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名称 阳新县黄颡口镇部门汇总2022年部门决算
索引号 000014349/2023-89662 发布日期 2023-12-04 发布机构 镇场区
文号 文件分类 所属机构

阳新县黄颡口镇部门汇总2022年部门决算

阳新县黄颡口镇部门汇总2022年部门决算

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

l、促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;指导农民专业合作社发展;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,推动农村经济结构调整;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。

2、强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导村镇规划与建设,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活;及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,维护农村社会公平正义,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法治意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极开展民事调解,排查化解矛盾纠纷,维护农村社会稳定。

4、推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位;组织好农村村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设;完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置

1.从预算构成单位来看,阳新县黄颡口镇部门预算由1个单位本级预算单位和1个二级预算单位组成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位1个。其中包括:

一、阳新县黄颡口镇人民政府

二、阳新县财政局黄颡口财政所

三、阳新县黄颡口镇执法中队

2.黄颡口人民政府机构设置:

内设机构如下:党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合委员会办。

(一)党政综合办

1)负责党管武装、机关日常事务、接待、上传下达和财务工作;(2)负责机关环境卫生和环境绿化;(3)负责镇党委镇政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作;(4)负责政府机关财务管理和后勤保障工作;(5)负责文件收发、制作、传递和归档及档案管理工作;(6)负责宣传统战和意识形态工作;(7)负责纪检监察、组织人事、公务员、老干部、妇联等工作。

(二)经济发展办

1)负责招商引资工作;(2)负责固定资产投资工作;(3)负责环境保护工作;(4)负责文教卫生和科技工作;(5)负责安全生产工作;(6)负责民政福利事业、特殊困难群众生活保障和日间照料中心协调管理工作;(7)负责农村公共服务中心日常管理及公共资源交易工作。

(三)社会事务办

1)负责土地管理和城镇规划建设管理工作;(2)负责居民社会保障工作;(3)负责农村公路建设、养护和交通管理工作;(4)负责中心集镇建设、文明城市创建和农村人居环境整治工作;(5)负责集镇污水管网建设协调养护工作;(6)负责农村建房、危房改造工作;(7)负责市场监督管理工作;(8)负责乡村振兴建设工作;(9)负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作;(10)负责农业农村工作;(11)负责森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧和厕所革命等工作;(12)负责农村新型合作医疗保险和城乡居民养老保险工作;(13)负责生猪定点屠宰工作;(14)负责农田水利基础设施建设和协调工作。

(四)社会治安综合委员会办

1)负责信访维稳工作;(2)负责平安建设和国家安全工作;(3)负责根治拖欠农民工工资工作;

3.黄颡口财政所机构设置

下设综合办公室、预算管理办公室、国库管理办公室、农业农村办公室、资产管理办公室、农经管理办公室、专管员管理办公室。

综合办公室工作职责:负责本单位党建、农村综合改革日常工作、综治、维稳、计划生育、政工人事、档案管理、票证管理、后勤及其他工作。

预算管理办公室工作职责:负责本乡镇财政收支管理、财政预算、年度预决算、债务管理、综合治税、非税收入、政府采购等工作。

国库管理办公室工作职责:负责本乡镇财政资金收支及相应财务处理工作、负责本乡镇债务管理、部门决算、银行账户管理、政府及部门综合财务报告等工作。

农业农村办公室工作职责:负责本乡镇财政财务管理及监督检查、政务公开、农村集体“三资”管理(含村级转移支付资金及村级债权债务管理)、城乡居民基本养老保险基金收支核算上划、各级财政涉农补贴资金发放管理、各级财政资金投入的项目和村级小型工程建设项目的管理,负责统筹资金和项目日常管理,加强项目组织实施、检查和验收报账工作,管理项目信息资料、办理上级交办其他等工作。

资产管理办公室工作职责:负责本乡镇行政事业单位国有资产管理,并对执行情况进行监督检查、根据上级规定制定乡镇行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清算和审批购置事项并组织实施、负责本乡镇清产核资工作。

农经管理办公室工作职责:负责本乡镇集体“三资”监管、家庭农场和专业合作社管理、土地流转、确权、土地纠纷及信访调解、农经年报等管理工作。

管员管理办公室工作职责:全面落实乡镇财政专管员个人信息、网上公示、专管员日志管理等制度、负责驻村专管员开展工作的日常监督管理、负责涉农管理方面信访接待、调查、核实及处理和建议等工作。

4.黄颡口执法队机构设置

(1)办公室。协助支队领导处理机关日常工作;负责各类文件的起 草、运转和文秘管理工作;负责各类会议的组织安排、会议 议定事项的督办、机要保密、安全保卫及机关财务工作;负 责信访、政务信息、办公自动化及信息网络工作;负责社会 治安综合治理工作;负责执法大队责任目标完成情况的考核 工作;完成支队交办的其他工作。

(2)政治处。负责宏观指导综合执法队伍的政治思想建设、组织建设、精神文明建设和队伍建设;负责城市管理综合执法方面方 针、政策、法律、法规的宣传工作;负责机构编制、人事管 理工作;负责干部的考核、任免、调配工作;负责宣传教育工作;负责离退休干部管理与服务工作;负责工、青、妇及 计划生育工作;查处违 纪行为;负责执法人员的法律知识、业务知识培训工作;完 成支队交办的其他工作。

(3)规划监察管理科。负责规划管理方面的法律、法规、规章规定的违法行为的监督检查,负责对规划区内新建、扩建、 改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的违法行 为实施行政处罚;对规划区在批准临时用地上建设永久 性建筑物、构筑物和其他设施的违法行为实施行政处罚;负 责对在城市规划区内进行临时建设、在批准使用期限内未自 行拆除的违法行为实施行政处罚;对城市规划区改变土地和 建筑物的使用性质的违法行为实施行政处罚。负责规划区范 围内新、改、扩建的建筑物(构筑物)进行放线、验线的监 督和验收审批工作。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,867.90

一、一般公共服务支出

32

1422.45

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

15.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

150.08

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

25

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

1.00

八、其他收入

8

106.32

八、社会保障和就业支出

39

363.81


9


九、卫生健康支出

40

10.40


10


十、节能环保支出

41

90.00


11


十一、城乡社区支出

42

186.9


12


十二、农林水支出

43

836.51


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.15


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

40.00


19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51

7.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

150.08


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

6.00


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3139.29

本年支出合计

58

3139.29

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

3139.29

总计

62

3139.29

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,139.29

3,032.97





106.32

201

一般公共服务支出

1,422.45

1,333.58





88.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,195.56

1,112.48





83.08

2010301

  行政运行

1,100.48

1,100.48





0.00

2010302

  一般行政管理事务

4.20

4.00





0.20

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

90.88

8.00





82.88

20104

发展与改革事务

8.86

8.86





0.00

2010401

  行政运行

8.86

8.86





0.00

20106

财政事务

198.36

192.57





5.79

2010650

  事业运行

178.37

177.57





0.79

2010699

  其他财政事务支出

20.00

15.00





5.00

20111

纪检监察事务

5.60

5.60





0.00

2011101

  行政运行

3.80

3.80





0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

1.80

1.80





0.00

20132

组织事务

12.06

12.06





0.00

2013299

  其他组织事务支出

12.06

12.06





0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00





0.00

2013699

  其他共产党事务支出

2.00

2.00





0.00

204

公共安全支出

25.00

25.00





0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00





0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00





0.00

20499

其他公共安全支出

15.00

15.00





0.00

2049999

  其他公共安全支出

15.00

15.00





0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00





0.00

20701

文化和旅游

1.00

1.00





0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

1.00

1.00





0.00

208

社会保障和就业支出

363.81

363.81





0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.01

5.01





0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.01

5.01





0.00

20808

抚恤

2.74

2.74





0.00

2080899

  其他优抚支出

2.74

2.74





0.00

20810

社会福利

329.71

329.71





0.00

2081006

  养老服务

329.71

329.71





0.00

20820

临时救助

11.00

11.00





0.00

2082001

  临时救助支出

11.00

11.00





0.00

20899

其他社会保障和就业支出

15.35

15.35





0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

15.35

15.35





0.00

210

卫生健康支出

10.40

10.40





0.00

21004

公共卫生

10.40

10.40





0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

10.40

10.40





0.00

211

节能环保支出

90.00

90.00





0.00

21103

污染防治

90.00

90.00





0.00

2110302

  水体

90.00

90.00





0.00

212

城乡社区支出

186.90

186.90





0.00

21201

城乡社区管理事务

89.45

89.45





0.00

2120104

  城管执法

89.45

89.45





0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

15.00

15.00





0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

15.00

15.00





0.00

21299

其他城乡社区支出

82.45

82.45





0.00

2129999

  其他城乡社区支出

82.45

82.45





0.00

213

农林水支出

836.51

819.06





17.45

21303

水利

1.30

1.30





0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

1.30

1.30





0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

61.45

54.00





7.45

2130504

  农村基础设施建设

39.00

39.00





0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

22.45

15.00





7.45

21307

农村综合改革

771.76

761.76





10.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

120.00

110.00





10.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

474.25

474.25





0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

50.00





0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

127.51

127.51





0.00

21399

其他农林水支出

2.00

2.00





0.00

2139999

  其他农林水支出

2.00

2.00





0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.15

0.15





0.00

21507

国有资产监管

0.15

0.15





0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

0.15

0.15





0.00

220

自然资源海洋气象等支出

40.00

40.00





0.00

22001

自然资源事务

40.00

40.00





0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

40.00

40.00





0.00

222

粮油物资储备支出

7.00

7.00





0.00

22201

粮油物资事务

7.00

7.00





0.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

7.00

7.00





0.00

223

国有资本经营预算支出

150.08

150.08





0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08

0.08





0.00

2230105

  国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.08

0.08





0.00

22399

其他国有资本经营预算支出

150.00

150.00





0.00

2239999

  其他国有资本经营预算支出

150.00

150.00





0.00

224

灾害防治及应急管理支出

6.00

6.00





0.00

22404

矿山安全

6.00

6.00





0.00

2240499

  其他矿山安全支出

6.00

6.00





0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,139.29

840.38

2,298.91




201

一般公共服务支出

1,422.45

777.29

645.16




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,195.57

619.35

576.22




2010301

  行政运行

1,100.48

619.35

481.14




2010302

  一般行政管理事务

4.20

0.00

4.20




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

90.88

0.00

90.88




20104

发展与改革事务

8.86

8.86

0.00




2010401

  行政运行

8.86

8.86

0.00




20106

财政事务

198.37

149.09

49.28




2010650

  事业运行

178.37

149.09

29.28




2010699

  其他财政事务支出

20.00

0.00

20.00




20111

纪检监察事务

5.60

0.00

5.60




2011101

  行政运行

3.80

0.00

3.80




2011199

  其他纪检监察事务支出

1.80

0.00

1.80




20132

组织事务

12.06

0.00

12.06




2013299

  其他组织事务支出

12.06

0.00

12.06




20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00




2013699

  其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00




204

公共安全支出

25.00

0.00

25.00




20408

强制隔离戒毒

10.00

0.00

10.00




2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

0.00

10.00




20499

其他公共安全支出

15.00

0.00

15.00




2049999

  其他公共安全支出

15.00

0.00

15.00




207

文化旅游体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00




20701

文化和旅游

1.00

0.00

1.00




2070199

  其他文化和旅游支出

1.00

0.00

1.00




208

社会保障和就业支出

363.81

15.35

348.46




20801

人力资源和社会保障管理事务

5.01

0.00

5.01




2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.01

0.00

5.01




20808

抚恤

2.74

0.00

2.74




2080899

  其他优抚支出

2.74

0.00

2.74




20810

社会福利

329.71

0.00

329.71




2081006

  养老服务

329.71

0.00

329.71




20820

临时救助

11.00

0.00

11.00




2082001

  临时救助支出

11.00

0.00

11.00




20899

其他社会保障和就业支出

15.35

15.35

0.00




2089999

  其他社会保障和就业支出

15.35

15.35

0.00




210

卫生健康支出

10.40

0.00

10.40




21004

公共卫生

10.40

0.00

10.40




2100410

  突发公共卫生事件应急处理

10.40

0.00

10.40




211

节能环保支出

90.00

0.00

90.00




21103

污染防治

90.00

0.00

90.00




2110302

  水体

90.00

0.00

90.00




212

城乡社区支出

186.90

47.75

139.15




21201

城乡社区管理事务

89.45

47.75

41.70




2120104

  城管执法

89.45

47.75

41.70




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

15.00

0.00

15.00




2120804

  农村基础设施建设支出

15.00

0.00

15.00




21299

其他城乡社区支出

82.45

0.00

82.45




2129999

  其他城乡社区支出

82.45

0.00

82.45




213

农林水支出

836.51

0.00

836.51




21303

水利

1.30

0.00

1.30




2130311

  水资源节约管理与保护

1.30

0.00

1.30




21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

61.45

0.00

61.45




2130504

  农村基础设施建设

39.00

0.00

39.00




2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

22.45

0.00

22.45




21307

农村综合改革

771.76

0.00

771.76




2130701

  对村级公益事业建设的补助

120.00

0.00

120.00




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

474.25

0.00

474.25




2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

0.00

50.00




2130799

  其他农村综合改革支出

127.51

0.00

127.51




21399

其他农林水支出

2.00

0.00

2.00




2139999

  其他农林水支出

2.00

0.00

2.00




215

资源勘探工业信息等支出

0.15

0.00

0.15




21507

国有资产监管

0.15

0.00

0.15




2150799

  其他国有资产监管支出

0.15

0.00

0.15




220

自然资源海洋气象等支出

40.00

0.00

40.00




22001

自然资源事务

40.00

0.00

40.00




2200199

  其他自然资源事务支出

40.00

0.00

40.00




222

粮油物资储备支出

7.00

0.00

7.00




22201

粮油物资事务

7.00

0.00

7.00




2220199

  其他粮油物资事务支出

7.00

0.00

7.00




223

国有资本经营预算支出

150.08

0.00

150.08




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08

0.00

0.08




2230105

  国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.08

0.00

0.08




22399

其他国有资本经营预算支出

150.00

0.00

150.00




2239999

  其他国有资本经营预算支出

150.00

0.00

150.00




224

灾害防治及应急管理支出

6.00

0.00

6.00




22404

矿山安全

6.00

0.00

6.00




2240499

  其他矿山安全支出

6.00

0.00

6.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,867.90

一、一般公共服务支出

33

1,152.00

1,152.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

15.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3

150.08

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

25.00

25.00




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

1.00

1.00




8


八、社会保障和就业支出

40

363.81

363.81




9


九、卫生健康支出

41

10.40

10.40




10


十、节能环保支出

42

90.00

90.00




11


十一、城乡社区支出

43

186.90

171.90

15.00



12


十二、农林水支出

44

819.06

819.06




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.15

0.15




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

40.00

40.00




19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52

7.00

7.00




21


二十一、国有资本经营预算支出

53

150.08



150.08


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,032.97

本年支出合计

59

3,032.97

2,867.90

15.00

150.08

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,032.97

总计

64

3,032.97

2,867.90

15.00

150.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,867.90

840.38

2,027.51

201

一般公共服务支出

1,333.58

777.29

556.29

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,112.49

619.35

493.14

2010301

  行政运行

1,100.48

619.35

481.14

2010302

  一般行政管理事务

4.00

0.00

4.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.00

0.00

8.00

20104

发展与改革事务

8.86

8.86

0.00

2010401

  行政运行

8.86

8.86

0.00

20106

财政事务

192.58

149.09

43.49

2010650

  事业运行

177.57

149.09

28.49

2010699

  其他财政事务支出

15.00

0.00

15.00

20111

纪检监察事务

5.60

0.00

5.60

2011101

  行政运行

3.80

0.00

3.80

2011199

  其他纪检监察事务支出

1.80

0.00

1.80

20132

组织事务

12.06

0.00

12.06

2013299

  其他组织事务支出

12.06

0.00

12.06

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

2013699

  其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

204

公共安全支出

25.00

0.00

25.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

0.00

10.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

0.00

10.00

20499

其他公共安全支出

15.00

0.00

15.00

2049999

  其他公共安全支出

15.00

0.00

15.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

20701

文化和旅游

1.00

0.00

1.00

2070199

  其他文化和旅游支出

1.00

0.00

1.00

208

社会保障和就业支出

363.81

15.35

348.46

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.01

0.00

5.01

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.01

0.00

5.01

20808

抚恤

2.74

0.00

2.74

2080899

  其他优抚支出

2.74

0.00

2.74

20810

社会福利

329.71

0.00

329.71

2081006

  养老服务

329.71

0.00

329.71

20820

临时救助

11.00

0.00

11.00

2082001

  临时救助支出

11.00

0.00

11.00

20899

其他社会保障和就业支出

15.35

15.35

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

15.35

15.35

0.00

210

卫生健康支出

10.40

0.00

10.40

21004

公共卫生

10.40

0.00

10.40

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

10.40

0.00

10.40

211

节能环保支出

90.00

0.00

90.00

21103

污染防治

90.00

0.00

90.00

2110302

  水体

90.00

0.00

90.00

212

城乡社区支出

171.90

47.75

124.15

21201

城乡社区管理事务

89.45

47.75

41.70

2120104

  城管执法

89.45

47.75

41.70

21299

其他城乡社区支出

82.45

0.00

82.45

2129999

  其他城乡社区支出

82.45

0.00

82.45

213

农林水支出

819.06

0.00

819.06

21303

水利

1.30

0.00

1.30

2130311

  水资源节约管理与保护

1.30

0.00

1.30

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

54.00

0.00

54.00

2130504

  农村基础设施建设

39.00

0.00

39.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

15.00

0.00

15.00

21307

农村综合改革

761.76

0.00

761.76

2130701

  对村级公益事业建设的补助

110.00

0.00

110.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

474.25

0.00

474.25

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

0.00

50.00

2130799

  其他农村综合改革支出

127.51

0.00

127.51

21399

其他农林水支出

2.00

0.00

2.00

2139999

  其他农林水支出

2.00

0.00

2.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.15

0.00

0.15

21507

国有资产监管

0.15

0.00

0.15

2150799

  其他国有资产监管支出

0.15

0.00

0.15

220

自然资源海洋气象等支出

40.00

0.00

40.00

22001

自然资源事务

40.00

0.00

40.00

2200199

  其他自然资源事务支出

40.00

0.00

40.00

222

粮油物资储备支出

7.00

0.00

7.00

22201

粮油物资事务

7.00

0.00

7.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

7.00

0.00

7.00

224

灾害防治及应急管理支出

6.00

0.00

6.00

22404

矿山安全

6.00

0.00

6.00

2240499

  其他矿山安全支出

6.00

0.00

6.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

735.76

302

商品和服务支出

96.89

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

198.66

30201

  办公费

26.60

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

123.42

30202

  印刷费

0.52

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

199.29

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

31.82

30205

  水费

0.90

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

70.26

30206

  电费

8.40

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

1.15

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

25.70

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

15.83

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

6.76

30211

  差旅费

5.50

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

38.00

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

3.52

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

25.90

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

6.70

30215

  会议费

1.00

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

2.56

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

3.17

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助

3.20

30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

6.71

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

4.27

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

4.50

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

23.51




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.34

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

8.90




人员经费合计

742.46

公用经费合计

96.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


15.00

15.00


15.00


212

城乡社区支出


15.00

15.00


15.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


15.00

15.00


15.00


2120803

  城市建设支出


15.00

15.00


15.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

150.08


150.08

223

国有资本经营预算支出

150.08


150.08

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08


0.08

2230105

国有企业退休人员社会化管理服务经费

0.08


0.08

22399

其他国有资本经营预算支出

150.00


150.00

2239999

资源处置收益返还

150.00


150.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9




9


9


9


9


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为  3139.29万元。与2021年度相比,收、支总计各减少2251.65   万元,  41.77 %,主要原因是人员减少和项目减少

二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计  3139.29万元,与2021年度相比,收入合计减少2251.65   万元,下降41.77  %。其中:财政拨款收入3032.97万元,占本年收入96.61%;上级补助收入0  万元,占本年收入0%;事业收入  0万元,占本年收入  0%;经营收入  0万元,占本年收入0  %;附属单位上缴收入0万元,占本年收入  0%;其他收入  106.32万元,占本年收入3.39  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  3139.29万元,与2021年度相比,支出合计减少2382.76  万元,下降  43.15%。其中:基本支出  840.38万元,占本年支出26.77   %;项目支出2298.91  万元,占本年支出  73.23%;上缴上级支出  0万元,占本年支出0   %;经营支出  0万元,占本年支出  0%;对附属单位补助支出  0万元,占本年支出  0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,032.97万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少  1347.82万元,下降30.77%。主要原因是人员减少和项目减少

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2867.9   万元,比2021年度决算数减少350.51   万元。减少主要原因是人员减少和项目减少。政府性基金预算财政拨款收入  15万元,比2021年度决算数减少  447.63万元。减少主要原因是项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入150.08  万元,比2021年度决算数减少549.68   万元。减少主要原因是项目减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   2867.9   万元,占本年支出合计的91.36    %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少  350.51万元,下降  10.89%。主要原因是人员减少和项目减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   2867.9   万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出  1,333.58  万元,占 46.5   %。主要是用于用于人员工资福利支出、商品服务支出及其他组织和宣传支出

2.公共安全支出(类)  25  万元,占 0.87   %。主要是用于协警巡逻费用

3.文化旅游体育与传媒支出(类)  1  万元,占 0.01   %。主要是用于协警巡逻费用

4.社会保障和就业支出(类)  363.81  万元,占  12.69  %。主要是用于临时救助、老党员定向补助、社保征收及养老保险基数调整补缴

5.卫生健康支出(类)  10.4  万元,占  0.36  %。主要是用于疫情防控支出。

6.节能环保支出(类)  90  万元,占 3.14   %。主要是用于长江禁捕支出。

7.城乡社区支出(类)  171.9  万元,占 5.99   %。主要是用于长江禁捕支出。

8.农林水支出(类) 819.06 万元,占  28.58  %。主要是用于农村基础设施建设、农村公益事业、国有农场改革补助、对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出

9.资源勘探工业信息等支出(类)  0.15  万元,占  0.01  %。主要是用于其他国有资产监管

10.自然资源海洋气象等支出(类)  40  万元,占 1.39   %。主要是用于自然资源事务

11.粮油物资储备支出(类)  7 万元,占  0.24  %。主要是用于粮油物资储备。

12.灾害防治及应急管理支出(类)  6  万元,占 0.21   %。主要是用于灾害防治和应急管理

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2867.9万元,支出决算为  2867.9万元,完成年初预算的  100%。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1100.48万元,支出决算为1100.48万元,完成年初预算的100%支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员经费及项目经费预算追加调整

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。年初预算未对信访解困基金进行预算,预算追加调整。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对财政事务支出进行预算,预算追加调整。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为8.86万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的100%.

5..一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政事务支出(项)。年初预算为117.57万元,支出决算为117.57万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对财政事务支出进行预算,预算追加调整。

6..一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对财政事务支出进行预算,预算追加调整。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对纪检经费预算,预算追加调整。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对村级纪检监察信息员岗位补贴进行预算,预算追加调整。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.06万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对组织事务进行预算,预算追加调整。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他共产党事务进行预算,预算追加调整。

11.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对强制隔离戒毒人员教育进行预算,预算追加调整。

12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对公共安全支出进行预算,预算追加调整。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对三区人才进行预算,预算追加调整。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算5.01万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对社保征收费进行预算,预算追加调整。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算0万元,支出决算2.74万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对老党员定向补助进行预算,预算追加调整。

16.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算0万元,支出决算329.71万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对养老院建设进行预算,预算追加调整。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算0万元,支出决算11万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对临时救助进行预算,预算追加调整。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元,支出决算15.35万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:养老保险基数调整补缴,预算追加调整。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算0万元,支出决算10.4万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对疫情防控进行预算,预算追加调整。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算0万元,支出决算90万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对水体污染防治进行预算,预算追加调整。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算89.45万元,支出决算89.45万元,完成年初预算的100%.

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算0万元,支出决算82.45万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对城乡社区支出进行预算,预算追加调整。

23.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算0万元,支出决算1.3万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对水资源节约管理与保护进行预算,预算追加调整。

24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算0万元,支出决算39万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对农村基础设施建设支出进行预算,预算追加调整。

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算0万元,支出决算15万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对乡村振兴支出进行预算,预算追加调整。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算0万元,支出决算110万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对农村公益事业支出进行预算,预算追加调整。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)。年初预算0万元,支出决算474.25万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对农场改革补助支出进行预算,预算追加调整。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算0万元,支出决算50万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对村民委员会和村党支部的补助支出进行预算,预算追加调整。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算0万元,支出决算2万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对以钱养事支出进行预算,预算追加调整。

30.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.15万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对 其他国有资产监管支出进行预算,预算追加调整。

31.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算40万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对 其他自然资源事务支出进行预算,预算追加调整。

32.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算40万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他粮油物资事务支出进行预算,预算追加调整。

33.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出(项)。年初预算0万元,支出决算6万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他矿山安全支出进行预算,预算追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出840.38   万元,其中:

人员经费  743.49万元,主要包括:基本工资198.66万、津贴补贴123.42万、奖金199.29万、绩效工资31.82万、机关事业单位基本养老保险缴费70.26万、职业年金缴费1.15万、职工基本医疗保险缴费25.70万、公务员医疗补助缴费15.83万、其他社会保障缴费6.76、住房公积金38.00万、其他工资福利支出25.90万、生活补助3.17万、医疗费补助3.20万、其他对个人和家庭的补助0.34万

公用经费  96.89 万元,主要包括:办公费26.60万元、印刷费0.52万元、水费0.90万元、电费8.40万元、差旅费5.50万元、维修(护)费3.52万元、会议费1.00万元、培训费2.56万元、工会经费6.71万元、福利费4.27万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用23.51万元、其他商品和服务支出8.90万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元,本年收入  15  万元,本年支出   15 万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况为:

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为15 万元,主要用于城市建设支出支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出150.08  万元。具体支出情况为:

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 150.08  万元,主要用于资源处置收益返还等方面支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9  万元,支出决算为 9  万元,完成预算的  100 %。较上年增加  4.64  万元,增长 106.37  %。决算数等于预算数的主要原因:按预算列支。决算数较上年增加的主要原因:执法队新增预算单位,增加执法车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0  万元,支出决算为  0万元,完成预算的  100%。较上年增加  0万元,增长0%。单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为  9 万元,支出决算为   9 万元,完成预算的 100    %;较上年增加  4.64 万元,增长 106.67  %。决算数等于预算数的主要原因:按预算列支。决算数较上年增加的主要原因:执法队新增预算单位,增加执法车运行维护费。其中:

(1)公务用车购置费支出0  万元,单位无此项支出

(2)公务用车运行费支出   9万元,主要用于公车运行。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为  0  万元,支出决算为  0  万元,完成预算的  100  %,较上年增加 0  万元,增长  0 %。单位无此项支出。其中:

国内公务接待支出   0万元,单位无此项支出

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出77.95万元,比上年决算数减少63.29万元,降低44.81%。主要原因是:参考办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求减少支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 1410.78万元,其中:政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 140.78万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额141.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.01%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.99%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对   10个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 1528.7  万元,占年初预算的 130.16%,绩效评价结果显示,其中一级项目10个,二级项目10个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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