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名称 阳新县科学技术局2020年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00226 发布日期 2020-06-08 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县科学技术局2020年部门预算公开


目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责 

(一)贯彻执行党和国家、省、市、县关于科技工作的方针政策和法规,组织制订全县科技发展和加快科技进步,促进经济发展的政策性措施,并监督执行;研究提出科技促进经济与社会发展的重大问题,会同有关部门研究制订全县科技体制改革的政策措施,组织推进科技体制改革工作。会同有关部门做好镇、场、厂矿企业及县直有关单位党政一把手科技进步目标责任制考核组织工作,强化领导科技意识,抓好“一把手”工程。

(二)组织制订全县科技发展规划,编制并组织实施国家、省、市、县科技项目计划,开展科技项目的示范和新品种、新技术、新工艺的引进与推广,促进科技成果的转化,推动科技事业发展。研究确定科技优先发展的领域和重点行业,促进“科教兴县”战略的实施。组织开展与大专院校和科研院所的科技合作与交流,加快科技成果转化应用,不断推进科技进步。

(三)研究科技投入的政策措施,优化科技资源配置,负责归口管理、审批县级科技“三项费用”和科学事业费。负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,构建全方位、多层面的科技投融资体系。

(四)管理全县技术市场,负责技术合同认定与统计;负责全县科技成果的登记、鉴定、奖励、推广。归口管理全县民营科技型经济实体。

(五)负责管理全县科技外事工作,协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作,发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往。

(六)归口管理全县科技信息工作,指导科技第三产业发展;负责全县科研条件、科技档案、科技统计管理工作。配合开展全县科学技术普及,研究制定科普工作规划、计划,健全建立科普工作网络。接受委托、承担科学决策咨询论证,提出决策意见。

(七)负责科技培训和归口管理全县科技人才,积极引进科技人才,重视科技人员继续教育;会同有关部门制定全县科技人员管理、引进人才的有关政策和负责优秀科技工作者、拔尖人才的评选及科技副职的选派工作。

(八)完成上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,阳新县科学技术局单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0  个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位) 1  个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 0 个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 30 人,其中在职 17 人,离退休 13 人;在职人员编制情况:全额财拨编制 16 人、包干(差额)编制  0 人、自筹编制 1 人。

二、部门2020年部门预算表

阳新县科学技术局2020年部门预算表  

表一  阳新县科学技术局2020年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

196.20

一般公共服务


其中:

1、财政经费拨款

196.20

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款


教育


3、政府性基金预算财政拨款


科学技术

196.20

事业收入


文化体育与传媒


事业单位经营收入 


社会保障和就业


上级补助收入


医疗卫生


附属单位上缴收入


节能环保


其他收入


城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

196.20

本年支出合计 

196.20

上年结余(转)


结转下年 


动用事业基金




收入总计

196.20

支出总计

196.20

表二  阳新县科学技术局2020年收入预算总表


单位:万元

收      入 

项      目

预算数

财政拨款收入

196.20

其中:1、财政经费拨款

196.20

2、纳入预算管理的非税收入拨款    


3、政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入 


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入


















本年收入合计 

196.20

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

196.20




表三   阳新县科学技术局2020年支出预算总表








单位:万元


功能分类科目

合 计

其中


科目编码

科目名称


基本   支出

项目   支出

事业
  单位
  经营
  支出

对附属单位补助支出

上缴上级  支出



合计

196.20







206

科学技术支出

196.20







01

科学技术管理事务

185.20







2060101

行政运行

185.20







04

技术研究与开发

11.00







2060401

机构运行

11.00

















表四  阳新县科学技术局2020年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

196.20

一般公共服务


其中:1、财政经费拨款

196.20

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款


教育


3、政府性基金预算财政拨款






科学技术

196.20



文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

196.20

本年支出合计

196.20

上年结余(转)


结转下年






收入总计

196.20

支出总计

196.20






表五   阳新县科学技术局2020年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

196.20

185.20

11.00

206

科学技术支出

196.20

185.20

11.00

01

科学技术管理事务

185.20

185.20


2060101

行政运行

11.00


11.00

04

技术研究与开发

11.00


11.00

表六  阳新县科学技术局2020年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

185.20

174.693

10.507

301

工资福利支出

174.693

174.693


30101

基本工资

66.588

66.588


30102

津贴补贴

52.0809

52.0809


30103

奖金




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.1352

20.1352


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

9.2594

9.2594


30111

公务员医疗补助缴费

9.2919

9.2919


30112

其他社会保障缴费

2.1362

2.1362


30113

住房公积金

13.889

13.889


30199

其他工资福利支出

1.3124

1.3124


302

商品和服务支出

10.312


10.312

30201

办公费

4.80


4.80

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

0.32


0.32

30216

培训费

0.997


0.997

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

2.533


2.533

30229

福利费

1.662


1.662

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助

0.195


0.195

30301

离休费




30304

抚恤金




30305

生活补助(遗属补助)




30306

救济费




30308

助学金




30399

其他对个人和家庭的补助  

0.195


0.195

309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)




30901

房屋建筑购建     




30905

基础设施建设




310

资本性支出(发改部门不在此反映)




31001

房屋建筑购建




31002

办公设备购置




399

其他支出















表七  阳新县科学技术局2020年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

0

因公出国(境)费

0

公务接待费

0

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0

表八  阳新县科学技术局2020年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0

0

0



















































三、2020年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

阳新县科学技术局单位2020年所属单位预算汇总预算总收入是 196.20 万元,阳新县科学技术局单位2020年度本级预算总收入 196.20 万元。其中:财政拨款收入     196.20万元、事业收入  0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年度结转结余  0 万元。比2019年增加  22.60 万元。主要原因是 在职人员工资增加。

阳新县科学技术局单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是 196.20 万元,本级预算总支出 196.20 万元。其中:基本支出 185.20 万元、项目支出 11 万元、年末结转和结余  0 万元。比2019年增加  22.60 万元。主要原因是 在职人员工资增加。

(二)收入预算情况说明

阳新县科学技术局单位2020年所属单位预算汇总总收入是  196.20 万元,本年本级收入合计  196.20  万元,其中:财政拨款收入  196.20 万元,占 100  %;事业收入  0  万元,占 0  %;经营收入  0 万元,占 0  %;其他收入 0 万元,占 0  %。

(三)支出预算情况说明

阳新县科学技术局单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是 196.20  万元,本年本级支出合计 196.20 万元,其中:基本支出 185.20 万元,占  94.39 %;项目支出  11 万元,占 5.61  %;经营支出  0 万元,占 0 %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县科学技术局单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入 196.20 万元,阳新县科学技术局单位本级财政拨款收入 196.20 万元,比2019年相比增加22.60     万元,财政拨款支出总预算 196.20 万元,比2019年相比增加  22.60 万元。主要原因是在职人员工资增加。

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县科学技术局单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出  196.20 万元,2020年部门本级公共预算财政拨款支出  196.20  万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类     万元,占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元,占本年支出     %

三、教育支出类     万元,占本年支出     %

四、科学技术类  196.20 万元,占本年支出 100 %

五、文化体育与传媒支出类     万元,占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元,占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元,占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元,占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元,占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元,占本年支出     %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出     万元,其中人员经费     万元, 包括 基本工资     万元、津贴补贴     万元、绩效工资     万元、机关事业单位基本养老保险缴费     万元、职业年金缴费     万元、职工基本医疗保险缴费     万元、公务员医疗补助缴费     万元、其他社会保障缴费     万元、住房公积金     万元、其他工资福利支出     万元、   离休费     万元、退休费     万元、抚恤金     万元、生活补助(遗嘱补助)     万元、救济费     万元、 助学金     万元,其他对个人和家庭的补助     万元;  公用经费     万元:包括办公费     万元、印刷费     万元、咨询费     万元、手续费     万元、水费     万元、电费     万元、邮电费     万元、物业管理费     万元、差旅费     万元、因公出国(境)费     万元、维修费     万元、租赁费     万元、会议费     万元、培训费     万元、公务接待费     万元、被装购置费     万元、委托业务费     万元、工会经费     万元、福利费     万元、公务用车运行维护费     万元、其他交通费用     万元、其他商品和服务支出     万元、其他资本性支出     万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元,其中:因公出国(境)费用 0  万元、公务接待费  0 万元、公务用车购置费  0 万元、公务用车运行维护费  万元,比2019年“三公”经费减少(增长) 0  %。公务用车购置数  0 辆,公务用车保有数  0 辆,国内公务接待批次  0  次,国内公务接待人数  0  人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为  11 万元,其中:货物类  11 万元、服务类 0 万元、工程类  0万元、    类 0万元。

(九)国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为13.24万元。房屋建筑面积为500平方米,其中:办公用房500平方米,专用房屋0平方米;土地面积为0平方米;机动车实有数为0辆,价值0万元,其中:小轿车0辆,大中型车辆0辆,其他车辆0辆;大型专用设备0万元。

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

(十一)机关运行公用经费安排情况说明情况说明

   关运行公用经费 10.312 万元:包括办公费  4.80 万元、印刷费  0万元、咨询费  0 万元、手续费 0  万元、水费 0  万元、电费 0万元、邮电费  0 万元、物业管理费  0 万元、差旅费 0  万元、因公出国(境)费   0  万元、维修费  0   万元、租赁费   0  万元、会议费  0.32   万元、培训费 0.997 万元、公务接待费  0  万元、被装购置费  0   万元、委托业务费  0   万元、工会经费 2.533  万元、福利费 1.662 万元、公务用车运行维护费  0  万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出  0   万元、其他资本性支出  0   万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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