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名称 洋港镇中心学校2018年部门预算公开
索引号 000014349yx_jyj/2018-01297 发布日期 2018-06-19 发布机构 县教育局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县教育局

洋港镇中心学校2018年部门预算公开

洋港镇中心学校2018年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2018年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2018年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明

第四部分:名词解释 

部门2018年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

1、负责洋港镇义务教育教育教学工作。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看洋港镇中心学校部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的28个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)28 个,参照公务员管理事业单位0 个,全额拨款事业单位 28 个。

二、部门2018年部门预算表

阳新县洋港镇中心学校2018年部门预算表  

表一   阳新县洋港镇中心学校 2018年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

2741

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

2741

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育

2795

事业收入


科学技术


事业单位经营收入 


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生


其他收入

54

节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

2795

本年支出合计 

2795

上年结余(转)


结转下年 


动用事业基金




收入总计

2795

支出总计

2795

表二   阳新县洋港镇中心学校2018年收入预算总表


单位:万元

收      入 

项      目

预算数

财政拨款收入

2741

其中:一般公共预算财政拨款

2741 

政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入 


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入

54



















本年收入合计 

2795

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

2795

表三    阳新县洋港镇中心学校2018年支出预算总表








单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本   支出

项目   支出

事业单位
经营支出

对附属单 位补助  支出

上缴上级支出


合计

2795

2795





205

教育支出

2795

2795





20502

普通教育

2795

2795





2050202

小学教育

2073.06

2073.06





2050203

初中教育

721.94

721.94 





表四   阳新县洋港镇中心学校2018年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

2741

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

2741

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育

2741



科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

2741

本年支出合计 

2741

上年结余(转)


结转下年 






收入总计

2741

支出总计

2741

表五    阳新县洋港镇中心学校2018年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

2741

2741


205

教育支出

2741

2741


20502

普通教育

2741

2741


2050202

小学教育

2019.06

2019.06


2050203

初中教育

721.94

721.94


表六   阳新县洋港镇中心学校2018年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

2795.046

2257.41

450.12

301

工资福利支出

1742.706

1742.706


30101

基本工资

524.142

524.142


30102

津贴补贴

384.2988

384.2988


30103

代课工资

368.928

368.928


30104

其他社会保障缴费

249.0923

249.0923


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

213.0127

213.0127


30199

其他工资福利支出

3.2322

3.2322


302

商品和服务支出

450.12


450.12

30201

办公费

67.518


67.518

30202

印刷费

31.5084


31.5084

30205

水费

13.5036


13.5036

30206

电费

31.5084


31.5084

30207

邮电费

18.0048


18.0048

30209

物业管理费

13.5036


13.5036

30211

差旅费

45.012


45.012

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

72.0192


72.0192

30215

会议费

18.0048


18.0048

30216

培训费

22.506


22.506

30217

公务接待费




30226

劳务费

18.0048


18.0048

30227

委托业务费




30228

工会经费

9.0024


9.0024

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

13.5036


13.5036

30299

其他商品和服务支出

76.5204


76.5204

303

对个人和家庭的补助

514.704



30301

离休费




30302

退休费

404.0964



30305

生活补助




30307

医疗费




30311

住房公积金

102.0156



310

其他资本性支出(类)

87.516



31002

办公设备购置

42.758



表七   阳新县洋港镇中心学校2018年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

0

因公出国(境)费


公务接待费

0

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费


表八   阳新县洋港镇中心学校2018年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

0



205

教育支出

0



20502

普通教育

0



2050202

小学教育

0



2050203

初中教育

0

































三、2018年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

洋港镇中心学校2018年所属单位预算汇总预算总收入是2795   万元,洋港镇中心学校2018年度本级预算总收入2795万元。其中:财政拨款收入 2741万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入54 万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,上年度结转结余 0 万元。

(二)收入预算情况说明

洋港镇中心学校2018年所属单位预算汇总总收入是2795    万元,本年本级收入合计 2795   万元,其中:财政拨款收入2741  万元,占 98  %;事业收入 0 万元,占   0  %;经营收入 0 万元,占  0 %;其他收入54 万元,占 2  %。

(三)支出预算情况说明

洋港镇中心学校2018年所属单位预算汇总预算总支出是2795 万元,本年本级支出合计  2795  万元,其中:基本支出2795 万元,占   100%;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出  0   万元,占  0 %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

洋港镇中心学校2018年所属单位预算汇总财政拨款总收入 2741   万元,洋港镇中心学校本级财政拨款收入  2741万元,比2017年相比增加 897.16万元,财政拨款支出总预算  2741   万元,比2017年相比增加897.16  万元。主要原因是人员经费增加和学生数、公用经费增加。

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

洋港镇中心学校位2018年所属单位预算汇总财政拨款总支出 2741  万元,2018年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出2741万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类  0   万元,占本年支出 0  %

二、公共安全支出类  0   万元,占本年支出 0  %

三、教育支出类 2741 万元,占本年支出 100  %

四、科学技术类   0  万元,占本年支出0   %

五、文化体育与传媒支出类 0   万元,占本年支出  0 %

六、社会保障和就业支出类  0  万元,占本年支出 0  %

七、医疗卫生与计划生育支出类 0    万元,占本年支出 0  %

八、节能环保支出类   0  万元,占本年支出0  %

九、城乡社区事务支出类  0  万元,占本年支出   0%

十、农林水事务支出类   0  万元,占本年支出0   %

十一、交通运输支出类    0万元,占本年支出  0 %

十二、资源勘探信息支出类   0万元,占本年支出 0  %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 2741 万元,其中人员经费2215.7  万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费   450 万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出0  万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费  0万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0  辆,公务用车保有数0  辆,国内公务接待批次  0次,国内公务接待人数 0 人,比2017年“三公”经费减少(增长)0 %。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

政府性基金支出    0   万元,用于 0  支出万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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