

0.00

0.00

0.00

355.66

201

一般公共服务支出

152.38

152.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

145.85

145.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

145.85

145.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.82

48.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

43.99

43.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

43.99

43.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

2120804

农村基础设施建设支出

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

213

农林水支出

17,726.12

17,465.46

0.00

0.00

0.00

0.00

260.66

21303

水利

17,709.62

17,448.96

0.00

0.00

0.00

0.00

260.66

2130301

行政运行

2,637.22

2,576.56

0.00

0.00

0.00

0.00

60.66

2130305

水利工程建设

12,043.00

12,043.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

602.00

602.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

86.00

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

143.00

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2130315

抗旱

240.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2130316

农田水利

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

1,628.40

1,458.40

0.00

0.00

0.00

0.00

170.00

21305

扶贫

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表(表3)





公开03表

部门:阳新县水利局

2018年度



金额单位:万元

项   目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,775.62

2,925.61

10,850.02

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

152.38

152.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

145.85

145.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

145.85

145.85

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.82

48.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

43.99

43.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

43.99

43.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

18.89

0.00

18.89

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

18.89

0.00

18.89

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

18.89

0.00

18.89

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

56.50

0.00

56.50

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

56.50

0.00

56.50

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

56.50

0.00

56.50

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13,498.59

2,723.96

10,774.63

0.00

0.00

0.00

21303

水利

13,494.25

2,719.62

10,774.63

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

2,719.62

2,719.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

3,171.59

0.00

3,171.59

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

329.11

0.00

329.11

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

41.94

0.00

41.94

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

811.26

0.00

811.26

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

86.00

0.00

86.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

60.72

0.00

60.72

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

190.50

0.00

190.50

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

1,201.01

0.00

1,201.01

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

1,005.89

0.00

1,005.89

0.00

0.00

0.00

2130332

砂石资源费支出

13.13

0.00

13.13

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

1,408.72

0.00

1,408.72

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

2,454.76

0.00

2,454.76

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)





公开04表


部门:阳新县水利局

2018年度



金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

17,692.11

一、一般公共服务支出

30

152.38

152.38

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

48.82

48.82

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.44

0.44

0.00



10


十、节能环保支出

39

18.89

18.89

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

13,247.94

13,247.94

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

17,692.11

本年支出合计

53

13,468.47

13,468.47

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

13,126.58

年末财政拨款结转和结余

54

17,350.22

17,350.22

0.00


一般公共预算财政拨款

26

13,126.58


55





政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

30,818.69

总计

58

30,818.69

30,818.69

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)






公开05表


部门:阳新县水利局

2018年度

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

13,468.47

2,864.95

10,603.52


201

一般公共服务支出

152.38

152.38

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.52

6.52

0.00


2010301

行政运行

6.52

6.52

0.00


20199

其他一般公共服务支出

145.85

145.85

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

145.85

145.85

0.00


208

社会保障和就业支出

48.82

48.82

0.00


20808

抚恤

43.99

43.99

0.00


2080801

死亡抚恤

43.99

43.99

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

4.83

4.83

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

4.83

4.83

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.44

0.44

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.44

0.44

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.44

0.44

0.00


211

节能环保支出

18.89

0.00

18.89


21104

自然生态保护

18.89

0.00

18.89


2110401

生态保护

18.89

0.00

18.89


213

农林水支出

13,247.94

2,663.31

10,584.63


21303

水利

13,243.59

2,658.96

10,584.63


2130301

行政运行

2,658.96

2,658.96

0.00


2130305

水利工程建设

3,171.59

0.00

3,171.59


2130306

水利工程运行与维护

329.11

0.00

329.11


2130308

水利前期工作

41.94

0.00

41.94


2130310

水土保持

811.26

0.00

811.26


2130311

水资源节约管理与保护

86.00

0.00

86.00


2130314

防汛

50.72

0.00

50.72


2130315

抗旱

170.50

0.00

170.50


2130316

农田水利

1,201.01

0.00

1,201.01


2130319

江河湖库水系综合整治

1,005.89

0.00

1,005.89


2130332

砂石资源费支出

13.13

0.00

13.13


2130335

农村人畜饮水

1,408.72

0.00

1,408.72


2130399

其他水利支出

2,294.76

0.00

2,294.76


21305

扶贫

4.35

4.35

0.00


2130599

其他扶贫支出

4.35

4.35

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)









公开06表


部门:阳新县水利局



2018年度



金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

588.31

302

商品和服务支出

2,131.21

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

124.50

30201

办公费

6.42

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

223.18

30202

印刷费

0.96

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

10.96

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

5.23


30106

伙食补助费

9.50

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

4.05

31002

办公设备购置

5.23


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

89.25

30206

电费

4.59

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.29

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

36.18

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

24.12

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

2.46

30211

差旅费

2.53

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

56.54

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3.04

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

11.63

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

140.19

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

21.13

30216

培训费

0.68

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

70.60

30217

公务招待费

4.33

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

36.47

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2,074.85

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.92

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

12.81

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

12.00

30239

其他交通费用

0.00








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

5.73





人员经费合计

728.51

公用经费合计

2,136.44


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)











公开07表

部门:阳新县水利局


2018年度


金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

4.33

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。















八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)









公开08表


部门:阳新县水利局


2018年度



金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0











注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



















第二部分:部门2018年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

部门2018年度决算总收入 18047.76  万元。其中:财政拨款收入17692.11  万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入355.66  万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,上年度结转结余 13126.58 万元。比2017年的18403.81万元减少 了356.05 万元。主要原因是财政项目资金减少。

决算总支出13775.62万元。其中:基本支出2925.61万元、项目支出10850.02 万元、年末结转和结余17398.72 万元。比2017年支出的18087.71减少7237.69 万元。主要原因是项目资金是按进度拨款,项目的进度较2017年度慢。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计 18047.76万元,其中:财政拨款收入 17692.11万元,占98.03 %;事业收入 0 万元,占 0  %;经营收入 0 万元,占 0  %;其他收入355.66万元,占 1.97%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计13775.62万元,其中:基本支出2925.61万元,占21.24 %;项目支出10850.02万元,占78.76%;经营支出0万元,占0 %。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县水利局财政拨款收入总决算18047.76万元,比2017年相比减少356.05万元。财政拨款支出总决算13775.62万元,比2017年减少7237.69 万元。主要原因是项目资金收入减少支出相应减少。

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年部门决算公共预算财政拨款支出13468.47万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类152.38万元,占本年支出1.13 %

二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%

三、教育支出类0万元,占本年支出0%

四、科学技术类0万元,占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类48.82万元,占本年支出0.36%

七、医疗卫生与计划生育支出类0.44万元,占本年支出0.04%

八、节能环保支出类 18.89万元,占本年支出0.14 %

九、城乡社区事务支出类0万元,占本年支出0 %

十、农林水事务支出类13243.59万元,占本年支出98.33 %

十一、交通运输支出类 0万元,占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0%

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出2864.95万元,其中人员经费 728.51万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费61.59万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。对事业单位补助支出2074.85万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出 4.33 万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费4.33万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数0辆。公务接待批次为61个,人数为482人。比2017年“三公”经费减少了5.04%。主要压缩支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县水利局政府性基金支出0万元。

第三部分:其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年阳新县水利局运行经费支出2864.95万元,比2017年运行经费支出的2230.5万元,增加634.45万元,增长28.44%,主要原因是人员经费的增加(人员工资及基本养老保险和医疗保险增加以及2017年度的五项奖)。

(二)政府采购支出情况

2018年阳新县水利局政府采购支出总额17297.39万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出17297.39万元,政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,阳新县水利局共有车辆0辆,一般公务用车0辆;单位价值 146.69万元,大型设备1台(计算机网络及视屏监控设备)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,我局没有纳入绩效管理的项目,原因是我县是贫困县,资金上是财政整合使用,上级不要求我们对项目进行绩效评价。虽然我局的项目没有参评,但项目支出均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服