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名称 阳新道路运输管理局2020年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00094 发布日期 2020-06-08 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新道路运输管理局2020年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、国有资产占用情况

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

本单位具体职能是贯彻国家和省,市,县有关部道路运输法律,法规,和方针,政策,并负责组织监督实施。管理的范围是全县道路旅客运输,货物运输,搬运装卸,运输服务业,机动车驾驶员培训和机动车维修与检测等。    

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,阳新道路运输管理局部门预算由机关及     6 个下属基层站组成。事业单位  1   个。参照公务员管理事业单位  0  个,全额拨款事业单位 0   个。

(三)部门人员构成

阳新道路运输管理局人员构成:本单位人员合计255人,其中在职 148 人,退休  107  人;在职人员编制情况:全额财拨编制  87  人、包干(差额)编制   0 人、自筹编制    61人。

二、部门2020年部门预算表

阳新道路运输管理局 2020年部门预算表  

表一  阳新道路运输管理局 2020年收支预算总表

单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

1758

一般公共服务

其中:

1、财政经费拨款

1038

公共安全

2、纳入预算管理的非税收入拨款

720

教育

3、政府性基金预算财政拨款

科学技术

事业收入

文化体育与传媒

事业单位经营收入 

社会保障和就业

上级补助收入

医疗卫生

附属单位上缴收入

节能环保

其他收入

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

1758

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计 

1758

本年支出合计 

1758

上年结余(转)

结转下年 

动用事业基金

收入总计

1758

支出总计

1758

表二  阳新道路运输管理局 2020年收入预算总表

单位:万元

收      入 

项      目

预算数

财政拨款收入

1758

其中:1、财政经费拨款

1038

2、纳入预算管理的非税收入拨款    

720

3、政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入 

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计 

1758

上年结余(转)

动用事业基金

收入总计

1758

表三  阳新道路运输管理局 2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本   支出

项目   支出

事业
  单位
  经营
  支出

对附属单 位补助  支出

上缴上级   支出

合计

1758

1758

214

交通运输支出

1758

1758

21401

公路水路运输

1758

1758

2140101

行政运行

1758

1758

表四  阳新县运管局2020年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1758

一般公共服务

其中:1、财政经费拨款

1038

公共安全

2、纳入预算管理的非税收入拨款    

720

教育

3、政府性基金预算财政拨款

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

1758

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计 

1758

本年支出合计 

1758

上年结余(转)

结转下年 

收入总计

1758

支出总计

1758

表五   阳新道路运输管理局2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类       科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

1758

1758

214

交通运输支出

1758

1758

21401

公路水路运输

1758

1758

2140101

行政运行

1758

1758

表六  阳新道路运输管理局2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

1758

1600.2

157.8

301

工资福利支出

1572.5

1572.5

30101

基本工资

519.7 

519.7

30102

津贴补贴

133.9

133.9

30103

奖金

30107

绩效工资

296.3

296.3

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

170.5

170.5

30109

职业年金缴

85.3

85.3

30110

基本医疗保险缴费

118.9

118.9

30111

公务员医疗补助缴费

75.5

75.5

30112

其他社会保障缴费

19.7

19.7

30113

住房公积金

110.6

110.6

30199

其他工资福利支出

42.1

42.1

302

商品和服务支出

30201

办公费

37.6

37.6

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

20

20

30214

租赁费

30215

会议费

3.0

3.0

30216

培训费

7.8

7.8

30217

公务接待费

16

16

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

12.9

12.9

30231

公务用车运行维护费

40.5

40.5

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

20

20

303

对个人和家庭的补助

27.7

27.7

30301

离休费

30304

抚恤金

30305

生活补助(遗属补助)

4.3

4.3

30306

救济费

30308

助学金

30399

其他对个人和家庭的补助  

23.4

23.4

309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)

30901

房屋建筑购建     

30905

基础设施建设

310

资本性支出(发改部门不在此反映)

31001

房屋建筑购建

31002

办公设备购置

399

其他支出

表七   阳新道路运输管理局2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

56.5

因公出国(境)费

公务接待费

16

公务用车购置及运行费

40.5

其中:公务用车运行维护费

公务用车购置费

表八  阳新道路运输管理局2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

0  

0

0

三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

阳新道路运输管理局2020年所属单位预算汇总预算总收入是1758   万元, 阳新县运管局2020年度本级预算总收入   1758 万元。其中:财政拨款收入  1758 万元、事业收入   0  万元、经营收入   0  万元、其他收入  0   万元,用事业基金弥补收支差额   0  万元,上年度结转结余  0   万元。比2019年减少68万元。主要原因是 人员工资福利支出上涨  ,非税收入减少 

2020年所属单位预算汇总预算总支出是 1758   万元,本级预算总支出 1758    万元。其中:基本支出  1758   万元、项目支出  0 万元、年末结转和结余    0 万元。比2019年减少68万元。主要原因是  人员工资福利支出上涨  非税收入减少     

(二)收入预算情况说明

阳新道路运输管理局2020年所属单位预算汇总总收入是 1758   万元,本年本级收入合计  1758  万元,其中:财政拨款收入 1758   万元,占   100   %;事业收入    0 万元,占    0 %;经营收入    0 万元,占  0   %;其他收入  0   万元,占  0   %。

(三)支出预算情况说明

阳新道路运输管理局2020年所属单位预算汇总预算总支出是 1758 万元,本年本级支出合计      1758 万元,其中:基本支出1758  万元,占   100 %;项目支出     万元,占  0   %;经营支出 0    万元,占  0   %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

阳新道路运输管理局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1758    万元,阳新县运管局本级财政拨款收入1758  万元,比2019年相比增加  55   万元,财政拨款支出总预算  1758   万元,比2019年相比增加   68 万元。主要原因是 人员工资福利支出上涨非税收入减少    

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新道路运输管理局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出   1758   万元,2020年部门本级公共预算财政拨款支出 1758   万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类       万元,占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元,占本年支出     %

三、教育支出类     万元,占本年支出     %

四、科学技术类     万元,占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元,占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元,占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元,占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元,占本年支出     %

十一、交通运输支出类 1758 万元,占本年支出 100 %

十二、资源勘探信息支出类     万元,占本年支出     %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  1758万元,其中人员经费 1600.2  万元, 包括 基本工资   519.7 万元、津贴补贴  133.9  万元、绩效工资   296.3  万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.5   万元、职业年金缴费 85.3万元、基本医疗保险缴费118.9 万元、公务员医疗补助缴费  75.5  万元、其他社会保障缴费  19.7  万元、住房公积金  110.6 万元、其他工资福利支出 42.1 万元、   离休费   0  万元、退休费  0   万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗嘱补助) 4.3  万元、救济费    0 万元、 助学金  0   万元,其他对个人和家庭的补助23.4  万元;  公用经费 157.8   万元:包括办公费  37.6   万元、印刷费  0   万元、咨询费  0   万元、手续费     万元、水费   0  万元、电费  0   万元、邮电费  0   万元、物业管理费    0 万元、差旅费 0    万元、因公出国(境)费   0  万元、维修费 20    万元、租赁费     万元、会议费     3.0万元、培训费   7.8  万元、公务接待费  16   万元、被装购置费   0  万元、委托业务费   0  万元、工会经费  0   万元、福利费  12.9  万元、公务用车运行维护费  40.5   万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出  20  万元、其他资本性支出  0   万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出  56.5   万元,其中:因公出国(境)费用  0   万元、公务接待费 16   万元、公务用车购置费  0   万元、公务用车运行维护费 40.5 万元,比2019年“三公”经费减少   0.09  %。公务用车购置数   0  辆,公务用车保有数   0  辆,国内公务接待批次 300 次,国内公务接待人数 1778 人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为 0 万元,其中:货物类  0  万元、服务类  0  万元、工程类  0  万元、    类  0  万元。

(九)国有资产占用情况

2020年初我单位部门预算中固定资产总额为 1478.29万元。房屋原值1333.02万元,房屋建筑面积为 14979.5 平方米,其中:办公用房 14979.5 平方米,专用房屋 0 平方米;土地面积为6000 平方米;机动车实有数为 8辆,价值110.26万元,其中:小轿车 0 辆,大中型车辆 0 辆,其他车辆 执法车8 辆;大型专用设备0万元。通用设备47.36万元,其中:电脑47台,打印机复印机36台,摄像机12台,发动机1台,彩电3台,空调36台,监控设备1套,明基投影仪1套,发电机1套,功效音箱话筒1套,执法记录仪6台,身份证阅读器1台;家具用具及装具19.15万元,其中:沙发7套,办公桌89张,办公椅70张,办公柜33组。档案密集架1套。

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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