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名称 阳新县城东新区管委会2018年部门决算公开
索引号 000014349yx_cd/2019-00006 发布日期 2019-10-16 发布机构 县城东新区管委会
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 城东管理区

阳新县城东新区管委会2018年部门决算公开


目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)

第三部分:部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释

部门2018年部门决算

一、部门概况

(一)主要职责  

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,阳新县城东新区管委会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中行政单位(事业单位)1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位0个。

二、部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:阳新县城东新区管委会

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,843.35

一、一般公共服务支出

30

403.08

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

46.87

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

3.50

8

八、社会保障和就业支出

37

124.66

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

2.58

11

十一、城乡社区支出

40

720.84

12

十二、农林水支出

41

538.82

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

3.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

1,843.35

本年支出合计

54

1,843.35

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

1,843.35

总计

58

1,843.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门:阳新县城东新区管委会

2018年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,843.35

1,843.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

403.08

403.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

372.12

372.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

364.12

364.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011006

军队转业干部安置

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

19.91

19.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

19.91

19.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

124.66

124.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

113.60

113.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

28.60

28.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

720.84

720.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

552.61

552.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

432.61

432.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

87.63

87.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

87.63

87.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

80.61

80.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

80.61

80.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

538.82

538.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

225.29

225.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

66.65

66.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

158.64

158.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

69.99

69.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

69.99

69.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

233.03

233.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130704

国有农场办社会职能改革补助

114.45

114.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

58.58

58.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门:阳新县城东新区管委会

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,843.35

1,352.98

490.37

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

403.08

403.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

372.12

372.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

364.12

364.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011006

军队转业干部安置

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

19.91

19.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

19.91

19.91

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

124.66

11.06

113.60

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

113.60

0.00

113.60

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

28.60

0.00

28.60

0.00

0.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

85.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

720.84

633.21

87.63

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

552.61

552.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

432.61

432.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

87.63

0.00

87.63

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

87.63

0.00

87.63

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

80.61

80.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

80.61

80.61

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

538.82

249.68

289.14

0.00

0.00

0.00

21301

农业

225.29

66.65

158.64

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

66.65

66.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

158.64

0.00

158.64

0.00

0.00

0.00

21302

林业

6.51

0.00

6.51

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

6.51

0.00

6.51

0.00

0.00

0.00

21303

水利

69.99

0.00

69.99

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

69.99

0.00

69.99

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

233.03

183.03

50.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130704

国有农场办社会职能改革补助

114.45

114.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

58.58

58.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:阳新县城东新区管委会

2018年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,641.12

一、一般公共服务支出

30

403.08

403.08

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

202.23

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

46.87

46.87

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

3.50

3.50

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

124.66

11.06

113.60

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

2.58

2.58

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

720.84

633.21

87.63

12

十二、农林水支出

41

538.82

537.82

1.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

3.00

3.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,843.35

本年支出合计

53

1,843.35

1,641.12

202.23

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

1,843.35

总计

58

1,843.35

1,641.12

202.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:阳新县城东新区管委会

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,641.12

1,352.98

288.14

201

一般公共服务支出

403.08

403.08

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

372.12

372.12

0.00

2010301

行政运行

364.12

364.12

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.00

8.00

0.00

20106

财政事务

2.20

2.20

0.00

2010699

其他财政事务支出

2.20

2.20

0.00

20110

人力资源事务

1.00

1.00

0.00

2011006

军队转业干部安置

1.00

1.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

1.00

0.00

20132

组织事务

6.84

6.84

0.00

2013299

其他组织事务支出

6.84

6.84

0.00

20199

其他一般公共服务支出

19.91

19.91

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

19.91

19.91

0.00

204

公共安全支出

46.87

46.87

0.00

20499

其他公共安全支出

46.87

46.87

0.00

2049901

其他公共安全支出

46.87

46.87

0.00

207

文化体育与传媒支出

3.50

3.50

0.00

20701

文化

3.50

3.50

0.00

2070109

群众文化

2.50

2.50

0.00

2070199

其他文化支出

1.00

1.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.06

11.06

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.00

11.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

5.00

5.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

6.00

6.00

0.00

20808

抚恤

0.06

0.06

0.00

2080899

其他优抚支出

0.06

0.06

0.00

211

节能环保支出

2.58

2.58

0.00

21104

自然生态保护

2.58

2.58

0.00

2110401

生态保护

2.58

2.58

0.00

212

城乡社区支出

633.21

633.21

0.00

21201

城乡社区管理事务

552.61

552.61

0.00

2120104

城管执法

432.61

432.61

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.00

120.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

80.61

80.61

0.00

2129999

其他城乡社区支出

80.61

80.61

0.00

213

农林水支出

537.82

249.68

288.14

21301

农业

225.29

66.65

158.64

2130102

一般行政管理事务

66.65

66.65

0.00

2130108

病虫害控制

158.64

0.00

158.64

21302

林业

6.51

0.00

6.51

2130212

湿地保护

6.51

0.00

6.51

21303

水利

69.99

0.00

69.99

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

69.99

0.00

69.99

21305

扶贫

3.00

0.00

3.00

2130504

农村基础设施建设

3.00

0.00

3.00

21307

农村综合改革

233.03

183.03

50.00

2130701

对村级一事一议的补助

50.00

0.00

50.00

2130704

国有农场办社会职能改革补助

114.45

114.45

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

10.00

10.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

58.58

58.58

0.00

215

资源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

21506

安全生产监管

3.00

3.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

3.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:阳新县城东新区管委会

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

838.38

302

商品和服务支出

472.12

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

346.60

30201

办公费

41.33

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

316.97

30202

印刷费

9.56

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

9.76

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.12

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.60

30206

电费

5.63

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

12.49

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

24.62

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

22.87

30211

差旅费

3.37

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

38.80

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

210.90

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

5.67

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

42.49

30215

会议费

0.86

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

7.81

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

42.49

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

165.06

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

2.78

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.13

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.25

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

20.15

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

2.16

人员经费合计

880.87

公用经费合计

472.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:阳新县城东新区管委会

2018年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:阳新县城东新区管委会

2018年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

202.23

202.23

0.00

202.23

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

113.60

113.60

0.00

113.60

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

113.60

113.60

0.00

113.60

0.00

2082201

移民补助

0.00

28.60

28.60

0.00

28.60

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

0.00

85.00

85.00

0.00

85.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

87.63

87.63

0.00

87.63

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

87.63

87.63

0.00

87.63

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

87.63

87.63

0.00

87.63

0.00

213

农林水支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

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基础设施建设和经济发展

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

阳新县城东新区管委会2018年所属单位决算汇总决算总收入是1843.35万元,其中:财政拨款收入1843.35万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入 万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余0万元。比2017年减少2252.03万元。主要原因是项目收入减少。

阳新县城东新区管委会2018年所属单位决算汇总决算总支出是1843.35万元,本级决算总支出1843.35万元。其中:基本支出1352.98 万元、项目支出490.37万元、年末结转和结余0万元。比2017年减少2252.03万元。主要原因是项目收入减少。

阳新县城东新区管委会2018年所属单位决算汇总总收入是1843.35万元,本年本级收入合计1843.35万元,其中:财政拨款收入1843.35万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 %。

(三)支出决算情况说明

阳新县城东新区管委会2018年所属单位决算汇总决算总支出是1843.35万元,本年本级支出合计1843.35万元,其中:基本支出1352.98 万元,占73.40%;项目支出490.37万元,占26.60%;经营支出 0万元,占0 %。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县城东新区管委会2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入1843.35万元,单位本级财政拨款收入1843.35万元,比2017年相比减少922.01万元,财政拨款支出总决算1843.35万元,比2017年相比减少922.01万元。主要原因是项目收支减少。

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县城东新区管委会2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出1843.35万元,2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1843.35万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类403.08万元,占本年支出21.87%

二、公共安全支出类46.87万元,占本年支出2.54%

三、教育支出类0万元,占本年支出0%

四、科学技术类0万元,占本年支出0 %

五、文化体育与传媒支出类3.5万元,占本年支出0.19%

六、社会保障和就业支出类124.66万元,占本年支出6.76%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元,占本年支出0%

八、节能环保支出类2.58万元,占本年支出0.14%

九、城乡社区事务支出类720.84万元,占本年支出39.10%

十、农林水事务支出类538.82万元,占本年支出29.23%

十一、交通运输支出类0 万元,占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类3万元,占本年支出0.16%

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出1352.99万元,人员经费合计880.87万元、其中基本工资346.6万元、津贴补贴316.97万元、奖金9.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.6万元、职业年金缴费12.49万元、职工基本医疗保险缴费24.62万元、其他社会保障缴费22.87万元、住房公积金38.8万元、其他工资福利支出5.67万元、生活补助42.49万元;公用经费合计472.12万元、其中办公费41.33万元、印刷费9.56万元、水费0.12万元、电费5.63万元、差旅费3.37万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费210.9万元、会议费0.86万元、培训费7.81万元、劳务费165.06万元、委托业务费2.78万元、工会经费1.13万元、福利费1.25万元、其他交通费用20.15万元、其他商品和服务支出2.16万元、

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车保有数1辆,国内公务接待批次0个,国内公务接待人数0人,比2017年“三公”经费减少0%。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出202.23万元,用于支出202.23万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年单位运行经费支出472.12万元,比2017年减少11.31万元,下降2.34 %,主要原因是会议费、办公费等减少。

(二)政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,单位共有车辆0 辆,一般公务用车0辆;单位价值0万元,大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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