名称 | 阳新县政协2018年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2019-01213 | 发布日期 | 2019-10-16 | 发布机构 | 县政协 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2018年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
部门2018年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
(一)办公室
县政协办公室是由县政协机关综合协调的办理机构,其主要职能是:
1、负责牵头组织县政协全体会议、常委会议及其它大型会议的会务工作,组织实施政协全会、常委会议的决议 、决定;
2、负责县政协委员及机关各项活动的秘书联络、服务和具体实施工作;
3、负责各乡镇政协联络组的联络组织工作;
4、调研研究政协工作经验,编写政协简报,反映委员活动;
5、负责与县政协委员、在县的省、市政协委员、民主党派、人民团体和县委、县人大、县政府有关部门的联系工作的协调;
6、负责各专委会活动的协调;
7、负责机关后勤工作及工会、妇女、关心一代、计划生育等工作;
8、承办上级交办的其它工作事项。
(二)专门委员会
县政协专门委员会共设6个。其主要职能是:
1、负责各专门委员会工作计划的拟定并组织实施;
2、负责各专委会日常工作秘书、服务和会务工作;
3、负责组织专委会委员就我县有关重要问题进行视察、考察和对有关部门专题调查的组织工作;
4、负责汇集、研究、整理和向有关组织部门反映专门委员会的意见、建议,并了解落实情况;
5、文史委员会要负责征集、编辑、出版、发行阳新文史资料;
6、负责常委会安排的其它工作事项。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,阳新县政协部门决算由单位本级决算,没有下级决算单位。
二、部门2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||
部门:阳新县政协委员会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 869.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 851.05 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 6.73 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 7.55 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 4.50 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | |||
24 | 53 | |||||
本年收入合计 | 25 | 869.83 | 本年支出合计 | 54 | 869.83 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 21.98 | 年末结转和结余 | 56 | 21.98 | |
28 | 57 | |||||
总计 | 29 | 891.81 | 总计 | 58 | 891.81 | |
收入决算表
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支出决算表
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 金额单位:万元 | |||||||||||
部门:阳新县政协 | 2018年度 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35.90 | 0.00 | 29.62 | 0.00 | 29.62 | 6.28 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 金额单位:万元 | ||||||||||
部门:阳新县政协 | 2018年度 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
三、2018年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
阳新县政协2018年所属单位决算汇总决算总收入是 891.81 万元,阳新县政协2018年度本级决算总收入 869.83万元。其中:财政拨款收入 869.83万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余 21.98 万元。比2017年增加 190.35万元。主要原因是:人员工资的调整支出。
阳新县政协2018年所属单位决算汇总决算总支出是 869.83万元,本级决算总支出 869.83万元。其中:基本支出 869.83万元、项目支出0 万元、年末结转和结余 21.89万元。比2017年增加 190.35 万元。主要原因是:人员工资的调整支出。
(二)收入决算情况说明
阳新县政协2018年所属单位决算汇总总收入是 869.83 万元,其中:财政拨款收入 869.83万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占0 %。
(三)支出决算情况说明
阳新县政协2018 年所属单位决算汇总决算总支出是869.83万元,其中:基本支出869.83万元,占100 %;项目支出 0 万元,占0 %;经营支出0万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
阳新县政协2018年决算汇总财政拨款总收入 869.83万元,比2017年相比增加190.35万元,财政拨款支出总决算 869.83万元,比2017年相比增加190.35 万元。主要原因是人员工资的调整支出。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
阳新县政协2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出869.83万元,2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出869.83万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 851.05万元,占本年支出98.61%
二、公共安全支出类 0万元,占本年支出0 %
三、教育支出类 0 万元,占本年支出 0.0 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类0万元,占本年支出0 %
七、医疗卫生与计划生育支出类7.55 万元,占本年支出0.87 %
八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十、农林水事务支出类 4.5万元,占本年支出 0.52 %
十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出869.83万元,其中人员经费 683.62 万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 186.22 万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出35.9万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费6.28万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费29.62万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0辆,国内公务接待批次 93次,国内公务接待总人数712人,比2017年“三公”经费增加26.74%。主要原因是:省市外领导互相交流调研及本级政协委员视察产生的费用。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
阳新县政协政府性基金支出 0 万元,用于 0 支出万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年阳新县政协运行经费支出 186.22万元,比2017年增加194.32万元,下降 4.1%,主要原因是人员调动。
(二)政府采购支出情况
2018年阳新县政协政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,阳新县政协共有车辆 8辆,一般公务用车 8 辆;单位价值 76.8万元,大型设备 0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年,阳新县政协共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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