设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 表八2025年阳新县一般公共预算财政拨款收支预算总表
索引号 000014349/2025-35719 发布日期 2025-05-14 发布机构 阳新县财政局
文号 文件分类 所属机构

表八2025年阳新县一般公共预算财政拨款收支预算总表

2025年阳新县一般公共预算财政拨款收支预算总表
单位:万元
收          入支             出
项目预算数项目(按支出功能分类)一般公共预算项目一般公共预算
小计财政拨款(补助)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款小计财政拨款(补助)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
一、一般公共预算财政拨款收入844,676.50201一般公共服务支出91,520.6482,762.648,758.00支出类别分类891,259.50845,723.1045,536.40
财政拨款(补助)799,140.10203国防支出


一、人员类项目支出194,132.04185,234.868,897.18
纳入一般公共预算管理的非税收入45,536.40204公共安全支出37,462.9023,495.9013,967.00  工资福利支出190,663.51181,902.528,760.99


205教育支出206,688.70205,350.301,338.40  对个人和家庭的补助3,468.533,332.34136.19


206科学技术支出14,828.2014,822.206.00二、运转类项目支出17,973.7010,698.597,275.11


207文化旅游体育与传媒支出7,345.406,782.40563.00  公用经费项目支出17,973.7010,698.597,275.11


208社会保障和就业支出98,305.4097,912.40393.00  其他运转类项目支出




210卫生健康支出35,386.8034,375.801,011.00三、特定目标类项目支出679,153.76649,789.6529,364.10


211节能环保支出43,455.0043,455.00
  本级支出项目418,842.76389,478.6529,364.10


212城乡社区支出69,327.6066,438.102,889.50  上级转移支付项目163,728.00163,728.00


213农林水支出175,525.40173,230.402,295.00  上年结转项目96,583.0096,583.00


214交通运输支出28,358.4027,495.40863.00





215资源勘探信息等支出3,854.003,854.00






216商业服务业等支出375.50363.0012.50部门预算支出经济分类891,259.50845,723.1045,536.40


217金融支出


301工资福利支出284,062.21265,133.2218,928.99


219援助其他地区支出60.0060.00
302商品和服务支出273,190.68253,895.9219,294.76


220自然资源海洋气象等支出12,538.609,538.603,000.00303对个人和家庭的补助13,118.1212,907.94210.18


221住房保障支出9,069.009,069.00
307债务利息及费用支出15,100.0015,100.00


222粮油物资储备支出5,416.005,416.00
309资本性支出(基本建设)4,535.002,505.002,030.00


224灾害防治及应急管理支出7,695.807,255.80440.00310资本性支出284,379.44279,983.824,395.62


227预备费10,000.0010,000.00
311对企业补助(基本建设)78.0020.0058.00


229其他支出18,946.168,946.1610,000.00312对企业补助16,688.2016,137.20551.00


232债务付息支出15,000.0015,000.00
313对社会保障基金补助




233债务发行费用支出100.00100.00
399其他支出107.8540.0067.85




















本年收入合计844,676.50本年支出合计891,259.50845,723.1045,536.40本年支出合计891,259.50845,723.1045,536.40










二、上年结余结转146,583.00结转下年100,000.00100,000.00
结转下年100,000.00100,000.00
  (一)一般公共预算146,583.00



























收入总计991,259.50支出总计991,259.50945,723.1045,536.40支出总计991,259.50945,723.1045,536.40


扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服